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<row _id="1"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>002  秘書業務費</細目><細々目>01   秘書業務</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>2724000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2724000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2681866</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42134</不用額(合計)></row>
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<row _id="3"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>002  秘書業務費</細目><細々目>01   秘書業務</細々目><節>09 交際費</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>2330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1623262</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>706738</不用額(合計)></row>
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<row _id="9"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>003  職員以外の表彰経費</細目><細々目>01   職員以外の表彰経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>1658000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10912</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1668912</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1668912</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="19"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>009  新年賀詞交歓会事業費</細目><細々目>01   新年賀詞交歓会事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
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<row _id="24"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  基地政策業務費</細目><細々目>02   基地財政業務</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>1043000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6768</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1049768</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1049768</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="25"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  基地政策業務費</細目><細々目>02   基地財政業務</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>221000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6768</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>214232</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98152</不用額(合計)></row>
<row _id="26"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  基地政策業務費</細目><細々目>02   基地財政業務</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73359</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34641</不用額(合計)></row>
<row _id="27"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  基地政策業務費</細目><細々目>02   基地財政業務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>190000</不用額(合計)></row>
<row _id="28"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>166000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>111880</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>277880</予算現額(合計)><支出済額(合計)>277880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="29"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38480</不用額(合計)></row>
<row _id="30"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>360000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>360000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="31"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>4256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-360000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3896000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3023879</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>872121</不用額(合計)></row>
<row _id="32"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8964</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10036</不用額(合計)></row>
<row _id="33"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>5182000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-311880</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4870120</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4674318</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>195802</不用額(合計)></row>
<row _id="34"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2960</不用額(合計)></row>
<row _id="35"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>683000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-573000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="36"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>17052000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-16642000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-277720</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132280</予算現額(合計)><支出済額(合計)>112130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20150</不用額(合計)></row>
<row _id="37"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>161421</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>338579</不用額(合計)></row>
<row _id="38"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>366000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>366000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>142079</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>223921</不用額(合計)></row>
<row _id="39"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50400</不用額(合計)></row>
<row _id="40"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>8520000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6262000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-308082</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1949918</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1900390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49528</不用額(合計)></row>
<row _id="41"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>111000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-101000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="42"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
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<row _id="44"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>172000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>172000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72646</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99354</不用額(合計)></row>
<row _id="45"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="46"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>16796000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16796000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15701153</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1094847</不用額(合計)></row>
<row _id="47"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000</不用額(合計)></row>
<row _id="48"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>4000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>273000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1727000</不用額(合計)></row>
<row _id="49"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>053  新型コロナウイルス感染症対策実施本部事務費</細目><細々目>01   新型コロナウイルス感染症対策実施本部事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1505350</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1505350</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1505350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="50"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>7266000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8030</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7257970</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7206184</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51786</不用額(合計)></row>
<row _id="51"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8030</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2062030</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2062030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="52"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>302000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>302000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>298624</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3376</不用額(合計)></row>
<row _id="53"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>1605000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1605000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1564018</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40982</不用額(合計)></row>
<row _id="54"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-54620</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50380</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4719</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45661</不用額(合計)></row>
<row _id="55"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>332340</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>470340</予算現額(合計)><支出済額(合計)>435610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34730</不用額(合計)></row>
<row _id="56"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>206302</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63698</不用額(合計)></row>
<row _id="57"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>447000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-820</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>446180</予算現額(合計)><支出済額(合計)>354851</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91329</不用額(合計)></row>
<row _id="58"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>239000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>239000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>160046</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78954</不用額(合計)></row>
<row _id="59"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>233000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>233000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>233000</不用額(合計)></row>
<row _id="60"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-33600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>241400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>224700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16700</不用額(合計)></row>
<row _id="61"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>508000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>542502</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1050502</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1050502</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="62"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>177000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1058</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175942</予算現額(合計)><支出済額(合計)>107790</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68152</不用額(合計)></row>
<row _id="63"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>09 交際費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="64"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32000</不用額(合計)></row>
<row _id="65"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1058</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81058</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81058</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="66"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="67"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>4115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4115000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="68"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>9640000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4108</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9635892</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9270956</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>364936</不用額(合計)></row>
<row _id="69"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4108</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>267108</予算現額(合計)><支出済額(合計)>267108</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="70"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>944000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>944000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>772000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172000</不用額(合計)></row>
<row _id="71"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>144260</不用額(合計)></row>
<row _id="72"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>1202000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1202000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1016997</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>185003</不用額(合計)></row>
<row _id="73"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>301000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>301000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>292109</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8891</不用額(合計)></row>
<row _id="74"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35902</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15098</不用額(合計)></row>
<row _id="75"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>124662</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7338</不用額(合計)></row>
<row _id="76"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="77"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="78"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="79"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22360</不用額(合計)></row>
<row _id="80"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>319000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>319000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>315550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3450</不用額(合計)></row>
<row _id="81"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35572</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2428</不用額(合計)></row>
<row _id="82"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>972000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>92800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1064800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1064800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="83"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="84"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="85"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="86"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>351000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>351000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>286000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="87"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>282000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>282000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>281000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="88"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>178000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>178000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>139150</不用額(合計)></row>
<row _id="89"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>1079000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1071800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1050879</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20921</不用額(合計)></row>
<row _id="90"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="91"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>331000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>331000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>271680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59320</不用額(合計)></row>
<row _id="92"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>4881000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4881000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4817500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63500</不用額(合計)></row>
<row _id="93"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>04 災害救助費</項><目>01 災害救助費</目><細目>002  災害救助事業費</細目><細々目>01   災害救助事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="94"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>04 災害救助費</項><目>01 災害救助費</目><細目>002  災害救助事業費</細目><細々目>01   災害救助事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="95"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>04 災害救助費</項><目>01 災害救助費</目><細目>002  災害救助事業費</細目><細々目>01   災害救助事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>977000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>977000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>970000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="96"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>03   災害予防対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="97"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>03   災害予防対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>395000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-335538</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59462</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31542</不用額(合計)></row>
<row _id="98"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>03   災害予防対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>391000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>242000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>633000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>598210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34790</不用額(合計)></row>
<row _id="99"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>03   災害予防対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>215000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>206540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8460</不用額(合計)></row>
<row _id="100"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>03   災害予防対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>10230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-609000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9621000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5995000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>3014000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>612000</不用額(合計)></row>
<row _id="101"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>03   災害予防対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>224000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>224000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="102"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12824</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81824</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81824</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="103"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>17144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5712217</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22856217</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22812484</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43733</不用額(合計)></row>
<row _id="104"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>726000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>726000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>726000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="105"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-13146</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>184854</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>184854</不用額(合計)></row>
<row _id="106"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25632</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47368</不用額(合計)></row>
<row _id="107"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>21408000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21408000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16352105</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5055895</不用額(合計)></row>
<row _id="108"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>004  地域防災計画推進事業費</細目><細々目>01   地域防災計画推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="109"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>004  地域防災計画推進事業費</細目><細々目>01   地域防災計画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4860</不用額(合計)></row>
<row _id="110"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>004  地域防災計画推進事業費</細目><細々目>01   地域防災計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="111"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>007  災害情報通信ネットワーク整備事業費</細目><細々目>01   災害情報通信ネットワーク整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25615</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25385</不用額(合計)></row>
<row _id="112"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>007  災害情報通信ネットワーク整備事業費</細目><細々目>01   災害情報通信ネットワーク整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>179000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>179000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>178200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="113"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>007  災害情報通信ネットワーク整備事業費</細目><細々目>01   災害情報通信ネットワーク整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>4142000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>204600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4346600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4345440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1160</不用額(合計)></row>
<row _id="114"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>007  災害情報通信ネットワーク整備事業費</細目><細々目>01   災害情報通信ネットワーク整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>4164000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4164000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4163280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>720</不用額(合計)></row>
<row _id="115"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>007  災害情報通信ネットワーク整備事業費</細目><細々目>01   災害情報通信ネットワーク整備事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>205000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-204600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="116"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>010  原子力防災対策事業費</細目><細々目>02   原子力防災対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32110</不用額(合計)></row>
<row _id="117"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>010  原子力防災対策事業費</細目><細々目>02   原子力防災対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>7407000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-121250</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7285750</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7259591</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26159</不用額(合計)></row>
<row _id="118"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>010  原子力防災対策事業費</細目><細々目>02   原子力防災対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="119"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>010  原子力防災対策事業費</細目><細々目>02   原子力防災対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>113850</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>386850</予算現額(合計)><支出済額(合計)>346170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40680</不用額(合計)></row>
<row _id="120"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>010  原子力防災対策事業費</細目><細々目>02   原子力防災対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="121"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10660</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4340</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="122"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>5206000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-180000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>983569</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6009569</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5867528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142041</不用額(合計)></row>
<row _id="123"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>10386000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1789000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-319371</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8277629</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7718114</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>559515</不用額(合計)></row>
<row _id="124"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>69068000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4474000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1044000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63435400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>114600</不用額(合計)></row>
<row _id="125"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-89000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3200</不用額(合計)></row>
<row _id="126"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>2053000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>367000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2420000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2420000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="127"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>9229000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9229000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9070367</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>158633</不用額(合計)></row>
<row _id="128"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>288000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>288000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>283401</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4599</不用額(合計)></row>
<row _id="129"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10856</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10856</予算現額(合計)><支出済額(合計)>893776</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-882920</不用額(合計)></row>
<row _id="130"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>-3500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3451500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6951500</不用額(合計)></row>
<row _id="131"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>301378</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>301378</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1161384</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-860006</不用額(合計)></row>
<row _id="132"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>961950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-961950</不用額(合計)></row>
<row _id="133"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10856</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>-10856</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7782500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-7793356</不用額(合計)></row>
<row _id="134"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1715378</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>-1715378</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17651131</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-19366509</不用額(合計)></row>
<row _id="135"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>4793000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4793000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4608039</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>184961</不用額(合計)></row>
<row _id="136"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>9561000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9561000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9426800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>134200</不用額(合計)></row>
<row _id="137"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12016</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12016</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="138"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>719000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>719000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>489620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>229380</不用額(合計)></row>
<row _id="139"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>2324000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-45616</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2278384</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2007750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>270634</不用額(合計)></row>
<row _id="140"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>506000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>506000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>435966</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70034</不用額(合計)></row>
<row _id="141"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>233000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>233000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>220660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12340</不用額(合計)></row>
<row _id="142"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>3403000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3403000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3238708</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164292</不用額(合計)></row>
<row _id="143"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>45600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="144"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>01   広報紙発行事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>40106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39381762</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>724238</不用額(合計)></row>
<row _id="145"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>01   広報紙発行事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>27193000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27193000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21843981</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5349019</不用額(合計)></row>
<row _id="146"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>02   テレビ・ラジオ広報事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>21801000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21801000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21800658</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>342</不用額(合計)></row>
<row _id="147"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>03   インターネット広報事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89526</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>474</不用額(合計)></row>
<row _id="148"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>03   インターネット広報事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>24648000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-506000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24142000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24141766</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>234</不用額(合計)></row>
<row _id="149"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>03   インターネット広報事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>878000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>878000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>708840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>169160</不用額(合計)></row>
<row _id="150"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>04   コールセンター運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>32356000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32356000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32355840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160</不用額(合計)></row>
<row _id="151"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>02 給料</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>2259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2258400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="152"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>226000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>226000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>225840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160</不用額(合計)></row>
<row _id="153"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>468000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2696</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>470696</予算現額(合計)><支出済額(合計)>470696</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="154"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>266000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>266000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>245000</不用額(合計)></row>
<row _id="155"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>251310</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>418310</予算現額(合計)><支出済額(合計)>418310</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="156"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>3348000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1699580</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5047580</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3683465</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1364115</不用額(合計)></row>
<row _id="157"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>734000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-28586</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>705414</予算現額(合計)><支出済額(合計)>301333</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>404081</不用額(合計)></row>
<row _id="158"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>16296000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2497160</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13798840</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12577246</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1221594</不用額(合計)></row>
<row _id="159"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>480000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>480000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>440122</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39878</不用額(合計)></row>
<row _id="160"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>72160</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72160</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="161"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>176000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>108000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68000</不用額(合計)></row>
<row _id="162"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>05   用地事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808600000事業用地課</所属><当初予算額(合計)>163000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>163000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123720</不用額(合計)></row>
<row _id="163"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>05   用地事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808600000事業用地課</所属><当初予算額(合計)>196000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>196000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>187828</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8172</不用額(合計)></row>
<row _id="164"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>05   用地事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808600000事業用地課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72864</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18136</不用額(合計)></row>
<row _id="165"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>05   用地事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808600000事業用地課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85000</不用額(合計)></row>
<row _id="166"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>01   政策研究事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>1200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1026667</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>173333</不用額(合計)></row>
<row _id="167"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>01   政策研究事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>530100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>568100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>555100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="168"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>01   政策研究事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44800</不用額(合計)></row>
<row _id="169"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>01   政策研究事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="170"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>503000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>496600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>318984</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>177616</不用額(合計)></row>
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<row _id="173"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8770</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23770</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23770</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="174"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>1500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-530100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>969900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>969900</不用額(合計)></row>
<row _id="175"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>57500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69000</不用額(合計)></row>
<row _id="176"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>17000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="177"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>04   スマートシティ推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>393000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>393000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>173250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>219750</不用額(合計)></row>
<row _id="178"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>04   スマートシティ推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91472</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8528</不用額(合計)></row>
<row _id="179"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>04   スマートシティ推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
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<row _id="184"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>05   ブルーカーボン事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>925000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>925000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>925000</不用額(合計)></row>
<row _id="185"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>003  政策推進・行政評価事業費</細目><細々目>01   政策推進・行政評価事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>585000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>585000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>182000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>403000</不用額(合計)></row>
<row _id="186"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>003  政策推進・行政評価事業費</細目><細々目>01   政策推進・行政評価事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="187"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>003  政策推進・行政評価事業費</細目><細々目>01   政策推進・行政評価事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27310</不用額(合計)></row>
<row _id="188"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>003  政策推進・行政評価事業費</細目><細々目>01   政策推進・行政評価事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>162000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>162000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>121791</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40209</不用額(合計)></row>
<row _id="189"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>003  政策推進・行政評価事業費</細目><細々目>01   政策推進・行政評価事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>467000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>467000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>359799</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107201</不用額(合計)></row>
<row _id="190"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>003  政策推進・行政評価事業費</細目><細々目>01   政策推進・行政評価事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="191"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>1231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>391802</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1622802</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1619111</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3691</不用額(合計)></row>
<row _id="192"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>35577</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>151577</予算現額(合計)><支出済額(合計)>148039</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3538</不用額(合計)></row>
<row _id="193"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>39440</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53440</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="194"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>8256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>19418000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3060207</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30734207</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30486880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>247327</不用額(合計)></row>
<row _id="195"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>94595</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94595</予算現額(合計)><支出済額(合計)>94595</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="196"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>02   プログラミング推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>8646000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8646000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8646000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="197"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>934000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>40034</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>974034</予算現額(合計)><支出済額(合計)>974034</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="198"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>2259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>205800</不用額(合計)></row>
<row _id="199"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>322000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>270429</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>592429</予算現額(合計)><支出済額(合計)>592429</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="200"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>468000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>468000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>383895</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84105</不用額(合計)></row>
<row _id="201"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>37263</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37263</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37263</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="202"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>1300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-924605</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>375395</予算現額(合計)><支出済額(合計)>348910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26485</不用額(合計)></row>
<row _id="203"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>84737</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>204737</予算現額(合計)><支出済額(合計)>195717</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9020</不用額(合計)></row>
<row _id="204"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>711000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-227379</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>483621</予算現額(合計)><支出済額(合計)>436637</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46984</不用額(合計)></row>
<row _id="205"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>233000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>15360</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>248360</予算現額(合計)><支出済額(合計)>107100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141260</不用額(合計)></row>
<row _id="206"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>406000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>406000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>280500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125500</不用額(合計)></row>
<row _id="207"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>151580</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>151580</予算現額(合計)><支出済額(合計)>151580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="208"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>445000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-60000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>385000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>193480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191520</不用額(合計)></row>
<row _id="209"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>533000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>60000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>593000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>560251</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32749</不用額(合計)></row>
<row _id="210"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>1155000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1155000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>638000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>517000</不用額(合計)></row>
<row _id="211"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38000</不用額(合計)></row>
<row _id="212"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>02   行政情報基盤整備・運用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>17382000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2162000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15066196</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>153804</不用額(合計)></row>
<row _id="213"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>02   行政情報基盤整備・運用事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>140633000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>143100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140776100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>140394228</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>381872</不用額(合計)></row>
<row _id="214"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>02   行政情報基盤整備・運用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>320347000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1811000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-179520</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>318356480</予算現額(合計)><支出済額(合計)>314127110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4229370</不用額(合計)></row>
<row _id="215"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>02   行政情報基盤整備・運用事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>402339000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7680000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-143100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>394515900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>393496829</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1019071</不用額(合計)></row>
<row _id="216"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>02   行政情報基盤整備・運用事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>374000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>11979000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>179520</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12532520</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12527405</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5115</不用額(合計)></row>
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<row _id="218"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>08   情報化推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>558000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-152960</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>405040</予算現額(合計)><支出済額(合計)>393209</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11831</不用額(合計)></row>
<row _id="219"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>08   情報化推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>6576000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6590760</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6590760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="220"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>08   情報化推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>223000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142880</不用額(合計)></row>
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<row _id="223"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>892000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-55000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>837000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>434280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>402720</不用額(合計)></row>
<row _id="224"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>10200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8127920</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2072080</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1351360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>720720</不用額(合計)></row>
<row _id="225"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>10488000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10488000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10029964</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>458036</不用額(合計)></row>
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<row _id="228"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>55000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="229"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>10110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-852000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9258000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8576941</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>681059</不用額(合計)></row>
<row _id="230"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>507477000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-28620000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>478857000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>476904747</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1952253</不用額(合計)></row>
<row _id="231"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>128317000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3832000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>124485000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>124442118</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42882</不用額(合計)></row>
<row _id="232"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>2374000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2374000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1989436</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>384564</不用額(合計)></row>
<row _id="233"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>6684000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6684000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6684000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="234"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>02   情報系システム管理運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-110000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>338690</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>338690</予算現額(合計)><支出済額(合計)>299442</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39248</不用額(合計)></row>
<row _id="235"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>02   情報系システム管理運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72366</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>634</不用額(合計)></row>
<row _id="236"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>02   情報系システム管理運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>49922000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-228000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>6335000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56029000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56026608</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2392</不用額(合計)></row>
<row _id="237"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>02   情報系システム管理運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>27587000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5751000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-338690</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21497310</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21496710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="238"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>02   情報系システム管理運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>1675000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1675000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1674100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>900</不用額(合計)></row>
<row _id="239"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>1396000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1396000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1382555</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13445</不用額(合計)></row>
<row _id="240"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32000</不用額(合計)></row>
<row _id="241"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>98000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60806</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6394</不用額(合計)></row>
<row _id="242"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38500</不用額(合計)></row>
<row _id="243"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="244"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="245"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>262000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>460000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>722000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>571123</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150877</不用額(合計)></row>
<row _id="246"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52076</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7924</不用額(合計)></row>
<row _id="247"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>4326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-460000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3866000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3689240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>176760</不用額(合計)></row>
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<row _id="250"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>336000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>336000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>173061</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>162939</不用額(合計)></row>
<row _id="251"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>95000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49940</不用額(合計)></row>
<row _id="252"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-210000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="253"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>542000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>532000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>477590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54410</不用額(合計)></row>
<row _id="254"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51112</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36888</不用額(合計)></row>
<row _id="255"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>170000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>169662</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>338</不用額(合計)></row>
<row _id="256"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>37710000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-12817000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>5000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-770000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28168600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>954400</不用額(合計)></row>
<row _id="257"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26990</不用額(合計)></row>
<row _id="258"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>990000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1001000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>987354</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13646</不用額(合計)></row>
<row _id="259"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>152571000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>47000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>199571000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47429000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>152078000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64000</不用額(合計)></row>
<row _id="260"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>074  国道３５７号整備促進事業費</細目><細々目>01   国道３５７号整備促進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19840</不用額(合計)></row>
<row _id="261"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>074  国道３５７号整備促進事業費</細目><細々目>01   国道３５７号整備促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9050</不用額(合計)></row>
<row _id="262"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>074  国道３５７号整備促進事業費</細目><細々目>01   国道３５７号整備促進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17800</不用額(合計)></row>
<row _id="263"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>074  国道３５７号整備促進事業費</細目><細々目>01   国道３５７号整備促進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="264"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>20   国道事業等整備調整事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>330</不用額(合計)></row>
<row _id="265"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>20   国道事業等整備調整事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>173000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-99000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>574000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>502164</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71836</不用額(合計)></row>
<row _id="266"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>20   国道事業等整備調整事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>137000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>137000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96997</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40003</不用額(合計)></row>
<row _id="267"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>20   国道事業等整備調整事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1191000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>99000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1290000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1283028</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6972</不用額(合計)></row>
<row _id="268"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>20   国道事業等整備調整事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="269"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>20   国道事業等整備調整事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5123000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5074044</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60956</不用額(合計)></row>
<row _id="270"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>71215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>214000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71429000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70167216</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1261784</不用額(合計)></row>
<row _id="271"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>55829000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>845000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56674000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55877426</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>796574</不用額(合計)></row>
<row _id="272"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>25698000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>145000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25843000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25247602</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>595398</不用額(合計)></row>
<row _id="273"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1180858000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-23558000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1155300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1148731605</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6568395</不用額(合計)></row>
<row _id="274"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>920082000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>9526000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>929608000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>922616416</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6991584</不用額(合計)></row>
<row _id="275"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>419653000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3679000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>415974000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>414425033</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1548967</不用額(合計)></row>
<row _id="276"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>02   庁舎営繕事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>32154000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6578000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10286948</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49018948</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48864948</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>154000</不用額(合計)></row>
<row _id="277"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>02   庁舎営繕事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>21396000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21396000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18003700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3392300</不用額(合計)></row>
<row _id="278"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>02   庁舎営繕事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>319596000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-75000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-11946702</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>232649298</予算現額(合計)><支出済額(合計)>206537645</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26111653</不用額(合計)></row>
<row _id="279"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>02 給料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>23974000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-181836</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23792164</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23593200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>198964</不用額(合計)></row>
<row _id="280"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>3573000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3573000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3266739</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>306261</不用額(合計)></row>
<row _id="281"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>5264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5264000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4962666</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>301334</不用額(合計)></row>
<row _id="282"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8440</不用額(合計)></row>
<row _id="283"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>111000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>40291000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5051987</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156342987</予算現額(合計)><支出済額(合計)>150230926</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6112061</不用額(合計)></row>
<row _id="284"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>26149000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>236262</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26385262</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26340290</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44972</不用額(合計)></row>
<row _id="285"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>142007000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>660000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2960143</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>139706857</予算現額(合計)><支出済額(合計)>139292977</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>413880</不用額(合計)></row>
<row _id="286"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>76841000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4770799</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81611799</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81611639</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160</不用額(合計)></row>
<row _id="287"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>15 原材料費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2437</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57563</不用額(合計)></row>
<row _id="288"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>2115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3994000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-265405</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5843595</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4845417</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>998178</不用額(合計)></row>
<row _id="289"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>161000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>161000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>139228</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21772</不用額(合計)></row>
<row _id="290"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>02   行政管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1050000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1164713</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85287</不用額(合計)></row>
<row _id="291"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>02   行政管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>22068</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47068</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11348</不用額(合計)></row>
<row _id="292"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>02   行政管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>86000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-37468</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>304532</予算現額(合計)><支出済額(合計)>299686</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4846</不用額(合計)></row>
<row _id="293"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>02   行政管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2782000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>15400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2797400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2796765</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>635</不用額(合計)></row>
<row _id="294"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>02   行政管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="295"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>03   行政手続・行政不服審査制度運用事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>665000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>598000</不用額(合計)></row>
<row _id="296"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>03   行政手続・行政不服審査制度運用事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64000</不用額(合計)></row>
<row _id="297"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>03   行政手続・行政不服審査制度運用事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="298"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>03   行政手続・行政不服審査制度運用事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="299"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>9559000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4465808</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14024808</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10244642</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3780166</不用額(合計)></row>
<row _id="300"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>02 給料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>7803000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3925939</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3877061</予算現額(合計)><支出済額(合計)>657653</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3219408</不用額(合計)></row>
<row _id="301"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1506000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-739869</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>766131</予算現額(合計)><支出済額(合計)>174066</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>592065</不用額(合計)></row>
<row _id="302"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>3181000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3181000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1975246</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1205754</不用額(合計)></row>
<row _id="303"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82640</不用額(合計)></row>
<row _id="304"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="305"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="306"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>6222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5658252</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>563748</不用額(合計)></row>
<row _id="307"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="308"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55840</不用額(合計)></row>
<row _id="309"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>572000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>572000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>516244</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55756</不用額(合計)></row>
<row _id="310"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31934</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8066</不用額(合計)></row>
<row _id="311"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>168400</不用額(合計)></row>
<row _id="312"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>425000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>425000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>288791</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>136209</不用額(合計)></row>
<row _id="313"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3940</不用額(合計)></row>
<row _id="314"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22250</不用額(合計)></row>
<row _id="315"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>008  地方分権関連事業費</細目><細々目>02   地方分権関連事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>194000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>194000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>139050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54950</不用額(合計)></row>
<row _id="316"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>008  地方分権関連事業費</細目><細々目>02   地方分権関連事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21626</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5374</不用額(合計)></row>
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<row _id="318"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>15160</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23160</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2300</不用額(合計)></row>
<row _id="319"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務</細々目><節>09 交際費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16780</不用額(合計)></row>
<row _id="320"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1657000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-31660</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1625340</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1016619</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>608721</不用額(合計)></row>
<row _id="321"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>002  職員退職手当</細目><細々目>01   退職手当</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1257336000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>118951000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1376287000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1349888390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26398610</不用額(合計)></row>
<row _id="322"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>003  職員貸与被服等購入費</細目><細々目>01   職員貸与被服関係</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>6229000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6229000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6228178</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>822</不用額(合計)></row>
<row _id="323"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>003  職員貸与被服等購入費</細目><細々目>01   職員貸与被服関係</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15640</不用額(合計)></row>
<row _id="324"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>003  職員貸与被服等購入費</細目><細々目>01   職員貸与被服関係</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11440</不用額(合計)></row>
<row _id="325"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>47567000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6276000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1517483</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55360483</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55360483</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="326"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>154564000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>41617000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>196181000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>191461813</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4719187</不用額(合計)></row>
<row _id="327"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>374241000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>9681000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3194180</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>387116180</予算現額(合計)><支出済額(合計)>386281406</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>834774</不用額(合計)></row>
<row _id="328"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>102094000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4711663</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97382337</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96563223</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>819114</不用額(合計)></row>
<row _id="329"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1324000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1324000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1278992</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45008</不用額(合計)></row>
<row _id="330"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>07 報償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="331"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20132</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50868</不用額(合計)></row>
<row _id="332"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>210300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>380300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>362833</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17467</不用額(合計)></row>
<row _id="333"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>385000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>318733</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>703733</予算現額(合計)><支出済額(合計)>703733</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="334"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>5611000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-696243</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4914757</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4164336</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>750421</不用額(合計)></row>
<row _id="335"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>167210</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>359210</予算現額(合計)><支出済額(合計)>359210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="336"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>884000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3382</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>887382</予算現額(合計)><支出済額(合計)>887382</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="337"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>07 報償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>7756000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7756000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6857025</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>898975</不用額(合計)></row>
<row _id="338"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1687000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1687000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>624379</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1062621</不用額(合計)></row>
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<row _id="340"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>9129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2098000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7031000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6773232</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>257768</不用額(合計)></row>
<row _id="341"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>43857</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48857</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43857</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="342"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>51217000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3382</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51213618</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50554175</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>659443</不用額(合計)></row>
<row _id="343"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>10230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10230000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10230000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="344"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="345"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>412000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>412000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>407420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4580</不用額(合計)></row>
<row _id="346"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>445000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>25696</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>470696</予算現額(合計)><支出済額(合計)>470696</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="347"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>221000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>221000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>163260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57740</不用額(合計)></row>
<row _id="348"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>395000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>395000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>375338</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19662</不用額(合計)></row>
<row _id="349"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47840</不用額(合計)></row>
<row _id="350"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>57070000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-25696</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57044304</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47837592</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9206712</不用額(合計)></row>
<row _id="351"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1448000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1448000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1139684</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>308316</不用額(合計)></row>
<row _id="352"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11050</不用額(合計)></row>
<row _id="353"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>283000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>245851</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37149</不用額(合計)></row>
<row _id="354"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>02   職員の安全衛生</細々目><節>07 報償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="355"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>02   職員の安全衛生</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56740</不用額(合計)></row>
<row _id="356"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>02   職員の安全衛生</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36777</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1223</不用額(合計)></row>
<row _id="357"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>02   職員の安全衛生</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29952</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5048</不用額(合計)></row>
<row _id="358"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>02   職員の安全衛生</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="359"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>02   職員の安全衛生</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81600</不用額(合計)></row>
<row _id="360"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>009  職員厚生会交付金</細目><細々目>01   職員厚生会交付金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>22899000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22899000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22898975</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25</不用額(合計)></row>
<row _id="361"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>010  人事給与システム等運営管理費</細目><細々目>01   人事給与システム等運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1008000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1008000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>970167</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37833</不用額(合計)></row>
<row _id="362"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>010  人事給与システム等運営管理費</細目><細々目>01   人事給与システム等運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>65155000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-227480</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64927520</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63719749</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1207771</不用額(合計)></row>
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<row _id="364"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>010  人事給与システム等運営管理費</細目><細々目>01   人事給与システム等運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>182000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>227480</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>409480</予算現額(合計)><支出済額(合計)>408980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
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<row _id="366"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>07 報償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>758000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1056000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1814000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1689000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125000</不用額(合計)></row>
<row _id="367"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45942</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57058</不用額(合計)></row>
<row _id="368"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>929000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>929000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>810728</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>118272</不用額(合計)></row>
<row _id="369"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>82046</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2954</不用額(合計)></row>
<row _id="370"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26813</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79187</不用額(合計)></row>
<row _id="371"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21310</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>690</不用額(合計)></row>
<row _id="372"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4400</不用額(合計)></row>
<row _id="373"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   非常勤職員公務災害補償実施事業</細々目><節>05 災害補償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1277000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1277000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1270500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6500</不用額(合計)></row>
<row _id="374"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   共済組合事務</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="375"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   共済組合事務</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>403000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>403000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>388180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14820</不用額(合計)></row>
<row _id="376"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   共済組合事務</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>468000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2696</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>470696</予算現額(合計)><支出済額(合計)>470696</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="377"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   共済組合事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>920</不用額(合計)></row>
<row _id="378"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   共済組合事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2696</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>280304</予算現額(合計)><支出済額(合計)>222912</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57392</不用額(合計)></row>
<row _id="379"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   人事制度関係事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>300000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="380"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   人事制度関係事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000</不用額(合計)></row>
<row _id="381"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   人事制度関係事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>634000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>634000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>633600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="382"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>01   複写機等管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>7623000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5659000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13282000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13142648</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>139352</不用額(合計)></row>
<row _id="383"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>01   複写機等管理事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>9958000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9958000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7328433</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2629567</不用額(合計)></row>
<row _id="384"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>01   複写機等管理事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39100</不用額(合計)></row>
<row _id="385"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>02   郵便関係事務</細々目><節>02 給料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>4107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4106400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
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<row _id="388"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>02   郵便関係事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7663</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2337</不用額(合計)></row>
<row _id="389"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>02   郵便関係事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>152000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-15992</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>151984008</予算現額(合計)><支出済額(合計)>133912465</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18071543</不用額(合計)></row>
<row _id="390"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>02   郵便関係事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>159000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>159000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>158400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="391"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>02   郵便関係事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>8022000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8022000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8021596</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>404</不用額(合計)></row>
<row _id="392"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>03   文書管理事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="393"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>03   文書管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>537000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>31210</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>568210</予算現額(合計)><支出済額(合計)>567710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="394"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>03   文書管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1531000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1547500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1172270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>375230</不用額(合計)></row>
<row _id="395"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>03   文書管理事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="396"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>895000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10126</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>905126</予算現額(合計)><支出済額(合計)>901926</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3200</不用額(合計)></row>
<row _id="397"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>07 報償費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>3960000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3960000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3960000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="401"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>172000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>172000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>171600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
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<row _id="404"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>07   市報・市例規集発行</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
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<row _id="406"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>07   市報・市例規集発行</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>4208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3291200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>916800</不用額(合計)></row>
<row _id="407"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>09   例規データベース運用事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="408"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>09   例規データベース運用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>6886000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6886000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6886000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="413"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>1323000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-119440</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1203560</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1182410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21150</不用額(合計)></row>
<row _id="414"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>362000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>362000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>327603</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34397</不用額(合計)></row>
<row _id="415"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>900</不用額(合計)></row>
<row _id="416"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78788</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50212</不用額(合計)></row>
<row _id="417"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>391000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>391000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>378620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12380</不用額(合計)></row>
<row _id="418"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>133000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>133000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>131900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1100</不用額(合計)></row>
<row _id="419"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   収納金集計業務委託事業</細々目><節>02 給料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="420"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   収納金集計業務委託事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>388000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>388000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>382387</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5613</不用額(合計)></row>
<row _id="421"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   収納金集計業務委託事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>468000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2696</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>470696</予算現額(合計)><支出済額(合計)>470696</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="422"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   収納金集計業務委託事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39805</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>195</不用額(合計)></row>
<row _id="423"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   収納金集計業務委託事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>16720000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16720000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16116514</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>603486</不用額(合計)></row>
<row _id="424"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   口座振替等収納事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>8145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8145000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7620164</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>524836</不用額(合計)></row>
<row _id="425"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   口座振替等収納事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>7560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7560000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="426"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   返納物品処分委託事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>29010000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-35392</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28974608</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17485304</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11489304</不用額(合計)></row>
<row _id="427"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   返納物品処分委託事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2332</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2668</不用額(合計)></row>
<row _id="428"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   公金保護対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5080</不用額(合計)></row>
<row _id="429"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   公金保護対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95315</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6685</不用額(合計)></row>
<row _id="430"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   公金保護対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="431"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   公金保護対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100</不用額(合計)></row>
<row _id="432"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   口座振替手続支援事業</細々目><節>02 給料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="433"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   口座振替手続支援事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>206000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>213000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>212040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>960</不用額(合計)></row>
<row _id="434"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   口座振替手続支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>445000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>445000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>427400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17600</不用額(合計)></row>
<row _id="435"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   口座振替手続支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="436"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   口座振替手続支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>642000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>642000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>437537</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>204463</不用額(合計)></row>
<row _id="437"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>001  公用車車庫管理費</細目><細々目>01   公用車車庫管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>2845000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>543000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20732</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3367268</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3196083</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>171185</不用額(合計)></row>
<row _id="438"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>001  公用車車庫管理費</細目><細々目>01   公用車車庫管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>4841000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4841000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4796086</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44914</不用額(合計)></row>
<row _id="439"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>001  公用車車庫管理費</細目><細々目>01   公用車車庫管理事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>95000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20732</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115732</予算現額(合計)><支出済額(合計)>115732</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="440"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16760</不用額(合計)></row>
<row _id="441"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>10124000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>134000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10258000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10043983</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>214017</不用額(合計)></row>
<row _id="442"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1765000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1765000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1713265</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51735</不用額(合計)></row>
<row _id="443"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>2780000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2780000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1675190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1104810</不用額(合計)></row>
<row _id="444"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>25373000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-134000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25239000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24790854</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>448146</不用額(合計)></row>
<row _id="445"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="446"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>750210</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>750210</予算現額(合計)><支出済額(合計)>750210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="447"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>26 公課費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="448"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>424538000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4329000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>420209000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>419964500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>244500</不用額(合計)></row>
<row _id="449"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>287020000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4552000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-390000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>291182000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>288389809</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2792191</不用額(合計)></row>
<row _id="450"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>144179000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1336000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>145515000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>145118722</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>396278</不用額(合計)></row>
<row _id="451"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1896000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1896000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1896000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="452"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>629000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>629000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>618680</不用額(合計)></row>
<row _id="453"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1973</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17027</不用額(合計)></row>
<row _id="454"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84000</不用額(合計)></row>
<row _id="455"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13310</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>690</不用額(合計)></row>
<row _id="456"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>139000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>139000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123800</不用額(合計)></row>
<row _id="457"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>19 退職年金費</目><細目>002  退職年金、遺族年金</細目><細々目>01   退職年金、遺族年金</細々目><節>06 恩給及び退職年金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1890000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1890000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1102267</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>787733</不用額(合計)></row>
<row _id="458"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>45618000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>137000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45755000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45615580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>139420</不用額(合計)></row>
<row _id="459"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>35827000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2334000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>390000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38551000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38541153</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9847</不用額(合計)></row>
<row _id="460"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>16256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>291000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16547000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16422792</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>124208</不用額(合計)></row>
<row _id="461"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>527448000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6418000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>521030000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>520238501</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>791499</不用額(合計)></row>
<row _id="462"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>376892000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3318000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>373574000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>362448928</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11125072</不用額(合計)></row>
<row _id="463"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>179550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-773000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>178777000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>178103526</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>673474</不用額(合計)></row>
<row _id="464"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>160355000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4419000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>155936000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>154777285</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1158715</不用額(合計)></row>
<row _id="465"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>121008000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-746000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>118401367</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1860633</不用額(合計)></row>
<row _id="466"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>56849000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1186000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55663000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55109145</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>553855</不用額(合計)></row>
<row _id="467"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>32117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2796000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35113000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35015664</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>97336</不用額(合計)></row>
<row _id="468"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>23825000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1277000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1800000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26902000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24416315</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2485685</不用額(合計)></row>
<row _id="469"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>10859000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1566000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12425000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12260005</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164995</不用額(合計)></row>
<row _id="470"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>19357000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>58000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19415000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18881300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>533700</不用額(合計)></row>
<row _id="471"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>11058000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>204000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11088444</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>173556</不用額(合計)></row>
<row _id="472"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>6561000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>35000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6596000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6462199</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>133801</不用額(合計)></row>
<row _id="473"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>46863000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-384000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46479000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46273092</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>205908</不用額(合計)></row>
<row _id="474"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>30612000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>135000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30747000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29659617</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1087383</不用額(合計)></row>
<row _id="475"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>14214000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-507000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13707000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13409254</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>297746</不用額(合計)></row>
<row _id="476"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>365527000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>497000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>366024000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>363694949</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2329051</不用額(合計)></row>
<row _id="477"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>272824000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>16118000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>288942000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>284825610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4116390</不用額(合計)></row>
<row _id="478"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>130207000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>720000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130927000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>129999262</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>927738</不用額(合計)></row>
<row _id="479"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>27366000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>82000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27448000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24048000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3400000</不用額(合計)></row>
<row _id="480"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>18250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15630666</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2919334</不用額(合計)></row>
<row _id="481"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>8887000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>51000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8938000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8066765</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>871235</不用額(合計)></row>
<row _id="482"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>18892000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1943000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16949000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16810716</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>138284</不用額(合計)></row>
<row _id="483"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>11813000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-595000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11218000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10859571</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>358429</不用額(合計)></row>
<row _id="484"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>6257000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-464000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5793000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5701894</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91106</不用額(合計)></row>
<row _id="485"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>236440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7291000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>229149000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>228411103</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>737897</不用額(合計)></row>
<row _id="486"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>186815000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4861000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>181954000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>180908000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1046000</不用額(合計)></row>
<row _id="487"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>84785000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2436000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82349000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81948325</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400675</不用額(合計)></row>
<row _id="488"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>448275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8655000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>438420000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>437801398</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>618602</不用額(合計)></row>
<row _id="489"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>261443000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2394000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>265037000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>265025579</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11421</不用額(合計)></row>
<row _id="490"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>147290000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1365000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>145925000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>144698666</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1226334</不用額(合計)></row>
<row _id="491"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>179989000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>240000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180229000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>179244574</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>984426</不用額(合計)></row>
<row _id="492"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>149748000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10961000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>160709000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>159456963</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1252037</不用額(合計)></row>
<row _id="493"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>65192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1949000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66722839</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>418161</不用額(合計)></row>
<row _id="494"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>246619000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1660000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>244959000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>243956500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1002500</不用額(合計)></row>
<row _id="495"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>177306000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2132000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>179438000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>177819867</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1618133</不用額(合計)></row>
<row _id="496"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>88388000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-934000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87454000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>86889425</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>564575</不用額(合計)></row>
<row _id="497"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>210414000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>15931000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>226345000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>225908482</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>436518</不用額(合計)></row>
<row _id="498"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>150891000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>15176000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>166067000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>161378089</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4688911</不用額(合計)></row>
<row _id="499"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>78733000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1811000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80544000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80279384</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>264616</不用額(合計)></row>
<row _id="500"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>289703000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-26531000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>263172000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>260712560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2459440</不用額(合計)></row>
<row _id="501"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>295687000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-18497000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>277190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>243129712</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34060288</不用額(合計)></row>
<row _id="502"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>101195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3359000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97836000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>97136586</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>699414</不用額(合計)></row>
<row _id="503"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>98079000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4894000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102973000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>101649955</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1323045</不用額(合計)></row>
<row _id="504"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>55585000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>9251000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64836000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62137879</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2698121</不用額(合計)></row>
<row _id="505"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>31266000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2683000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33949000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33443186</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>505814</不用額(合計)></row>
<row _id="506"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>82878000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-251000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82627000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81919188</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>707812</不用額(合計)></row>
<row _id="507"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>51434000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>111000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51545000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50492246</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1052754</不用額(合計)></row>
<row _id="508"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>26964000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>159000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26768228</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>354772</不用額(合計)></row>
<row _id="509"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>24352000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>195000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>400000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24947000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24434000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>513000</不用額(合計)></row>
<row _id="510"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>17578000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-550000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-400000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16628000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16215210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>412790</不用額(合計)></row>
<row _id="511"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>8522000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-130000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8392000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8143941</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>248059</不用額(合計)></row>
<row _id="512"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>948837000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-14981000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>933856000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>932088492</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1767508</不用額(合計)></row>
<row _id="513"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>703840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-28183000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>675657000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>661618456</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14038544</不用額(合計)></row>
<row _id="514"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>339630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5107000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>334523000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>333782455</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>740545</不用額(合計)></row>
<row _id="515"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>8595000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>326000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8921000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8594400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>326600</不用額(合計)></row>
<row _id="516"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>5590000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>599000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6189000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5623943</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>565057</不用額(合計)></row>
<row _id="517"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2775000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>317000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3092000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2775120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>316880</不用額(合計)></row>
<row _id="518"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>11911000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3636000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15547000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15040524</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>506476</不用額(合計)></row>
<row _id="519"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>10628000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1558000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12186000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12032538</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>153462</不用額(合計)></row>
<row _id="520"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>4322000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1027000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5349000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5344029</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4971</不用額(合計)></row>
<row _id="521"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>02 農業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>36846000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1589000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35257000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34906968</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>350032</不用額(合計)></row>
<row _id="522"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>02 農業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>27568000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>230000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27798000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27394505</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>403495</不用額(合計)></row>
<row _id="523"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>02 農業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>12831000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-226000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12605000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12416854</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>188146</不用額(合計)></row>
<row _id="524"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>33805000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3211000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37016000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36905728</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110272</不用額(合計)></row>
<row _id="525"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>25612000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4390000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30002000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28557338</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1444662</不用額(合計)></row>
<row _id="526"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>12005000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1478000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13483000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13301942</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>181058</不用額(合計)></row>
<row _id="527"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>01   佐島漁港施設整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="528"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>226106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6022000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>220084000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>218757448</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1326552</不用額(合計)></row>
<row _id="529"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>180098000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5669000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>185767000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>182660224</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3106776</不用額(合計)></row>
<row _id="530"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>80866000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1044000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79822000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>79293109</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>528891</不用額(合計)></row>
<row _id="531"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>410227000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5769000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>404458000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>403903153</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>554847</不用額(合計)></row>
<row _id="532"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>299630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7518000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>292112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>285253342</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6858658</不用額(合計)></row>
<row _id="533"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>142954000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4095000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>138859000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>138535611</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>323389</不用額(合計)></row>
<row _id="534"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>346484000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2035000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>348519000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>345128315</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3390685</不用額(合計)></row>
<row _id="535"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>248280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>8893000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>257173000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>252504666</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4668334</不用額(合計)></row>
<row _id="536"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>118746000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2118000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120864000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>118993297</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1870703</不用額(合計)></row>
<row _id="537"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>30459000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>491000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30950000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30808008</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141992</不用額(合計)></row>
<row _id="538"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>21992000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1136000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21453014</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1674986</不用額(合計)></row>
<row _id="539"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>10791000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>157000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10948000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10830010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117990</不用額(合計)></row>
<row _id="540"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>153555000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-38000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>153517000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>153158652</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>358348</不用額(合計)></row>
<row _id="541"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>118254000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>202000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>118456000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116163776</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2292224</不用額(合計)></row>
<row _id="542"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>54943000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>444000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55387000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55043135</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>343865</不用額(合計)></row>
<row _id="543"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>295935000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>46980000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>342915000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>332574226</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10340774</不用額(合計)></row>
<row _id="544"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>229047000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>35889000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>264936000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>254261394</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10674606</不用額(合計)></row>
<row _id="545"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>107368000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>13784000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121152000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117251955</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3900045</不用額(合計)></row>
<row _id="546"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>15   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="547"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>16624000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>7727000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24351000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19291344</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5059656</不用額(合計)></row>
<row _id="548"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>16248000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4298000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20546000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15240255</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5305745</不用額(合計)></row>
<row _id="549"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>5608000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2642000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6492170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1757830</不用額(合計)></row>
<row _id="550"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>02 市営住宅建設事業費</目><細目>002  市営住宅建設事業費</細目><細々目>12   本公郷改良アパート建替事業</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="551"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>02 市営住宅建設事業費</目><細目>002  市営住宅建設事業費</細目><細々目>12   本公郷改良アパート建替事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="552"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>02 市営住宅建設事業費</目><細目>002  市営住宅建設事業費</細目><細々目>12   本公郷改良アパート建替事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="553"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>02 市営住宅建設事業費</目><細目>002  市営住宅建設事業費</細目><細々目>12   本公郷改良アパート建替事業</細々目><節>16 公有財産購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="554"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1990467000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-13029000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1974238000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1973236557</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1001443</不用額(合計)></row>
<row _id="555"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2010510000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>15076000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3220000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2028806000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1971300495</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57505505</不用額(合計)></row>
<row _id="556"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>738245000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5680000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>743905000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>743502386</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>402614</不用額(合計)></row>
<row _id="557"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>370030000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2979000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>373009000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>370325920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2683080</不用額(合計)></row>
<row _id="558"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>746086000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-55271000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>690815000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>621793769</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69021231</不用額(合計)></row>
<row _id="559"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>133524000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1842000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135366000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>134344943</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1021057</不用額(合計)></row>
<row _id="560"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>80482000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-674000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79808000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>79428808</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>379192</不用額(合計)></row>
<row _id="561"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>65727000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>908000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66635000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65587538</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1047462</不用額(合計)></row>
<row _id="562"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>29473000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-63000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29410000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29129625</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280375</不用額(合計)></row>
<row _id="563"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>531772000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-12005000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>519767000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>518608284</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1158716</不用額(合計)></row>
<row _id="564"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>298490000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3003000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>295487000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>294460596</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1026404</不用額(合計)></row>
<row _id="565"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>170036000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2822000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167214000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>166788745</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>425255</不用額(合計)></row>
<row _id="566"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>145100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6765000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>138335000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>137790316</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>544684</不用額(合計)></row>
<row _id="567"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>85772000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2509000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81937239</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1325761</不用額(合計)></row>
<row _id="568"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>45843000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1340000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44503000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44083283</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>419717</不用額(合計)></row>
<row _id="569"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>352006000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-32744000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>319262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>318403552</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>858448</不用額(合計)></row>
<row _id="570"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>223850000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-19033000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>204817000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>202163123</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2653877</不用額(合計)></row>
<row _id="571"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>119898000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-13061000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106837000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106142111</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>694889</不用額(合計)></row>
<row _id="572"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>3716000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-189000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3527000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3435744</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91256</不用額(合計)></row>
<row _id="573"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>3215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-261000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2954000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2615544</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>338456</不用額(合計)></row>
<row _id="574"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1291000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-193000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1098000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1003189</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94811</不用額(合計)></row>
<row _id="575"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>8531000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>26000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8557000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8528832</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28168</不用額(合計)></row>
<row _id="576"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>4112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>180000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4292000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4079779</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>212221</不用額(合計)></row>
<row _id="577"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2576000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>214000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2790000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2693528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96472</不用額(合計)></row>
<row _id="578"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>12597000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-62000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12535000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12265200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>269800</不用額(合計)></row>
<row _id="579"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>7337000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>642000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7979000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7585671</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>393329</不用額(合計)></row>
<row _id="580"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>4138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>125000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4087392</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>175608</不用額(合計)></row>
<row _id="581"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>26655000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>780000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27435000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27193040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>241960</不用額(合計)></row>
<row _id="582"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>16940000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>289000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17229000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17001084</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>227916</不用額(合計)></row>
<row _id="583"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>9035000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>350000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9385000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9167301</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>217699</不用額(合計)></row>
<row _id="584"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>39285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1482000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37803000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37454748</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>348252</不用額(合計)></row>
<row _id="585"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>26644000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4222000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30866000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29814149</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1051851</不用額(合計)></row>
<row _id="586"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>14782000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-828000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13954000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13683514</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>270486</不用額(合計)></row>
<row _id="587"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>121319000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7336000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>113983000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>113356131</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>626869</不用額(合計)></row>
<row _id="588"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>71535000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1427000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68767096</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1340904</不用額(合計)></row>
<row _id="589"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>40137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1079000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39058000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38660799</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>397201</不用額(合計)></row>
<row _id="590"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>49511000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-551000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-40000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48920000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48610800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>309200</不用額(合計)></row>
<row _id="591"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>34580000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2247000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>40000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36867000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36864276</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2724</不用額(合計)></row>
<row _id="592"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>17512000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>95000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17607000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17235242</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>371758</不用額(合計)></row>
<row _id="593"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>26943000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3861000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-80000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30724000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30141716</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>582284</不用額(合計)></row>
<row _id="594"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>23567000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4969000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>80000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28616000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28309498</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>306502</不用額(合計)></row>
<row _id="595"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>9786000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1838000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11624000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11189645</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>434355</不用額(合計)></row>
<row _id="596"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>05   西体育会館改修事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="597"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>980000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10394</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>990394</予算現額(合計)><支出済額(合計)>988754</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1640</不用額(合計)></row>
<row _id="598"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>480</不用額(合計)></row>
<row _id="599"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>24103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>747239</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24850239</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24850239</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="600"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>112730000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-395239</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112334761</予算現額(合計)><支出済額(合計)>97962106</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14372655</不用額(合計)></row>
<row _id="601"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>020  電子入札システム事業費</細目><細々目>01   電子入札システム整備運用事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>2364000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2364000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2329538</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34462</不用額(合計)></row>
<row _id="602"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>020  電子入札システム事業費</細目><細々目>01   電子入札システム整備運用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>133000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>130534</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>263534</予算現額(合計)><支出済額(合計)>210760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52774</不用額(合計)></row>
<row _id="603"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>020  電子入札システム事業費</細目><細々目>01   電子入札システム整備運用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>18457000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18457000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17955036</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>501964</不用額(合計)></row>
<row _id="604"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>020  電子入札システム事業費</細目><細々目>01   電子入札システム整備運用事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>6770000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6770000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6769840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160</不用額(合計)></row>
<row _id="605"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>020  電子入札システム事業費</細目><細々目>01   電子入札システム整備運用事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>533000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-140014</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>392986</予算現額(合計)><支出済額(合計)>392986</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="606"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>2280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2280000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2197092</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82908</不用額(合計)></row>
<row _id="607"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9480</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51480</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8800</不用額(合計)></row>
<row _id="608"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1512</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1488</不用額(合計)></row>
<row _id="609"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>134490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8510</不用額(合計)></row>
<row _id="610"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>1033000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1033000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117966</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>915034</不用額(合計)></row>
<row _id="611"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>003  財政調整基金積立金</細目><細々目>01   財政調整基金運用事業</細々目><節>24 積立金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>1397000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-935000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>462000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>137134</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>324866</不用額(合計)></row>
<row _id="612"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>007  減債基金積立金</細目><細々目>01   減債基金運用事業</細々目><節>24 積立金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>480000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>819000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1299000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1248399</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50601</不用額(合計)></row>
<row _id="613"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>009  再編関連特別事業基金積立金</細目><細々目>01   再編関連特別事業基金運用事業</細々目><節>24 積立金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>399301000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-285000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>399016000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>399014135</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1865</不用額(合計)></row>
<row _id="614"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>011  特定防衛施設周辺整備事業基金積立金</細目><細々目>01   特定防衛施設周辺整備事業基金運用事業</細々目><節>24 積立金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>416116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>15575000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>431691000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>431690168</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>832</不用額(合計)></row>
<row _id="615"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>012  新型コロナウイルス感染症緊急対策基金積立金</細目><細々目>01   新型コロナウイルス感染症緊急対策基金運用事業</細々目><節>24 積立金</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1202912000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1203009000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1202100991</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>908009</不用額(合計)></row>
<row _id="616"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>013  まち・ひと・しごと創生基金積立金</細目><細々目>01   まち・ひと・しごと創生基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>22861000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22884000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7210418</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15673582</不用額(合計)></row>
<row _id="617"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>014  「よかった　ありがとう。」基金積立金</細目><細々目>01   「よかった　ありがとう。」基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10989000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>685384</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11686384</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11686384</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="618"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51040</不用額(合計)></row>
<row _id="619"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="620"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>1387000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1387000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1386330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>670</不用額(合計)></row>
<row _id="621"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>99000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>139000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>139000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="622"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（財務管理課）</細々目><節>07 報償費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>56056</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56056</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56056</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="623"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（財務管理課）</細々目><節>09 交際費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="624"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（財務管理課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>3318000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1050399</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2267601</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1742929</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>524672</不用額(合計)></row>
<row _id="625"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（財務管理課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>206480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>183520</不用額(合計)></row>
<row _id="626"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（財務管理課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>983949</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>988949</予算現額(合計)><支出済額(合計)>928199</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60750</不用額(合計)></row>
<row _id="627"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38750</不用額(合計)></row>
<row _id="628"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>1713000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1310900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3023900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2980822</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43078</不用額(合計)></row>
<row _id="629"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>1052000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>378600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1430600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1429690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>910</不用額(合計)></row>
<row _id="630"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>11956000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1836884</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10119116</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8886210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1232906</不用額(合計)></row>
<row _id="631"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>824000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>220000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1044000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1021542</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22458</不用額(合計)></row>
<row _id="632"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>04   財産評価事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>624000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>624000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>507000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117000</不用額(合計)></row>
<row _id="633"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>04   財産評価事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28600</不用額(合計)></row>
<row _id="634"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>04   財産評価事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4184</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3816</不用額(合計)></row>
<row _id="635"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>04   財産評価事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="636"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>01   ファシリティマネジメント推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="637"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>01   ファシリティマネジメント推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>218000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>218000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>123420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94580</不用額(合計)></row>
<row _id="638"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>01   ファシリティマネジメント推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23000</不用額(合計)></row>
<row _id="639"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>01   ファシリティマネジメント推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>3729000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3729000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3729000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="640"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>02   公共施設保全事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="641"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>02   公共施設保全事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40</不用額(合計)></row>
<row _id="642"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>02   公共施設保全事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>324</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1676</不用額(合計)></row>
<row _id="643"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>02   公共施設保全事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>39110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-108000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31002000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30591000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>411000</不用額(合計)></row>
<row _id="644"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>02   公共施設保全事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>108000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>108000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="645"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  庁舎等管理費</細目><細々目>01   はぐくみかん管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="646"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>02   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="647"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>002  水道事業会計補助金、出資金</細目><細々目>01   水道事業会計補助金、出資金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>12000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3641000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15641000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13931391</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1709609</不用額(合計)></row>
<row _id="648"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>01   環境施設管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="649"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>24   ごみ関係車両購入事業（久里浜収集事務所）</細々目><節>11 役務費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="650"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="651"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="652"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="653"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>002  下水道事業会計負担金、補助金</細目><細々目>01   下水道事業会計負担金、補助金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>3618001000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>12709000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3630710000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3569683545</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61026455</不用額(合計)></row>
<row _id="654"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>13 公債費</款><項>01 公債費</項><目>01 元金</目><細目>002  元金</細目><細々目>01   元金</細々目><節>27 繰出金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>16516713000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>13200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16529913000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16529815827</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>97173</不用額(合計)></row>
<row _id="655"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>13 公債費</款><項>01 公債費</項><目>02 利子</目><細目>002  利子</細目><細々目>01   利子</細々目><節>27 繰出金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>639919000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-65200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-50000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>574669000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>573393824</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1275176</不用額(合計)></row>
<row _id="656"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>13 公債費</款><項>01 公債費</項><目>02 利子</目><細目>003  一時借入金利子</細目><細々目>01   一時借入金利子</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>50000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27888</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39112</不用額(合計)></row>
<row _id="657"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>15 予備費</款><項>01 予備費</項><目>01 予備費</目><細目>002  予備費</細目><細々目>01   予備費</細々目><節>29 予備費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>200000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-58966715</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141033285</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141033285</不用額(合計)></row>
<row _id="658"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>934000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>934000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>873954</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60046</不用額(合計)></row>
<row _id="659"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>470000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>470000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>177450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>292550</不用額(合計)></row>
<row _id="660"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>285000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>135297</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>149703</不用額(合計)></row>
<row _id="661"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>662000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>35000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>697000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>678594</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18406</不用額(合計)></row>
<row _id="662"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>170000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102300</不用額(合計)></row>
<row _id="663"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>405000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-35000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>370000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>337700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32300</不用額(合計)></row>
<row _id="664"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>017  都市魅力ＰＲ事業費</細目><細々目>01   都市魅力ＰＲ事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>2259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2258400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="665"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>017  都市魅力ＰＲ事業費</細目><細々目>01   都市魅力ＰＲ事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>322000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>322000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>313840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8160</不用額(合計)></row>
<row _id="666"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>017  都市魅力ＰＲ事業費</細目><細々目>01   都市魅力ＰＲ事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>468000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6893</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>474893</予算現額(合計)><支出済額(合計)>474893</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="667"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>017  都市魅力ＰＲ事業費</細目><細々目>01   都市魅力ＰＲ事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6893</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29107</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29107</不用額(合計)></row>
<row _id="668"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>017  都市魅力ＰＲ事業費</細目><細々目>01   都市魅力ＰＲ事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>195000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="669"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>017  都市魅力ＰＲ事業費</細目><細々目>01   都市魅力ＰＲ事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>13618000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13618000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12655172</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>962828</不用額(合計)></row>
<row _id="670"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>01   文化行政推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>820000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>820000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>612000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>208000</不用額(合計)></row>
<row _id="671"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>01   文化行政推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30980</不用額(合計)></row>
<row _id="672"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>01   文化行政推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>126000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54558</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71442</不用額(合計)></row>
<row _id="673"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>03   市民文化資産等保存振興事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>510000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>510000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>480000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="674"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>03   市民文化資産等保存振興事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4600</不用額(合計)></row>
<row _id="675"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>03   市民文化資産等保存振興事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9765</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>235</不用額(合計)></row>
<row _id="676"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>03   市民文化資産等保存振興事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>128700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>128700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="677"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>03   市民文化資産等保存振興事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>3500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-128700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>371300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>371300</不用額(合計)></row>
<row _id="678"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>06   明日の文化活動担い手育成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>135000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="679"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>06   明日の文化活動担い手育成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>605000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>575000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>572019</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2981</不用額(合計)></row>
<row _id="680"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>06   明日の文化活動担い手育成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="681"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>09   近代歴史遺産活用事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="682"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>09   近代歴史遺産活用事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="683"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>09   近代歴史遺産活用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="684"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="685"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30480</不用額(合計)></row>
<row _id="686"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>1312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-24000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1288000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>479320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>808680</不用額(合計)></row>
<row _id="687"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>958000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-24162</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>733838</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>683738</不用額(合計)></row>
<row _id="688"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>39091000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>33359000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4182162</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76632162</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76605612</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26550</不用額(合計)></row>
<row _id="689"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1350</不用額(合計)></row>
<row _id="690"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>366000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>406000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>366000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37400</不用額(合計)></row>
<row _id="691"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="692"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>296000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>296000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>275257</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20743</不用額(合計)></row>
<row _id="693"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>116000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41780</不用額(合計)></row>
<row _id="694"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>759000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>759000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>490600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>268400</不用額(合計)></row>
<row _id="695"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>11091000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13591000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12514264</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1076736</不用額(合計)></row>
<row _id="696"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>16   エンターテイメント推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>96000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>680</不用額(合計)></row>
<row _id="697"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>16   エンターテイメント推進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>4312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-96000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4216000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3747000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>469000</不用額(合計)></row>
<row _id="698"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>16   エンターテイメント推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>720000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>720000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>596300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123700</不用額(合計)></row>
<row _id="699"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>16   エンターテイメント推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>912000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>912000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>840559</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71441</不用額(合計)></row>
<row _id="700"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>16   エンターテイメント推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>138000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86320</不用額(合計)></row>
<row _id="701"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>16   エンターテイメント推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>6400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>6400000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="702"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>16   エンターテイメント推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1177000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1177000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1176600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="703"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>16   エンターテイメント推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>36875000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1177000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35698000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35047440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>650560</不用額(合計)></row>
<row _id="704"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>284000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>170000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>454000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>356000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98000</不用額(合計)></row>
<row _id="705"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34460</不用額(合計)></row>
<row _id="706"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>981000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-173220</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>807780</予算現額(合計)><支出済額(合計)>799445</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8335</不用額(合計)></row>
<row _id="707"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>2702000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2702000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2702000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="708"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>662000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3220</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>665220</予算現額(合計)><支出済額(合計)>217200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>448020</不用額(合計)></row>
<row _id="709"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>02   市民文化活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>322000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>322000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>182325</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>139675</不用額(合計)></row>
<row _id="710"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>02   市民文化活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>20188000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20188000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20188000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="711"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>03   文化団体支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23840</不用額(合計)></row>
<row _id="712"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>03   文化団体支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2994</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6</不用額(合計)></row>
<row _id="713"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>03   文化団体支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>840000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="714"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>005  歴史文化基金積立金</細目><細々目>01   歴史文化基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>12907000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2307000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10015438</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>584562</不用額(合計)></row>
<row _id="715"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化振興課一般事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>960000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12834</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>972834</予算現額(合計)><支出済額(合計)>956159</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16675</不用額(合計)></row>
<row _id="716"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化振興課一般事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4880</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11880</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3840</不用額(合計)></row>
<row _id="717"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化振興課一般事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-17714</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>177286</予算現額(合計)><支出済額(合計)>169421</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7865</不用額(合計)></row>
<row _id="718"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化振興課一般事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1260</不用額(合計)></row>
<row _id="719"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="720"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12140</不用額(合計)></row>
<row _id="721"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>3004000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-670029</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2333971</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1959416</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>374555</不用額(合計)></row>
<row _id="722"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>352000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>352000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>242000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="723"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>402219000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>402219000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>402218355</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>645</不用額(合計)></row>
<row _id="724"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="725"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>4738000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4738000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4177140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>560860</不用額(合計)></row>
<row _id="726"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>144068000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>20242000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>318029</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>164628029</予算現額(合計)><支出済額(合計)>144294748</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>20242000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91281</不用額(合計)></row>
<row _id="727"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>9022000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9022000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9021594</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>406</不用額(合計)></row>
<row _id="728"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="729"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>1500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3013890</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4513890</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3013890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1500000</不用額(合計)></row>
<row _id="730"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>150812000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150812000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>150725068</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86932</不用額(合計)></row>
<row _id="731"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>86185</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86185</予算現額(合計)><支出済額(合計)>86185</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="732"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10682000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10682000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>10682000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="733"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>13533000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13533000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13532821</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>179</不用額(合計)></row>
<row _id="734"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>01   芸術劇場設備更新事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>194161000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-66704000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>127457000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>125488000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1969000</不用額(合計)></row>
<row _id="735"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>01   芸術劇場設備更新事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>41292000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6009000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>31300000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78601000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28700000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>34001000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15900000</不用額(合計)></row>
<row _id="736"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>01   芸術劇場設備更新事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>88242000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-22242000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="737"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>02   文化会館等設備更新事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>2596000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>22289000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24885000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21934000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2951000</不用額(合計)></row>
<row _id="738"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>02   文化会館等設備更新事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>39000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="739"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>02   文化会館等設備更新事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>212850000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>212850000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60700000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>152150000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="740"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>400000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>400000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="741"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1275000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>825000</不用額(合計)></row>
<row _id="742"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>1436000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1436000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>857710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>578290</不用額(合計)></row>
<row _id="743"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48133</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26867</不用額(合計)></row>
<row _id="744"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>1303000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1302000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1264827</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37173</不用額(合計)></row>
<row _id="745"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>6544000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-694188</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5849812</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4622050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1227762</不用額(合計)></row>
<row _id="746"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>71483000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-255277</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71227723</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71227723</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="747"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>410000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>410000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>179500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>230500</不用額(合計)></row>
<row _id="748"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>9900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9900000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="749"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="750"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>580000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4572</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>584572</予算現額(合計)><支出済額(合計)>584572</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="751"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>445000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>71644</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>516644</予算現額(合計)><支出済額(合計)>516644</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="752"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>638000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>638000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>446400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191600</不用額(合計)></row>
<row _id="753"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>126000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108890</不用額(合計)></row>
<row _id="754"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>604976</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55024</不用額(合計)></row>
<row _id="755"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="756"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>4479000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-76216</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4402784</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3914990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>487794</不用額(合計)></row>
<row _id="757"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="758"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="759"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>219000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>219000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>174800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44200</不用額(合計)></row>
<row _id="760"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="761"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99833</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1167</不用額(合計)></row>
<row _id="762"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>5066000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5066000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5015921</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50079</不用額(合計)></row>
<row _id="763"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2500000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="764"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>3476000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3476000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3361323</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>114677</不用額(合計)></row>
<row _id="765"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>4725000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4725000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4724400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="766"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>683000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>550465</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1233465</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1233465</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="767"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>1003000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>122215</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1125215</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1125214</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1</不用額(合計)></row>
<row _id="768"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>436000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>436000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>350820</不用額(合計)></row>
<row _id="769"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54620</不用額(合計)></row>
<row _id="770"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>1651000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>175826</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1826826</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1794906</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31920</不用額(合計)></row>
<row _id="771"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>1650000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-122215</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1527785</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1129600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>398185</不用額(合計)></row>
<row _id="772"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2561000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-175826</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2385174</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2272583</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>112591</不用額(合計)></row>
<row _id="773"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>134500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105500</不用額(合計)></row>
<row _id="774"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>799845</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>155</不用額(合計)></row>
<row _id="775"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>289000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>289000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>243000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46000</不用額(合計)></row>
<row _id="776"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>4107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4012000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95000</不用額(合計)></row>
<row _id="777"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>680000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>680000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>590020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89980</不用額(合計)></row>
<row _id="778"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>889000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>889000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>821746</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67254</不用額(合計)></row>
<row _id="779"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4810</不用額(合計)></row>
<row _id="780"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>54303000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>51652000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3396453</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109351453</予算現額(合計)><支出済額(合計)>104706485</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4644968</不用額(合計)></row>
<row _id="781"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2746000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>906107</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3652107</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3651767</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>340</不用額(合計)></row>
<row _id="782"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>204427000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5407604</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>199019396</予算現額(合計)><支出済額(合計)>186566309</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12453087</不用額(合計)></row>
<row _id="783"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>10409000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>650288</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11059288</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9658416</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1400872</不用額(合計)></row>
<row _id="784"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>451874</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2601874</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2601874</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="785"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2882</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2882</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2882</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="786"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>29520</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29520</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="787"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>004  美術品等取得基金積立金</細目><細々目>01   美術品等取得基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>6011000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>27913000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33924000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26600893</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7323107</不用額(合計)></row>
<row _id="788"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="789"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68970</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1030</不用額(合計)></row>
<row _id="790"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>94000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34440</不用額(合計)></row>
<row _id="791"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>639000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>361230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000230</予算現額(合計)><支出済額(合計)>982223</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18007</不用額(合計)></row>
<row _id="792"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>191000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>191000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73458</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117542</不用額(合計)></row>
<row _id="793"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>2145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-113730</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2031270</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1540000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>491270</不用額(合計)></row>
<row _id="794"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="795"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>59551000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>22376000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-247500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81679500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64733341</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16946159</不用額(合計)></row>
<row _id="796"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>003  まちなか活性化事業費</細目><細々目>01   まちなか活性化事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>362000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>362000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>362000</不用額(合計)></row>
<row _id="797"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>003  まちなか活性化事業費</細目><細々目>01   まちなか活性化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>82791</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>209</不用額(合計)></row>
<row _id="798"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>003  まちなか活性化事業費</細目><細々目>01   まちなか活性化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="799"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>003  まちなか活性化事業費</細目><細々目>01   まちなか活性化事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>67808000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57808000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55158000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2650000</不用額(合計)></row>
<row _id="800"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>166126</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>333874</不用額(合計)></row>
<row _id="801"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7480</不用額(合計)></row>
<row _id="802"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>60000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28896</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31104</不用額(合計)></row>
<row _id="803"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>430000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>430000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>409420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20580</不用額(合計)></row>
<row _id="804"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>184000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>184000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>176090262</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7909738</不用額(合計)></row>
<row _id="805"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>500000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>496260600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3739400</不用額(合計)></row>
<row _id="806"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>182000</不用額(合計)></row>
<row _id="807"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31490</不用額(合計)></row>
<row _id="808"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>157000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>151150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5850</不用額(合計)></row>
<row _id="809"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>375000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>375000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>374880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120</不用額(合計)></row>
<row _id="810"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50950</不用額(合計)></row>
<row _id="811"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>5400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5150000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>250000</不用額(合計)></row>
<row _id="812"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>03   観光拠点強化事業奨励金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>30000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>50000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>25000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000000</不用額(合計)></row>
<row _id="813"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>4843000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>148000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4991000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4972447</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18553</不用額(合計)></row>
<row _id="814"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>4274000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-148000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4126000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3759900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>366100</不用額(合計)></row>
<row _id="815"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>908000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>908000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>739906</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>168094</不用額(合計)></row>
<row _id="816"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>1595000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1595000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1403307</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191693</不用額(合計)></row>
<row _id="817"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>05 災害補償費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>19610</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19610</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="818"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="819"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>1863000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-263530</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1599470</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1320730</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>278740</不用額(合計)></row>
<row _id="820"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>21069000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>731500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21800500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21317759</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>482741</不用額(合計)></row>
<row _id="821"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>241000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>241000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>186792</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54208</不用額(合計)></row>
<row _id="822"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>362000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>132000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>494000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>427020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66980</不用額(合計)></row>
<row _id="823"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>137440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>7415000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-951324</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143903676</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116057189</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>27000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>846487</不用額(合計)></row>
<row _id="824"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>04   セールスプロモーション事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>416000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-135470</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>280530</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280530</不用額(合計)></row>
<row _id="825"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>04   セールスプロモーション事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3930</不用額(合計)></row>
<row _id="826"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>04   セールスプロモーション事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>8441000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>8500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2143550</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14797450</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5169608</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>8000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1627842</不用額(合計)></row>
<row _id="827"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>04   セールスプロモーション事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>143550</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143550</予算現額(合計)><支出済額(合計)>143550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="828"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>04   セールスプロモーション事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>30397000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2289000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30108000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="829"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>05   日米親善よこすかスプリングフェスタ事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44600</不用額(合計)></row>
<row _id="830"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>05   日米親善よこすかスプリングフェスタ事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>861000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-804000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1628</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55372</不用額(合計)></row>
<row _id="831"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>05   日米親善よこすかスプリングフェスタ事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7753</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1247</不用額(合計)></row>
<row _id="832"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>05   日米親善よこすかスプリングフェスタ事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>4857000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2604000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7461000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7414000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47000</不用額(合計)></row>
<row _id="833"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>004  観光団体助成事業費</細目><細々目>01   観光団体助成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12350</不用額(合計)></row>
<row _id="834"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>004  観光団体助成事業費</細目><細々目>01   観光団体助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47100</不用額(合計)></row>
<row _id="835"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>004  観光団体助成事業費</細目><細々目>01   観光団体助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>227029000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-27823000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3964500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195241500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>177212516</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18028984</不用額(合計)></row>
<row _id="836"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18180</不用額(合計)></row>
<row _id="837"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>1919000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1949000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1895794</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53206</不用額(合計)></row>
<row _id="838"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>193000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>193000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>192120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>880</不用額(合計)></row>
<row _id="839"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>10447000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10417000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8714126</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1702874</不用額(合計)></row>
<row _id="840"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>235000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>235000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>234372</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>628</不用額(合計)></row>
<row _id="841"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>10200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9587600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>612400</不用額(合計)></row>
<row _id="842"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>015  観光立市推進基金積立金</細目><細々目>01   観光立市推進基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>10384000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1257000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11641000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11552101</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88899</不用額(合計)></row>
<row _id="843"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="844"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>335000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2750</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>337750</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>292180</不用額(合計)></row>
<row _id="845"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2845104</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2865104</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2844415</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20689</不用額(合計)></row>
<row _id="846"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100</不用額(合計)></row>
<row _id="847"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>15000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>755374</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15868374</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14887084</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>981290</不用額(合計)></row>
<row _id="848"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="849"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>102710000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-28000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74710000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74283000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>427000</不用額(合計)></row>
<row _id="850"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>02   国際会議等誘致事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="851"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>02   国際会議等誘致事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>2350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-956104</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1393896</予算現額(合計)><支出済額(合計)>800000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>593896</不用額(合計)></row>
<row _id="852"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>017  エンターテイメント誘致事業費</細目><細々目>01   エンターテイメント誘致事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>300000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>300000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="853"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>017  エンターテイメント誘致事業費</細目><細々目>01   エンターテイメント誘致事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-30000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>650000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>716000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>678500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37500</不用額(合計)></row>
<row _id="854"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>017  エンターテイメント誘致事業費</細目><細々目>01   エンターテイメント誘致事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41060</不用額(合計)></row>
<row _id="855"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>017  エンターテイメント誘致事業費</細目><細々目>01   エンターテイメント誘致事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>1241000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-170000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1071000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>975635</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95365</不用額(合計)></row>
<row _id="856"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>017  エンターテイメント誘致事業費</細目><細々目>01   エンターテイメント誘致事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>825000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>825000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>806050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18950</不用額(合計)></row>
<row _id="857"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>017  エンターテイメント誘致事業費</細目><細々目>01   エンターテイメント誘致事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>25239000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-11443000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-150000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13646000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10307625</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3338375</不用額(合計)></row>
<row _id="858"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>017  エンターテイメント誘致事業費</細目><細々目>01   エンターテイメント誘致事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>2000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1085000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-800000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>114690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>310</不用額(合計)></row>
<row _id="859"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>017  エンターテイメント誘致事業費</細目><細々目>01   エンターテイメント誘致事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>2000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="860"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   スポーツ推進審議会</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>318000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-28296</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>289704</予算現額(合計)><支出済額(合計)>183920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105784</不用額(合計)></row>
<row _id="861"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   スポーツ推進審議会</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1917</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7083</不用額(合計)></row>
<row _id="862"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   市スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>4347000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4347000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3985875</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>361125</不用額(合計)></row>
<row _id="863"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   市スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64500</不用額(合計)></row>
<row _id="864"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   市スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14960</不用額(合計)></row>
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<row _id="866"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   市スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6890</不用額(合計)></row>
<row _id="867"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   市スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>238000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>238000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>220400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17600</不用額(合計)></row>
<row _id="868"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>908000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>28296</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>936296</予算現額(合計)><支出済額(合計)>927496</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8800</不用額(合計)></row>
<row _id="869"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="870"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>292000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>311698</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>302</不用額(合計)></row>
<row _id="871"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7180</不用額(合計)></row>
<row _id="872"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>304000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>304000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>303600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="873"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>003  学校体育施設開放奨励事業費</細目><細々目>01   学校体育施設開放奨励事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>30000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3619384</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26380616</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22451500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3929116</不用額(合計)></row>
<row _id="874"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>003  学校体育施設開放奨励事業費</細目><細々目>01   学校体育施設開放奨励事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>1100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>637409</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>462591</不用額(合計)></row>
<row _id="875"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>003  学校体育施設開放奨励事業費</細目><細々目>01   学校体育施設開放奨励事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>495000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>495000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>495000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="876"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>003  学校体育施設開放奨励事業費</細目><細々目>01   学校体育施設開放奨励事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>314332</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>385668</不用額(合計)></row>
<row _id="877"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>01   市民スポーツ教室</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="878"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>01   市民スポーツ教室</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>343000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>343000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>266200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76800</不用額(合計)></row>
<row _id="879"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>01   市民スポーツ教室</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>7205000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7205000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7110360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94640</不用額(合計)></row>
<row _id="880"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>01   市民スポーツ教室</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4490</不用額(合計)></row>
<row _id="881"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>03   市民体育大会</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="882"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>03   市民体育大会</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>177000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>38120</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>215120</予算現額(合計)><支出済額(合計)>161497</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53623</不用額(合計)></row>
<row _id="883"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>03   市民体育大会</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>5618000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5618000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5226350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>391650</不用額(合計)></row>
<row _id="884"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>04   各種競技大会事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>1029000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-441000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>588000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>474720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113280</不用額(合計)></row>
<row _id="885"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>04   各種競技大会事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>362000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-100000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>216523</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45477</不用額(合計)></row>
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<row _id="889"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>05   国県体育大会等選手派遣事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>3834000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>496000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4330000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="890"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>05   国県体育大会等選手派遣事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>360</不用額(合計)></row>
<row _id="891"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>05   国県体育大会等選手派遣事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>598000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-496000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>97584</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4416</不用額(合計)></row>
<row _id="892"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>05   国県体育大会等選手派遣事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>134000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>134000</不用額(合計)></row>
<row _id="893"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>06   市民レクリエーション行事等</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>1200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>100000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>974500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>325500</不用額(合計)></row>
<row _id="894"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>06   市民レクリエーション行事等</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>897000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>210340</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1107340</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000248</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107092</不用額(合計)></row>
<row _id="895"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>06   市民レクリエーション行事等</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>8516000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8527000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8416800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110200</不用額(合計)></row>
<row _id="896"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>06   市民レクリエーション行事等</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>375250</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>396250</予算現額(合計)><支出済額(合計)>382270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13980</不用額(合計)></row>
<row _id="897"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>06   市民レクリエーション行事等</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="898"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>08   少年期スポーツ障害予防対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>55000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>655000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>655000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="899"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>08   少年期スポーツ障害予防対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-13710</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50290</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34802</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15488</不用額(合計)></row>
<row _id="900"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>08   少年期スポーツ障害予防対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="901"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>08   少年期スポーツ障害予防対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-41290</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32710</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="902"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>005  社会体育団体等補助金</細目><細々目>01   社会体育団体等補助金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>21555000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21555000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18789158</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2765842</不用額(合計)></row>
<row _id="903"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>009  プロスポーツふれあいプロジェクト</細目><細々目>01   ホームタウンチーム活動推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>596000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-286000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280000</不用額(合計)></row>
<row _id="904"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>009  プロスポーツふれあいプロジェクト</細目><細々目>01   ホームタウンチーム活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>2648000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-134602</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2513398</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1106912</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1406486</不用額(合計)></row>
<row _id="905"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>009  プロスポーツふれあいプロジェクト</細目><細々目>01   ホームタウンチーム活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>13412000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1626912</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15038912</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11361404</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3677508</不用額(合計)></row>
<row _id="906"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>009  プロスポーツふれあいプロジェクト</細目><細々目>01   ホームタウンチーム活動推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="907"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>009  プロスポーツふれあいプロジェクト</細目><細々目>01   ホームタウンチーム活動推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>100000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-30000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>600000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20815575</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>15000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34784425</不用額(合計)></row>
<row _id="908"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>010  スポーツ基金積立金</細目><細々目>01   スポーツ基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>17061000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6941000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7658077</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2461923</不用額(合計)></row>
<row _id="909"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>011  スポーツ選手応援事業費</細目><細々目>01   スポーツ選手応援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4300000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="910"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>012  スポーツで夢をかなえる基金積立金</細目><細々目>01   スポーツで夢をかなえる基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="911"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7234</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20766</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9766</不用額(合計)></row>
<row _id="912"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>267000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-90000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>177000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>118390</不用額(合計)></row>
<row _id="913"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>32234</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84234</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53601</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30633</不用額(合計)></row>
<row _id="914"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>252000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>252000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>237932</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14068</不用額(合計)></row>
<row _id="915"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>65000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="916"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   スポーツ表彰事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-15000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="917"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   スポーツ表彰事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>647000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-108710</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>538290</予算現額(合計)><支出済額(合計)>538290</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="918"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   スポーツ表彰事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>217000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-21765</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195235</予算現額(合計)><支出済額(合計)>184774</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10461</不用額(合計)></row>
<row _id="919"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   スポーツ表彰事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>145475</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>145475</予算現額(合計)><支出済額(合計)>145475</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="920"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   スポーツ表彰事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>870</不用額(合計)></row>
<row _id="921"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>002  体育会館管理委託費</細目><細々目>01   体育会館管理委託事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>562835000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1991554</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>564826554</予算現額(合計)><支出済額(合計)>564826554</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="922"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>002  体育会館管理委託費</細目><細々目>01   体育会館管理委託事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>58300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>58300000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="923"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>002  体育会館管理委託費</細目><細々目>01   体育会館管理委託事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6148000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6148000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6147599</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>401</不用額(合計)></row>
<row _id="924"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>01   体育会館営繕工事費</細々目><節>02 給料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>6560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-720000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4480000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1360000</不用額(合計)></row>
<row _id="925"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>01   体育会館営繕工事費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>4670000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-520000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>950000</不用額(合計)></row>
<row _id="926"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>01   体育会館営繕工事費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>2370000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-260000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1620000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>490000</不用額(合計)></row>
<row _id="927"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>01   体育会館営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>204000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>30000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>179575</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54425</不用額(合計)></row>
<row _id="928"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>01   体育会館営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>89089000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>19184000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108273000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89283932</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18989068</不用額(合計)></row>
<row _id="929"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>05   西体育会館改修事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>127307000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>197364487</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>324671487</予算現額(合計)><支出済額(合計)>129442170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>195229317</不用額(合計)></row>
<row _id="930"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>06   南体育会館改修事業（継続事業）</細々目><節>02 給料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>330000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>330000</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="931"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>06   南体育会館改修事業（継続事業）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>250000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>250000</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="932"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>06   南体育会館改修事業（継続事業）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>120000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>120000</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="933"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>06   南体育会館改修事業（継続事業）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>9815000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>6543000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16358000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14630000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>1728000</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="934"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>06   南体育会館改修事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>316171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>25566000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>341737000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>267389575</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>74347425</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="935"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="936"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>20006000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2783220</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22789220</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17761323</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5027897</不用額(合計)></row>
<row _id="937"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>782000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>782000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>781020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>980</不用額(合計)></row>
<row _id="938"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="939"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>10065000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10065000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7346900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2718100</不用額(合計)></row>
<row _id="940"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="941"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48699</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>116301</不用額(合計)></row>
<row _id="942"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="943"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>801000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>801000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>684940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>116060</不用額(合計)></row>
<row _id="944"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31838</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16162</不用額(合計)></row>
<row _id="945"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46391</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4609</不用額(合計)></row>
<row _id="946"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>15837000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15837000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15734082</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102918</不用額(合計)></row>
<row _id="947"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   固定資産評価審査委員会事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>266000</不用額(合計)></row>
<row _id="948"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   固定資産評価審査委員会事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1100000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="949"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   固定資産評価審査委員会事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14880</不用額(合計)></row>
<row _id="950"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   固定資産評価審査委員会事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12550</不用額(合計)></row>
<row _id="951"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   固定資産評価審査委員会事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="952"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>1810000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>24570</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1834570</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1832110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2460</不用額(合計)></row>
<row _id="953"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5800</不用額(合計)></row>
<row _id="954"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>2607000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2607000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1149849</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1457151</不用額(合計)></row>
<row _id="955"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>218000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>218000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>156028</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61972</不用額(合計)></row>
<row _id="956"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>53689000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1567000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52122000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50496116</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1625884</不用額(合計)></row>
<row _id="957"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>24427000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24427000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24426504</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>496</不用額(合計)></row>
<row _id="958"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>1776000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-24570</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1751430</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1449480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>301950</不用額(合計)></row>
<row _id="959"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>9150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8493118</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>656882</不用額(合計)></row>
<row _id="960"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36160</不用額(合計)></row>
<row _id="961"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>10512000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10512000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8362103</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2149897</不用額(合計)></row>
<row _id="962"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9390</不用額(合計)></row>
<row _id="963"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>32403000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4707000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27696000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24687584</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3008416</不用額(合計)></row>
<row _id="964"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>266000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>266000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>234587</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31413</不用額(合計)></row>
<row _id="965"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16682</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8318</不用額(合計)></row>
<row _id="966"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>218072</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>181928</不用額(合計)></row>
<row _id="967"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>7622000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>69000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7691000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7683747</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7253</不用額(合計)></row>
<row _id="968"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-69000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>211000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>119590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91410</不用額(合計)></row>
<row _id="969"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>6866000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6866000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5579389</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1286611</不用額(合計)></row>
<row _id="970"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>470</不用額(合計)></row>
<row _id="971"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>11303000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>7505000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18808000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8279468</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>7958000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2570532</不用額(合計)></row>
<row _id="972"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>2032000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2032000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2031480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="973"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="974"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>02   土地評価事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>49865000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49865000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49138870</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>726130</不用額(合計)></row>
<row _id="975"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>05   税務地図情報システム整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>345000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>345000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>315898</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29102</不用額(合計)></row>
<row _id="976"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>05   税務地図情報システム整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>7055000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7055000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6168800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>886200</不用額(合計)></row>
<row _id="977"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>05   税務地図情報システム整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>1527000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1527000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1526580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>420</不用額(合計)></row>
<row _id="978"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>05   税務地図情報システム整備事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62000</不用額(合計)></row>
<row _id="979"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>005  諸税賦課事務費</細目><細々目>01   諸税賦課事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18620</不用額(合計)></row>
<row _id="980"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>005  諸税賦課事務費</細目><細々目>01   諸税賦課事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>3907000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3907000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3012212</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>894788</不用額(合計)></row>
<row _id="981"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>005  諸税賦課事務費</細目><細々目>01   諸税賦課事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>664000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>664000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>606612</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57388</不用額(合計)></row>
<row _id="982"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>005  諸税賦課事務費</細目><細々目>01   諸税賦課事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>4905000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-16060</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4888940</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4383640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>505300</不用額(合計)></row>
<row _id="983"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>005  諸税賦課事務費</細目><細々目>01   諸税賦課事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16060</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16060</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="984"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>7271000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>75135</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7346135</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7346135</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="985"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>6160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6159600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="986"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>1068000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1068000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1041380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26620</不用額(合計)></row>
<row _id="987"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>1402000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10088</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1412088</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1412088</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="988"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>1006000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1006000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>820948</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>185052</不用額(合計)></row>
<row _id="989"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>746000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10088</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>735912</予算現額(合計)><支出済額(合計)>355180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>380732</不用額(合計)></row>
<row _id="990"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>9891000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-116715</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9774285</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5093983</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4680302</不用額(合計)></row>
<row _id="991"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>2739000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2739000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1971339</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>767661</不用額(合計)></row>
<row _id="992"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>51113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-15245000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35868000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31000640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4867360</不用額(合計)></row>
<row _id="993"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>121968</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1032</不用額(合計)></row>
<row _id="994"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>41580</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41580</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="995"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>03   市税納付推進センター事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>565000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>565000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>295668</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>269332</不用額(合計)></row>
<row _id="996"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>03   市税納付推進センター事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>36900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36899940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60</不用額(合計)></row>
<row _id="997"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>03   市税納付推進センター事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>470000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>470000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>468558</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1442</不用額(合計)></row>
<row _id="998"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>03   市税納付推進センター事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48400</不用額(合計)></row>
<row _id="999"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>007  市税過誤納金還付金・加算金等</細目><細々目>01   市税過誤納金還付金・加算金等</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>205000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>205000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>199350941</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5649059</不用額(合計)></row>
<row _id="1000"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>007  市税過誤納金還付金・加算金等</細目><細々目>01   市税過誤納金還付金・加算金等</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>25000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5755239</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19244761</不用額(合計)></row>
<row _id="1001"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>01   社会福祉施設育成事業（地域福祉）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>7882000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7882000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7798720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83280</不用額(合計)></row>
<row _id="1002"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>04   社会福祉施設育成事業（障害）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>45264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3057105</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42206895</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31812031</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10394864</不用額(合計)></row>
<row _id="1003"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>04   社会福祉施設育成事業（障害）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>86668000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1300000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87968000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87913736</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54264</不用額(合計)></row>
<row _id="1004"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>05   社会福祉施設育成事業（保護）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>31021</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>411021</予算現額(合計)><支出済額(合計)>411021</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1005"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>06   社会福祉施設育成事業（老人）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>19951000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19951000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19714675</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>236325</不用額(合計)></row>
<row _id="1006"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>07   社会福祉施設育成事業（保育所等）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>46736000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46736000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46384000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>352000</不用額(合計)></row>
<row _id="1007"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>08   社会福祉協議会助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>102009000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102009000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78664808</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23344192</不用額(合計)></row>
<row _id="1008"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>11   介護施設等サービス継続支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>26000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>143963000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>169963000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>152600000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>17363000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1009"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="1010"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="1011"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>361000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>361000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>326500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34500</不用額(合計)></row>
<row _id="1012"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>66985000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66985000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66876600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108400</不用額(合計)></row>
<row _id="1013"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>1012000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1012000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>960000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="1014"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>009  民生委員児童委員一斉改選経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員一斉改選事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="1015"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>009  民生委員児童委員一斉改選経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員一斉改選事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18464</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45536</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28259</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17277</不用額(合計)></row>
<row _id="1016"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>009  民生委員児童委員一斉改選経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員一斉改選事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>1170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>127624</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1297624</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1297624</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1017"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>009  民生委員児童委員一斉改選経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員一斉改選事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>656000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-109160</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>546840</予算現額(合計)><支出済額(合計)>545774</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1066</不用額(合計)></row>
<row _id="1018"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>009  民生委員児童委員一斉改選経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員一斉改選事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="1019"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>010  「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル経費</細目><細々目>01   「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="1020"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>010  「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル経費</細目><細々目>01   「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75944</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21056</不用額(合計)></row>
<row _id="1021"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>010  「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル経費</細目><細々目>01   「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>550000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1022"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>011  地域福祉権利擁護相談センター支援事業費</細目><細々目>01   地域福祉権利擁護相談センター支援事業費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>7879000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7879000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7045880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>833120</不用額(合計)></row>
<row _id="1023"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>012  ボランティア活動推進対策費</細目><細々目>01   ボランティア活動推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>26372000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16536</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26388536</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25887272</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>501264</不用額(合計)></row>
<row _id="1024"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>013  ごみ屋敷対策事業費</細目><細々目>01   ごみ屋敷対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>26000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>299000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>299000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1025"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>013  ごみ屋敷対策事業費</細目><細々目>01   ごみ屋敷対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-26000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38000</不用額(合計)></row>
<row _id="1026"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>013  ごみ屋敷対策事業費</細目><細々目>01   ごみ屋敷対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3416</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7584</不用額(合計)></row>
<row _id="1027"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  ねんりんピック事業費</細目><細々目>01   ねんりんピック事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>545000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-249633</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>295367</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>295367</不用額(合計)></row>
<row _id="1028"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  ねんりんピック事業費</細目><細々目>01   ねんりんピック事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>1912000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>141200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2053200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1029"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  ねんりんピック事業費</細目><細々目>01   ねんりんピック事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>318000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>18360</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>336360</予算現額(合計)><支出済額(合計)>324920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11440</不用額(合計)></row>
<row _id="1030"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  ねんりんピック事業費</細目><細々目>01   ねんりんピック事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>372000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>90073</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>462073</予算現額(合計)><支出済額(合計)>453074</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8999</不用額(合計)></row>
<row _id="1031"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  ねんりんピック事業費</細目><細々目>01   ねんりんピック事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="1032"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  ねんりんピック事業費</細目><細々目>01   ねんりんピック事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>10689000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10689000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9539580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1149420</不用額(合計)></row>
<row _id="1033"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉計画推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉計画推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143000</不用額(合計)></row>
<row _id="1034"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉計画推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉計画推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45000</不用額(合計)></row>
<row _id="1035"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉計画推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉計画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="1036"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉計画推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8771</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8229</不用額(合計)></row>
<row _id="1037"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉計画推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉計画推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1038"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>016  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>220000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="1039"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>016  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10460</不用額(合計)></row>
<row _id="1040"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>016  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1041"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>016  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80</不用額(合計)></row>
<row _id="1042"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>017  成年後見制度推進事業費</細目><細々目>01   よこすか市民後見人等運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="1043"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>017  成年後見制度推進事業費</細目><細々目>01   よこすか市民後見人等運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="1044"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>017  成年後見制度推進事業費</細目><細々目>01   よこすか市民後見人等運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>9016000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9016000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7028827</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1987173</不用額(合計)></row>
<row _id="1045"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>018  地域自立生活・終活等支援事業費</細目><細々目>01   地域自立生活・終活等支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11300</不用額(合計)></row>
<row _id="1046"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>018  地域自立生活・終活等支援事業費</細目><細々目>01   地域自立生活・終活等支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31396</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2604</不用額(合計)></row>
<row _id="1047"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>018  地域自立生活・終活等支援事業費</細目><細々目>01   地域自立生活・終活等支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>3240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3239280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>720</不用額(合計)></row>
<row _id="1048"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>018  地域自立生活・終活等支援事業費</細目><細々目>01   地域自立生活・終活等支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140</不用額(合計)></row>
<row _id="1049"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>01   介護職員出前講座</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="1050"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>01   介護職員出前講座</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1051"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>01   介護職員出前講座</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1052"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>02   介護施設等人材育成支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>1212000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1212000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>442850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>769150</不用額(合計)></row>
<row _id="1053"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>02   介護施設等人材育成支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1054"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>02   介護施設等人材育成支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>216</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6784</不用額(合計)></row>
<row _id="1055"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>7612000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1047000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1856224</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1521633</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12036857</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11764898</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>271959</不用額(合計)></row>
<row _id="1056"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1636000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>3009353</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4645353</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4216572</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>428781</不用額(合計)></row>
<row _id="1057"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>1252000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-180254</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1071746</予算現額(合計)><支出済額(合計)>945690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>126056</不用額(合計)></row>
<row _id="1058"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88480</不用額(合計)></row>
<row _id="1059"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>260000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>259999</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1</不用額(合計)></row>
<row _id="1060"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>881000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>486691</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>486122</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1873813</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1630760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>243053</不用額(合計)></row>
<row _id="1061"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>20376000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20376000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19823323</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>552677</不用額(合計)></row>
<row _id="1062"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1063"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>21288000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>209159000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>126900642</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1827501</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>355520141</予算現額(合計)><支出済額(合計)>327261000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28259141</不用額(合計)></row>
<row _id="1064"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>42249000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42249000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42248340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>660</不用額(合計)></row>
<row _id="1065"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>02   生活困窮世帯学習支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>20625000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20625000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20625000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1066"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1067"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>302000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>302000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>293320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8680</不用額(合計)></row>
<row _id="1068"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>468000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>468000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>461111</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6889</不用額(合計)></row>
<row _id="1069"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>233000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>233000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37248</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>195752</不用額(合計)></row>
<row _id="1070"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>861000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-36692</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>824308</予算現額(合計)><支出済額(合計)>440145</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>384163</不用額(合計)></row>
<row _id="1071"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33424</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24576</不用額(合計)></row>
<row _id="1072"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>36692</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>286692</予算現額(合計)><支出済額(合計)>253906</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32786</不用額(合計)></row>
<row _id="1073"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1074"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>4096000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4096000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4066239</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29761</不用額(合計)></row>
<row _id="1075"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>023  地域介護施設整備費補助金</細目><細々目>02   地域介護施設整備補助事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1076"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>023  地域介護施設整備費補助金</細目><細々目>02   地域介護施設整備補助事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-27000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10040</不用額(合計)></row>
<row _id="1077"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>023  地域介護施設整備費補助金</細目><細々目>02   地域介護施設整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>828087000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-161098000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>178116000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>845105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>514118000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>286285000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44702000</不用額(合計)></row>
<row _id="1078"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>023  地域介護施設整備費補助金</細目><細々目>02   地域介護施設整備補助事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>617518</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>617518</予算現額(合計)><支出済額(合計)>617518</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1079"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>024  社会福祉施設整備借入償還金補助事業費</細目><細々目>01   社会福祉施設整備借入償還金補助事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1080"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>024  社会福祉施設整備借入償還金補助事業費</細目><細々目>01   社会福祉施設整備借入償還金補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>79624000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79624000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>79624000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1081"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>025  社会福祉施設水道料金等負担金</細目><細々目>01   社会福祉施設水道料金等負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>114249000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114249000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110368315</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3880685</不用額(合計)></row>
<row _id="1082"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>027  特別会計介護保険費繰出金</細目><細々目>01   特別会計介護保険費繰出金</細々目><節>27 繰出金</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>5859000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-28121000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5830879000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5830879000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1083"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>028  福祉基金積立金</細目><細々目>01   福祉基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>23611000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-11315000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12296000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9171665</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3124335</不用額(合計)></row>
<row _id="1084"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>032  物価高騰対策事業費</細目><細々目>01   物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業（福祉有償運送）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>901000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>901000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>901000</不用額(合計)></row>
<row _id="1085"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>032  物価高騰対策事業費</細目><細々目>02   物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業（養護老人ホーム）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2133000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2133000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2133000</不用額(合計)></row>
<row _id="1086"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>032  物価高騰対策事業費</細目><細々目>03   物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業（軽費老人ホーム）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>8865000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8865000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8865000</不用額(合計)></row>
<row _id="1087"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>032  物価高騰対策事業費</細目><細々目>04   物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業（障害者地域作業所等）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1201000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1201000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>624000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>577000</不用額(合計)></row>
<row _id="1088"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>032  物価高騰対策事業費</細目><細々目>05   物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業（障害サービス施設等）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>67039000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67039000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44250000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22789000</不用額(合計)></row>
<row _id="1089"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>032  物価高騰対策事業費</細目><細々目>06   物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業（介護事業所）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>330783000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330783000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>269770000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61013000</不用額(合計)></row>
<row _id="1090"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>038  社会福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   障害者福祉専門分科会審査部会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1833000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1833000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1547000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>286000</不用額(合計)></row>
<row _id="1091"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>056  社会福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   社会福祉審議会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>936000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>936000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>780760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>155240</不用額(合計)></row>
<row _id="1092"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>983000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10828</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>993828</予算現額(合計)><支出済額(合計)>993828</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1093"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46790</不用額(合計)></row>
<row _id="1094"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>09 交際費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>295000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10828</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>284172</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>229172</不用額(合計)></row>
<row _id="1095"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>1836000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-16536</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1819464</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1616335</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>203129</不用額(合計)></row>
<row _id="1096"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34291</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1709</不用額(合計)></row>
<row _id="1097"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="1098"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   社会福祉統計調査事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>239320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20680</不用額(合計)></row>
<row _id="1099"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   社会福祉統計調査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="1100"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   社会福祉統計調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>113313</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>687</不用額(合計)></row>
<row _id="1101"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   社会福祉統計調査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6252</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4748</不用額(合計)></row>
<row _id="1102"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   福祉の総合相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58700</不用額(合計)></row>
<row _id="1103"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   福祉の総合相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>417000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-87120</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>329880</予算現額(合計)><支出済額(合計)>211012</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>118868</不用額(合計)></row>
<row _id="1104"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   福祉の総合相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>2310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2310000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1105"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   福祉の総合相談事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>245030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66970</不用額(合計)></row>
<row _id="1106"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   福祉の総合相談事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>87120</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87120</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1107"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   福祉の総合相談事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="1108"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>01   障害福祉サービス</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>110630</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110630</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1109"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>01   障害福祉サービス</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>92540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>50160000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10000187</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132699813</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77339519</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>50160000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5200294</不用額(合計)></row>
<row _id="1110"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>01   障害福祉サービス</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>8160110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8700187</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8168810187</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8154518918</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14291269</不用額(合計)></row>
<row _id="1111"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>01   障害福祉サービス</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>106351000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106351000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106350914</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86</不用額(合計)></row>
<row _id="1112"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>02   療養介護医療扶助</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38246</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31754</不用額(合計)></row>
<row _id="1113"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>02   療養介護医療扶助</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>52863000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52863000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51627888</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1235112</不用額(合計)></row>
<row _id="1114"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>02   療養介護医療扶助</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>35522</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35522</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35522</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1115"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>03   補装具給付扶助</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1940000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1940000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1936740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3260</不用額(合計)></row>
<row _id="1116"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>03   補装具給付扶助</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>314000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>314000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>301170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12830</不用額(合計)></row>
<row _id="1117"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>03   補装具給付扶助</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21989</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11</不用額(合計)></row>
<row _id="1118"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>03   補装具給付扶助</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1119"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>03   補装具給付扶助</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1120"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>03   補装具給付扶助</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>98923000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98923000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96380613</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2542387</不用額(合計)></row>
<row _id="1121"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>6521000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-434313</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6086687</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6058955</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27732</不用額(合計)></row>
<row _id="1122"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>8178000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8178000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8054400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123600</不用額(合計)></row>
<row _id="1123"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1308000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>252579</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1560579</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1560579</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1124"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1846000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1846000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1840263</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5737</不用額(合計)></row>
<row _id="1125"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20527</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45473</不用額(合計)></row>
<row _id="1126"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>3199000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>444068</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3643068</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3643068</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1127"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>566000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>566000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>435650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130350</不用額(合計)></row>
<row _id="1128"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-71875</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60125</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44555</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15570</不用額(合計)></row>
<row _id="1129"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>05   更生医療扶助</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>930000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>930000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>838294</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91706</不用額(合計)></row>
<row _id="1130"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>05   更生医療扶助</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>561256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>15811000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>577067000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>567040546</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10026454</不用額(合計)></row>
<row _id="1131"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>05   更生医療扶助</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5715000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5715000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5714885</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115</不用額(合計)></row>
<row _id="1132"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>07   障害福祉施設等整備補助事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1133"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>07   障害福祉施設等整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>26439000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-23240000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3199000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3169000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="1134"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>07   障害福祉施設等整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>22000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17836000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4164000</不用額(合計)></row>
<row _id="1135"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49000</不用額(合計)></row>
<row _id="1136"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>191000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>191000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>182300</不用額(合計)></row>
<row _id="1137"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2320</不用額(合計)></row>
<row _id="1138"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2184000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2184000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2159400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24600</不用額(合計)></row>
<row _id="1139"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>26000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1140"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>6569000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6569000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6435990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>133010</不用額(合計)></row>
<row _id="1141"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1018000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1018000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1002616</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15384</不用額(合計)></row>
<row _id="1142"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>583000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>583000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>499000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84000</不用額(合計)></row>
<row _id="1143"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>534000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>534000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>273710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>260290</不用額(合計)></row>
<row _id="1144"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>302000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>302000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>265131</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36869</不用額(合計)></row>
<row _id="1145"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2512000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2512000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2415100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96900</不用額(合計)></row>
<row _id="1146"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1995000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1995000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1991721</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3279</不用額(合計)></row>
<row _id="1147"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>7185000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7185000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4612896</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2572104</不用額(合計)></row>
<row _id="1148"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>04   日常生活用具給付等事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>106966000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106966000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105611294</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1354706</不用額(合計)></row>
<row _id="1149"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>05   移動等日中支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>504162000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>504162000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>453140823</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51021177</不用額(合計)></row>
<row _id="1150"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>06   障害者相談支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>324000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>324000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>264000</不用額(合計)></row>
<row _id="1151"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>06   障害者相談支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80530</不用額(合計)></row>
<row _id="1152"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>06   障害者相談支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29644</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30356</不用額(合計)></row>
<row _id="1153"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>06   障害者相談支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>92219000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92219000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92218900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100</不用額(合計)></row>
<row _id="1154"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>06   障害者相談支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="1155"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>08   巡回入浴サービス事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>29486000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29486000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21804000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7682000</不用額(合計)></row>
<row _id="1156"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>09   更生訓練扶助</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>414000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>414000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>214200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>199800</不用額(合計)></row>
<row _id="1157"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>11   障害者生きがい事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1158"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>11   障害者生きがい事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>4545000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4545000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2167448</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2377552</不用額(合計)></row>
<row _id="1159"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>12   障害者情報バリアフリー事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110876</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4124</不用額(合計)></row>
<row _id="1160"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>12   障害者情報バリアフリー事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>640</不用額(合計)></row>
<row _id="1161"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>12   障害者情報バリアフリー事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1384000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1384000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1300640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83360</不用額(合計)></row>
<row _id="1162"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>12   障害者情報バリアフリー事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="1163"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>13   自動車改造等支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>400000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600000</不用額(合計)></row>
<row _id="1164"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>17   重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>190000</不用額(合計)></row>
<row _id="1165"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>18   障害者虐待防止事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>152000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>152000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>122000</不用額(合計)></row>
<row _id="1166"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>18   障害者虐待防止事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11052</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8948</不用額(合計)></row>
<row _id="1167"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>18   障害者虐待防止事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2320</不用額(合計)></row>
<row _id="1168"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>18   障害者虐待防止事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>89000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1169"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>19   障害とくらしの支援協議会運営事業（地域）</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102000</不用額(合計)></row>
<row _id="1170"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>19   障害とくらしの支援協議会運営事業（地域）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12327</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5673</不用額(合計)></row>
<row _id="1171"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>19   障害とくらしの支援協議会運営事業（地域）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20100</不用額(合計)></row>
<row _id="1172"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>003  障害者グループホーム助成事業費</細目><細々目>01   障害者グループホーム家賃等助成事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1173"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>003  障害者グループホーム助成事業費</細目><細々目>01   障害者グループホーム家賃等助成事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>273000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>269440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3560</不用額(合計)></row>
<row _id="1174"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>003  障害者グループホーム助成事業費</細目><細々目>01   障害者グループホーム家賃等助成事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>445000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>445000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>434164</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10836</不用額(合計)></row>
<row _id="1175"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>003  障害者グループホーム助成事業費</細目><細々目>01   障害者グループホーム家賃等助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1176"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>003  障害者グループホーム助成事業費</細目><細々目>01   障害者グループホーム家賃等助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>90344000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8514060</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98858060</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98693443</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164617</不用額(合計)></row>
<row _id="1177"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>913000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9555</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>922555</予算現額(合計)><支出済額(合計)>922555</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1178"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="1179"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1180"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>717000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9555</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>707445</予算現額(合計)><支出済額(合計)>542300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>165145</不用額(合計)></row>
<row _id="1181"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>671000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>671000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>670560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>440</不用額(合計)></row>
<row _id="1182"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6620</不用額(合計)></row>
<row _id="1183"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>01   福祉手当等給付事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>919000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>919000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>910637</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8363</不用額(合計)></row>
<row _id="1184"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>01   福祉手当等給付事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>11824000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-394530</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11429470</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10612000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>817470</不用額(合計)></row>
<row _id="1185"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>01   福祉手当等給付事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29139</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36861</不用額(合計)></row>
<row _id="1186"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>01   福祉手当等給付事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>623943000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>623943000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>613890460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10052540</不用額(合計)></row>
<row _id="1187"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>01   福祉手当等給付事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>394530</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>394530</予算現額(合計)><支出済額(合計)>394530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1188"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>02   外国籍市民等福祉給付金支給助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>312000</不用額(合計)></row>
<row _id="1189"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>02   外国籍市民等福祉給付金支給助成事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>43334</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43334</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43334</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1190"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>006  重度障害者医療扶助事業費</細目><細々目>01   重度障害者医療扶助事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2657000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2657000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2615513</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41487</不用額(合計)></row>
<row _id="1191"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>006  重度障害者医療扶助事業費</細目><細々目>01   重度障害者医療扶助事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="1192"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>006  重度障害者医療扶助事業費</細目><細々目>01   重度障害者医療扶助事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>16762000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16762000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13693422</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3068578</不用額(合計)></row>
<row _id="1193"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>006  重度障害者医療扶助事業費</細目><細々目>01   重度障害者医療扶助事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1014401000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-105600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6400000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>902401000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>847777511</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54623489</不用額(合計)></row>
<row _id="1194"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>01   住宅設備改良扶助</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>9343000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9343000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5723683</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3619317</不用額(合計)></row>
<row _id="1195"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>03   在宅障害者衛生援護事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4787</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39787</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39787</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1196"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>03   在宅障害者衛生援護事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>22672000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4787</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22667213</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20268914</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2398299</不用額(合計)></row>
<row _id="1197"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2341</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2341</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2341</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1198"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-15000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88221</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111779</不用額(合計)></row>
<row _id="1199"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>227350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35650</不用額(合計)></row>
<row _id="1200"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>643000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>663200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>662700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="1201"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-198000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>945000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>695550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>249450</不用額(合計)></row>
<row _id="1202"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>4450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4450000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2429100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2020900</不用額(合計)></row>
<row _id="1203"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>03   障害福祉相談員設置事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1033000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1033000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>552000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>481000</不用額(合計)></row>
<row _id="1204"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>03   障害福祉相談員設置事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1205"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>03   障害福祉相談員設置事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8350</不用額(合計)></row>
<row _id="1206"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>009  障害者歯科診療体制推進事業等補助金</細目><細々目>01   障害者歯科検診事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>550000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1207"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>009  障害者歯科診療体制推進事業等補助金</細目><細々目>02   障害者歯科診療体制推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>28065000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28065000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28065000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1208"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>011  障害者社会参加支援事業費</細目><細々目>01   障害者等社会参加支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1113000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>778486</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>334514</不用額(合計)></row>
<row _id="1209"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>011  障害者社会参加支援事業費</細目><細々目>01   障害者等社会参加支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>3894000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3894000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3065420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>828580</不用額(合計)></row>
<row _id="1210"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>011  障害者社会参加支援事業費</細目><細々目>01   障害者等社会参加支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>139064000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>139064000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>125236800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13827200</不用額(合計)></row>
<row _id="1211"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>012  障害者地域作業所助成事業費</細目><細々目>01   障害者地域作業所助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1212"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>012  障害者地域作業所助成事業費</細目><細々目>01   障害者地域作業所助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>256392000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2211660</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>254180340</予算現額(合計)><支出済額(合計)>251403860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2776480</不用額(合計)></row>
<row _id="1213"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>013  交通費扶助事業費</細目><細々目>01   交通費扶助事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>94824000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4040000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-273522</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90510478</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88130157</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2380321</不用額(合計)></row>
<row _id="1214"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>01   障害者雇用促進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>108960000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9743334</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99216666</予算現額(合計)><支出済額(合計)>97475327</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1741339</不用額(合計)></row>
<row _id="1215"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>01   障害者雇用促進事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>360000</不用額(合計)></row>
<row _id="1216"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>02   障害者就労支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>237000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6860</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>230140</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>165890</不用額(合計)></row>
<row _id="1217"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>02   障害者就労支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1218"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>02   障害者就労支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6860</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27860</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8330</不用額(合計)></row>
<row _id="1219"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>02   障害者就労支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>35784000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35784000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33387144</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2396856</不用額(合計)></row>
<row _id="1220"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>03   特例子会社誘致・設立支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5450000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5400000</不用額(合計)></row>
<row _id="1221"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>01   福祉援護センター</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>39000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>156000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1222"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>01   福祉援護センター</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1223"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>01   福祉援護センター</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>1798000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1859000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2211660</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5868660</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5868660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1224"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>01   福祉援護センター</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>43500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-167900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43332100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41422277</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1909823</不用額(合計)></row>
<row _id="1225"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>01   福祉援護センター</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2569000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2569000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2569000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1226"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>016  障害児相談事業費</細目><細々目>01   障害児相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1083000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-632000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>451000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>114000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>337000</不用額(合計)></row>
<row _id="1227"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>016  障害児相談事業費</細目><細々目>01   障害児相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>31000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31000</不用額(合計)></row>
<row _id="1228"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>016  障害児相談事業費</細目><細々目>01   障害児相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>516000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>516000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>448156</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67844</不用額(合計)></row>
<row _id="1229"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>016  障害児相談事業費</細目><細々目>01   障害児相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3290</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1710</不用額(合計)></row>
<row _id="1230"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>016  障害児相談事業費</細目><細々目>01   障害児相談事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>49000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35050</不用額(合計)></row>
<row _id="1231"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>016  障害児相談事業費</細目><細々目>01   障害児相談事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>31000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31000</不用額(合計)></row>
<row _id="1232"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>016  障害児相談事業費</細目><細々目>01   障害児相談事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>123000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>123000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1233"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>098  障害福祉業務支援システム事業費</細目><細々目>01   障害福祉業務支援システム事業費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>307000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>45100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>352100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>134200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>217900</不用額(合計)></row>
<row _id="1234"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>098  障害福祉業務支援システム事業費</細目><細々目>01   障害福祉業務支援システム事業費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>60922000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9654900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70576900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66747908</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3828992</不用額(合計)></row>
<row _id="1235"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>098  障害福祉業務支援システム事業費</細目><細々目>01   障害福祉業務支援システム事業費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>9406000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9406000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9405390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>610</不用額(合計)></row>
<row _id="1236"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>3832000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3832000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3674304</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>157696</不用額(合計)></row>
<row _id="1237"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>02 給料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1238"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>321320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4680</不用額(合計)></row>
<row _id="1239"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1094000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1094000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1051931</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42069</不用額(合計)></row>
<row _id="1240"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-58840</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>941160</予算現額(合計)><支出済額(合計)>338420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>602740</不用額(合計)></row>
<row _id="1241"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2565000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-41231</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2523769</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2418569</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105200</不用額(合計)></row>
<row _id="1242"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>119000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105071</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13929</不用額(合計)></row>
<row _id="1243"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>13400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13331420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68580</不用額(合計)></row>
<row _id="1244"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25280</不用額(合計)></row>
<row _id="1245"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>162000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>90071</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>252071</予算現額(合計)><支出済額(合計)>252071</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1246"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>26 公課費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1247"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがい対策費</細目><細々目>01   生きがい対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>391000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>391000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>391000</不用額(合計)></row>
<row _id="1248"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがい対策費</細目><細々目>01   生きがい対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63000</不用額(合計)></row>
<row _id="1249"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがい対策費</細目><細々目>01   生きがい対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="1250"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがい対策費</細目><細々目>01   生きがい対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>480000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>480000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>384000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96000</不用額(合計)></row>
<row _id="1251"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがい対策費</細目><細々目>03   ゲートボール場管理費助成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>1521000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1521000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1232301</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>288699</不用額(合計)></row>
<row _id="1252"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがい対策費</細目><細々目>05   シニアパス事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1400</不用額(合計)></row>
<row _id="1253"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがい対策費</細目><細々目>05   シニアパス事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>183000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>183000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122716</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60284</不用額(合計)></row>
<row _id="1254"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがい対策費</細目><細々目>05   シニアパス事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>12213000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12213000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9607114</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2605886</不用額(合計)></row>
<row _id="1255"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>009  老人クラブ対策費</細目><細々目>01   老人クラブ対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>996000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10388</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1006388</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1006388</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1256"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>009  老人クラブ対策費</細目><細々目>01   老人クラブ対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6600</不用額(合計)></row>
<row _id="1257"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>009  老人クラブ対策費</細目><細々目>01   老人クラブ対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>10605000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-433388</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10171612</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8849175</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1322437</不用額(合計)></row>
<row _id="1258"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>009  老人クラブ対策費</細目><細々目>01   老人クラブ対策事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>423000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>423000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>423000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1259"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>010  敬老祝い事業費</細目><細々目>01   敬老祝い事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1260"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>010  敬老祝い事業費</細目><細々目>01   敬老祝い事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4980</不用額(合計)></row>
<row _id="1261"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>010  敬老祝い事業費</細目><細々目>01   敬老祝い事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>540000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>527940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12060</不用額(合計)></row>
<row _id="1262"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="1263"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11028</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>972</不用額(合計)></row>
<row _id="1264"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20650</不用額(合計)></row>
<row _id="1265"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1621519</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1621519</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1621519</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1266"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1267"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>225307000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3749382</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>221557618</予算現額(合計)><支出済額(合計)>217041387</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4516231</不用額(合計)></row>
<row _id="1268"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13935</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13935</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13935</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1269"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="1270"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>02   施設入所高齢者福祉給付金支給事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>540000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>280000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>260000</不用額(合計)></row>
<row _id="1271"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>016  要援護高齢者支援事業費</細目><細々目>02   デイサービスセンター管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1520</不用額(合計)></row>
<row _id="1272"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>016  要援護高齢者支援事業費</細目><細々目>02   デイサービスセンター管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>2628000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2628000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2228413</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>399587</不用額(合計)></row>
<row _id="1273"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>016  要援護高齢者支援事業費</細目><細々目>02   デイサービスセンター管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>1898000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-673403</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1224597</予算現額(合計)><支出済額(合計)>396000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>828597</不用額(合計)></row>
<row _id="1274"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>016  要援護高齢者支援事業費</細目><細々目>02   デイサービスセンター管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>1685000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1685000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1652658</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32342</不用額(合計)></row>
<row _id="1275"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>016  要援護高齢者支援事業費</細目><細々目>02   デイサービスセンター管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>8937000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8937000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>8937000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1276"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>04   シニアリフレッシュ事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1277"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>04   シニアリフレッシュ事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48279</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>721</不用額(合計)></row>
<row _id="1278"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>04   シニアリフレッシュ事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>315000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>315000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>315000</不用額(合計)></row>
<row _id="1279"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>04   シニアリフレッシュ事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>6153000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6153000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5308500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>844500</不用額(合計)></row>
<row _id="1280"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>05   シルバー人材センター管理運営費等助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1281"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>05   シルバー人材センター管理運営費等助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>18360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18360000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1282"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>07   外国籍市民等福祉給付金支給助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240000</不用額(合計)></row>
<row _id="1283"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>08   軽費老人ホームサービス提供費補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>78632000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78632000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76584000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2048000</不用額(合計)></row>
<row _id="1284"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>11   生活支援ハウス運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>15909000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>269787</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16178787</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16177879</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>908</不用額(合計)></row>
<row _id="1285"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>018  ひとり暮らし高齢者支援事業費</細目><細々目>03   ひとり暮らし高齢者入浴料助成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="1286"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>018  ひとり暮らし高齢者支援事業費</細目><細々目>03   ひとり暮らし高齢者入浴料助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>202000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>202000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>150150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51850</不用額(合計)></row>
<row _id="1287"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>018  ひとり暮らし高齢者支援事業費</細目><細々目>03   ひとり暮らし高齢者入浴料助成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>1886000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1886000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1488720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>397280</不用額(合計)></row>
<row _id="1288"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>018  ひとり暮らし高齢者支援事業費</細目><細々目>03   ひとり暮らし高齢者入浴料助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>46183000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-247500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45935500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36908910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9026590</不用額(合計)></row>
<row _id="1289"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>018  ひとり暮らし高齢者支援事業費</細目><細々目>04   ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>71118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68832060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2285940</不用額(合計)></row>
<row _id="1290"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>020  介護保険サービス利用者支援等事業費</細目><細々目>01   介護保険サービス利用者支援等事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="1291"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>020  介護保険サービス利用者支援等事業費</細目><細々目>01   介護保険サービス利用者支援等事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>382000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>382000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>248667</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>133333</不用額(合計)></row>
<row _id="1292"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>020  介護保険サービス利用者支援等事業費</細目><細々目>02   社会福祉法人等利用者負担額軽減費補助</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="1293"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>022  高齢者生活支援事業費</細目><細々目>01   養護老人ホーム短期宿泊事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>1009000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1009000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>400020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>608980</不用額(合計)></row>
<row _id="1294"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   高齢者支援事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24980</不用額(合計)></row>
<row _id="1295"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   高齢者支援事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="1296"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   高齢者支援事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>2948000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>247500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3195500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2997500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>198000</不用額(合計)></row>
<row _id="1297"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   高齢者支援事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>2371000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2371000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2117280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>253720</不用額(合計)></row>
<row _id="1298"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>1118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-444952</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>673048</予算現額(合計)><支出済額(合計)>673048</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1299"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>796500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>796500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>796500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1300"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>165650</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>165650</予算現額(合計)><支出済額(合計)>160490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5160</不用額(合計)></row>
<row _id="1301"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>156205</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156205</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130125</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26080</不用額(合計)></row>
<row _id="1302"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>35865000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>22976000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8601819</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67442819</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65128557</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2314262</不用額(合計)></row>
<row _id="1303"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>321000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>321000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>314040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6960</不用額(合計)></row>
<row _id="1304"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>95800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1946730</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93853270</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92487053</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1366217</不用額(合計)></row>
<row _id="1305"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>5468000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-871729</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4596271</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3498121</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1098150</不用額(合計)></row>
<row _id="1306"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>13970000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13970000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13164800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>805200</不用額(合計)></row>
<row _id="1307"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>205000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>581350</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>786350</予算現額(合計)><支出済額(合計)>772495</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13855</不用額(合計)></row>
<row _id="1308"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>2944000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2944000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2452354</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>491646</不用額(合計)></row>
<row _id="1309"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>4198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4153088</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44912</不用額(合計)></row>
<row _id="1310"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="1311"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85880</不用額(合計)></row>
<row _id="1312"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>764000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-49500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>714500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>336669</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>377831</不用額(合計)></row>
<row _id="1313"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>49500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>349500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>321353</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28147</不用額(合計)></row>
<row _id="1314"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>132000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1315"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1212000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1212000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1187261</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24739</不用額(合計)></row>
<row _id="1316"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>351000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>351000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>262604</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88396</不用額(合計)></row>
<row _id="1317"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>162000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="1318"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>07 療育相談センター費</目><細目>001  療育相談センター事業費</細目><細々目>01   療育相談センター事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="1319"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>07 療育相談センター費</目><細目>001  療育相談センター事業費</細目><細々目>01   療育相談センター事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>83512</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>259512</予算現額(合計)><支出済額(合計)>201018</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58494</不用額(合計)></row>
<row _id="1320"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>07 療育相談センター費</目><細目>001  療育相談センター事業費</細目><細々目>01   療育相談センター事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>484947000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>366894</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>485313894</予算現額(合計)><支出済額(合計)>464500652</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20813242</不用額(合計)></row>
<row _id="1321"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>07 療育相談センター費</目><細目>001  療育相談センター事業費</細目><細々目>01   療育相談センター事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5613000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5613000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>5613000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1322"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-298</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65702</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59662</不用額(合計)></row>
<row _id="1323"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>3355000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>552090</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3907090</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1362090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2545000</不用額(合計)></row>
<row _id="1324"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>145101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>145101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>145029000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72000</不用額(合計)></row>
<row _id="1325"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>928000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>928000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>927576</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>424</不用額(合計)></row>
<row _id="1326"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>135630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135630000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92392466</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43237534</不用額(合計)></row>
<row _id="1327"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>49280</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49280</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1328"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>7477000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>298</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7492298</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15298</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>7477000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1329"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>003  公郷老人憩いの家運営管理費</細目><細々目>01   公郷老人憩いの家運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>17160</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17160</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1330"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>003  公郷老人憩いの家運営管理費</細目><細々目>01   公郷老人憩いの家運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>6298000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6298000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6298000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1331"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>003  公郷老人憩いの家運営管理費</細目><細々目>01   公郷老人憩いの家運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12320</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12320</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1332"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>003  公郷老人憩いの家運営管理費</細目><細々目>01   公郷老人憩いの家運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>200000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1333"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>09 無縁墓地費</目><細目>002  無縁墓地運営管理事業費</細目><細々目>01   無縁墓地運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1334"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>002  児童福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   児童福祉審議会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2163000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-154160</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2008840</予算現額(合計)><支出済額(合計)>839100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1169740</不用額(合計)></row>
<row _id="1335"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>002  児童福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   児童福祉審議会運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47100</不用額(合計)></row>
<row _id="1336"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>002  児童福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   児童福祉審議会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4132</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28868</不用額(合計)></row>
<row _id="1337"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>027  物価高騰対策事業費</細目><細々目>01   物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業（教育・保育施設等）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>72805000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72805000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65113000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7692000</不用額(合計)></row>
<row _id="1338"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>027  物価高騰対策事業費</細目><細々目>02   物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業（放課後児童クラブ）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4658000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4658000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3329000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1329000</不用額(合計)></row>
<row _id="1339"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>029  こどもの安心・安全対策支援事業費</細目><細々目>01   こどもの安心・安全対策支援事業（教育・保育施設等）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>20340000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20340000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>20340000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1340"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>029  こどもの安心・安全対策支援事業費</細目><細々目>02   こどもの安心・安全対策支援事業（放課後児童クラブ）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>720000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>720000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>720000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1341"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>030  子育て基金積立金</細目><細々目>01   子育て基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>96895000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10027000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106922000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92270560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14651440</不用額(合計)></row>
<row _id="1342"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>040  旧逸見保育園園舎管理事業費</細目><細々目>01   旧逸見保育園園舎管理事業費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1040000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>154160</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1194160</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1194160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1343"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>040  旧逸見保育園園舎管理事業費</細目><細々目>02   旧逸見保育園園舎管理事業費（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>51573000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-24691000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>34382000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61264000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61263769</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>231</不用額(合計)></row>
<row _id="1344"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費（子育て支援課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11924</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1146924</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1146087</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>837</不用額(合計)></row>
<row _id="1345"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費（子育て支援課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>68000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65120</不用額(合計)></row>
<row _id="1346"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費（子育て支援課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>362000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-11924</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>350076</予算現額(合計)><支出済額(合計)>338644</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11432</不用額(合計)></row>
<row _id="1347"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費（子育て支援課）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>103699000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103699000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>103650000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49000</不用額(合計)></row>
<row _id="1348"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   一般事務費（保育課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>971000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9354</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>980354</予算現額(合計)><支出済額(合計)>977314</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3040</不用額(合計)></row>
<row _id="1349"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   一般事務費（保育課）</細々目><節>02 給料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>4312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4245730</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66270</不用額(合計)></row>
<row _id="1350"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   一般事務費（保育課）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>619000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>619000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>595393</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23607</不用額(合計)></row>
<row _id="1351"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   一般事務費（保育課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>912000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>52363</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>964363</予算現額(合計)><支出済額(合計)>964363</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1352"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   一般事務費（保育課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84610</不用額(合計)></row>
<row _id="1353"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   一般事務費（保育課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>199000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-61717</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>137283</予算現額(合計)><支出済額(合計)>115801</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21482</不用額(合計)></row>
<row _id="1354"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   一般事務費（保育課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="1355"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>11   一般事務費（幼保児童施設課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>919000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11754</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>930754</予算現額(合計)><支出済額(合計)>930354</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="1356"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>11   一般事務費（幼保児童施設課）</細々目><節>02 給料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2258400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="1357"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>11   一般事務費（幼保児童施設課）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>303000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>303000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>301360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1640</不用額(合計)></row>
<row _id="1358"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>11   一般事務費（幼保児童施設課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>468000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>29499</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>497499</予算現額(合計)><支出済額(合計)>497499</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1359"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>11   一般事務費（幼保児童施設課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58000</不用額(合計)></row>
<row _id="1360"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>11   一般事務費（幼保児童施設課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>204000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-41253</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>162747</予算現額(合計)><支出済額(合計)>155229</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7518</不用額(合計)></row>
<row _id="1361"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>11   一般事務費（幼保児童施設課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="1362"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>004  教育・保育給付費</細目><細々目>01   子ども・子育て支援給付費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>9267493000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>86271000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9353764000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9102172686</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>251591314</不用額(合計)></row>
<row _id="1363"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>005  私学振興助成費</細目><細々目>01   私学振興助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>135978000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135978000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>135963400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14600</不用額(合計)></row>
<row _id="1364"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>007  施設等利用給付費</細目><細々目>01   認可外保育施設等利用費支給事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>108280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108280000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98940778</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9339222</不用額(合計)></row>
<row _id="1365"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>007  施設等利用給付費</細目><細々目>01   認可外保育施設等利用費支給事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>19475000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19475000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19474151</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>849</不用額(合計)></row>
<row _id="1366"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>007  施設等利用給付費</細目><細々目>02   私立幼稚園（私学助成）施設等利用費支給事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>606690000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-90000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>516690000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>510044149</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6645851</不用額(合計)></row>
<row _id="1367"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>007  施設等利用給付費</細目><細々目>02   私立幼稚園（私学助成）施設等利用費支給事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>39920000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39920000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39919770</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>230</不用額(合計)></row>
<row _id="1368"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>008  教育・保育施設等支援事業費</細目><細々目>01   保育所等運営費補助</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>7775000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7775000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7774800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="1369"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>008  教育・保育施設等支援事業費</細目><細々目>01   保育所等運営費補助</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>274256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>60471000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>32750000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>367477000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>269204647</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>56125000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42147353</不用額(合計)></row>
<row _id="1370"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>008  教育・保育施設等支援事業費</細目><細々目>02   認定こども園移行促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>12000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-943000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11057000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9309620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1747380</不用額(合計)></row>
<row _id="1371"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>008  教育・保育施設等支援事業費</細目><細々目>02   認定こども園移行促進事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>943000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>943000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>943000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1372"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>008  教育・保育施設等支援事業費</細目><細々目>04   保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>117229000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5801000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>111428000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>111065549</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>362451</不用額(合計)></row>
<row _id="1373"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>009  地域型保育等支援事業費</細目><細々目>01   家庭的保育事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>195000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="1374"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>009  地域型保育等支援事業費</細目><細々目>01   家庭的保育事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="1375"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>009  地域型保育等支援事業費</細目><細々目>01   家庭的保育事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1590</不用額(合計)></row>
<row _id="1376"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>009  地域型保育等支援事業費</細目><細々目>01   家庭的保育事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4600</不用額(合計)></row>
<row _id="1377"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>01   教育・保育人材確保支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1378"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>01   教育・保育人材確保支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3080</不用額(合計)></row>
<row _id="1379"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>01   教育・保育人材確保支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2589000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2589000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2218230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>370770</不用額(合計)></row>
<row _id="1380"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>01   教育・保育人材確保支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>644000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>644000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>572000</不用額(合計)></row>
<row _id="1381"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>02   教育・保育人材研修等事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="1382"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>02   教育・保育人材研修等事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2011000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2011000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1042800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>968200</不用額(合計)></row>
<row _id="1383"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>02   教育・保育人材研修等事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41310</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7690</不用額(合計)></row>
<row _id="1384"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>02   教育・保育人材研修等事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1978000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1978000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1978000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1385"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>011  地域子育て支援事業費</細目><細々目>01   幼稚園型一時預かり事業費補助</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>92622000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>12710000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2700000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108032000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85684030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>3300000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19047970</不用額(合計)></row>
<row _id="1386"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2550000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1387"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>377873</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2127</不用額(合計)></row>
<row _id="1388"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>559000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3592</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>562592</予算現額(合計)><支出済額(合計)>562592</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1389"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46000</不用額(合計)></row>
<row _id="1390"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>369000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>232000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>232000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2013407</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2846407</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2278719</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>232000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>335688</不用額(合計)></row>
<row _id="1391"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>189000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>70455</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>259455</予算現額(合計)><支出済額(合計)>257827</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1628</不用額(合計)></row>
<row _id="1392"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>68376000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>107000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-312800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68170200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67231386</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>938814</不用額(合計)></row>
<row _id="1393"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>5626000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>915000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1796639</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4744361</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4744233</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>128</不用額(合計)></row>
<row _id="1394"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>13057000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2336510</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10720490</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9232778</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1487712</不用額(合計)></row>
<row _id="1395"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>941000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1025386</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1966386</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1948386</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="1396"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>9548000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>96000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2130297</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7513703</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7220166</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>293537</不用額(合計)></row>
<row _id="1397"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="1398"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>58000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>58000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>146000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57616</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>58000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30384</不用額(合計)></row>
<row _id="1399"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>21555</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>118555</予算現額(合計)><支出済額(合計)>118555</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1400"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>10272000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10272000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10272000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1401"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>281000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>281000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>125433</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>155567</不用額(合計)></row>
<row _id="1402"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-21555</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>228445</予算現額(合計)><支出済額(合計)>118325</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110120</不用額(合計)></row>
<row _id="1403"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>192924</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27076</不用額(合計)></row>
<row _id="1404"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>36225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>600000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37425000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36525000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>600000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300000</不用額(合計)></row>
<row _id="1405"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>792000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>792000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>791688</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>312</不用額(合計)></row>
<row _id="1406"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>125000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>600000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-600000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>125000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>125000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1407"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>336000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>336000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13975</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>322025</不用額(合計)></row>
<row _id="1408"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>409000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-29399</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>379601</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>379601</不用額(合計)></row>
<row _id="1409"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>4107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4106400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="1410"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>670000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>670000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>651240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18760</不用額(合計)></row>
<row _id="1411"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>889000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>29399</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>918399</予算現額(合計)><支出済額(合計)>918399</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1412"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2350</不用額(合計)></row>
<row _id="1413"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1324000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1318300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>465390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>852910</不用額(合計)></row>
<row _id="1414"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1034000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1034000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>339755</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>694245</不用額(合計)></row>
<row _id="1415"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>20692000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20692000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15543550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5148450</不用額(合計)></row>
<row _id="1416"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>81000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>480</不用額(合計)></row>
<row _id="1417"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>575000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>575000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>529230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45770</不用額(合計)></row>
<row _id="1418"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>220</不用額(合計)></row>
<row _id="1419"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="1420"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>02   支給認定等無償化対応事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2394000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2394000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2145279</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>248721</不用額(合計)></row>
<row _id="1421"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>02   支給認定等無償化対応事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1320000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1422"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>02   支給認定等無償化対応事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>529000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>529000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>462366</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66634</不用額(合計)></row>
<row _id="1423"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>02   支給認定等無償化対応事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>155000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>155000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>150297</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4703</不用額(合計)></row>
<row _id="1424"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>017  保育所等巡回支援指導事業費</細目><細々目>01   保育所等巡回支援指導事業（幼保児童施設課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="1425"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>017  保育所等巡回支援指導事業費</細目><細々目>01   保育所等巡回支援指導事業（幼保児童施設課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2549</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7451</不用額(合計)></row>
<row _id="1426"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>017  保育所等巡回支援指導事業費</細目><細々目>02   保育所等巡回支援指導事業（保育課）</細々目><節>02 給料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2279000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2279000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2278800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="1427"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>017  保育所等巡回支援指導事業費</細目><細々目>02   保育所等巡回支援指導事業（保育課）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>348000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>348000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>340880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7120</不用額(合計)></row>
<row _id="1428"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>017  保育所等巡回支援指導事業費</細目><細々目>02   保育所等巡回支援指導事業（保育課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>513000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>513000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>507144</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5856</不用額(合計)></row>
<row _id="1429"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>018  一時預かり事業費</細目><細々目>01   一時預かり事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1430"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>018  一時預かり事業費</細目><細々目>01   一時預かり事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64104</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>896</不用額(合計)></row>
<row _id="1431"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>018  一時預かり事業費</細目><細々目>01   一時預かり事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>34460000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34460000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34359000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>101000</不用額(合計)></row>
<row _id="1432"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>018  一時預かり事業費</細目><細々目>01   一時預かり事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1433"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>114361000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>10935000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1475800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123820200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>121389808</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2430392</不用額(合計)></row>
<row _id="1434"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>02 給料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>69122000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2432098</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66689902</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66557000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>132902</不用額(合計)></row>
<row _id="1435"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>9577000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9577000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8860941</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>716059</不用額(合計)></row>
<row _id="1436"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>15384000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3932098</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19316098</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19316096</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2</不用額(合計)></row>
<row _id="1437"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1125000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1125000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1012880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>112120</不用額(合計)></row>
<row _id="1438"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1499000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1499000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>741460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>757540</不用額(合計)></row>
<row _id="1439"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>18192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>3682000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>952117</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27326117</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22126504</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>4500000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>699613</不用額(合計)></row>
<row _id="1440"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>227000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1086000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6705410</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8018410</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7228690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>789720</不用額(合計)></row>
<row _id="1441"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>140925000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>213000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>4016000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3266689</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141887311</予算現額(合計)><支出済額(合計)>140629288</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1258023</不用額(合計)></row>
<row _id="1442"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>347000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>4157000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3828547</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>675453</予算現額(合計)><支出済額(合計)>418353</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>257100</不用額(合計)></row>
<row _id="1443"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>96668000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5780000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90888000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87842488</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3045512</不用額(合計)></row>
<row _id="1444"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>5653000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>994000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>3034000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2935828</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12616828</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12563681</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53147</不用額(合計)></row>
<row _id="1445"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1599000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>593000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-58913</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2133087</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1470237</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>593000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69850</不用額(合計)></row>
<row _id="1446"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   公立保育園の運営管理（こども育成総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>77833000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5705000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1066000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82472000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76914935</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5557065</不用額(合計)></row>
<row _id="1447"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   公立保育園の運営管理（こども育成総務課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1638000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1638000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1626656</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11344</不用額(合計)></row>
<row _id="1448"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   公立保育園の運営管理（こども育成総務課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>4793000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4793000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4360818</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>432182</不用額(合計)></row>
<row _id="1449"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   公立保育園の運営管理（こども育成総務課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>3275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1066000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4341000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4341000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1450"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   すくすくかん管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>4940000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1926080</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6866080</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6666614</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>199466</不用額(合計)></row>
<row _id="1451"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   すくすくかん管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>8780000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1915880</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6864120</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6853706</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10414</不用額(合計)></row>
<row _id="1452"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   すくすくかん管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>981000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-360000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>621000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>593597</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27403</不用額(合計)></row>
<row _id="1453"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>01   （仮称）中央こども園整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1122000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>878000</不用額(合計)></row>
<row _id="1454"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>02   （仮称）南こども園整備事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25200</不用額(合計)></row>
<row _id="1455"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>02   （仮称）南こども園整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240</不用額(合計)></row>
<row _id="1456"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>02   （仮称）南こども園整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72000</不用額(合計)></row>
<row _id="1457"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>02   （仮称）南こども園整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>21923000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10814000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>349800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11458800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9225471</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2233329</不用額(合計)></row>
<row _id="1458"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>04   （仮称）南こども園整備事業（継続事業）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>30000</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1459"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>04   （仮称）南こども園整備事業（継続事業）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>18979000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5823000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>13156000</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1460"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>003  認定こども園整備費補助金</細目><細々目>01   認定こども園（幼稚園機能部分）整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>97521000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1594000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99115000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1461"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>003  認定こども園整備費補助金</細目><細々目>02   認定こども園（保育所機能部分）整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>47141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1594000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45547000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44505000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1042000</不用額(合計)></row>
<row _id="1462"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>003  認定こども園整備費補助金</細目><細々目>02   認定こども園（保育所機能部分）整備補助事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10946000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10946000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10946000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1463"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>006  公立保育園整備費</細目><細々目>01   鴨居保育園整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1452000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1452000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1452000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1464"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>006  公立保育園整備費</細目><細々目>01   鴨居保育園整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1892349</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>357651</不用額(合計)></row>
<row _id="1465"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>006  公立保育園整備費</細目><細々目>01   鴨居保育園整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>27300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-13700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10490700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3109300</不用額(合計)></row>
<row _id="1466"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>3589000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3589000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3081668</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>507332</不用額(合計)></row>
<row _id="1467"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85120</不用額(合計)></row>
<row _id="1468"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>459000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>459000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>345839</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113161</不用額(合計)></row>
<row _id="1469"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>29710</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94710</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2750</不用額(合計)></row>
<row _id="1470"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>4969000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-29710</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4939290</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4764345</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>174945</不用額(合計)></row>
<row _id="1471"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1255000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1255000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>966262</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>288738</不用額(合計)></row>
<row _id="1472"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2970000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2970000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2291361</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>678639</不用額(合計)></row>
<row _id="1473"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>01   青少年の家等放課後児童指導事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>33763000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>258340</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34021340</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34021340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1474"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>01   青少年の家等放課後児童指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2320</不用額(合計)></row>
<row _id="1475"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>01   青少年の家等放課後児童指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>138000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>123363</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14637</不用額(合計)></row>
<row _id="1476"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>01   青少年の家等放課後児童指導事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>4773000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4773000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4685749</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87251</不用額(合計)></row>
<row _id="1477"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>01   青少年の家等放課後児童指導事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>311000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>311000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>175208</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>135792</不用額(合計)></row>
<row _id="1478"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>01   青少年の家等放課後児童指導事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-258340</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>281660</予算現額(合計)><支出済額(合計)>275450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6210</不用額(合計)></row>
<row _id="1479"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>02   放課後児童クラブ助成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>150000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90000</不用額(合計)></row>
<row _id="1480"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>02   放課後児童クラブ助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18040</不用額(合計)></row>
<row _id="1481"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>02   放課後児童クラブ助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45486</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40514</不用額(合計)></row>
<row _id="1482"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>02   放課後児童クラブ助成事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4590</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4590</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1483"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>02   放課後児童クラブ助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>976014000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-67700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>30800000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4061410</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>943175410</予算現額(合計)><支出済額(合計)>843904700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>21590000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77680710</不用額(合計)></row>
<row _id="1484"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106000</不用額(合計)></row>
<row _id="1485"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>4543000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3271000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1272000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>865832</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>406168</不用額(合計)></row>
<row _id="1486"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1050000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1050000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1487"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>34201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10640000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23561000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23557786</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3214</不用額(合計)></row>
<row _id="1488"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>6355000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6346000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="1489"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>09   公設放課後児童クラブ運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>200000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>193602</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>300000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56398</不用額(合計)></row>
<row _id="1490"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>09   公設放課後児童クラブ運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6454</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98546</不用額(合計)></row>
<row _id="1491"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>09   公設放課後児童クラブ運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>13260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>289000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13549000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11625716</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>98000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1825284</不用額(合計)></row>
<row _id="1492"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>09   公設放課後児童クラブ運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>768000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>200000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>968000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>565953</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>180000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>222047</不用額(合計)></row>
<row _id="1493"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>56255000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56255000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56055035</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>199965</不用額(合計)></row>
<row _id="1494"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>6784000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6784000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6760816</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23184</不用額(合計)></row>
<row _id="1495"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-27920</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2080</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2080</不用額(合計)></row>
<row _id="1496"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-44000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41880</不用額(合計)></row>
<row _id="1497"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>16668000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3599000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>311937</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20578937</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19925873</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>653064</不用額(合計)></row>
<row _id="1498"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>19847000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-447480</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19399520</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18918753</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>480767</不用額(合計)></row>
<row _id="1499"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>31763000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>513480</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32276480</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31960018</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>316462</不用額(合計)></row>
<row _id="1500"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>3654000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>130920</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3784920</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3667932</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>116988</不用額(合計)></row>
<row _id="1501"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>19140000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>19140000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1502"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>529000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>801113</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1330113</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1330113</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1503"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>272000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>295000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>272000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="1504"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="1505"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>007  放課後子ども環境整備事業費</細目><細々目>01   放課後子ども環境整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>372000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2043000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>25000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2373228</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66772</不用額(合計)></row>
<row _id="1506"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>007  放課後子ども環境整備事業費</細目><細々目>01   放課後子ども環境整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-25000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1507"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>007  放課後子ども環境整備事業費</細目><細々目>01   放課後子ども環境整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1508"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>007  放課後子ども環境整備事業費</細目><細々目>01   放課後子ども環境整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>14724000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14724000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13255000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1469000</不用額(合計)></row>
<row _id="1509"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>007  放課後子ども環境整備事業費</細目><細々目>02   放課後児童クラブ施設整備事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>15046000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15046000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15045000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="1510"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>7374000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7374000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7177665</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>196335</不用額(合計)></row>
<row _id="1511"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>02 給料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>16966000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16966000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16750041</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>215959</不用額(合計)></row>
<row _id="1512"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>2787000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2787000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2633024</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>153976</不用額(合計)></row>
<row _id="1513"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>4449000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4449000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4290012</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>158988</不用額(合計)></row>
<row _id="1514"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>254000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>254000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>207250</不用額(合計)></row>
<row _id="1515"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>3909000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>403105</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4312105</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4203963</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108142</不用額(合計)></row>
<row _id="1516"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>1598000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>222000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1820000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1235556</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>584444</不用額(合計)></row>
<row _id="1517"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>30636000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>7802000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2616035</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41054035</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37093060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3960975</不用額(合計)></row>
<row _id="1518"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>9697000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9697000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9630720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66280</不用額(合計)></row>
<row _id="1519"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>10938000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6772000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3019140</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1146860</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1014035</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>132825</不用額(合計)></row>
<row _id="1520"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4154000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4154000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4153337</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>663</不用額(合計)></row>
<row _id="1521"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>05 災害補償費</節><所属>2526350000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>18415</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18415</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18415</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1522"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526350000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13892</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13892</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13892</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1523"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526350000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>1900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>953060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>946940</不用額(合計)></row>
<row _id="1524"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526350000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4760</不用額(合計)></row>
<row _id="1525"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526350000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>8080000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8080000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7834200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>245800</不用額(合計)></row>
<row _id="1526"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526350000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42510</不用額(合計)></row>
<row _id="1527"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526350000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="1528"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526350000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>274000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>274000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>274000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1529"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>04   生活保護世帯の生徒等に係る就学支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>2303000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3426000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5729000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5444602</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>284398</不用額(合計)></row>
<row _id="1530"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>003  行旅病人等医療援護事業費</細目><細々目>01   行旅病人等医療援護事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36016</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67984</不用額(合計)></row>
<row _id="1531"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>003  行旅病人等医療援護事業費</細目><細々目>01   行旅病人等医療援護事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>1974000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1974000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1526396</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>447604</不用額(合計)></row>
<row _id="1532"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>003  行旅病人等医療援護事業費</細目><細々目>01   行旅病人等医療援護事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28870</不用額(合計)></row>
<row _id="1533"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>02 扶助費</目><細目>002  生活保護費支給事業費</細目><細々目>01   生活保護費支給事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>9147413000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>50132000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9197545000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9172689126</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24855874</不用額(合計)></row>
<row _id="1534"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>02 扶助費</目><細目>002  生活保護費支給事業費</細目><細々目>01   生活保護費支給事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>184512000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>184512000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>184511311</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>689</不用額(合計)></row>
<row _id="1535"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>10   高齢者への検査助成事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3874000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3874000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3874000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1536"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>1367000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1367000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1094000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>273000</不用額(合計)></row>
<row _id="1537"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="1538"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57820</不用額(合計)></row>
<row _id="1539"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122181</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67819</不用額(合計)></row>
<row _id="1540"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>2181000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2181000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2028270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152730</不用額(合計)></row>
<row _id="1541"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>114000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1542"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82720</不用額(合計)></row>
<row _id="1543"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4280</不用額(合計)></row>
<row _id="1544"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>4238000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4238000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2520838</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1717162</不用額(合計)></row>
<row _id="1545"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>03   市民公益活動促進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4520</不用額(合計)></row>
<row _id="1546"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>03   市民公益活動促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43819</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21181</不用額(合計)></row>
<row _id="1547"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>03   市民公益活動促進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>145000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>145000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1548"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>03   市民公益活動促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>1437000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1909250</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3346250</予算現額(合計)><支出済額(合計)>793700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2552550</不用額(合計)></row>
<row _id="1549"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>022  ＮＰＯ支援基金積立金</細目><細々目>01   ＮＰＯ支援基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>4240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1565000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5805000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3204962</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2600038</不用額(合計)></row>
<row _id="1550"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>024  団体補助事業費</細目><細々目>01   団体補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>296000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>296000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>296000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1551"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>01   地域運営協議会支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>7999000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7999000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7739551</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>259449</不用額(合計)></row>
<row _id="1552"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>2092000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>27143</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2119143</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2119143</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1553"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>314000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>39881</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>353881</予算現額(合計)><支出済額(合計)>353881</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1554"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>287000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-101024</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>185976</予算現額(合計)><支出済額(合計)>107800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78176</不用額(合計)></row>
<row _id="1555"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>34000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>242000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>232123</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9877</不用額(合計)></row>
<row _id="1556"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1557"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>25080</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25080</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1558"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>184281000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3551284</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>173229716</予算現額(合計)><支出済額(合計)>166316326</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6913390</不用額(合計)></row>
<row _id="1559"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>04   地域活動助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>6100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5700000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400000</不用額(合計)></row>
<row _id="1560"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14490</不用額(合計)></row>
<row _id="1561"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="1562"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>739000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>739000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>433106</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>305894</不用額(合計)></row>
<row _id="1563"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4140</不用額(合計)></row>
<row _id="1564"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6350</不用額(合計)></row>
<row _id="1565"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12254</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8746</不用額(合計)></row>
<row _id="1566"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>06   スクールコミュニティ整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>689000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>689000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>278998</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>410002</不用額(合計)></row>
<row _id="1567"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>06   スクールコミュニティ整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>224000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>224000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191000</不用額(合計)></row>
<row _id="1568"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>07   地域活動支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1569"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>07   地域活動支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>149000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44700</不用額(合計)></row>
<row _id="1570"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>07   地域活動支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1571"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   部内一般管理経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8120</不用額(合計)></row>
<row _id="1572"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   部内一般管理経費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>170000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104450</不用額(合計)></row>
<row _id="1573"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   部内一般管理経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>249650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>350</不用額(合計)></row>
<row _id="1574"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   部内一般管理経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33141</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5859</不用額(合計)></row>
<row _id="1575"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>1549000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1549000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1511132</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37868</不用額(合計)></row>
<row _id="1576"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1577"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="1578"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>341000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>341000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>310528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30472</不用額(合計)></row>
<row _id="1579"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5280</不用額(合計)></row>
<row _id="1580"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>02   特別相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>5993000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5993000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5993000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1581"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>02   特別相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4100</不用額(合計)></row>
<row _id="1582"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1583"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>452000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>56341</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>508341</予算現額(合計)><支出済額(合計)>493104</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15237</不用額(合計)></row>
<row _id="1584"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>468000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2696</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>470696</予算現額(合計)><支出済額(合計)>470696</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1585"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>82000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>19990</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101990</予算現額(合計)><支出済額(合計)>101990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1586"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>3676000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-79027</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3596973</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3214589</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>382384</不用額(合計)></row>
<row _id="1587"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>430</不用額(合計)></row>
<row _id="1588"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>132000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1589"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4170</不用額(合計)></row>
<row _id="1590"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>6717000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6717000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5049600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1667400</不用額(合計)></row>
<row _id="1591"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>02   防犯カメラ設置事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4389</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3611</不用額(合計)></row>
<row _id="1592"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>02   防犯カメラ設置事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>6750000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9450000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8368000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1082000</不用額(合計)></row>
<row _id="1593"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>73942000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>7567000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3052084</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84561084</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81209456</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3351628</不用額(合計)></row>
<row _id="1594"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>1976000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-13100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1962900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1962260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>640</不用額(合計)></row>
<row _id="1595"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>94801000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3455105</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91345895</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84630728</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>627000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6088167</不用額(合計)></row>
<row _id="1596"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>2694000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>323321</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3017321</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2049015</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>968306</不用額(合計)></row>
<row _id="1597"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>05   犯罪被害者等支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19300</不用額(合計)></row>
<row _id="1598"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>05   犯罪被害者等支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>280000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>223948</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56052</不用額(合計)></row>
<row _id="1599"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>05   犯罪被害者等支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>632000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>632000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>632000</不用額(合計)></row>
<row _id="1600"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>05   犯罪被害者等支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1601"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>05   犯罪被害者等支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>3275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3275000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3225000</不用額(合計)></row>
<row _id="1602"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>01   交通安全総務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>441122</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58878</不用額(合計)></row>
<row _id="1603"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>01   交通安全総務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>910</不用額(合計)></row>
<row _id="1604"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>01   交通安全総務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2830</不用額(合計)></row>
<row _id="1605"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>01   交通安全総務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>3234000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2223040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1010960</不用額(合計)></row>
<row _id="1606"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>01   交通安全総務費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="1607"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>4628000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4628000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4619516</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8484</不用額(合計)></row>
<row _id="1608"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>741000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>741000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>737402</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3598</不用額(合計)></row>
<row _id="1609"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="1610"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>1988000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1988000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1699994</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>288006</不用額(合計)></row>
<row _id="1611"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2340</不用額(合計)></row>
<row _id="1612"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6510</不用額(合計)></row>
<row _id="1613"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="1614"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1615"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>03   交通安全普及啓発事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3400</不用額(合計)></row>
<row _id="1616"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>03   交通安全普及啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>1884000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1884000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1875134</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8866</不用額(合計)></row>
<row _id="1617"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>03   交通安全普及啓発事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1618"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>03   交通安全普及啓発事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>1428000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1428000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1277980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150020</不用額(合計)></row>
<row _id="1619"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>03   交通安全普及啓発事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1620"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>9840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9745986</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94014</不用額(合計)></row>
<row _id="1621"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1912000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>136785</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2048785</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2048785</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1622"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10878</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>322878</予算現額(合計)><支出済額(合計)>321878</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="1623"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1121160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22840</不用額(合計)></row>
<row _id="1624"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>05 災害補償費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>129832</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129832</予算現額(合計)><支出済額(合計)>129832</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1625"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35600</不用額(合計)></row>
<row _id="1626"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150000</不用額(合計)></row>
<row _id="1627"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>8231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2713000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-136785</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10807215</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9466501</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1340714</不用額(合計)></row>
<row _id="1628"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>531000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>531000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>461910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69090</不用額(合計)></row>
<row _id="1629"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>16833000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10878</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16822122</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16246124</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>575998</不用額(合計)></row>
<row _id="1630"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1483000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1483000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1392924</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90076</不用額(合計)></row>
<row _id="1631"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73865</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12135</不用額(合計)></row>
<row _id="1632"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="1633"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1634"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>9921000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9921000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9483288</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>437712</不用額(合計)></row>
<row _id="1635"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1636"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>322000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>322000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>313800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8200</不用額(合計)></row>
<row _id="1637"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1854000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>89705</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1943705</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1943705</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1638"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23580</不用額(合計)></row>
<row _id="1639"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>152000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-116700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1640"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>13742000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3036000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>238786</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17016786</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16205846</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>810940</不用額(合計)></row>
<row _id="1641"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>545000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>545000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>506450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38550</不用額(合計)></row>
<row _id="1642"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>16263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-89705</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16173295</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16089803</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83492</不用額(合計)></row>
<row _id="1643"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1499000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-109986</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1389014</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1387440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1574</不用額(合計)></row>
<row _id="1644"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47295</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31605</不用額(合計)></row>
<row _id="1645"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="1646"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>4584000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4584000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4396900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>187100</不用額(合計)></row>
<row _id="1647"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>705000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>27934</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>732934</予算現額(合計)><支出済額(合計)>732934</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1648"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59360</不用額(合計)></row>
<row _id="1649"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-90000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1650"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>3134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>823000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>129928</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4086928</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3667024</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>419904</不用額(合計)></row>
<row _id="1651"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>306490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43510</不用額(合計)></row>
<row _id="1652"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>13055000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13055000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12959786</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95214</不用額(合計)></row>
<row _id="1653"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>1336000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1336000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1257409</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78591</不用額(合計)></row>
<row _id="1654"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34375</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36625</不用額(合計)></row>
<row _id="1655"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-67862</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2138</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2138</不用額(合計)></row>
<row _id="1656"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="1657"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>12437000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12437000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11948374</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>488626</不用額(合計)></row>
<row _id="1658"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1659"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>359000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>359000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>329320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29680</不用額(合計)></row>
<row _id="1660"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>1955000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1955000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1909181</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45819</不用額(合計)></row>
<row _id="1661"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>68000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43680</不用額(合計)></row>
<row _id="1662"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>234000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-164000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44000</不用額(合計)></row>
<row _id="1663"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>11826000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3701000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>325185</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15852185</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15114331</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>737854</不用額(合計)></row>
<row _id="1664"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>588000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>588000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>468906</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119094</不用額(合計)></row>
<row _id="1665"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>19969000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-78946</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19890054</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19821427</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68627</不用額(合計)></row>
<row _id="1666"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>1966000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1966000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1767766</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>198234</不用額(合計)></row>
<row _id="1667"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>21575</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>107575</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106375</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1200</不用額(合計)></row>
<row _id="1668"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-103814</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17186</予算現額(合計)><支出済額(合計)>500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16686</不用額(合計)></row>
<row _id="1669"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1670"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>6735000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6735000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6708812</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26188</不用額(合計)></row>
<row _id="1671"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1672"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>388000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>388000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>377080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10920</不用額(合計)></row>
<row _id="1673"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>1563000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1563000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1504507</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58493</不用額(合計)></row>
<row _id="1674"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="1675"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>173000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>173000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>114000</不用額(合計)></row>
<row _id="1676"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>4342000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1736000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>149820</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6227820</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6108142</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119678</不用額(合計)></row>
<row _id="1677"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>575000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>575000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>419070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>155930</不用額(合計)></row>
<row _id="1678"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>16439000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16439000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16314445</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>124555</不用額(合計)></row>
<row _id="1679"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>1533000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-149820</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1383180</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1295237</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87943</不用額(合計)></row>
<row _id="1680"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48895</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12105</不用額(合計)></row>
<row _id="1681"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47000</不用額(合計)></row>
<row _id="1682"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="1683"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>7854000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7854000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7799061</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54939</不用額(合計)></row>
<row _id="1684"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1685"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>421000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>421000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>382400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38600</不用額(合計)></row>
<row _id="1686"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>1584000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1584000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1524516</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59484</不用額(合計)></row>
<row _id="1687"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21540</不用額(合計)></row>
<row _id="1688"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108000</不用額(合計)></row>
<row _id="1689"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>5726000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1530000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7256000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6476324</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>779676</不用額(合計)></row>
<row _id="1690"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>589000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>589000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>495929</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93071</不用額(合計)></row>
<row _id="1691"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>15094000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15094000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14911707</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>182293</不用額(合計)></row>
<row _id="1692"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>1361000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1361000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1280171</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80829</不用額(合計)></row>
<row _id="1693"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47640</不用額(合計)></row>
<row _id="1694"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54000</不用額(合計)></row>
<row _id="1695"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="1696"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>8579000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-174053</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8404947</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8133689</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>271258</不用額(合計)></row>
<row _id="1697"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000397</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>258603</不用額(合計)></row>
<row _id="1698"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>307000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>307000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>285640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21360</不用額(合計)></row>
<row _id="1699"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1583000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1583000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1570282</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12718</不用額(合計)></row>
<row _id="1700"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37940</不用額(合計)></row>
<row _id="1701"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-31891</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102109</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20402</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81707</不用額(合計)></row>
<row _id="1702"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>8775000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2713000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>57477</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11545477</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10604325</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>941152</不用額(合計)></row>
<row _id="1703"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>644000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>644000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>499224</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>144776</不用額(合計)></row>
<row _id="1704"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>17021000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17021000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16654057</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>366943</不用額(合計)></row>
<row _id="1705"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1468000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1468000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1363679</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104321</不用額(合計)></row>
<row _id="1706"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>31891</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117891</予算現額(合計)><支出済額(合計)>111191</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6700</不用額(合計)></row>
<row _id="1707"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>93000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-57477</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35523</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10523</不用額(合計)></row>
<row _id="1708"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1709"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>7813000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7813000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7608052</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>204948</不用額(合計)></row>
<row _id="1710"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1711"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>374000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>374000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>273248</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100752</不用額(合計)></row>
<row _id="1712"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1043000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>117940</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1160940</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1160940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1713"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51820</不用額(合計)></row>
<row _id="1714"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98000</不用額(合計)></row>
<row _id="1715"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>6378000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3181000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9559000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8847228</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>711772</不用額(合計)></row>
<row _id="1716"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>498000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>498000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>416859</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81141</不用額(合計)></row>
<row _id="1717"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>16889000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-37940</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16851060</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16682793</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>168267</不用額(合計)></row>
<row _id="1718"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1426000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1426000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1315269</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110731</不用額(合計)></row>
<row _id="1719"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33820</不用額(合計)></row>
<row _id="1720"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-80000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1721"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="1722"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>9722000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1412</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9720588</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9117540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>603048</不用額(合計)></row>
<row _id="1723"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1724"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1412</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>231412</予算現額(合計)><支出済額(合計)>231412</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1725"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>1853000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1853000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1808181</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44819</不用額(合計)></row>
<row _id="1726"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27350</不用額(合計)></row>
<row _id="1727"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>157000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102000</不用額(合計)></row>
<row _id="1728"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>15029000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4208000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14931276</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34168276</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28984455</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5183821</不用額(合計)></row>
<row _id="1729"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>630000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>573523</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56477</不用額(合計)></row>
<row _id="1730"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>22603000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3551389</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19051611</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18343477</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>708134</不用額(合計)></row>
<row _id="1731"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>1529000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>560</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1529560</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1398344</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>131216</不用額(合計)></row>
<row _id="1732"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3060</不用額(合計)></row>
<row _id="1733"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="1734"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="1735"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>10   追浜行政センター分館運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="1736"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>10   追浜行政センター分館運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>811000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>811000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>656150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>154850</不用額(合計)></row>
<row _id="1737"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>11   田浦行政センター会議室等維持管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56331</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5669</不用額(合計)></row>
<row _id="1738"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>11   田浦行政センター会議室等維持管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>398750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1250</不用額(合計)></row>
<row _id="1739"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2164114</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>886</不用額(合計)></row>
<row _id="1740"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1356000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>90000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1426000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1337649</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88351</不用額(合計)></row>
<row _id="1741"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6600</不用額(合計)></row>
<row _id="1742"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>529000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>529000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>527307</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1693</不用額(合計)></row>
<row _id="1743"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12816</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>184</不用額(合計)></row>
<row _id="1744"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>15 原材料費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1745"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>14   田浦行政センター地域生活相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15720</不用額(合計)></row>
<row _id="1746"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>14   田浦行政センター地域生活相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47584</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>416</不用額(合計)></row>
<row _id="1747"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>15   浦賀行政センター地域生活相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18800</不用額(合計)></row>
<row _id="1748"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>15   浦賀行政センター地域生活相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27033</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17967</不用額(合計)></row>
<row _id="1749"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>15   浦賀行政センター地域生活相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27773</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>227</不用額(合計)></row>
<row _id="1750"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>15   浦賀行政センター地域生活相談事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8965</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1035</不用額(合計)></row>
<row _id="1751"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>17   西行政センター地域生活相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48000</不用額(合計)></row>
<row _id="1752"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>17   西行政センター地域生活相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10807</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29193</不用額(合計)></row>
<row _id="1753"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>17   西行政センター地域生活相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1250</不用額(合計)></row>
<row _id="1754"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>18   久里浜行政センター地域生活相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1400</不用額(合計)></row>
<row _id="1755"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>18   久里浜行政センター地域生活相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36565</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3435</不用額(合計)></row>
<row _id="1756"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>18   久里浜行政センター地域生活相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28250</不用額(合計)></row>
<row _id="1757"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>19   衣笠行政センター地域生活相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9417</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12583</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4663</不用額(合計)></row>
<row _id="1758"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>19   衣笠行政センター地域生活相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>276000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18192</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>257808</予算現額(合計)><支出済額(合計)>250827</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6981</不用額(合計)></row>
<row _id="1759"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>19   衣笠行政センター地域生活相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>28329</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99329</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99329</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1760"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>19   衣笠行政センター地域生活相談事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-720</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9280</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7080</不用額(合計)></row>
<row _id="1761"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>20   北下浦行政センター地域生活相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16760</不用額(合計)></row>
<row _id="1762"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>20   北下浦行政センター地域生活相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39349</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>651</不用額(合計)></row>
<row _id="1763"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>20   北下浦行政センター地域生活相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25638</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2362</不用額(合計)></row>
<row _id="1764"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>20   北下浦行政センター地域生活相談事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1420</不用額(合計)></row>
<row _id="1765"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>03   逸見行政センター施設営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44000</不用額(合計)></row>
<row _id="1766"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>03   逸見行政センター施設営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>175340000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-73000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14300000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88040000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80345952</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7694048</不用額(合計)></row>
<row _id="1767"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>06   浦賀行政センター施設営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>66000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33000</不用額(合計)></row>
<row _id="1768"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>06   浦賀行政センター施設営繕工事費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>5170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5170000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3762000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1408000</不用額(合計)></row>
<row _id="1769"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>06   浦賀行政センター施設営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>37180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>37180000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1770"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>13   西行政センター施設営繕工事費（継続事業）</細々目><節>02 給料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>2590000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2590000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>390000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>390000</不用額(合計)></row>
<row _id="1771"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>13   西行政センター施設営繕工事費（継続事業）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>1780000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1780000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>270000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>270000</不用額(合計)></row>
<row _id="1772"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>13   西行政センター施設営繕工事費（継続事業）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>930000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-930000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>140000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140000</不用額(合計)></row>
<row _id="1773"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>13   西行政センター施設営繕工事費（継続事業）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-26000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1774"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>13   西行政センター施設営繕工事費（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>193790000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-67964000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>30648964</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156474964</予算現額(合計)><支出済額(合計)>156474756</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>208</不用額(合計)></row>
<row _id="1775"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>020  浦賀警察署跡地取得事業費</細目><細々目>01   浦賀警察署跡地取得事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-20000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1776"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>020  浦賀警察署跡地取得事業費</細目><細々目>01   浦賀警察署跡地取得事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>44000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1777"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>020  浦賀警察署跡地取得事業費</細目><細々目>01   浦賀警察署跡地取得事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>17850000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-17805000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-44000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="1778"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>1098000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1098000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>732324</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>365676</不用額(合計)></row>
<row _id="1779"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1780"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84000</不用額(合計)></row>
<row _id="1781"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>255000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>227700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>482700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>465009</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17691</不用額(合計)></row>
<row _id="1782"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>177000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>537600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>714600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>703302</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11298</不用額(合計)></row>
<row _id="1783"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>3896000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3896000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3895320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>680</不用額(合計)></row>
<row _id="1784"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>4002000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2526808</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6528808</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6528808</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1785"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34000</不用額(合計)></row>
<row _id="1786"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>6787000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>18000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6805000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6804554</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>446</不用額(合計)></row>
<row _id="1787"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1788"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>317820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8180</不用額(合計)></row>
<row _id="1789"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>970000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>970000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>949616</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20384</不用額(合計)></row>
<row _id="1790"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>510000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-212000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>298000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>298000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1791"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11520</不用額(合計)></row>
<row _id="1792"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>995610</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1358610</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1222568</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>136042</不用額(合計)></row>
<row _id="1793"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>219000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>201000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>181512</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19488</不用額(合計)></row>
<row _id="1794"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1795"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-25770</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>172230</予算現額(合計)><支出済額(合計)>170834</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1396</不用額(合計)></row>
<row _id="1796"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>117348</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117348</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117348</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1797"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>10685000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10685000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9966577</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>718423</不用額(合計)></row>
<row _id="1798"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1799"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>303175</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23825</不用額(合計)></row>
<row _id="1800"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>876000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>53268</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>929268</予算現額(合計)><支出済額(合計)>929265</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3</不用額(合計)></row>
<row _id="1801"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3506</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>556494</予算現額(合計)><支出済額(合計)>546000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10494</不用額(合計)></row>
<row _id="1802"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19100</不用額(合計)></row>
<row _id="1803"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1007000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1014238</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2021238</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2007268</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13970</不用額(合計)></row>
<row _id="1804"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>267000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>261000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200029</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60971</不用額(合計)></row>
<row _id="1805"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>334000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>334000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>333200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1806"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>183000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12340</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>170660</予算現額(合計)><支出済額(合計)>159457</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11203</不用額(合計)></row>
<row _id="1807"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>32340</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32340</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1808"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>5694000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5694000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5648774</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45226</不用額(合計)></row>
<row _id="1809"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1810"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1811"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>3081000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1783000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>598200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5462200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4611025</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>851175</不用額(合計)></row>
<row _id="1812"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>187450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12550</不用額(合計)></row>
<row _id="1813"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>4406000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-322557</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4083443</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3161811</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>921632</不用額(合計)></row>
<row _id="1814"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6156</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>196156</予算現額(合計)><支出済額(合計)>174240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21916</不用額(合計)></row>
<row _id="1815"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>191201</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>301201</予算現額(合計)><支出済額(合計)>296901</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4300</不用額(合計)></row>
<row _id="1816"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>10735000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10735000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10526515</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>208485</不用額(合計)></row>
<row _id="1817"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>1912000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>124400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2036400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2036400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1818"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>297640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14360</不用額(合計)></row>
<row _id="1819"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>783000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>23928</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>806928</予算現額(合計)><支出済額(合計)>805237</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1691</不用額(合計)></row>
<row _id="1820"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>668000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-203400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>464600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>455000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9600</不用額(合計)></row>
<row _id="1821"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17600</不用額(合計)></row>
<row _id="1822"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>338000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>976612</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1314612</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1287494</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27118</不用額(合計)></row>
<row _id="1823"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>236000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>236000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>178165</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57835</不用額(合計)></row>
<row _id="1824"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>83168</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16832</不用額(合計)></row>
<row _id="1825"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-15540</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>244460</予算現額(合計)><支出済額(合計)>126115</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>118345</不用額(合計)></row>
<row _id="1826"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1827"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>11435000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11435000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11245564</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>189436</不用額(合計)></row>
<row _id="1828"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1318566</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>735434</不用額(合計)></row>
<row _id="1829"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>356000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>356000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>184517</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>171483</不用額(合計)></row>
<row _id="1830"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>875000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>875000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>768370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106630</不用額(合計)></row>
<row _id="1831"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>787000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-28100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>758900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>552000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>206900</不用額(合計)></row>
<row _id="1832"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38820</不用額(合計)></row>
<row _id="1833"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>355000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>28100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>383100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>377195</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5905</不用額(合計)></row>
<row _id="1834"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>285000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>228033</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56967</不用額(合計)></row>
<row _id="1835"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1836"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>93000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55252</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37748</不用額(合計)></row>
<row _id="1837"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>4013000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-38786</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3974214</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3974214</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1838"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1839"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1840"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>7179000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1764000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5388687</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14331687</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14182328</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>149359</不用額(合計)></row>
<row _id="1841"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>109000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12384</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121384</予算現額(合計)><支出済額(合計)>121384</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1842"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>32044000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1613000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-809014</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32847986</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32820536</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27450</不用額(合計)></row>
<row _id="1843"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>543000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3762</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>539238</予算現額(合計)><支出済額(合計)>341101</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>198137</不用額(合計)></row>
<row _id="1844"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1819000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1819000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1819000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1845"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>11161000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11161000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10781539</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>379461</不用額(合計)></row>
<row _id="1846"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2002260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51740</不用額(合計)></row>
<row _id="1847"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>303000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>303000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>294130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8870</不用額(合計)></row>
<row _id="1848"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>929000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8479</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>937479</予算現額(合計)><支出済額(合計)>937479</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1849"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>630000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>589000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41000</不用額(合計)></row>
<row _id="1850"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27720</不用額(合計)></row>
<row _id="1851"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>673000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-34791</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>638209</予算現額(合計)><支出済額(合計)>591376</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46833</不用額(合計)></row>
<row _id="1852"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>285000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>206066</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78934</不用額(合計)></row>
<row _id="1853"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1854"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>228000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>228000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>163896</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64104</不用額(合計)></row>
<row _id="1855"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>26312</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31312</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30302</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1010</不用額(合計)></row>
<row _id="1856"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>10120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9850781</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>269219</不用額(合計)></row>
<row _id="1857"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1858"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>283000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>277000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1859"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>891000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>891000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>861313</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29687</不用額(合計)></row>
<row _id="1860"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>545000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>545000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>496000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49000</不用額(合計)></row>
<row _id="1861"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11580</不用額(合計)></row>
<row _id="1862"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>531000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>483500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1014500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1009799</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4701</不用額(合計)></row>
<row _id="1863"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>204596</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105404</不用額(合計)></row>
<row _id="1864"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1865"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>219000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-66545</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>152455</予算現額(合計)><支出済額(合計)>111530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40925</不用額(合計)></row>
<row _id="1866"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>28545</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66545</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66143</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>402</不用額(合計)></row>
<row _id="1867"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>8700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8496042</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>203958</不用額(合計)></row>
<row _id="1868"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-40000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1869"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8970</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16030</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16030</不用額(合計)></row>
<row _id="1870"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>2254000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>796000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20549</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3029451</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2941670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87781</不用額(合計)></row>
<row _id="1871"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>187151</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10849</不用額(合計)></row>
<row _id="1872"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>3345000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3345000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3342064</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2936</不用額(合計)></row>
<row _id="1873"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-29151</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72849</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59186</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13663</不用額(合計)></row>
<row _id="1874"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>98670</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>218670</予算現額(合計)><支出済額(合計)>213950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4720</不用額(合計)></row>
<row _id="1875"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>7399000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-220360</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7178640</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6788123</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>390517</不用額(合計)></row>
<row _id="1876"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1877"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>366000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>366000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>355140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10860</不用額(合計)></row>
<row _id="1878"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>942000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>942000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>925743</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16257</不用額(合計)></row>
<row _id="1879"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>680000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>680000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>513000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>167000</不用額(合計)></row>
<row _id="1880"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26900</不用額(合計)></row>
<row _id="1881"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>376000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>99000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>475000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>420951</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54049</不用額(合計)></row>
<row _id="1882"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>181035</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88965</不用額(合計)></row>
<row _id="1883"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>176000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>168310</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7690</不用額(合計)></row>
<row _id="1884"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>187000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>187000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>102978</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84022</不用額(合計)></row>
<row _id="1885"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>6038000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>70000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6078487</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29513</不用額(合計)></row>
<row _id="1886"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1887"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11320</不用額(合計)></row>
<row _id="1888"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>3647000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>488383</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4135383</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4103071</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32312</不用額(合計)></row>
<row _id="1889"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>221000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>221000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>190766</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30234</不用額(合計)></row>
<row _id="1890"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2758000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2758000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2756600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1400</不用額(合計)></row>
<row _id="1891"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39257</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12743</不用額(合計)></row>
<row _id="1892"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>82000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>17830</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99830</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1893"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>14317000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14317000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13765235</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>551765</不用額(合計)></row>
<row _id="1894"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1912000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1912000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1804972</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107028</不用額(合計)></row>
<row _id="1895"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>243438</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68562</不用額(合計)></row>
<row _id="1896"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>833000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>833000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>795065</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37935</不用額(合計)></row>
<row _id="1897"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>413000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>187000</不用額(合計)></row>
<row _id="1898"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17100</不用額(合計)></row>
<row _id="1899"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1399900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3556900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3207270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>349630</不用額(合計)></row>
<row _id="1900"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>463000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>463000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>355820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107180</不用額(合計)></row>
<row _id="1901"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="1902"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26020</不用額(合計)></row>
<row _id="1903"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150</不用額(合計)></row>
<row _id="1904"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>12186000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12186000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11633379</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>552621</不用額(合計)></row>
<row _id="1905"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1906"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>293000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>293000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>290791</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2209</不用額(合計)></row>
<row _id="1907"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>1079000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>54627</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1133627</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1133627</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1908"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>570000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-103792</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>466208</予算現額(合計)><支出済額(合計)>271000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>195208</不用額(合計)></row>
<row _id="1909"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23640</不用額(合計)></row>
<row _id="1910"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>903000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6532</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>896468</予算現額(合計)><支出済額(合計)>866826</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29642</不用額(合計)></row>
<row _id="1911"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>254000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>254000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>203571</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50429</不用額(合計)></row>
<row _id="1912"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1913"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>51775</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>161775</予算現額(合計)><支出済額(合計)>109904</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51871</不用額(合計)></row>
<row _id="1914"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3922</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36922</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31922</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1915"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>14742000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14742000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14260864</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>481136</不用額(合計)></row>
<row _id="1916"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1917"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23400</不用額(合計)></row>
<row _id="1918"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>4966000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1947000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>328428</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7241428</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5888892</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1352536</不用額(合計)></row>
<row _id="1919"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>241000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>241000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>221015</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19985</不用額(合計)></row>
<row _id="1920"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>6989000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-329766</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6659234</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6451667</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>207567</不用額(合計)></row>
<row _id="1921"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>154000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>154000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116215</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37785</不用額(合計)></row>
<row _id="1922"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1338</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56338</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51326</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5012</不用額(合計)></row>
<row _id="1923"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>5796000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5796000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5749438</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46562</不用額(合計)></row>
<row _id="1924"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1925"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10440</不用額(合計)></row>
<row _id="1926"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>1157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>185000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>353502</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1695502</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1653000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42502</不用額(合計)></row>
<row _id="1927"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>169000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>32214</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>201214</予算現額(合計)><支出済額(合計)>195894</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5320</不用額(合計)></row>
<row _id="1928"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>3841000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-244406</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3596594</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3410052</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>186542</不用額(合計)></row>
<row _id="1929"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>134000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>113987</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20013</不用額(合計)></row>
<row _id="1930"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>35570</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42570</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1931"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>21   追浜コミュニティセンター北館運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>4565000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>120422</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4685422</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4676313</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9109</不用額(合計)></row>
<row _id="1932"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>21   追浜コミュニティセンター北館運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>155000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>155000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>124124</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30876</不用額(合計)></row>
<row _id="1933"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>21   追浜コミュニティセンター北館運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46449</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8551</不用額(合計)></row>
<row _id="1934"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>21   追浜コミュニティセンター北館運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>166375</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>625</不用額(合計)></row>
<row _id="1935"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>8749000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8749000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8624095</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>124905</不用額(合計)></row>
<row _id="1936"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>232000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>47680</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>279680</予算現額(合計)><支出済額(合計)>279680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1937"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>872000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>872000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>332000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>540000</不用額(合計)></row>
<row _id="1938"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10400</不用額(合計)></row>
<row _id="1939"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>1686000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>344000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>397820</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2427820</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2316243</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111577</不用額(合計)></row>
<row _id="1940"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>215000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>178306</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36694</不用額(合計)></row>
<row _id="1941"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>3190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2613364</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>576636</不用額(合計)></row>
<row _id="1942"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>94000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67587</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26413</不用額(合計)></row>
<row _id="1943"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>196000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>196000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>189188</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6812</不用額(合計)></row>
<row _id="1944"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>24664000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24664000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23369652</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1294348</不用額(合計)></row>
<row _id="1945"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="1946"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12740</不用額(合計)></row>
<row _id="1947"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>7299000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2565000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>192060</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10056060</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9331024</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>725036</不用額(合計)></row>
<row _id="1948"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>709000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>709000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>643493</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65507</不用額(合計)></row>
<row _id="1949"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>11366000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-90960</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11275040</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10168396</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1106644</不用額(合計)></row>
<row _id="1950"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>466000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>466000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>344799</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>121201</不用額(合計)></row>
<row _id="1951"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>002  施設営繕工事費</細目><細々目>05   三春コミュニティセンター施設営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1952"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>002  施設営繕工事費</細目><細々目>05   三春コミュニティセンター施設営繕工事費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>24600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1953"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>002  施設営繕工事費</細目><細々目>05   三春コミュニティセンター施設営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>35200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29784271</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5415729</不用額(合計)></row>
<row _id="1954"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>002  施設営繕工事費</細目><細々目>07   鴨居コミュニティセンター施設営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33000</不用額(合計)></row>
<row _id="1955"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>002  施設営繕工事費</細目><細々目>07   鴨居コミュニティセンター施設営繕工事費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="1956"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>002  施設営繕工事費</細目><細々目>07   鴨居コミュニティセンター施設営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>28457000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28457000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22602553</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5854447</不用額(合計)></row>
<row _id="1957"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="1958"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14200</不用額(合計)></row>
<row _id="1959"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-60437</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>203563</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57682</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>145881</不用額(合計)></row>
<row _id="1960"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>164000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>138511</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28489</不用額(合計)></row>
<row _id="1961"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>33933000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>57437</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33990437</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33990437</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1962"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>4026000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4026000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4019021</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6979</不用額(合計)></row>
<row _id="1963"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18645</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1355</不用額(合計)></row>
<row _id="1964"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>14484000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14484000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14157173</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>326827</不用額(合計)></row>
<row _id="1965"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>16290000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16290000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15313035</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>976965</不用額(合計)></row>
<row _id="1966"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1507000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1507000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1474370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32630</不用額(合計)></row>
<row _id="1967"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="1968"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>242000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>242000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>118982</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123018</不用額(合計)></row>
<row _id="1969"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>118305</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4695</不用額(合計)></row>
<row _id="1970"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1658000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1658000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1616516</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41484</不用額(合計)></row>
<row _id="1971"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>14574000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14574000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13674693</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>899307</不用額(合計)></row>
<row _id="1972"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1973"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1039000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1039000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>823828</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>215172</不用額(合計)></row>
<row _id="1974"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>11279000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11279000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10927565</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>351435</不用額(合計)></row>
<row _id="1975"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1098481</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16519</不用額(合計)></row>
<row _id="1976"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6640</不用額(合計)></row>
<row _id="1977"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-145200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>294800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>268884</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25916</不用額(合計)></row>
<row _id="1978"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>323000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>323000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>318146</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4854</不用額(合計)></row>
<row _id="1979"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1091000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1091000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1090063</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>937</不用額(合計)></row>
<row _id="1980"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>5278000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5278000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5108268</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>169732</不用額(合計)></row>
<row _id="1981"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>145200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>155200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>145200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1982"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>5036000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5036000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4868718</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>167282</不用額(合計)></row>
<row _id="1983"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>004  市民サービスセンター追浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター追浜店運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>6036000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6036000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5180643</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>855357</不用額(合計)></row>
<row _id="1984"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>004  市民サービスセンター追浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター追浜店運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>577000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>577000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>405952</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>171048</不用額(合計)></row>
<row _id="1985"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>004  市民サービスセンター追浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター追浜店運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="1986"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>004  市民サービスセンター追浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター追浜店運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>79437</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95563</不用額(合計)></row>
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<row _id="1988"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>004  市民サービスセンター追浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター追浜店運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1335000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1335000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>869237</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>465763</不用額(合計)></row>
<row _id="1989"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>004  市民サービスセンター追浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター追浜店運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>5694000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5694000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5683261</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10739</不用額(合計)></row>
<row _id="1990"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>004  市民サービスセンター追浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター追浜店運営事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>5439000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5439000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3751824</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1687176</不用額(合計)></row>
<row _id="1991"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>004  市民サービスセンター追浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター追浜店運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>512000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>512000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>349411</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>162589</不用額(合計)></row>
<row _id="1992"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>12820000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12820000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11171333</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1648667</不用額(合計)></row>
<row _id="1993"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>02 給料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>36534000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36534000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36010477</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>523523</不用額(合計)></row>
<row _id="1994"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>7563000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7563000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6843106</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>719894</不用額(合計)></row>
<row _id="1995"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>7880000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7880000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7317472</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>562528</不用額(合計)></row>
<row _id="1996"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>243000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-11000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>232000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>217800</不用額(合計)></row>
<row _id="1997"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>2895000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2895000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1627708</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1267292</不用額(合計)></row>
<row _id="1998"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>48292000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>426800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48718800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12196454</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36522346</不用額(合計)></row>
<row _id="1999"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>266336000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-17513700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>248822300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>173073937</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75748363</不用額(合計)></row>
<row _id="2000"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>3043000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3043000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2762006</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280994</不用額(合計)></row>
<row _id="2001"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>139000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>102560</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>241560</予算現額(合計)><支出済額(合計)>241560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2002"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>02   マイナポイント支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-36129</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>183871</予算現額(合計)><支出済額(合計)>128524</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55347</不用額(合計)></row>
<row _id="2003"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>02   マイナポイント支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>29966000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>26930000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16995340</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73891340</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45755619</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>26930000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1205721</不用額(合計)></row>
<row _id="2004"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>02   マイナポイント支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>452000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>98000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>36129</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>586129</予算現額(合計)><支出済額(合計)>488129</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>98000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2005"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>03   個人番号カード交付事業（市民サービスセンター中央店）</細々目><節>02 給料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>8072000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8072000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8071200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2006"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>03   個人番号カード交付事業（市民サービスセンター中央店）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1244000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1244000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1223420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20580</不用額(合計)></row>
<row _id="2007"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>03   個人番号カード交付事業（市民サービスセンター中央店）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1823000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1823000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1805121</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17879</不用額(合計)></row>
<row _id="2008"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>03   個人番号カード交付事業（市民サービスセンター中央店）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33990</不用額(合計)></row>
<row _id="2009"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>03   個人番号カード交付事業（市民サービスセンター中央店）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32109</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9891</不用額(合計)></row>
<row _id="2010"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>03   個人番号カード交付事業（市民サービスセンター中央店）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>371000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>371000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>370524</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>476</不用額(合計)></row>
<row _id="2011"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>38958000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>59222</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39017222</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39017222</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2012"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>5478000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5478000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5371594</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106406</不用額(合計)></row>
<row _id="2013"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>23988</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32988</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5228</不用額(合計)></row>
<row _id="2014"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>5065000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-372336</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4692664</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3706286</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>986378</不用額(合計)></row>
<row _id="2015"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>289126</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>308126</予算現額(合計)><支出済額(合計)>308126</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2016"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29820</不用額(合計)></row>
<row _id="2017"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1042000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1042000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>787466</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>254534</不用額(合計)></row>
<row _id="2018"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1405000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1405000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1253717</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>151283</不用額(合計)></row>
<row _id="2019"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>28002000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-497860</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27504140</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20686272</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6817868</不用額(合計)></row>
<row _id="2020"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>4310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4186992</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123008</不用額(合計)></row>
<row _id="2021"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>497860</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>497860</予算現額(合計)><支出済額(合計)>497860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2022"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2023"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>40000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2024"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31380</不用額(合計)></row>
<row _id="2025"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>5475000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1184714</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4290286</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3792754</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>497532</不用額(合計)></row>
<row _id="2026"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>5801000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1424087</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7225087</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6992125</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>232962</不用額(合計)></row>
<row _id="2027"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>52171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>8228000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-530000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59869000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59419140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>449860</不用額(合計)></row>
<row _id="2028"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>12541000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12541000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12539976</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1024</不用額(合計)></row>
<row _id="2029"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>250627</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>262627</予算現額(合計)><支出済額(合計)>250627</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="2030"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>4788000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4788000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4787037</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>963</不用額(合計)></row>
<row _id="2031"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   自動車臨時運行許可事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="2032"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   自動車臨時運行許可事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>124000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>124000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54542</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69458</不用額(合計)></row>
<row _id="2033"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>07 住居表示費</項><目>01 住居表示費</目><細目>003  住居表示維持管理事業費</細目><細々目>01   住居表示維持管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15520</不用額(合計)></row>
<row _id="2034"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>07 住居表示費</項><目>01 住居表示費</目><細目>003  住居表示維持管理事業費</細目><細々目>01   住居表示維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>999000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>999000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>829554</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>169446</不用額(合計)></row>
<row _id="2035"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>07 住居表示費</項><目>01 住居表示費</目><細目>003  住居表示維持管理事業費</細目><細々目>01   住居表示維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>2921000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2921000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2337500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>583500</不用額(合計)></row>
<row _id="2036"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>181000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>71000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>252000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>251540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>460</不用額(合計)></row>
<row _id="2037"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5260</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18260</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2200</不用額(合計)></row>
<row _id="2038"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-25000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="2039"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>151000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-31852</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119148</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12878</不用額(合計)></row>
<row _id="2040"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14950</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27950</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2041"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>315000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>315000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>315000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2042"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160</不用額(合計)></row>
<row _id="2043"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>2035000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2035000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2028968</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6032</不用額(合計)></row>
<row _id="2044"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2045"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>398000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>398000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>387720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10280</不用額(合計)></row>
<row _id="2046"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>790857</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9143</不用額(合計)></row>
<row _id="2047"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2048"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>125718</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2282</不用額(合計)></row>
<row _id="2049"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>259160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3840</不用額(合計)></row>
<row _id="2050"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>1055000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1055000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>647340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>407660</不用額(合計)></row>
<row _id="2051"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29800</不用額(合計)></row>
<row _id="2052"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>530</不用額(合計)></row>
<row _id="2053"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32992</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55008</不用額(合計)></row>
<row _id="2054"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>17952000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17952000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13999941</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3952059</不用額(合計)></row>
<row _id="2055"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1626000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1626000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1625773</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>227</不用額(合計)></row>
<row _id="2056"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91000</不用額(合計)></row>
<row _id="2057"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26400</不用額(合計)></row>
<row _id="2058"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-34358</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49642</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46236</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3406</不用額(合計)></row>
<row _id="2059"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45000</不用額(合計)></row>
<row _id="2060"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>880000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>880000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>800000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="2061"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>069  戦争被害者支援事業費</細目><細々目>01   ウクライナ避難者一時金給付事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1300000</不用額(合計)></row>
<row _id="2062"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>15256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15256000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13244649</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2011351</不用額(合計)></row>
<row _id="2063"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1525000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1525000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1466883</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58117</不用額(合計)></row>
<row _id="2064"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81260</不用額(合計)></row>
<row _id="2065"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1661000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1661000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1392032</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>268968</不用額(合計)></row>
<row _id="2066"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41315</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60685</不用額(合計)></row>
<row _id="2067"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>2179000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2179000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2178396</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>604</不用額(合計)></row>
<row _id="2068"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>844000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>844000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>818076</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25924</不用額(合計)></row>
<row _id="2069"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>113000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37100</不用額(合計)></row>
<row _id="2070"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1980000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1980000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1980000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2071"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>11 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>159300</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-144819</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14481</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14481</不用額(合計)></row>
<row _id="2072"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>11 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10907000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2176110</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1384063</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11699047</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3641210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8057837</不用額(合計)></row>
<row _id="2073"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>11 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>27440</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-27427</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13</不用額(合計)></row>
<row _id="2074"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>11 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1187361</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-33293</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2854068</予算現額(合計)><支出済額(合計)>477073</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2376995</不用額(合計)></row>
<row _id="2075"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>11 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>58010000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>30124339</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5156679</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82977660</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16440562</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66537098</不用額(合計)></row>
<row _id="2076"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>11 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2077"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>11 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>537967000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>153666700</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>691633700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>591613868</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100019832</不用額(合計)></row>
<row _id="2078"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>11 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4329000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>7416220</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11745220</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4558952</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7186268</不用額(合計)></row>
<row _id="2079"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>11 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2950000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1661053719</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6746281</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4617800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3323900000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1293900000</不用額(合計)></row>
<row _id="2080"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>12 横須賀市生活応援臨時給付金給付事業費</目><細目>001  横須賀市生活応援臨時給付金給付事業費</細目><細々目>01   横須賀市生活応援臨時給付金給付事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>550000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>159864</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>390136</不用額(合計)></row>
<row _id="2081"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>12 横須賀市生活応援臨時給付金給付事業費</目><細目>001  横須賀市生活応援臨時給付金給付事業費</細目><細々目>01   横須賀市生活応援臨時給付金給付事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>22913000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>181500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23094500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12418657</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10675843</不用額(合計)></row>
<row _id="2082"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>12 横須賀市生活応援臨時給付金給付事業費</目><細目>001  横須賀市生活応援臨時給付金給付事業費</細目><細々目>01   横須賀市生活応援臨時給付金給付事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2083"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>12 横須賀市生活応援臨時給付金給付事業費</目><細目>001  横須賀市生活応援臨時給付金給付事業費</細目><細々目>01   横須賀市生活応援臨時給付金給付事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>74988000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2336026</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77324026</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77324026</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2084"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>12 横須賀市生活応援臨時給付金給付事業費</目><細目>001  横須賀市生活応援臨時給付金給付事業費</細目><細々目>01   横須賀市生活応援臨時給付金給付事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1549000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1549000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1549000</不用額(合計)></row>
<row _id="2085"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>12 横須賀市生活応援臨時給付金給付事業費</目><細目>001  横須賀市生活応援臨時給付金給付事業費</細目><細々目>01   横須賀市生活応援臨時給付金給付事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>820000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2517526</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>817482474</予算現額(合計)><支出済額(合計)>703600000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113882474</不用額(合計)></row>
<row _id="2086"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯臨時特別給付金給付事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>592239000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>592239000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>592238834</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>166</不用額(合計)></row>
<row _id="2087"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>02   子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（市民部臨時給付金担当）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>90757</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90757</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90757</不用額(合計)></row>
<row _id="2088"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>02   子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（市民部臨時給付金担当）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>16160</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3440</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12720</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9380</不用額(合計)></row>
<row _id="2089"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>02   子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（市民部臨時給付金担当）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>313512</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-122105</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>191407</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191407</不用額(合計)></row>
<row _id="2090"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>02   子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（市民部臨時給付金担当）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>24242446</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-120780</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24121666</予算現額(合計)><支出済額(合計)>102300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24019366</不用額(合計)></row>
<row _id="2091"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>02   子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（市民部臨時給付金担当）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>268692830</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-267796170</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>896660</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>896660</不用額(合計)></row>
<row _id="2092"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>02   子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（市民部臨時給付金担当）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1485129</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1332383</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>152746</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152746</不用額(合計)></row>
<row _id="2093"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>02   子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（市民部臨時給付金担当）</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>304975122</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>269374878</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>574350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>119400000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>454950000</不用額(合計)></row>
<row _id="2094"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>002  計量器定期検査事業費</細目><細々目>01   計量器定期検査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="2095"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>002  計量器定期検査事業費</細目><細々目>01   計量器定期検査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22397</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15603</不用額(合計)></row>
<row _id="2096"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>002  計量器定期検査事業費</細目><細々目>01   計量器定期検査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>2356000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2356000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1802355</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>553645</不用額(合計)></row>
<row _id="2097"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>003  適正計量指導普及事業費</細目><細々目>01   適正計量指導普及事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40060</不用額(合計)></row>
<row _id="2098"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>003  適正計量指導普及事業費</細目><細々目>01   適正計量指導普及事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>245000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>245000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>196037</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48963</不用額(合計)></row>
<row _id="2099"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>003  適正計量指導普及事業費</細目><細々目>01   適正計量指導普及事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140</不用額(合計)></row>
<row _id="2100"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>003  適正計量指導普及事業費</細目><細々目>01   適正計量指導普及事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2101"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>456000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>456000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>264000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>192000</不用額(合計)></row>
<row _id="2102"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42000</不用額(合計)></row>
<row _id="2103"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>1055000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1047000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>961837</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85163</不用額(合計)></row>
<row _id="2104"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>511000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>511000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>426406</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84594</不用額(合計)></row>
<row _id="2105"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300</不用額(合計)></row>
<row _id="2106"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65071</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10929</不用額(合計)></row>
<row _id="2107"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25854</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29146</不用額(合計)></row>
<row _id="2108"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="2109"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>13485000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3140000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16625000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16252165</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>372835</不用額(合計)></row>
<row _id="2110"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>2693000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2693000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2111"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>447000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-447000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2112"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>2465000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2465000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2251666</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>213334</不用額(合計)></row>
<row _id="2113"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>366000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>366000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>333000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33000</不用額(合計)></row>
<row _id="2114"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>155610</不用額(合計)></row>
<row _id="2115"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19724</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>276</不用額(合計)></row>
<row _id="2116"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>581000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>581000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>444028</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>136972</不用額(合計)></row>
<row _id="2117"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>920</不用額(合計)></row>
<row _id="2118"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23820</不用額(合計)></row>
<row _id="2119"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>1059000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1059000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>176080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>882920</不用額(合計)></row>
<row _id="2120"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>7909000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7909000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7877200</不用額(合計)></row>
<row _id="2121"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>1371000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1371000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>478437</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>892563</不用額(合計)></row>
<row _id="2122"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>990000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>990000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>990000</不用額(合計)></row>
<row _id="2123"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>10244000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10244000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2376000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7868000</不用額(合計)></row>
<row _id="2124"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527300000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>21600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1685730</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19914270</不用額(合計)></row>
<row _id="2125"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>02   社会事業団体指導育成業務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2126"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>03   国民健康保険組合指導育成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531550000健康保険課</所属><当初予算額(合計)>670000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>670000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>653300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16700</不用額(合計)></row>
<row _id="2127"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>022  国民健康保険等医療費適正化事業費</細目><細々目>01   国民健康保険等医療費適正化事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16312</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25688</不用額(合計)></row>
<row _id="2128"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>022  国民健康保険等医療費適正化事業費</細目><細々目>01   国民健康保険等医療費適正化事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>782000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>782000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>782000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2129"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>026  特別会計国民健康保険費繰出金</細目><細々目>01   特別会計国民健康保険費繰出金</細々目><節>27 繰出金</節><所属>2531550000健康保険課</所属><当初予算額(合計)>3113000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>349674000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3462674000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3416010996</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46663004</不用額(合計)></row>
<row _id="2130"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   援護関係業務</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>810000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>810000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>715000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95000</不用額(合計)></row>
<row _id="2131"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>025  後期高齢者医療広域連合負担金</細目><細々目>01   後期高齢者医療広域連合負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531550000健康保険課</所属><当初予算額(合計)>118011000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2076000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115935000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>115934593</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>407</不用額(合計)></row>
<row _id="2132"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>027  後期高齢者医療給付費市負担金</細目><細々目>01   後期高齢者医療給付費市負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531550000健康保険課</所属><当初予算額(合計)>4459260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-123446000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4335814000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4335813345</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>655</不用額(合計)></row>
<row _id="2133"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>028  特別会計後期高齢者医療費繰出金</細目><細々目>01   特別会計後期高齢者医療費繰出金</細々目><節>27 繰出金</節><所属>2531550000健康保険課</所属><当初予算額(合計)>1066000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-31692000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1034308000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1034307018</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>982</不用額(合計)></row>
<row _id="2134"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>003  病院事業会計負担金、補助金、出資金</細目><細々目>01   病院事業会計負担金、補助金、出資金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>999000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>999000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>999000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2135"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>01   災害時救急医療対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="2136"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>01   災害時救急医療対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>8754000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8754000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8014050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>739950</不用額(合計)></row>
<row _id="2137"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>01   災害時救急医療対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77742</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51258</不用額(合計)></row>
<row _id="2138"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>02   救急医療対策補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>4717000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4717000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4439000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>278000</不用額(合計)></row>
<row _id="2139"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>03   産科医療対策支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>5400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4674000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>726000</不用額(合計)></row>
<row _id="2140"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>06   看護師確保対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1122000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1122000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1122000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2141"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>09   中和抗体薬療法支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>24000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-19450000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4550000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2142"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>10   指定管理施設持続化支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>67520000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67520000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>67520000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2143"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>98   地域医療政策事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>179000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>179000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>103466</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75534</不用額(合計)></row>
<row _id="2144"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>008  いのちの基金積立金</細目><細々目>01   いのちの基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>16687000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-9006000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7681000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6639041</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1041959</不用額(合計)></row>
<row _id="2145"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>009  横須賀市医師会等補助金</細目><細々目>01   横須賀市医師会等助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>920000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>920000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>920000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2146"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1318000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1318000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1090117</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>227883</不用額(合計)></row>
<row _id="2147"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-121165</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109835</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57415</不用額(合計)></row>
<row _id="2148"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20117</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>159883</不用額(合計)></row>
<row _id="2149"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1536000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1536000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1024616</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>511384</不用額(合計)></row>
<row _id="2150"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>152000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7250</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>159250</予算現額(合計)><支出済額(合計)>156625</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2625</不用額(合計)></row>
<row _id="2151"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2152"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>967000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>90013</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1057013</予算現額(合計)><支出済額(合計)>989363</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67650</不用額(合計)></row>
<row _id="2153"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>2540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>23902</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2563902</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2530000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33902</不用額(合計)></row>
<row _id="2154"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37728</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47272</不用額(合計)></row>
<row _id="2155"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4200</不用額(合計)></row>
<row _id="2156"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（保健予防課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>2551000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2551000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2320187</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>230813</不用額(合計)></row>
<row _id="2157"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（保健予防課）</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>728000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>728000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>318000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>410000</不用額(合計)></row>
<row _id="2158"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（保健予防課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>306000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>306000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>242020</不用額(合計)></row>
<row _id="2159"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（保健予防課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>801000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>801000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>469956</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>331044</不用額(合計)></row>
<row _id="2160"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（保健予防課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>343000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>343000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>114973</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>228027</不用額(合計)></row>
<row _id="2161"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（保健予防課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>3303000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3303000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1340224</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1962776</不用額(合計)></row>
<row _id="2162"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（保健予防課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>760</不用額(合計)></row>
<row _id="2163"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（保健予防課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>1775000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1775000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1650000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125000</不用額(合計)></row>
<row _id="2164"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（保健予防課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="2165"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（保健予防課）</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>8515000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8515000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1737206</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6777794</不用額(合計)></row>
<row _id="2166"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（保健予防課）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1074000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1902697</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2976697</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2976299</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>398</不用額(合計)></row>
<row _id="2167"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>05   結核健康診断事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="2168"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>05   結核健康診断事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>3789000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3789000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2353123</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1435877</不用額(合計)></row>
<row _id="2169"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>06   結核対策事業（小児予防接種）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>10740000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10740000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9661212</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1078788</不用額(合計)></row>
<row _id="2170"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>06   結核対策事業（小児予防接種）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76000</不用額(合計)></row>
<row _id="2171"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>06   結核対策事業（小児予防接種）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>12551000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12551000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11332541</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1218459</不用額(合計)></row>
<row _id="2172"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>06   結核対策事業（小児予防接種）</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>318000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>318000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>157117</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160883</不用額(合計)></row>
<row _id="2173"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（保健予防課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>260000</不用額(合計)></row>
<row _id="2174"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（保健予防課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>247244</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>304244</予算現額(合計)><支出済額(合計)>249564</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54680</不用額(合計)></row>
<row _id="2175"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（保健予防課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>536000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>536000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>343234</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>192766</不用額(合計)></row>
<row _id="2176"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（保健予防課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66551</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33449</不用額(合計)></row>
<row _id="2177"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（保健予防課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>529000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>529000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>196350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>332650</不用額(合計)></row>
<row _id="2178"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（保健予防課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64000</不用額(合計)></row>
<row _id="2179"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（保健予防課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42000</不用額(合計)></row>
<row _id="2180"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（保健予防課）</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2181"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（保健予防課）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>730000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>730000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>729086</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>914</不用額(合計)></row>
<row _id="2182"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（保健予防課）</細々目><節>26 公課費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="2183"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（小児予防接種）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>2221000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2221000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2145252</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75748</不用額(合計)></row>
<row _id="2184"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（小児予防接種）</細々目><節>02 給料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2015400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38600</不用額(合計)></row>
<row _id="2185"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（小児予防接種）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>313040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12960</不用額(合計)></row>
<row _id="2186"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（小児予防接種）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>468000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>468000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>411600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56400</不用額(合計)></row>
<row _id="2187"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（小児予防接種）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3720</不用額(合計)></row>
<row _id="2188"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（小児予防接種）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>215408000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>215408000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>180339106</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35068894</不用額(合計)></row>
<row _id="2189"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（小児予防接種）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>5548000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-27444</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5520556</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3396526</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2124030</不用額(合計)></row>
<row _id="2190"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（小児予防接種）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>302905000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>302905000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>239288253</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63616747</不用額(合計)></row>
<row _id="2191"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（小児予防接種）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="2192"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（小児予防接種）</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>6583000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6583000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3633574</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2949426</不用額(合計)></row>
<row _id="2193"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（小児予防接種）</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>3335000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>27444</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3362444</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3362444</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2194"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>03   感染症対策事業（健康安全科学センター）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>1748000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-276000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1472000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>570053</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>901947</不用額(合計)></row>
<row _id="2195"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>03   感染症対策事業（健康安全科学センター）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>5411000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>276000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5687000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4824600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>862400</不用額(合計)></row>
<row _id="2196"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>03   感染症対策事業（健康安全科学センター）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1299643</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>357</不用額(合計)></row>
<row _id="2197"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="2198"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7980</不用額(合計)></row>
<row _id="2199"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>1297000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1297000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1033676</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>263324</不用額(合計)></row>
<row _id="2200"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>222173000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8526008</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>230699008</予算現額(合計)><支出済額(合計)>230699008</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2201"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85435</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58565</不用額(合計)></row>
<row _id="2202"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>172000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>172000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172000</不用額(合計)></row>
<row _id="2203"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>07   ヒブ・小児用肺炎球菌等ワクチン接種事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>2423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2423000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1923971</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>499029</不用額(合計)></row>
<row _id="2204"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>07   ヒブ・小児用肺炎球菌等ワクチン接種事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>363000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>259375</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>103625</不用額(合計)></row>
<row _id="2205"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>07   ヒブ・小児用肺炎球菌等ワクチン接種事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>559000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>559000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>338668</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>220332</不用額(合計)></row>
<row _id="2206"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>07   ヒブ・小児用肺炎球菌等ワクチン接種事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2207"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>07   ヒブ・小児用肺炎球菌等ワクチン接種事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>183391000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>183391000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>128009185</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55381815</不用額(合計)></row>
<row _id="2208"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>07   ヒブ・小児用肺炎球菌等ワクチン接種事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>2935000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2935000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2861595</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73405</不用額(合計)></row>
<row _id="2209"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>07   ヒブ・小児用肺炎球菌等ワクチン接種事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>128631000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128631000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105383977</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23247023</不用額(合計)></row>
<row _id="2210"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>07   ヒブ・小児用肺炎球菌等ワクチン接種事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>3991000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5076000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9067000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4490699</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4576301</不用額(合計)></row>
<row _id="2211"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>08   高齢者肺炎球菌予防接種事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6488</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>922488</予算現額(合計)><支出済額(合計)>896488</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="2212"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>08   高齢者肺炎球菌予防接種事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9440</不用額(合計)></row>
<row _id="2213"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>08   高齢者肺炎球菌予防接種事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>322000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6488</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>315512</予算現額(合計)><支出済額(合計)>291239</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24273</不用額(合計)></row>
<row _id="2214"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>08   高齢者肺炎球菌予防接種事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>29666000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2307066</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27358934</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22588494</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4770440</不用額(合計)></row>
<row _id="2215"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>08   高齢者肺炎球菌予防接種事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59000</不用額(合計)></row>
<row _id="2216"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>08   高齢者肺炎球菌予防接種事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>172000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>172000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172000</不用額(合計)></row>
<row _id="2217"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型インフルエンザ等対策事業（保健所企画課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>2608000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2597000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5205000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2170086</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3034914</不用額(合計)></row>
<row _id="2218"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型インフルエンザ等対策事業（保健所企画課）</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>408000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>66380000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1933760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68721760</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28804191</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39917569</不用額(合計)></row>
<row _id="2219"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型インフルエンザ等対策事業（保健所企画課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12260</不用額(合計)></row>
<row _id="2220"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型インフルエンザ等対策事業（保健所企画課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>18403000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>172499000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1732725</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>189169275</予算現額(合計)><支出済額(合計)>181299979</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7869296</不用額(合計)></row>
<row _id="2221"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型インフルエンザ等対策事業（保健所企画課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>193237000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>270995000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-11731179</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>452500821</予算現額(合計)><支出済額(合計)>199406141</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>253094680</不用額(合計)></row>
<row _id="2222"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型インフルエンザ等対策事業（保健所企画課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>359549000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>860809000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2299550</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1222657550</予算現額(合計)><支出済額(合計)>559725040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>662932510</不用額(合計)></row>
<row _id="2223"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型インフルエンザ等対策事業（保健所企画課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>838200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>838200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>304572</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>533628</不用額(合計)></row>
<row _id="2224"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型インフルエンザ等対策事業（保健所企画課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1814660</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1814660</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1814660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2225"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型インフルエンザ等対策事業（保健所企画課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>143296000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>476022000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6907734</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>626225734</予算現額(合計)><支出済額(合計)>399694734</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>226531000</不用額(合計)></row>
<row _id="2226"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型インフルエンザ等対策事業（保健所企画課）</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>178200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1439300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1617500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>598626814</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1018873186</不用額(合計)></row>
<row _id="2227"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型インフルエンザ等対策事業（保健所企画課）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>97132000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>97131848</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152</不用額(合計)></row>
<row _id="2228"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1560000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>3028000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2612000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1976000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>728000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1248000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2229"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>8975000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5884086</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14859086</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5884086</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>8975000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2230"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>240000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-240000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2231"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>116000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>34000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>116000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20610</不用額(合計)></row>
<row _id="2232"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>11662000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>28859808</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-24679148</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15842660</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1377657</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>11449000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3016003</不用額(合計)></row>
<row _id="2233"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>137917000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>51838069</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12053362</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>177701707</予算現額(合計)><支出済額(合計)>69982787</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>105481000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2237920</不用額(合計)></row>
<row _id="2234"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6937960000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2750879694</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-82743575</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9606096119</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4052353247</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>5461728000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92014872</不用額(合計)></row>
<row _id="2235"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>244034000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>79714809</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>117396236</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>441145045</予算現額(合計)><支出済額(合計)>203228901</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>236876928</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1039216</不用額(合計)></row>
<row _id="2236"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1284000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1370425</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1197375</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3851800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2567800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1284000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2237"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6368000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>6654960</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2149612</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10873348</予算現額(合計)><支出済額(合計)>326430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>6368000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4178918</不用額(合計)></row>
<row _id="2238"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2459600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2459600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2459599635</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>365</不用額(合計)></row>
<row _id="2239"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>11   風しん抗体検査・予防接種事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>1041000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1041000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>974350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66650</不用額(合計)></row>
<row _id="2240"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>11   風しん抗体検査・予防接種事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>517000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>300078</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>216922</不用額(合計)></row>
<row _id="2241"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>11   風しん抗体検査・予防接種事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>2940000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2990588</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5930588</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5843826</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86762</不用額(合計)></row>
<row _id="2242"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>11   風しん抗体検査・予防接種事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>64554000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9209530</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55344470</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26737140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28607330</不用額(合計)></row>
<row _id="2243"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>11   風しん抗体検査・予防接種事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45000</不用額(合計)></row>
<row _id="2244"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>11   風しん抗体検査・予防接種事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>172000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>172000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172000</不用額(合計)></row>
<row _id="2245"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>11   風しん抗体検査・予防接種事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4248000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4248000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4248000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2246"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>12   新型インフルエンザ等対策事業（健康安全科学センター）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>4188000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4188000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4186501</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1499</不用額(合計)></row>
<row _id="2247"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>2487000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2487000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2320640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>166360</不用額(合計)></row>
<row _id="2248"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>426000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>426000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>382111</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43889</不用額(合計)></row>
<row _id="2249"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>559000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>559000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>523963</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35037</不用額(合計)></row>
<row _id="2250"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>2866000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2866000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1668340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1197660</不用額(合計)></row>
<row _id="2251"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>463000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>463000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>377460</不用額(合計)></row>
<row _id="2252"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>1292000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1292000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>806606</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>485394</不用額(合計)></row>
<row _id="2253"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>154000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>154000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60494</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93506</不用額(合計)></row>
<row _id="2254"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>15561000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15561000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15483704</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77296</不用額(合計)></row>
<row _id="2255"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>94000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45010</不用額(合計)></row>
<row _id="2256"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>590000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>590000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>504000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86000</不用額(合計)></row>
<row _id="2257"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>448000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>448000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>439989</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8011</不用額(合計)></row>
<row _id="2258"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>948000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>948000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>672400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>275600</不用額(合計)></row>
<row _id="2259"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80660</不用額(合計)></row>
<row _id="2260"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>275000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>138641</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>136359</不用額(合計)></row>
<row _id="2261"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>153842</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13158</不用額(合計)></row>
<row _id="2262"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22520</不用額(合計)></row>
<row _id="2263"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117000</不用額(合計)></row>
<row _id="2264"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>368000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>368000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>368000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2265"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（保健予防課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43000</不用額(合計)></row>
<row _id="2266"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（保健予防課）</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="2267"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（保健予防課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="2268"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（保健予防課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>532000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>532000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>236007</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>295993</不用額(合計)></row>
<row _id="2269"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（保健予防課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34432</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72568</不用額(合計)></row>
<row _id="2270"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（保健予防課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27280</不用額(合計)></row>
<row _id="2271"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（保健予防課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
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<row _id="2274"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>02   エイズ対策事業（健康安全科学センター）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>856000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>856000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>468325</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>387675</不用額(合計)></row>
<row _id="2275"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>02   エイズ対策事業（健康安全科学センター）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>112000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>112000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2276"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（保健予防課）</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>1580000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1580000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1508000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72000</不用額(合計)></row>
<row _id="2277"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（保健予防課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="2278"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（保健予防課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>226000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>226000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96878</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>129122</不用額(合計)></row>
<row _id="2279"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（保健予防課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>127200</不用額(合計)></row>
<row _id="2280"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（保健予防課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>363000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>363000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2281"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（保健予防課）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>213000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>213000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>212715</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>285</不用額(合計)></row>
<row _id="2282"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>02   結核・感染症発生動向調査事業（健康安全科学センター）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>3942000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3942000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2401640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1540360</不用額(合計)></row>
<row _id="2283"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>02   結核・感染症発生動向調査事業（健康安全科学センター）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>1962000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1962000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1948980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13020</不用額(合計)></row>
<row _id="2284"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>02   結核・感染症発生動向調査事業（健康安全科学センター）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14259</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>741</不用額(合計)></row>
<row _id="2285"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>02   結核・感染症発生動向調査事業（健康安全科学センター）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>345000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>345000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>344950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50</不用額(合計)></row>
<row _id="2286"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>008  医療等給付事業費</細目><細々目>02   結核児童療育医療費給付事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2287"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>008  医療等給付事業費</細目><細々目>02   結核児童療育医療費給付事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="2288"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>008  医療等給付事業費</細目><細々目>02   結核児童療育医療費給付事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="2289"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>008  医療等給付事業費</細目><細々目>02   結核児童療育医療費給付事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>488000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-117480</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>370520</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>370520</不用額(合計)></row>
<row _id="2290"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>008  医療等給付事業費</細目><細々目>02   結核児童療育医療費給付事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>117480</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117480</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2291"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>009  骨髄提供希望者登録推進事業費</細目><細々目>01   骨髄提供希望者登録推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="2292"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>009  骨髄提供希望者登録推進事業費</細目><細々目>01   骨髄提供希望者登録推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21296</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37704</不用額(合計)></row>
<row _id="2293"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>009  骨髄提供希望者登録推進事業費</細目><細々目>01   骨髄提供希望者登録推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2294"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>009  骨髄提供希望者登録推進事業費</細目><細々目>01   骨髄提供希望者登録推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4140</不用額(合計)></row>
<row _id="2295"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>009  骨髄提供希望者登録推進事業費</細目><細々目>01   骨髄提供希望者登録推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>560000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280000</不用額(合計)></row>
<row _id="2296"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>011  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="2297"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>011  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>402000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>402000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>365820</不用額(合計)></row>
<row _id="2298"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>011  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>336000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>336000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>216000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="2299"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>921000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13470</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>934470</予算現額(合計)><支出済額(合計)>934470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2300"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>31366</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122366</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54366</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68000</不用額(合計)></row>
<row _id="2301"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>233000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-13470</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>219530</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>202260</不用額(合計)></row>
<row _id="2302"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>2201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-117166</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2083834</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1122725</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>961109</不用額(合計)></row>
<row _id="2303"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>331000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>331000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>226405</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104595</不用額(合計)></row>
<row _id="2304"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>2498000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2498000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2465087</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32913</不用額(合計)></row>
<row _id="2305"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37730</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52270</不用額(合計)></row>
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<row _id="2307"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>227000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>227000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>210000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="2308"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="2310"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>131000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>131000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106220</不用額(合計)></row>
<row _id="2311"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>482000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-16244</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>465756</予算現額(合計)><支出済額(合計)>215716</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>250040</不用額(合計)></row>
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<row _id="2313"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>1422000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1422000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1346400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75600</不用額(合計)></row>
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<row _id="2315"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21800</不用額(合計)></row>
<row _id="2316"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>5237000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6514000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11751000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9694400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2056600</不用額(合計)></row>
<row _id="2317"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>1079000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14536</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1093536</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1090896</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2640</不用額(合計)></row>
<row _id="2318"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>334000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-164536</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>169464</予算現額(合計)><支出済額(合計)>129000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40464</不用額(合計)></row>
<row _id="2319"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>82000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50060</不用額(合計)></row>
<row _id="2320"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>10509000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>344190</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10853190</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8640231</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1723000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>489959</不用額(合計)></row>
<row _id="2321"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>539000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>539000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>466143</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72857</不用額(合計)></row>
<row _id="2322"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>13017000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7022000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-194190</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5800810</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3226294</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>500000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2074516</不用額(合計)></row>
<row _id="2323"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>332000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>332000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>314512</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17488</不用額(合計)></row>
<row _id="2324"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>43000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15990000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>27010000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2325"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>7168000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7168000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>252219</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>6901010</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14771</不用額(合計)></row>
<row _id="2326"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>5927000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5927000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4651200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1275800</不用額(合計)></row>
<row _id="2327"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>005  動物愛護基金積立金</細目><細々目>01   動物愛護基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>512000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>17383000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17895000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15106723</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2788277</不用額(合計)></row>
<row _id="2328"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>11536000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11536000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10300630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1235370</不用額(合計)></row>
<row _id="2329"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>1842000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1842000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1682652</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>159348</不用額(合計)></row>
<row _id="2330"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2331"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>225840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104160</不用額(合計)></row>
<row _id="2332"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>424000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>424000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>422710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1290</不用額(合計)></row>
<row _id="2333"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>89000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85870</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3130</不用額(合計)></row>
<row _id="2334"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2335"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>570000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>570000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>570000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2336"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>03   周産期支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>394000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>394000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>393691</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>309</不用額(合計)></row>
<row _id="2337"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>280000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>280000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>199472</不用額(合計)></row>
<row _id="2338"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>250000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57428</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>192572</不用額(合計)></row>
<row _id="2339"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>132000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1202</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130798</不用額(合計)></row>
<row _id="2340"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1650000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>100000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1750000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1650000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="2341"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>500000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>164440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>335560</不用額(合計)></row>
<row _id="2342"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>44000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2343"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>01   母子健康教育指導事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>2651000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2651000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2190050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>460950</不用額(合計)></row>
<row _id="2344"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>01   母子健康教育指導事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2345"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>01   母子健康教育指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3280</不用額(合計)></row>
<row _id="2346"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>01   母子健康教育指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>161000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>161000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>158691</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2309</不用額(合計)></row>
<row _id="2347"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>01   母子健康教育指導事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29872</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25128</不用額(合計)></row>
<row _id="2348"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>01   母子健康教育指導事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4490</不用額(合計)></row>
<row _id="2349"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>937000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>937000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>848672</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88328</不用額(合計)></row>
<row _id="2350"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2351"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2692</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>280308</予算現額(合計)><支出済額(合計)>279880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>428</不用額(合計)></row>
<row _id="2352"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>445000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2692</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>447692</予算現額(合計)><支出済額(合計)>447692</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2353"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>32500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>82500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2354"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2355"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>261000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>233681</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6819</不用額(合計)></row>
<row _id="2356"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6985</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8015</不用額(合計)></row>
<row _id="2357"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13120</不用額(合計)></row>
<row _id="2358"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>186000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>186000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>178080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7920</不用額(合計)></row>
<row _id="2359"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2360"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="2361"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>179000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>179000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>149051</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29949</不用額(合計)></row>
<row _id="2362"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18954</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46</不用額(合計)></row>
<row _id="2363"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>990000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>990000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>990000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2364"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10620</不用額(合計)></row>
<row _id="2365"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4880</不用額(合計)></row>
<row _id="2366"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>151000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>151000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>151000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2367"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>04   特定不妊治療費助成事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31000</不用額(合計)></row>
<row _id="2368"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>04   特定不妊治療費助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2369"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>04   特定不妊治療費助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1353</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>647</不用額(合計)></row>
<row _id="2370"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>04   特定不妊治療費助成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27706</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14294</不用額(合計)></row>
<row _id="2371"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>04   特定不妊治療費助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>68800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-15000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28330530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25469470</不用額(合計)></row>
<row _id="2372"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>05   不育症治療費助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2373"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>05   不育症治療費助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160</不用額(合計)></row>
<row _id="2374"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>05   不育症治療費助成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2740</不用額(合計)></row>
<row _id="2375"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>05   不育症治療費助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>975000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>975000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>833980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141020</不用額(合計)></row>
<row _id="2376"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>8075000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8075000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6808047</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1266953</不用額(合計)></row>
<row _id="2377"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2378"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>229580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96420</不用額(合計)></row>
<row _id="2379"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>445000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2692</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>447692</予算現額(合計)><支出済額(合計)>447692</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2380"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>7140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-992692</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2747308</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2618000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>129308</不用額(合計)></row>
<row _id="2381"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41280</不用額(合計)></row>
<row _id="2382"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>2675000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-16000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-76725</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2582275</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1862019</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>720256</不用額(合計)></row>
<row _id="2383"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>6790000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6790000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5800634</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>989366</不用額(合計)></row>
<row _id="2384"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>246080000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3174000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1540000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1066725</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>245512725</予算現額(合計)><支出済額(合計)>232730614</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12782111</不用額(合計)></row>
<row _id="2385"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>3156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-489000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2667000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1396725</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1270275</不用額(合計)></row>
<row _id="2386"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2387"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>01   健康増進計画・食育推進計画推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-61266</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>250734</予算現額(合計)><支出済額(合計)>195000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55734</不用額(合計)></row>
<row _id="2388"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>01   健康増進計画・食育推進計画推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="2389"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>01   健康増進計画・食育推進計画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32480</不用額(合計)></row>
<row _id="2390"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>01   健康増進計画・食育推進計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>145000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57874</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87126</不用額(合計)></row>
<row _id="2391"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>01   健康増進計画・食育推進計画推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14180</不用額(合計)></row>
<row _id="2392"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>05   健康づくり連携事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="2393"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>05   健康づくり連携事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57109</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9891</不用額(合計)></row>
<row _id="2394"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>05   健康づくり連携事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2395"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>06   受動喫煙防止事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91440</不用額(合計)></row>
<row _id="2396"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>06   受動喫煙防止事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>104194</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10806</不用額(合計)></row>
<row _id="2397"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>008  健康教育事業費</細目><細々目>01   健康教育事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>802000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>802000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>640015</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>161985</不用額(合計)></row>
<row _id="2398"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>008  健康教育事業費</細目><細々目>01   健康教育事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>474000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>474000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>102800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>371200</不用額(合計)></row>
<row _id="2399"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>008  健康教育事業費</細目><細々目>01   健康教育事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32740</不用額(合計)></row>
<row _id="2400"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>008  健康教育事業費</細目><細々目>01   健康教育事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>337000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>337000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>210780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>126220</不用額(合計)></row>
<row _id="2401"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>008  健康教育事業費</細目><細々目>01   健康教育事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1254</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2746</不用額(合計)></row>
<row _id="2402"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>008  健康教育事業費</細目><細々目>01   健康教育事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105000</不用額(合計)></row>
<row _id="2403"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>008  健康教育事業費</細目><細々目>01   健康教育事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13720</不用額(合計)></row>
<row _id="2404"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>008  健康教育事業費</細目><細々目>04   健康教育事業（こども健康課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>229000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>229000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>194639</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34361</不用額(合計)></row>
<row _id="2405"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>008  健康教育事業費</細目><細々目>04   健康教育事業（こども健康課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="2406"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>008  健康教育事業費</細目><細々目>04   健康教育事業（こども健康課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4760</不用額(合計)></row>
<row _id="2407"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>009  健康相談事業費</細目><細々目>01   健康相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95292</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25708</不用額(合計)></row>
<row _id="2408"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>009  健康相談事業費</細目><細々目>01   健康相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>650</不用額(合計)></row>
<row _id="2409"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2410"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2411"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67977</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19023</不用額(合計)></row>
<row _id="2412"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10240</不用額(合計)></row>
<row _id="2413"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2414"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2510</不用額(合計)></row>
<row _id="2415"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="2416"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59820</不用額(合計)></row>
<row _id="2417"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>217000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>217000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>175880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41120</不用額(合計)></row>
<row _id="2418"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2472</不用額(合計)></row>
<row _id="2419"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4010</不用額(合計)></row>
<row _id="2420"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7520</不用額(合計)></row>
<row _id="2421"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="2422"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="2423"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="2424"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88057</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46943</不用額(合計)></row>
<row _id="2425"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1056</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1944</不用額(合計)></row>
<row _id="2426"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>94000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44000</不用額(合計)></row>
<row _id="2427"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8460</不用額(合計)></row>
<row _id="2428"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2429"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>011  生涯現役基金積立金</細目><細々目>01   生涯現役基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>5223000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3210000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>61266</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2074266</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2074266</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2430"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>16569000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-42812</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16526188</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12164134</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4362054</不用額(合計)></row>
<row _id="2431"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>4107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4106400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="2432"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>613000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>613000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>596680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16320</不用額(合計)></row>
<row _id="2433"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>889000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>42812</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>931812</予算現額(合計)><支出済額(合計)>931812</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2434"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2435"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>2165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1573857</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>591143</不用額(合計)></row>
<row _id="2436"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>1426000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1426000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1190680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>235320</不用額(合計)></row>
<row _id="2437"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>7773000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7773000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6474072</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1298928</不用額(合計)></row>
<row _id="2438"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>3444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-215600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3228400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2127552</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1100848</不用額(合計)></row>
<row _id="2439"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>215600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>269600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>214682</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54918</不用額(合計)></row>
<row _id="2440"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科保健事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>286256</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40744</不用額(合計)></row>
<row _id="2441"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科保健事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>7482000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7482000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7285711</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>196289</不用額(合計)></row>
<row _id="2442"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科保健事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>1094000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1094000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>933151</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160849</不用額(合計)></row>
<row _id="2443"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科保健事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>1630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1630000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1591368</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38632</不用額(合計)></row>
<row _id="2444"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科保健事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>688000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>688000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>608000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="2445"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科保健事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>153000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>153000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19522</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>133478</不用額(合計)></row>
<row _id="2446"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科保健事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>3493000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3493000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2506840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>986160</不用額(合計)></row>
<row _id="2447"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科保健事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>1343000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1343000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1324152</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18848</不用額(合計)></row>
<row _id="2448"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科保健事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>32468000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32468000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24240666</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8227334</不用額(合計)></row>
<row _id="2449"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科保健事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15790</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25210</不用額(合計)></row>
<row _id="2450"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科保健事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>162000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>162000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>140360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21640</不用額(合計)></row>
<row _id="2451"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科保健事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2452"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>299000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>299000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>242440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56560</不用額(合計)></row>
<row _id="2453"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>13700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-193975</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13506025</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12401200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1104825</不用額(合計)></row>
<row _id="2454"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16820</不用額(合計)></row>
<row _id="2455"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>6262000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5762000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4180915</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1581085</不用額(合計)></row>
<row _id="2456"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>2130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1851935</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>278065</不用額(合計)></row>
<row _id="2457"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>398534000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1252000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>397282000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>357201898</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40080102</不用額(合計)></row>
<row _id="2458"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>4996000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-411000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4577000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4431784</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>145216</不用額(合計)></row>
<row _id="2459"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>161000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>693975</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>854975</予算現額(合計)><支出済額(合計)>854975</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2460"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2461"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4260</不用額(合計)></row>
<row _id="2462"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>15000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2463"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>024  訪問指導事業費</細目><細々目>01   訪問指導事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31000</不用額(合計)></row>
<row _id="2464"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>024  訪問指導事業費</細目><細々目>01   訪問指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7660</不用額(合計)></row>
<row _id="2465"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>024  訪問指導事業費</細目><細々目>01   訪問指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>124000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>124000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42376</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81624</不用額(合計)></row>
<row _id="2466"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>024  訪問指導事業費</細目><細々目>01   訪問指導事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="2467"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>024  訪問指導事業費</細目><細々目>01   訪問指導事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1930</不用額(合計)></row>
<row _id="2468"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>01   後期高齢者の保健事業費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>244000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3356</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240644</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>237424</不用額(合計)></row>
<row _id="2469"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>01   後期高齢者の保健事業費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32126</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>874</不用額(合計)></row>
<row _id="2470"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>01   後期高齢者の保健事業費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7932</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31068</不用額(合計)></row>
<row _id="2471"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>01   後期高齢者の保健事業費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3356</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34356</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34356</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2472"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>02   後期高齢者の介護予防事業費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="2473"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>02   後期高齢者の介護予防事業費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4970</不用額(合計)></row>
<row _id="2474"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>02   後期高齢者の介護予防事業費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>95000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60167</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34833</不用額(合計)></row>
<row _id="2475"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>02   後期高齢者の介護予防事業費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51400</不用額(合計)></row>
<row _id="2476"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>02   後期高齢者の介護予防事業費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32000</不用額(合計)></row>
<row _id="2477"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>02   後期高齢者の介護予防事業費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>94000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67617</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26383</不用額(合計)></row>
<row _id="2478"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>10349000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10349000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6901565</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3447435</不用額(合計)></row>
<row _id="2479"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>4809000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>329500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5138500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5115000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23500</不用額(合計)></row>
<row _id="2480"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6260</不用額(合計)></row>
<row _id="2481"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>1314000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1314000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>968813</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>345187</不用額(合計)></row>
<row _id="2482"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>1231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-329500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>901500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>826603</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74897</不用額(合計)></row>
<row _id="2483"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>26680000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26680000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24697167</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1982833</不用額(合計)></row>
<row _id="2484"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>5854000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-200997</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5653003</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5382324</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>270679</不用額(合計)></row>
<row _id="2485"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>02   妊産婦健康診査事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2486"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>02   妊産婦健康診査事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>331000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>200997</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>531997</予算現額(合計)><支出済額(合計)>485717</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46280</不用額(合計)></row>
<row _id="2487"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>02   妊産婦健康診査事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>468000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2696</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>470696</予算現額(合計)><支出済額(合計)>470696</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2488"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>02   妊産婦健康診査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>709000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9880</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>718880</予算現額(合計)><支出済額(合計)>718873</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7</不用額(合計)></row>
<row _id="2489"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>02   妊産婦健康診査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>325000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12576</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>312424</予算現額(合計)><支出済額(合計)>252500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59924</不用額(合計)></row>
<row _id="2490"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>02   妊産婦健康診査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>151552000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-17000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-801000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>133751000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>124470440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9280560</不用額(合計)></row>
<row _id="2491"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>02   妊産婦健康診査事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>5989000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5989000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5162246</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>826754</不用額(合計)></row>
<row _id="2492"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>02   妊産婦健康診査事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>801000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>801000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>801000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2493"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>01   保健所運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>1468000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1468000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1031767</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>436233</不用額(合計)></row>
<row _id="2494"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>01   保健所運営管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>35000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>380</不用額(合計)></row>
<row _id="2495"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>01   保健所運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100120</不用額(合計)></row>
<row _id="2496"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>01   保健所運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>914000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-35000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>879000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>763729</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115271</不用額(合計)></row>
<row _id="2497"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>01   保健所運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9780</不用額(合計)></row>
<row _id="2498"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>01   保健所運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240</不用額(合計)></row>
<row _id="2499"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>01   保健所運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="2500"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>01   保健所運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>552000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>552000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>402200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>149800</不用額(合計)></row>
<row _id="2501"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>03   災害時保健活動事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9600</不用額(合計)></row>
<row _id="2502"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>03   災害時保健活動事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46120</不用額(合計)></row>
<row _id="2503"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>03   災害時保健活動事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23700</不用額(合計)></row>
<row _id="2504"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>03   災害時保健活動事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2505"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>003  衛生統計調査費</細目><細々目>01   衛生統計調査事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>1696000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1696000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>766100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>929900</不用額(合計)></row>
<row _id="2506"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>003  衛生統計調査費</細目><細々目>01   衛生統計調査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29840</不用額(合計)></row>
<row _id="2507"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>003  衛生統計調査費</細目><細々目>01   衛生統計調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>1055000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1055000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>829964</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>225036</不用額(合計)></row>
<row _id="2508"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>003  衛生統計調査費</細目><細々目>01   衛生統計調査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55146</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32854</不用額(合計)></row>
<row _id="2509"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>003  衛生統計調査費</細目><細々目>01   衛生統計調査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>806000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>806000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>286110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>519890</不用額(合計)></row>
<row _id="2510"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>003  衛生統計調査費</細目><細々目>01   衛生統計調査事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>420000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>418600</不用額(合計)></row>
<row _id="2511"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>389000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1447000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1836000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1019494</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>816506</不用額(合計)></row>
<row _id="2512"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>1212000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1212000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2513"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>182000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>182000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>182000</不用額(合計)></row>
<row _id="2514"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>235000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-235000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2515"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9500</不用額(合計)></row>
<row _id="2516"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>176000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>161200</不用額(合計)></row>
<row _id="2517"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>413000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>413000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>392828</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20172</不用額(合計)></row>
<row _id="2518"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>858000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>858000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>858000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2519"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8250</不用額(合計)></row>
<row _id="2520"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2521"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>83500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1500</不用額(合計)></row>
<row _id="2522"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>5898000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>331000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6229000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5202929</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1026071</不用額(合計)></row>
<row _id="2523"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>959000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>20000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>979000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>630007</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>348993</不用額(合計)></row>
<row _id="2524"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2525"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>847000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>847000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>233690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>613310</不用額(合計)></row>
<row _id="2526"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>3384000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1955</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3382045</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2793342</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>588703</不用額(合計)></row>
<row _id="2527"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>1989000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1989000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1753299</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>235701</不用額(合計)></row>
<row _id="2528"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>8972000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8972000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8971600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="2529"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>5061000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5061000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4961465</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99535</不用額(合計)></row>
<row _id="2530"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>766000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1955</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>767955</予算現額(合計)><支出済額(合計)>752955</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="2531"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2532"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1600</不用額(合計)></row>
<row _id="2533"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>122640</不用額(合計)></row>
<row _id="2534"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>23226000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23226000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20156682</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3069318</不用額(合計)></row>
<row _id="2535"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>580</不用額(合計)></row>
<row _id="2536"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>19971000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19971000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19136975</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>834025</不用額(合計)></row>
<row _id="2537"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>21385000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21385000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21372312</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12688</不用額(合計)></row>
<row _id="2538"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>7535000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7535000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7527520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7480</不用額(合計)></row>
<row _id="2539"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>351000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>351000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>267950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83050</不用額(合計)></row>
<row _id="2540"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>003  調査研究事業費</細目><細々目>01   調査研究事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>337000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>337000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>333705</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3295</不用額(合計)></row>
<row _id="2541"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>15461000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6578000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>426009</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22465009</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22069852</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>395157</不用額(合計)></row>
<row _id="2542"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>522000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>522000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>478851</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43149</不用額(合計)></row>
<row _id="2543"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>19151000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-426009</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18724991</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18399685</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>325306</不用額(合計)></row>
<row _id="2544"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>227000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>227000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>174454</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52546</不用額(合計)></row>
<row _id="2545"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>002  救急医療センター運営事業費</細目><細々目>01   救急医療センター運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="2546"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>002  救急医療センター運営事業費</細目><細々目>01   救急医療センター運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>127412000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>37608000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>165020000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32255661</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>132764339</不用額(合計)></row>
<row _id="2547"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>002  救急医療センター運営事業費</細目><細々目>01   救急医療センター運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>43602000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43602000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39111510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>4490000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>490</不用額(合計)></row>
<row _id="2548"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>002  救急医療センター運営事業費</細目><細々目>01   救急医療センター運営事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>19412000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19412000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19411697</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>303</不用額(合計)></row>
<row _id="2549"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>004  広域病院群輪番制運営事業費</細目><細々目>01   広域病院群輪番制運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>774000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>774000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>773400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="2550"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>004  広域病院群輪番制運営事業費</細目><細々目>01   広域病院群輪番制運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>81786000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81786000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81785495</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>505</不用額(合計)></row>
<row _id="2551"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>005  救急医療センター基金積立金</細目><細々目>01   救急医療センター基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>145</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>855</不用額(合計)></row>
<row _id="2552"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1176040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13960</不用額(合計)></row>
<row _id="2553"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>9034000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9034000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8390466</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>643534</不用額(合計)></row>
<row _id="2554"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1506000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1506000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1087624</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>418376</不用額(合計)></row>
<row _id="2555"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1960000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1960000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1729828</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>230172</不用額(合計)></row>
<row _id="2556"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2557"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120</不用額(合計)></row>
<row _id="2558"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>47726000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>27800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-153317</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75372683</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72907859</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2464824</不用額(合計)></row>
<row _id="2559"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>107501</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2499</不用額(合計)></row>
<row _id="2560"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>93892000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93892000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87533561</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6358439</不用額(合計)></row>
<row _id="2561"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1341000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>186317</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1527317</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1527317</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2562"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2563"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2564"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-13000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="2565"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>003  火葬場整備事業費</細目><細々目>01   火葬場整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>620000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>620000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>520000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="2566"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>003  火葬場整備事業費</細目><細々目>01   火葬場整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>460000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>460000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>390000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="2567"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>003  火葬場整備事業費</細目><細々目>01   火葬場整備事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>220000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>190000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="2568"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>003  火葬場整備事業費</細目><細々目>01   火葬場整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>57898000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>33000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57931000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52751311</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>5148000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31689</不用額(合計)></row>
<row _id="2569"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>003  火葬場整備事業費</細目><細々目>01   火葬場整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1012000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-33000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>979000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>979000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2570"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>003  火葬場整備事業費</細目><細々目>01   火葬場整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>48911000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48911000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44633052</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4277948</不用額(合計)></row>
<row _id="2571"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>004  墓地運営管理費</細目><細々目>01   墓地運営管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2572"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>004  墓地運営管理費</細目><細々目>01   墓地運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>642000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>699330</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1341330</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1330281</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11049</不用額(合計)></row>
<row _id="2573"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>004  墓地運営管理費</細目><細々目>01   墓地運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>8873000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-699330</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8173670</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8165247</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8423</不用額(合計)></row>
<row _id="2574"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>004  墓地運営管理費</細目><細々目>01   墓地運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12816</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>184</不用額(合計)></row>
<row _id="2575"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>100856000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>22564000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4503552</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>127923552</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100159695</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>6269000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21494857</不用額(合計)></row>
<row _id="2576"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>4611000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>181487</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4792487</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4355835</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>436652</不用額(合計)></row>
<row _id="2577"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>140536000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1980</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140537980</予算現額(合計)><支出済額(合計)>139703381</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>834599</不用額(合計)></row>
<row _id="2578"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>13431000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2116187</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11314813</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9509488</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1805325</不用額(合計)></row>
<row _id="2579"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>599730</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>675730</予算現額(合計)><支出済額(合計)>675730</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2580"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>27105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-116467</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26988533</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26988533</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2581"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>19800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45535</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11265</不用額(合計)></row>
<row _id="2582"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="2583"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>1048000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1048000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>672320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>375680</不用額(合計)></row>
<row _id="2584"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>8338000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8338000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7946472</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>391528</不用額(合計)></row>
<row _id="2585"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>2453000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-19800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2433200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1741300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>691900</不用額(合計)></row>
<row _id="2586"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>11820000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11820000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>11820000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2587"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2588"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2589"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>4993000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1769000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>215114</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6977114</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6837914</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>139200</不用額(合計)></row>
<row _id="2590"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>788000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>788000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>786456</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1544</不用額(合計)></row>
<row _id="2591"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>193571000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-368514</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>193202486</予算現額(合計)><支出済額(合計)>187002985</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6199501</不用額(合計)></row>
<row _id="2592"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>8056000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8056000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7953602</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102398</不用額(合計)></row>
<row _id="2593"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="2594"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>153400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>153400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>153400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2595"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>09   社会福祉施設育成事業（児童養護施設等）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>6647000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6647000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6354000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>293000</不用額(合計)></row>
<row _id="2596"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>025  社会福祉施設水道料金等負担金</細目><細々目>01   社会福祉施設水道料金等負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>29220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27337460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1882540</不用額(合計)></row>
<row _id="2597"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>032  物価高騰対策事業費</細目><細々目>07   物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業（児童養護施設等）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4654000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4654000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4585920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68080</不用額(合計)></row>
<row _id="2598"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  庁舎等管理費</細目><細々目>01   はぐくみかん管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>26662000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>11764000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3191315</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41617315</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40369394</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1247921</不用額(合計)></row>
<row _id="2599"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  庁舎等管理費</細目><細々目>01   はぐくみかん管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>3954000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>173000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4127000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4126177</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>823</不用額(合計)></row>
<row _id="2600"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  庁舎等管理費</細目><細々目>01   はぐくみかん管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>49924000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3616367</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46307633</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44953847</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1353786</不用額(合計)></row>
<row _id="2601"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  庁舎等管理費</細目><細々目>01   はぐくみかん管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>4087000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4087000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3650746</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>436254</不用額(合計)></row>
<row _id="2602"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  庁舎等管理費</細目><細々目>01   はぐくみかん管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>228250</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>228250</予算現額(合計)><支出済額(合計)>228250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2603"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  庁舎等管理費</細目><細々目>01   はぐくみかん管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>23802</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29802</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29802</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2604"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>12192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12192000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12095188</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96812</不用額(合計)></row>
<row _id="2605"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>8003000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8003000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8002800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="2606"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1214000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1214000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1126060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87940</不用額(合計)></row>
<row _id="2607"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>3691000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3691000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3607574</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83426</不用額(合計)></row>
<row _id="2608"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>381000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>381000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>381000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2609"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>363000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40066</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>322934</不用額(合計)></row>
<row _id="2610"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>709000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-24000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>685000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>326296</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>358704</不用額(合計)></row>
<row _id="2611"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>24000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7510</不用額(合計)></row>
<row _id="2612"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>13906000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-442000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13464000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13464000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2613"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>2209000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2209000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1510300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>698700</不用額(合計)></row>
<row _id="2614"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20200</不用額(合計)></row>
<row _id="2615"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>02   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>646000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>646000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>433000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>213000</不用額(合計)></row>
<row _id="2616"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>02   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40510</不用額(合計)></row>
<row _id="2617"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>02   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8795</不用額(合計)></row>
<row _id="2618"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>02   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13197</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>803</不用額(合計)></row>
<row _id="2619"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>02   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5500</不用額(合計)></row>
<row _id="2620"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>03   未就園児等全戸訪問事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1346000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1346000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1115770</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>230230</不用額(合計)></row>
<row _id="2621"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>03   未就園児等全戸訪問事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>216000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>216000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>170936</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45064</不用額(合計)></row>
<row _id="2622"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>03   未就園児等全戸訪問事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="2623"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>03   未就園児等全戸訪問事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6717</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1283</不用額(合計)></row>
<row _id="2624"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>04   子育てホットライン事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>11840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11743754</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96246</不用額(合計)></row>
<row _id="2625"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>04   子育てホットライン事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="2626"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>04   子育てホットライン事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47173</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3827</不用額(合計)></row>
<row _id="2627"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>04   子育てホットライン事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1770</不用額(合計)></row>
<row _id="2628"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>04   子育てホットライン事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4400</不用額(合計)></row>
<row _id="2629"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>05   親子支援相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>5265000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5265000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4839220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>425780</不用額(合計)></row>
<row _id="2630"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>05   親子支援相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>476000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>476000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>136000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>340000</不用額(合計)></row>
<row _id="2631"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>05   親子支援相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9360</不用額(合計)></row>
<row _id="2632"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>05   親子支援相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36018</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6982</不用額(合計)></row>
<row _id="2633"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>05   親子支援相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="2634"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   母子・助産施設入所事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59560</不用額(合計)></row>
<row _id="2635"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   母子・助産施設入所事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4905</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95</不用額(合計)></row>
<row _id="2636"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   児童扶養手当事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1964000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1964000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1919474</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44526</不用額(合計)></row>
<row _id="2637"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   児童扶養手当事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="2638"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   児童扶養手当事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>331000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>331000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>168190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>162810</不用額(合計)></row>
<row _id="2639"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   児童扶養手当事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1494000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1494000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1388658</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105342</不用額(合計)></row>
<row _id="2640"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   児童扶養手当事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1056000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1056000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1056000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2641"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>778000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>778000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>775498</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2502</不用額(合計)></row>
<row _id="2642"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>02 給料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2643"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>302000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>302000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>297320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4680</不用額(合計)></row>
<row _id="2644"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>445000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16974</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>461974</予算現額(合計)><支出済額(合計)>461974</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2645"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>05 災害補償費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>113860</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>113860</予算現額(合計)><支出済額(合計)>113860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2646"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3280</不用額(合計)></row>
<row _id="2647"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48340</不用額(合計)></row>
<row _id="2648"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102000</不用額(合計)></row>
<row _id="2649"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18474</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>307526</予算現額(合計)><支出済額(合計)>205321</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102205</不用額(合計)></row>
<row _id="2650"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>341000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>342500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>239520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102980</不用額(合計)></row>
<row _id="2651"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>243672</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26328</不用額(合計)></row>
<row _id="2652"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>760</不用額(合計)></row>
<row _id="2653"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>94000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31900</不用額(合計)></row>
<row _id="2654"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>16665000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16665000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16665000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2655"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>3019000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3019000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3013208</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5792</不用額(合計)></row>
<row _id="2656"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>02 給料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>4107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4106400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="2657"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>736000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>736000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>707846</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28154</不用額(合計)></row>
<row _id="2658"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>935000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6392</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>941392</予算現額(合計)><支出済額(合計)>941392</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2659"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15600</不用額(合計)></row>
<row _id="2660"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6392</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1215608</予算現額(合計)><支出済額(合計)>876788</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>338820</不用額(合計)></row>
<row _id="2661"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>223000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>223000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>221952</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1048</不用額(合計)></row>
<row _id="2662"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>20496000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-46000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20450000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20449440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>560</不用額(合計)></row>
<row _id="2663"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>12398000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8107000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4291000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4290168</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>832</不用額(合計)></row>
<row _id="2664"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11640</不用額(合計)></row>
<row _id="2665"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>253000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>253000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>253000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2666"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   児童手当等システム更改事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>990000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-660000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>330000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2667"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   児童手当等システム更改事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>179535000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-94270000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85265000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84079600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1185400</不用額(合計)></row>
<row _id="2668"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   児童手当等システム更改事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>6578000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5771000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>807000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>741070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65930</不用額(合計)></row>
<row _id="2669"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>02 児童措置費</目><細目>002  児童扶助費</細目><細々目>05   児童措置費支給</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1096724000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6624000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1103348000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1101302707</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2045293</不用額(合計)></row>
<row _id="2670"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>02 児童措置費</目><細目>002  児童扶助費</細目><細々目>05   児童措置費支給</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5917000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5917000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5916572</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>428</不用額(合計)></row>
<row _id="2671"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>02 児童措置費</目><細目>003  児童手当給付事業費</細目><細々目>01   児童手当の支給</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>4286615000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4286615000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4272625000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13990000</不用額(合計)></row>
<row _id="2672"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>01   子育て支援ヘルパー派遣事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9041</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>959</不用額(合計)></row>
<row _id="2673"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>01   子育て支援ヘルパー派遣事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1575000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>683550</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2258550</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1770300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>488250</不用額(合計)></row>
<row _id="2674"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>02   育児支援家庭訪問事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>190000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140000</不用額(合計)></row>
<row _id="2675"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>02   育児支援家庭訪問事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19606</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2394</不用額(合計)></row>
<row _id="2676"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>02   育児支援家庭訪問事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1232000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1232000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>621600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>610400</不用額(合計)></row>
<row _id="2677"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>02   育児支援家庭訪問事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="2678"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>04   子育て短期支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4583</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>417</不用額(合計)></row>
<row _id="2679"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>04   子育て短期支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9700</不用額(合計)></row>
<row _id="2680"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>04   子育て短期支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>595000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>595000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>215750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>379250</不用額(合計)></row>
<row _id="2681"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>06   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2682"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>06   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>302000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>302000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>294028</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7972</不用額(合計)></row>
<row _id="2683"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>06   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>350</不用額(合計)></row>
<row _id="2684"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>06   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>7303000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7303000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7025215</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>277785</不用額(合計)></row>
<row _id="2685"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>5513000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5513000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4725472</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>787528</不用額(合計)></row>
<row _id="2686"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>862000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>862000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>745169</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>116831</不用額(合計)></row>
<row _id="2687"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>299000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>299000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>261000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38000</不用額(合計)></row>
<row _id="2688"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>215000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>161430</不用額(合計)></row>
<row _id="2689"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38844</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2156</不用額(合計)></row>
<row _id="2690"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>195000</不用額(合計)></row>
<row _id="2691"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2692"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2693"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>3004000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3004000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3004000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2694"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77215</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21785</不用額(合計)></row>
<row _id="2695"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>02   こども青少年支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1403000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1403000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1397803</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5197</不用額(合計)></row>
<row _id="2696"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>02   こども青少年支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="2697"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>02   こども青少年支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19320</不用額(合計)></row>
<row _id="2698"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>02   こども青少年支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>160875</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39125</不用額(合計)></row>
<row _id="2699"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>02   こども青少年支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>2934000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2934000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2907520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26480</不用額(合計)></row>
<row _id="2700"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>012  児童福祉施設運営費補助金</細目><細々目>01   民間児童福祉施設運営費補助</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>81122000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>150000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-683550</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80588450</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65378078</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>7000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8210372</不用額(合計)></row>
<row _id="2701"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>021  出産・子育て応援支援事業費</細目><細々目>01   出産・子育て応援支援事業（こども給付課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>933000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>933000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>587004</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>345996</不用額(合計)></row>
<row _id="2702"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>021  出産・子育て応援支援事業費</細目><細々目>01   出産・子育て応援支援事業（こども給付課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="2703"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>021  出産・子育て応援支援事業費</細目><細々目>01   出産・子育て応援支援事業（こども給付課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>287000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>287000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>82912</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>204088</不用額(合計)></row>
<row _id="2704"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>021  出産・子育て応援支援事業費</細目><細々目>01   出産・子育て応援支援事業（こども給付課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2555000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2555000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>754470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1800530</不用額(合計)></row>
<row _id="2705"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>021  出産・子育て応援支援事業費</細目><細々目>01   出産・子育て応援支援事業（こども給付課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>535000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>535000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>267190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>267810</不用額(合計)></row>
<row _id="2706"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>021  出産・子育て応援支援事業費</細目><細々目>01   出産・子育て応援支援事業（こども給付課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>440000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>322146</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117854</不用額(合計)></row>
<row _id="2707"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>021  出産・子育て応援支援事業費</細目><細々目>01   出産・子育て応援支援事業（こども給付課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2691000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2691000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1079210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1611790</不用額(合計)></row>
<row _id="2708"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>021  出産・子育て応援支援事業費</細目><細々目>01   出産・子育て応援支援事業（こども給付課）</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>289100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>289100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>202800000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86300000</不用額(合計)></row>
<row _id="2709"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>022  出産・子育て応援支援事業費</細目><細々目>01   出産・子育て応援支援事業（こども家庭支援課）</細々目><節>02 給料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>606000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>606000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>339400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>266600</不用額(合計)></row>
<row _id="2710"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>022  出産・子育て応援支援事業費</細目><細々目>01   出産・子育て応援支援事業（こども家庭支援課）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>91000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62675</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28325</不用額(合計)></row>
<row _id="2711"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>022  出産・子育て応援支援事業費</細目><細々目>01   出産・子育て応援支援事業（こども家庭支援課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>115000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36147</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78853</不用額(合計)></row>
<row _id="2712"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>002  児童扶養手当給付事業費</細目><細々目>01   児童扶養手当の支給</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1437058000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-53283000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1383775000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1354991810</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28783190</不用額(合計)></row>
<row _id="2713"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>02   ひとり親等医療費助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24900</不用額(合計)></row>
<row _id="2714"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>02   ひとり親等医療費助成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>5402000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1058000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6460000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6146807</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>313193</不用額(合計)></row>
<row _id="2715"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>02   ひとり親等医療費助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>259711000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>15975000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>275686000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>258961899</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16724101</不用額(合計)></row>
<row _id="2716"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>4098000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4098000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3676911</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>421089</不用額(合計)></row>
<row _id="2717"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>666000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>666000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>579921</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86079</不用額(合計)></row>
<row _id="2718"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2719"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15740</不用額(合計)></row>
<row _id="2720"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>127000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>127000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40790</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86210</不用額(合計)></row>
<row _id="2721"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42000</不用額(合計)></row>
<row _id="2722"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>11263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10537648</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>725352</不用額(合計)></row>
<row _id="2723"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>410</不用額(合計)></row>
<row _id="2724"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13970</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7030</不用額(合計)></row>
<row _id="2725"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1704000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1704000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>856289</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>847711</不用額(合計)></row>
<row _id="2726"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>29623000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29623000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27866206</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1756794</不用額(合計)></row>
<row _id="2727"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>17340000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17340000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17340000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2728"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>005  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金</細目><細々目>01   特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金</細々目><節>27 繰出金</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>10000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8755249</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1244751</不用額(合計)></row>
<row _id="2729"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2073270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>185730</不用額(合計)></row>
<row _id="2730"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>548000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>188000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>736000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>666719</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69281</不用額(合計)></row>
<row _id="2731"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>513000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>513000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>456222</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56778</不用額(合計)></row>
<row _id="2732"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1460000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-66000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1394000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1312354</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81646</不用額(合計)></row>
<row _id="2733"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2562000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2562000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2360021</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>201979</不用額(合計)></row>
<row _id="2734"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>908000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>908000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>831146</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76854</不用額(合計)></row>
<row _id="2735"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>3733000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3733000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3732520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>480</不用額(合計)></row>
<row _id="2736"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>4983000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-122000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4861000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4531098</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>329902</不用額(合計)></row>
<row _id="2737"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2040000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-24600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2015400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84338</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1931062</不用額(合計)></row>
<row _id="2738"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>351000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>351000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>168841</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>182159</不用額(合計)></row>
<row _id="2739"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>24600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2740"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>27509000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4195000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31704000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30440770</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1263230</不用額(合計)></row>
<row _id="2741"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>20463000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20463000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15568212</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4894788</不用額(合計)></row>
<row _id="2742"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>6262000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5593639</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>668361</不用額(合計)></row>
<row _id="2743"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>5705000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5705000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4804575</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>900425</不用額(合計)></row>
<row _id="2744"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>178000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>178000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>163260</不用額(合計)></row>
<row _id="2745"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>5113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5113000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4478174</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>634826</不用額(合計)></row>
<row _id="2746"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2057000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1026000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3083000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>933226</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1026000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1123774</不用額(合計)></row>
<row _id="2747"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>38048000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2339000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40387000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39483774</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>903226</不用額(合計)></row>
<row _id="2748"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68340</不用額(合計)></row>
<row _id="2749"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1578000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-180000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1398000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1345380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52620</不用額(合計)></row>
<row _id="2750"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="2751"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2748000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2748000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2748000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2752"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>388000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>180000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>568000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>494920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73080</不用額(合計)></row>
<row _id="2753"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>604000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>31355</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>635355</予算現額(合計)><支出済額(合計)>635355</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2754"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>290000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150000</不用額(合計)></row>
<row _id="2755"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-31355</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7645</予算現額(合計)><支出済額(合計)>740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6905</不用額(合計)></row>
<row _id="2756"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33532</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>468</不用額(合計)></row>
<row _id="2757"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>162000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="2758"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>03   児童相談所機能強化対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>3560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3293670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>266330</不用額(合計)></row>
<row _id="2759"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>03   児童相談所機能強化対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>240000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1920000</不用額(合計)></row>
<row _id="2760"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>03   児童相談所機能強化対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45536</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7464</不用額(合計)></row>
<row _id="2761"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>03   児童相談所機能強化対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21392</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44608</不用額(合計)></row>
<row _id="2762"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>01   里親制度等普及促進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32000</不用額(合計)></row>
<row _id="2763"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>01   里親制度等普及促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1551</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>449</不用額(合計)></row>
<row _id="2764"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>01   里親制度等普及促進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>264000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>176900</不用額(合計)></row>
<row _id="2765"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2748000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2748000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2748000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2766"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>492000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>15000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>507000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>488634</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18366</不用額(合計)></row>
<row _id="2767"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>604000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>31355</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>635355</予算現額(合計)><支出済額(合計)>635355</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2768"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>437380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>952620</不用額(合計)></row>
<row _id="2769"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>81000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55940</不用額(合計)></row>
<row _id="2770"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-46355</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>151645</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67645</不用額(合計)></row>
<row _id="2771"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>04   特別養子縁組推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>363000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105978</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>257022</不用額(合計)></row>
<row _id="2772"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>005  在宅児童支援対策事業費</細目><細々目>01   在宅重症心身障害児療育指導事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>212000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>212000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>167040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44960</不用額(合計)></row>
<row _id="2773"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>005  在宅児童支援対策事業費</細目><細々目>01   在宅重症心身障害児療育指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15928</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1072</不用額(合計)></row>
<row _id="2774"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>005  在宅児童支援対策事業費</細目><細々目>03   メンタルフレンド派遣事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>133000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="2775"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>005  在宅児童支援対策事業費</細目><細々目>03   メンタルフレンド派遣事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44041</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2959</不用額(合計)></row>
<row _id="2776"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>005  在宅児童支援対策事業費</細目><細々目>03   メンタルフレンド派遣事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1572</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>428</不用額(合計)></row>
<row _id="2777"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>01   児童養護施設学習支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2915000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2915000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2480440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>434560</不用額(合計)></row>
<row _id="2778"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>01   児童養護施設学習支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25553</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37447</不用額(合計)></row>
<row _id="2779"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>01   児童養護施設学習支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60</不用額(合計)></row>
<row _id="2780"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>01   児童養護施設学習支援事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7652</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22348</不用額(合計)></row>
<row _id="2781"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>01   児童養護施設学習支援事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>871000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>871000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>871000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2782"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>02   社会的養護自立支援事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-174000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2249000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1817100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>431900</不用額(合計)></row>
<row _id="2783"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>02   社会的養護自立支援事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>132000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>495000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>450106</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44894</不用額(合計)></row>
<row _id="2784"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>02   社会的養護自立支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>469000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>469000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>317189</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>151811</不用額(合計)></row>
<row _id="2785"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>02   社会的養護自立支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>42000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23780</不用額(合計)></row>
<row _id="2786"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>02   社会的養護自立支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28140</不用額(合計)></row>
<row _id="2787"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>02   社会的養護自立支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50</不用額(合計)></row>
<row _id="2788"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>02   社会的養護自立支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>4194000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4194000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>620036</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3573964</不用額(合計)></row>
<row _id="2789"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>11 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>545000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>545000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>505240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39760</不用額(合計)></row>
<row _id="2790"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>11 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1260000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>514922</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>745078</不用額(合計)></row>
<row _id="2791"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>11 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>9000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="2792"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>11 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>332000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>332000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>294222</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37778</不用額(合計)></row>
<row _id="2793"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>11 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1617000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1617000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1138250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>478750</不用額(合計)></row>
<row _id="2794"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>11 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>428000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>428000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>300916</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>127084</不用額(合計)></row>
<row _id="2795"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>11 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>872100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>872100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>847600000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24500000</不用額(合計)></row>
<row _id="2796"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>11 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>79070000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79070000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>79070000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2797"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>180000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>357973</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22027</不用額(合計)></row>
<row _id="2798"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1064000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>864000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>705270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>158730</不用額(合計)></row>
<row _id="2799"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>01   養育医療給付事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10822</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3178</不用額(合計)></row>
<row _id="2800"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>01   養育医療給付事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>21233000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4479177</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16753823</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16036043</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>717780</不用額(合計)></row>
<row _id="2801"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>01   養育医療給付事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2629405</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2629405</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2629405</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2802"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>754000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14560</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>739440</予算現額(合計)><支出済額(合計)>697448</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41992</不用額(合計)></row>
<row _id="2803"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2804"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14560</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65560</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2805"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>133000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>133000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>132072</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>928</不用額(合計)></row>
<row _id="2806"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>245000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>37000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5702</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>287702</予算現額(合計)><支出済額(合計)>287702</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2807"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>898000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>898000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>897600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="2808"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>55472000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>19954000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1849772</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77275772</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74195879</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3079893</不用額(合計)></row>
<row _id="2809"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3554143</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3554143</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3554143</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2810"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>03   育成医療給付事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4290</不用額(合計)></row>
<row _id="2811"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>03   育成医療給付事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1542000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-822311</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>719689</予算現額(合計)><支出済額(合計)>488504</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>231185</不用額(合計)></row>
<row _id="2812"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>03   育成医療給付事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>816609</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>816609</予算現額(合計)><支出済額(合計)>816609</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2813"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>01   小児医療費助成事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>4776000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4776000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4772430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3570</不用額(合計)></row>
<row _id="2814"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>01   小児医療費助成事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>627000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>627000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>602818</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24182</不用額(合計)></row>
<row _id="2815"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>01   小児医療費助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>383000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>383000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>315480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67520</不用額(合計)></row>
<row _id="2816"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>01   小児医療費助成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>36691000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36691000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33865034</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2825966</不用額(合計)></row>
<row _id="2817"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>01   小児医療費助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1089796000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>63517000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1153313000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1136376540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16936460</不用額(合計)></row>
<row _id="2818"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>03   小児医療費助成事業（こども健康課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1964000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1964000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1530890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>433110</不用額(合計)></row>
<row _id="2819"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>03   小児医療費助成事業（こども健康課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>314000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>314000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>253674</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60326</不用額(合計)></row>
<row _id="2820"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>01   循環型都市推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>286000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104000</不用額(合計)></row>
<row _id="2821"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>01   循環型都市推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>173000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>55130</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>228130</予算現額(合計)><支出済額(合計)>196530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31600</不用額(合計)></row>
<row _id="2822"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>01   循環型都市推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-25130</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28870</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18903</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9967</不用額(合計)></row>
<row _id="2823"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>01   循環型都市推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>318000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>288000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>288000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2824"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>03   減量化・資源化啓発事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>15000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2825"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>03   減量化・資源化啓発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102930</不用額(合計)></row>
<row _id="2826"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>03   減量化・資源化啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>4273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-59151</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4213849</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3100377</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1113472</不用額(合計)></row>
<row _id="2827"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>03   減量化・資源化啓発事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>1674000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>59151</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1733151</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1733151</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2828"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>03   減量化・資源化啓発事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-58340</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51660</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51660</不用額(合計)></row>
<row _id="2829"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>188000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>188000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>180000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2830"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2440</不用額(合計)></row>
<row _id="2831"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-25300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44771</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15929</不用額(合計)></row>
<row _id="2832"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="2833"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>492000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>492000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>489830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2170</不用額(合計)></row>
<row _id="2834"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>25300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2835"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>06   プラスチック資源化推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>860</不用額(合計)></row>
<row _id="2836"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>06   プラスチック資源化推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>21000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48855</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2145</不用額(合計)></row>
<row _id="2837"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>01   環境施設管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>1508000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14444</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1522444</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1522444</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2838"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>01   環境施設管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5660</不用額(合計)></row>
<row _id="2839"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>01   環境施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>287000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>287000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>158976</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>128024</不用額(合計)></row>
<row _id="2840"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>01   環境施設管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33361</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13639</不用額(合計)></row>
<row _id="2841"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>01   環境施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>631000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>631000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>459800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>171200</不用額(合計)></row>
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<row _id="2843"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>01   環境施設管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>60390</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72390</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="2844"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>01   環境施設管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14444</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5556</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5556</不用額(合計)></row>
<row _id="2845"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>2129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7409</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2136409</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2136409</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2846"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2847"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>431000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>431000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>415134</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15866</不用額(合計)></row>
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<row _id="2849"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2696</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33304</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33304</不用額(合計)></row>
<row _id="2850"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>427000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>159720</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>586720</予算現額(合計)><支出済額(合計)>551731</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34989</不用額(合計)></row>
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<row _id="2856"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>1041000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1041000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1037960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3040</不用額(合計)></row>
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<row _id="2858"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>219000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>219000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>217160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1840</不用額(合計)></row>
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<row _id="2860"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
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<row _id="2862"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>7741000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3319000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1521948</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12581948</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12232880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>349068</不用額(合計)></row>
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<row _id="2864"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>4440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3571</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4436429</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3909823</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>526606</不用額(合計)></row>
<row _id="2865"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>2577000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-324095</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2252905</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2157133</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95772</不用額(合計)></row>
<row _id="2866"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2867"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>06   日の出事務所管理事業（久里浜収集事務所）</細々目><節>02 給料</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>8418000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8418000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8418000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2868"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>06   日の出事務所管理事業（久里浜収集事務所）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>1044000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1044000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1035000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="2869"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>06   日の出事務所管理事業（久里浜収集事務所）</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>1800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13844</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1813844</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1813844</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="2871"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>06   日の出事務所管理事業（久里浜収集事務所）</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>539000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>539000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>527721</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11279</不用額(合計)></row>
<row _id="2872"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>06   日の出事務所管理事業（久里浜収集事務所）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>2339000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1540</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2337460</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2337388</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72</不用額(合計)></row>
<row _id="2873"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>06   日の出事務所管理事業（久里浜収集事務所）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4369</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48631</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45157</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3474</不用額(合計)></row>
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<row _id="2875"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2260</不用額(合計)></row>
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<row _id="2883"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>08   連絡車購入事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>2540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2540000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2426127</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113873</不用額(合計)></row>
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<row _id="2885"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>004  環境事務所等整備費</細目><細々目>01   事務所整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>3457000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>398060</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3855060</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3855060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2886"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>004  環境事務所等整備費</細目><細々目>01   事務所整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>1770000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1770000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1394373</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>375627</不用額(合計)></row>
<row _id="2887"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>004  環境事務所等整備費</細目><細々目>01   事務所整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>16362000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16362000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16071880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>290120</不用額(合計)></row>
<row _id="2888"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2889"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>352000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>352000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>332477</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19523</不用額(合計)></row>
<row _id="2890"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>468000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2696</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>470696</予算現額(合計)><支出済額(合計)>470696</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2891"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>242000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-121600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117755</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2645</不用額(合計)></row>
<row _id="2892"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10340</不用額(合計)></row>
<row _id="2893"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>987000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>38596</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1025596</予算現額(合計)><支出済額(合計)>784313</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>241283</不用額(合計)></row>
<row _id="2894"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1600</不用額(合計)></row>
<row _id="2895"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>888000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>237960</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1125960</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1125960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2896"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>950</不用額(合計)></row>
<row _id="2897"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>3979000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-157652</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3821348</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3820504</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>844</不用額(合計)></row>
<row _id="2898"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>008  資源循環事務所等整備費</細目><細々目>01   事務所整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>870000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>870000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>820000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="2899"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>008  資源循環事務所等整備費</細目><細々目>01   事務所整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>610000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>610000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>570000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="2900"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>008  資源循環事務所等整備費</細目><細々目>01   事務所整備事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>320000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>310000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2901"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>008  資源循環事務所等整備費</細目><細々目>01   事務所整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>68134000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68134000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63988677</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4145323</不用額(合計)></row>
<row _id="2902"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>182000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>182000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>181500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="2903"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>48850</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97850</予算現額(合計)><支出済額(合計)>82100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15750</不用額(合計)></row>
<row _id="2904"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68845</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74155</不用額(合計)></row>
<row _id="2905"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>3810000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-79850</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3730150</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2485192</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1244958</不用額(合計)></row>
<row _id="2906"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36965</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6035</不用額(合計)></row>
<row _id="2907"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3090</不用額(合計)></row>
<row _id="2908"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>341000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>341000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>175770</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>165230</不用額(合計)></row>
<row _id="2909"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>98000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88024</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9976</不用額(合計)></row>
<row _id="2910"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>873</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2127</不用額(合計)></row>
<row _id="2911"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>5211000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>360237</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5571237</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5570737</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="2912"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>674000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>674000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>673680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>320</不用額(合計)></row>
<row _id="2913"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95320</不用額(合計)></row>
<row _id="2914"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>01   生ごみ減量化推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>95000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41944</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53056</不用額(合計)></row>
<row _id="2915"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>01   生ごみ減量化推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>3390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3084000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>306000</不用額(合計)></row>
<row _id="2916"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>02   集団資源回収推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>289660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>289660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>268607800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21052200</不用額(合計)></row>
<row _id="2917"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>02   集団資源回収推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1700</不用額(合計)></row>
<row _id="2918"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>02   集団資源回収推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>532000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>43340</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>575340</予算現額(合計)><支出済額(合計)>570430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4910</不用額(合計)></row>
<row _id="2919"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>02   集団資源回収推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>16887000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16887000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13205049</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3681951</不用額(合計)></row>
<row _id="2920"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>02   集団資源回収推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>159000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41000</不用額(合計)></row>
<row _id="2921"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   久里浜収集事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24600</不用額(合計)></row>
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<row _id="2923"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   久里浜収集事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>185000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>185000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>158667</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26333</不用額(合計)></row>
<row _id="2924"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   久里浜収集事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>8734000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-355739</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8378261</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8340840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37421</不用額(合計)></row>
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<row _id="2927"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>03   ごみ収集委託事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>904874000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>9540000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>914414000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>914192954</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>221046</不用額(合計)></row>
<row _id="2928"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>03   ごみ収集委託事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3221000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3221000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3220800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="2929"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>04   粗大ごみ収集事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>476000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>476000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>283827</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>192173</不用額(合計)></row>
<row _id="2930"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>04   粗大ごみ収集事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>96581000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96581000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96245725</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>335275</不用額(合計)></row>
<row _id="2931"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10960</不用額(合計)></row>
<row _id="2932"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>19374000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19374000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19308313</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65687</不用額(合計)></row>
<row _id="2933"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="2934"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1070</不用額(合計)></row>
<row _id="2935"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34000</不用額(合計)></row>
<row _id="2936"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>10   使用済み乾電池等収集処理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1020</不用額(合計)></row>
<row _id="2937"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>10   使用済み乾電池等収集処理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>6464000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6464000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6375600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88400</不用額(合計)></row>
<row _id="2938"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>12   海浜地清掃事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4600</不用額(合計)></row>
<row _id="2939"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>12   海浜地清掃事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>10154000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10154000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10154000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2940"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>14   ポイ捨て防止啓発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="2941"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>14   ポイ捨て防止啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>286000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>286000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>217250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68750</不用額(合計)></row>
<row _id="2942"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>14   ポイ捨て防止啓発事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>6600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6269340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>330660</不用額(合計)></row>
<row _id="2943"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>16   ごみ関係車両購入事業（広域処理センター）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>8261000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8261000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7018000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1243000</不用額(合計)></row>
<row _id="2944"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>20   ごみ収集車購入事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-11000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>45550</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>450</不用額(合計)></row>
<row _id="2945"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>20   ごみ収集車購入事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>90860000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-37585000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2840000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50435000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>50435000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="2949"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>23   不法投棄物収集処分事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>112160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>214840</不用額(合計)></row>
<row _id="2950"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>23   不法投棄物収集処分事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>256000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>140030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115970</不用額(合計)></row>
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<row _id="2952"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>24   ごみ関係車両購入事業（久里浜収集事務所）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2823400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2823400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2377034</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>446366</不用額(合計)></row>
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<row _id="2954"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>87992000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>14937000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>150000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103079000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>101143210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1935790</不用額(合計)></row>
<row _id="2955"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>612215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>612215000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>610364765</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1850235</不用額(合計)></row>
<row _id="2956"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>3280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-150000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2104991</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1025009</不用額(合計)></row>
<row _id="2957"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>11990000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11990000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10934000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1056000</不用額(合計)></row>
<row _id="2958"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>04   南処理工場運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>4631000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4631000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4631000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2959"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業（廃棄物対策課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>9040000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-36680</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9003320</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8192342</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>810978</不用額(合計)></row>
<row _id="2960"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業（廃棄物対策課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2961"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業（廃棄物対策課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>44606000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44606000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44587400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18600</不用額(合計)></row>
<row _id="2962"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業（廃棄物対策課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14603</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>397</不用額(合計)></row>
<row _id="2963"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業（廃棄物対策課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>33880</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33880</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2964"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業（廃棄物対策課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4600</不用額(合計)></row>
<row _id="2965"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>11   小動物死体処理事業（環境施設課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>1343000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1343000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>887700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>455300</不用額(合計)></row>
<row _id="2966"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>11   小動物死体処理事業（環境施設課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>1373000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1373000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1084600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>288400</不用額(合計)></row>
<row _id="2967"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>13   積替保管事業（環境施設課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>1279000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1279000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1278200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2968"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（広域処理センター）</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="2969"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（広域処理センター）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>4407000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4407000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3735522</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>671478</不用額(合計)></row>
<row _id="2970"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（広域処理センター）</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>164680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30320</不用額(合計)></row>
<row _id="2971"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（広域処理センター）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>24427000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1742659</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22684341</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20047151</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2637190</不用額(合計)></row>
<row _id="2972"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（広域処理センター）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>795</不用額(合計)></row>
<row _id="2973"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（広域処理センター）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2974"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>03   長坂埋立地浄化センター管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>20154000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>8558000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28712000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23119806</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5592194</不用額(合計)></row>
<row _id="2975"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>03   長坂埋立地浄化センター管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>67778000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67778000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62859464</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4918536</不用額(合計)></row>
<row _id="2976"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>05   埋立跡地管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1515661</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1515661</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1515661</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2977"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>05   埋立跡地管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="2978"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>05   埋立跡地管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>1975000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>148780</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2123780</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1976610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>147170</不用額(合計)></row>
<row _id="2979"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>05   埋立跡地管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>6536000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-148780</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6387220</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5771656</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>615564</不用額(合計)></row>
<row _id="2980"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>05   埋立跡地管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>2783000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2783000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2782356</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>644</不用額(合計)></row>
<row _id="2981"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>1150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14810</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1164810</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1083216</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81594</不用額(合計)></row>
<row _id="2982"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>223860</不用額(合計)></row>
<row _id="2983"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>446000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14810</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>431190</予算現額(合計)><支出済額(合計)>322045</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>109145</不用額(合計)></row>
<row _id="2984"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>250</不用額(合計)></row>
<row _id="2985"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>660000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2986"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9910</不用額(合計)></row>
<row _id="2987"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2988"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>169000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>169000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>151600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17400</不用額(合計)></row>
<row _id="2989"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>007  放置自動車適正処理費</細目><細々目>01   放置自動車適正処理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2990"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>007  放置自動車適正処理費</細目><細々目>01   放置自動車適正処理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2991"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>007  放置自動車適正処理費</細目><細々目>01   放置自動車適正処理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="2992"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>20613000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>9386000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31199000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29909363</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1289637</不用額(合計)></row>
<row _id="2993"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106896</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1104</不用額(合計)></row>
<row _id="2994"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>191857000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190357000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>182853986</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7503014</不用額(合計)></row>
<row _id="2995"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>1417000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>300000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1717000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1645572</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71428</不用額(合計)></row>
<row _id="2996"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>02   し尿収集事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>32581000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32581000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32125404</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>455596</不用額(合計)></row>
<row _id="2997"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>03   浄化槽清掃事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>75999000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75999000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75726569</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>272431</不用額(合計)></row>
<row _id="2998"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>002  浄化槽管理指導費</細目><細々目>01   浄化槽設置管理指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21920</不用額(合計)></row>
<row _id="2999"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>002  浄化槽管理指導費</細目><細々目>01   浄化槽設置管理指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>86028</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>972</不用額(合計)></row>
<row _id="3000"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>002  浄化槽管理指導費</細目><細々目>01   浄化槽設置管理指導事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="3001"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>002  浄化槽管理指導費</細目><細々目>02   合併処理浄化槽整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="3002"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>002  浄化槽管理指導費</細目><細々目>02   合併処理浄化槽整備事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>10698000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-360237</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10337763</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6986000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3351763</不用額(合計)></row>
<row _id="3003"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>7826000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>260144</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8086144</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6944070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1142074</不用額(合計)></row>
<row _id="3004"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1180</不用額(合計)></row>
<row _id="3005"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>23689000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1890204</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21798796</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20407087</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1391709</不用額(合計)></row>
<row _id="3006"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>3562000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3562000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2719436</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>842564</不用額(合計)></row>
<row _id="3007"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>01   環境基本計画推進事業費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141100000ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>702000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>702000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>521240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180760</不用額(合計)></row>
<row _id="3008"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>01   環境基本計画推進事業費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141100000ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80200</不用額(合計)></row>
<row _id="3009"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>01   環境基本計画推進事業費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141100000ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23195</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64805</不用額(合計)></row>
<row _id="3010"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>05   エコオフィス推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141100000ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31980</不用額(合計)></row>
<row _id="3011"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>05   エコオフィス推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141100000ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>111000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60510</不用額(合計)></row>
<row _id="3012"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>05   エコオフィス推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141100000ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="3015"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141100000ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>429000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-51000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>378000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>312900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65100</不用額(合計)></row>
<row _id="3016"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141100000ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>68000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-28000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17170</不用額(合計)></row>
<row _id="3017"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141100000ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>686000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6608</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>679392</予算現額(合計)><支出済額(合計)>492864</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>186528</不用額(合計)></row>
<row _id="3018"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141100000ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>187000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>64000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>251000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>248870</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2130</不用額(合計)></row>
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<row _id="3021"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141100000ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>1198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1190830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7170</不用額(合計)></row>
<row _id="3022"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141100000ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>84700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>104540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37160</不用額(合計)></row>
<row _id="3023"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141100000ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-84700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43593</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91707</不用額(合計)></row>
<row _id="3024"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141100000ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>210000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3025"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141100000ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>4400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3477682</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>922318</不用額(合計)></row>
<row _id="3026"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>21   公共施設再生可能エネルギー化推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141100000ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>9000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5962000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3038000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>562886</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2475114</不用額(合計)></row>
<row _id="3027"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>22   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141100000ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4150</不用額(合計)></row>
<row _id="3028"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>22   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141100000ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>82406</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18794</不用額(合計)></row>
<row _id="3029"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>24   電気自動車普及促進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141100000ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>2500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3030"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>24   電気自動車普及促進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141100000ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58630</不用額(合計)></row>
<row _id="3031"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>24   電気自動車普及促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141100000ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>193000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>193000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>83330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>109670</不用額(合計)></row>
<row _id="3032"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>24   電気自動車普及促進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141100000ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>864000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1364000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1364000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3033"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>24   電気自動車普及促進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141100000ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>1378000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-864000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>514000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>229596</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>284404</不用額(合計)></row>
<row _id="3034"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>24   電気自動車普及促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141100000ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>6700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3060000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1140000</不用額(合計)></row>
<row _id="3035"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141200000環境保全課</所属><当初予算額(合計)>638000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7851</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>645851</予算現額(合計)><支出済額(合計)>645851</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3036"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141200000環境保全課</所属><当初予算額(合計)>174000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>174000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>128450</不用額(合計)></row>
<row _id="3037"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141200000環境保全課</所属><当初予算額(合計)>4365000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-48001</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4316999</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3254776</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1062223</不用額(合計)></row>
<row _id="3038"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141200000環境保全課</所属><当初予算額(合計)>892000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>892000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>867158</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24842</不用額(合計)></row>
<row _id="3039"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141200000環境保全課</所属><当初予算額(合計)>46934000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46934000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45328360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1605640</不用額(合計)></row>
<row _id="3040"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141200000環境保全課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4370</不用額(合計)></row>
<row _id="3041"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141200000環境保全課</所属><当初予算額(合計)>16766000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4043000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>40150</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12763150</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12735175</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27975</不用額(合計)></row>
<row _id="3042"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141200000環境保全課</所属><当初予算額(合計)>199000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>199000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>199000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3043"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>22190</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>302190</予算現額(合計)><支出済額(合計)>300760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1430</不用額(合計)></row>
<row _id="3044"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>294446000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7618000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7790400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>279037600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>236696631</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42340969</不用額(合計)></row>
<row _id="3045"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>1512000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>35000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1547000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1288095</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>258905</不用額(合計)></row>
<row _id="3046"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>1023363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-21393000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6215000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1008185000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>979440508</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28744492</不用額(合計)></row>
<row _id="3047"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>17859000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1275000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19134000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18568649</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>565351</不用額(合計)></row>
<row _id="3048"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>244000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>244000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>191863</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52137</不用額(合計)></row>
<row _id="3049"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>717000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>717000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>715636</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1364</不用額(合計)></row>
<row _id="3050"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="3051"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>002  ごみ最終処分費</細目><細々目>01   焼却灰溶融固化等処理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>534619000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-505000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>534114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>487598665</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46515335</不用額(合計)></row>
<row _id="3052"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>002  ごみ最終処分費</細目><細々目>01   焼却灰溶融固化等処理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>1950000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>505000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2455000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2251400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>203600</不用額(合計)></row>
<row _id="3053"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>002  ごみ最終処分費</細目><細々目>02   ごみ最終処分事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>34701000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>243210</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34944210</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33382174</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1562036</不用額(合計)></row>
<row _id="3054"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>002  勤労者福利事業費</細目><細々目>01   勤労者福利事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="3055"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>002  勤労者福利事業費</細目><細々目>01   勤労者福利事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>26838000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26838000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26016245</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>821755</不用額(合計)></row>
<row _id="3056"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>002  勤労者福利事業費</細目><細々目>01   勤労者福利事業</細々目><節>20 貸付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>200000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3057"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>005  一般労政事業費</細目><細々目>01   一般労政事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1891000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1891000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1891000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3058"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="3059"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>60000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>133000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72366</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>60000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>634</不用額(合計)></row>
<row _id="3060"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>65000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3061"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>79893000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79893000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28270000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>51623000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3062"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>99440</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99440</予算現額(合計)><支出済額(合計)>93885</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5555</不用額(合計)></row>
<row _id="3063"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>7118000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>7118000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3064"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2296000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2296000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2216577</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>79000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>423</不用額(合計)></row>
<row _id="3065"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="3066"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>206000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>206000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>205320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>680</不用額(合計)></row>
<row _id="3067"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>445000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2692</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>447692</予算現額(合計)><支出済額(合計)>447692</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3068"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>3111000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3114600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3077600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="3069"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2692</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>270308</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>214698</不用額(合計)></row>
<row _id="3070"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1932000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-823290</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1108710</予算現額(合計)><支出済額(合計)>705320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>403390</不用額(合計)></row>
<row _id="3071"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>142000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>819690</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>961690</予算現額(合計)><支出済額(合計)>907080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54610</不用額(合計)></row>
<row _id="3072"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>800000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3073"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>02 農業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>460</不用額(合計)></row>
<row _id="3074"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>02 農業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>204000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>204000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>201000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="3075"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>002  農業振興推進事業費</細目><細々目>11   農業振興推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="3076"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>002  農業振興推進事業費</細目><細々目>11   農業振興推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9720</不用額(合計)></row>
<row _id="3077"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>002  農業振興推進事業費</細目><細々目>11   農業振興推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>976</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105024</不用額(合計)></row>
<row _id="3078"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>002  農業振興推進事業費</細目><細々目>11   農業振興推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="3079"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>003  農畜産業振興補助事業費</細目><細々目>01   農畜産業振興補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>10508000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>25677000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36185000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28545851</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7639149</不用額(合計)></row>
<row _id="3080"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  よこすか野菜魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか野菜魅力発信事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>843000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10926</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>853926</予算現額(合計)><支出済額(合計)>853526</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="3081"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  よこすか野菜魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか野菜魅力発信事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10926</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>301074</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>215574</不用額(合計)></row>
<row _id="3082"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  よこすか野菜魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか野菜魅力発信事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40980</不用額(合計)></row>
<row _id="3083"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  よこすか野菜魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか野菜魅力発信事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>947000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>947000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>762330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>184670</不用額(合計)></row>
<row _id="3084"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  よこすか野菜魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか野菜魅力発信事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>760</不用額(合計)></row>
<row _id="3085"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  よこすか野菜魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか野菜魅力発信事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>2327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-911000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1416000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1226500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>189500</不用額(合計)></row>
<row _id="3086"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  よこすか野菜魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか野菜魅力発信事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32945</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1055</不用額(合計)></row>
<row _id="3087"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  よこすか野菜魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか野菜魅力発信事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>911000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>911000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>911000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3088"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4600</不用額(合計)></row>
<row _id="3089"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>337000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>337000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>205483</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>131517</不用額(合計)></row>
<row _id="3090"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6880</不用額(合計)></row>
<row _id="3091"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>952000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>952000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>907071</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44929</不用額(合計)></row>
<row _id="3092"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160</不用額(合計)></row>
<row _id="3093"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>4701000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-72901</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4628099</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3928076</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700023</不用額(合計)></row>
<row _id="3094"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>1412000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>72901</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1484901</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1484901</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3095"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="3096"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="3097"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3098"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>966000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>12450000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13416000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3919151</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9496849</不用額(合計)></row>
<row _id="3099"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>004  漁業活性化推進事業費</細目><細々目>01   漁業活性化推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>273000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="3100"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>005  漁業共済掛金補助金</細目><細々目>01   漁業共済掛金補助金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>1584000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1584000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1507000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77000</不用額(合計)></row>
<row _id="3101"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>006  水産振興対策補助事業費</細目><細々目>01   水産多面的機能発揮対策補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>317700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2300</不用額(合計)></row>
<row _id="3102"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>007  漁業協同組合員貸付資金預託金</細目><細々目>01   漁業協同組合員貸付資金預託金</細々目><節>20 貸付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>80000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3103"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>008  よこすか海の幸魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか海の幸魅力発信事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19460</不用額(合計)></row>
<row _id="3104"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>008  よこすか海の幸魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか海の幸魅力発信事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>166000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>166000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39408</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>126592</不用額(合計)></row>
<row _id="3105"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>008  よこすか海の幸魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか海の幸魅力発信事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>2100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2026000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74000</不用額(合計)></row>
<row _id="3106"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50520</不用額(合計)></row>
<row _id="3107"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>138000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68688</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69312</不用額(合計)></row>
<row _id="3108"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業等立地促進事業費</細目><細々目>01   企業等立地促進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>145000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>145000</不用額(合計)></row>
<row _id="3109"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業等立地促進事業費</細目><細々目>01   企業等立地促進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>448000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>448000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>196100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>251900</不用額(合計)></row>
<row _id="3110"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業等立地促進事業費</細目><細々目>01   企業等立地促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>234000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>225654</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8346</不用額(合計)></row>
<row _id="3111"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業等立地促進事業費</細目><細々目>01   企業等立地促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>139450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>139450000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>137865800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1584200</不用額(合計)></row>
<row _id="3112"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>01   スタートアップ推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>15809000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21809000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19648016</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2160984</不用額(合計)></row>
<row _id="3113"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>03   新産業集積推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>874000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9046</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>883046</予算現額(合計)><支出済額(合計)>883046</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3114"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>03   新産業集積推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5961</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39</不用額(合計)></row>
<row _id="3115"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>03   新産業集積推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9046</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89954</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12074</不用額(合計)></row>
<row _id="3116"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>03   新産業集積推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>2901000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2901000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1696904</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1204096</不用額(合計)></row>
<row _id="3117"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>03   新産業集積推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>300000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="3118"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>03   新産業集積推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>4000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>30000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3119"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57320</不用額(合計)></row>
<row _id="3120"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>51027</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86027</予算現額(合計)><支出済額(合計)>86027</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3121"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-51027</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3973</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3973</不用額(合計)></row>
<row _id="3122"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>36294000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28294000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26314416</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1979584</不用額(合計)></row>
<row _id="3123"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>7678000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11678000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9456533</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2221467</不用額(合計)></row>
<row _id="3124"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>016  経済関係団体支援事業費</細目><細々目>01   経済関係団体支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>26100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24499000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1601000</不用額(合計)></row>
<row _id="3125"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   産業振興会議運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130000</不用額(合計)></row>
<row _id="3126"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   産業振興会議運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="3127"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>413000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>85000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>498000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>446418</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51582</不用額(合計)></row>
<row _id="3128"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>367000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>367000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>204900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>162100</不用額(合計)></row>
<row _id="3129"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>442000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>442000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>350190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91810</不用額(合計)></row>
<row _id="3130"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-63880</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76120</予算現額(合計)><支出済額(合計)>69911</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6209</不用額(合計)></row>
<row _id="3131"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>655000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-100840</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>554160</予算現額(合計)><支出済額(合計)>524834</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29326</不用額(合計)></row>
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<row _id="3133"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33552</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26448</不用額(合計)></row>
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<row _id="3136"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>104280</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104280</予算現額(合計)><支出済額(合計)>104280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3137"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-35000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>140000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3138"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>845000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10306</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>855306</予算現額(合計)><支出済額(合計)>854046</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1260</不用額(合計)></row>
<row _id="3139"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="3140"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30350</不用額(合計)></row>
<row _id="3141"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>383000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-11506</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>371494</予算現額(合計)><支出済額(合計)>225550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>145944</不用額(合計)></row>
<row _id="3142"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2870</不用額(合計)></row>
<row _id="3143"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3144"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>9200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>37000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24601000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>18874000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2725000</不用額(合計)></row>
<row _id="3145"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3146"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>02   商工相談事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>717000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>717000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>584100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>132900</不用額(合計)></row>
<row _id="3147"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>03   事業継続支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="3148"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>03   事業継続支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>189000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>189000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>104549</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84451</不用額(合計)></row>
<row _id="3149"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>03   事業継続支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>109100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>134422</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9678</不用額(合計)></row>
<row _id="3150"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>03   事業継続支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>4316000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1388100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2927900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2680000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>247900</不用額(合計)></row>
<row _id="3151"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>03   事業継続支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5490</不用額(合計)></row>
<row _id="3152"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>03   事業継続支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>2500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>90000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1279000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93779000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81746000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12033000</不用額(合計)></row>
<row _id="3153"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>04   生産性向上推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3154"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>04   生産性向上推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50440</不用額(合計)></row>
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<row _id="3156"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>04   生産性向上推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000</不用額(合計)></row>
<row _id="3157"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>04   生産性向上推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>21300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>83600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20700</不用額(合計)></row>
<row _id="3158"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>04   生産性向上推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>108000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>108000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3159"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>04   生産性向上推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>21000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-108000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23892000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15440000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8452000</不用額(合計)></row>
<row _id="3160"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>05   人材確保支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-50000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="3161"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>05   人材確保支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>252000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>67250</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>319250</予算現額(合計)><支出済額(合計)>86487</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>232763</不用額(合計)></row>
<row _id="3162"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>05   人材確保支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>18000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76200</不用額(合計)></row>
<row _id="3163"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>05   人材確保支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>4992000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4992000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4545750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>446250</不用額(合計)></row>
<row _id="3164"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>05   人材確保支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>57750</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74750</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="3165"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>05   人材確保支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>2400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-139465</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2260535</予算現額(合計)><支出済額(合計)>286000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1974535</不用額(合計)></row>
<row _id="3166"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>007  中小企業等金融対策事業費</細目><細々目>01   中小企業等金融対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>226000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8594</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>234594</予算現額(合計)><支出済額(合計)>234428</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>166</不用額(合計)></row>
<row _id="3167"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>007  中小企業等金融対策事業費</細目><細々目>01   中小企業等金融対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>27613000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8594</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17604406</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12208862</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5395544</不用額(合計)></row>
<row _id="3168"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>007  中小企業等金融対策事業費</細目><細々目>01   中小企業等金融対策事業</細々目><節>20 貸付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1500000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1500000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1500000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3169"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>008  基地関係受注拡大事業費</細目><細々目>01   基地関係受注拡大事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>197000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>197000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>196350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>650</不用額(合計)></row>
<row _id="3170"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>009  久里浜工業団地地盤沈下対策事業費</細目><細々目>01   久里浜工業団地地盤沈下対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>440000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>528000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>528000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3171"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>009  久里浜工業団地地盤沈下対策事業費</細目><細々目>01   久里浜工業団地地盤沈下対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-440000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2212000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>348000</不用額(合計)></row>
<row _id="3172"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="3173"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>623000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>623000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>622572</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>428</不用額(合計)></row>
<row _id="3174"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>31101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31100532</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>468</不用額(合計)></row>
<row _id="3175"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>164560</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>164560</予算現額(合計)><支出済額(合計)>157685</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6875</不用額(合計)></row>
<row _id="3176"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>14194000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1667000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>46465</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15907465</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14233212</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1667000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7253</不用額(合計)></row>
<row _id="3177"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1944000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1944000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1943188</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>812</不用額(合計)></row>
<row _id="3178"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>01   農業委員関係費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>5508000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5508000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5485013</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22987</不用額(合計)></row>
<row _id="3179"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>562000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11206</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>573206</予算現額(合計)><支出済額(合計)>571206</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="3180"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41120</不用額(合計)></row>
<row _id="3181"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13400</不用額(合計)></row>
<row _id="3182"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>383000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6648</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>389648</予算現額(合計)><支出済額(合計)>252244</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137404</不用額(合計)></row>
<row _id="3183"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>120000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18788</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114212</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82792</不用額(合計)></row>
<row _id="3184"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1595000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1595000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1595000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3185"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>203000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>203000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>202176</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>824</不用額(合計)></row>
<row _id="3186"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>160000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>131692</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43308</不用額(合計)></row>
<row _id="3187"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>269000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>269000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>269000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3188"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>04   国有農地管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-640</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140360</予算現額(合計)><支出済額(合計)>140360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3189"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>04   国有農地管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1574</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54574</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54574</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3190"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>06   農業者年金事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>139560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1440</不用額(合計)></row>
<row _id="3191"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>06   農業者年金事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2640</不用額(合計)></row>
<row _id="3192"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>06   農業者年金事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58371</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>629</不用額(合計)></row>
<row _id="3193"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34020</不用額(合計)></row>
<row _id="3194"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>1840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7870</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1832130</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1719025</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113105</不用額(合計)></row>
<row _id="3195"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>138000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>136050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1950</不用額(合計)></row>
<row _id="3196"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>4114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4114000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3197"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54820</不用額(合計)></row>
<row _id="3198"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7870</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>157870</予算現額(合計)><支出済額(合計)>157680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>190</不用額(合計)></row>
<row _id="3199"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>002  建築審査会費</細目><細々目>01   建築審査会経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>650000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>650000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>169000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>481000</不用額(合計)></row>
<row _id="3200"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>002  建築審査会費</細目><細々目>01   建築審査会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86340</不用額(合計)></row>
<row _id="3201"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>002  建築審査会費</細目><細々目>01   建築審査会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32283</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9717</不用額(合計)></row>
<row _id="3202"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>002  建築審査会費</細目><細々目>01   建築審査会経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43000</不用額(合計)></row>
<row _id="3203"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>3867000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3867000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3371547</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>495453</不用額(合計)></row>
<row _id="3204"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>627000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>627000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>547918</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79082</不用額(合計)></row>
<row _id="3205"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>126000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99740</不用額(合計)></row>
<row _id="3206"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>599000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9892</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>589108</予算現額(合計)><支出済額(合計)>476957</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>112151</不用額(合計)></row>
<row _id="3207"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>9393000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9393000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7904314</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1488686</不用額(合計)></row>
<row _id="3208"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7100</不用額(合計)></row>
<row _id="3209"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9892</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54892</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44212</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10680</不用額(合計)></row>
<row _id="3210"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>602000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>602000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>464000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>138000</不用額(合計)></row>
<row _id="3211"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>01   震災建築物応急危険度判定制度整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="3212"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>01   震災建築物応急危険度判定制度整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27152</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>848</不用額(合計)></row>
<row _id="3213"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>01   震災建築物応急危険度判定制度整備事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>156000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3214"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="3215"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6900</不用額(合計)></row>
<row _id="3216"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="3217"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>320</不用額(合計)></row>
<row _id="3218"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>16653000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3613000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13040000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10722000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2318000</不用額(合計)></row>
<row _id="3219"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>03   マンション耐震診断助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="3220"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>03   マンション耐震診断助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39816</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>184</不用額(合計)></row>
<row _id="3221"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>03   マンション耐震診断助成事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3222"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>03   マンション耐震診断助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>3660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3540000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="3223"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>006  住宅良質化事業費</細目><細々目>01   住宅リフォーム助成事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>960000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>934000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>69674</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1963674</予算現額(合計)><支出済額(合計)>998974</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>960000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4700</不用額(合計)></row>
<row _id="3224"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>006  住宅良質化事業費</細目><細々目>01   住宅リフォーム助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>5000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>5000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3225"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>006  住宅良質化事業費</細目><細々目>01   住宅リフォーム助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>232000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>208000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-84202</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>355798</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116835</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>232000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6963</不用額(合計)></row>
<row _id="3226"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>006  住宅良質化事業費</細目><細々目>01   住宅リフォーム助成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>58000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>34000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14528</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106528</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>58000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3227"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>006  住宅良質化事業費</細目><細々目>01   住宅リフォーム助成事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>21000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3020</不用額(合計)></row>
<row _id="3228"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>006  住宅良質化事業費</細目><細々目>01   住宅リフォーム助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>20000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>20000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19800000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>20000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="3229"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>919000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12834</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>931834</予算現額(合計)><支出済額(合計)>927554</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4280</不用額(合計)></row>
<row _id="3230"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12834</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10166</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10166</不用額(合計)></row>
<row _id="3231"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>1040000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1040000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1029383</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10617</不用額(合計)></row>
<row _id="3232"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>8491000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8491000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7304000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1187000</不用額(合計)></row>
<row _id="3233"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>2010000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2010000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1830327</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>179673</不用額(合計)></row>
<row _id="3234"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>248000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>248000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>217800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30200</不用額(合計)></row>
<row _id="3235"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>2088000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2088000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2050276</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37724</不用額(合計)></row>
<row _id="3236"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>272000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>272000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>269760</不用額(合計)></row>
<row _id="3237"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>569000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>569000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>370154</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>198846</不用額(合計)></row>
<row _id="3238"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>524000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>524000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>121140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>402860</不用額(合計)></row>
<row _id="3239"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="3240"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="3241"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>209000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>209000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>150000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59000</不用額(合計)></row>
<row _id="3242"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>26 公課費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="3243"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="3244"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>465000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>465000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>453720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11280</不用額(合計)></row>
<row _id="3245"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>468000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2696</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>470696</予算現額(合計)><支出済額(合計)>470696</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3246"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12560</不用額(合計)></row>
<row _id="3247"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>229000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2696</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>226304</予算現額(合計)><支出済額(合計)>226171</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>133</不用額(合計)></row>
<row _id="3248"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>6800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5612000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1188000</不用額(合計)></row>
<row _id="3249"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>001  開発審査会費</細目><細々目>01   開発審査会経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>650000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>650000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>273000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>377000</不用額(合計)></row>
<row _id="3250"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>001  開発審査会費</細目><細々目>01   開発審査会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52360</不用額(合計)></row>
<row _id="3251"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>001  開発審査会費</細目><細々目>01   開発審査会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40018</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6982</不用額(合計)></row>
<row _id="3252"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>001  開発審査会費</細目><細々目>01   開発審査会経費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14060</不用額(合計)></row>
<row _id="3253"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="3254"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="3255"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="3256"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="3257"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="3258"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
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<row _id="3260"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>02   特定建築等行為指導事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104000</不用額(合計)></row>
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<row _id="3265"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3033</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12967</不用額(合計)></row>
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<row _id="3267"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59616</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2384</不用額(合計)></row>
<row _id="3268"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8980</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33980</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1650</不用額(合計)></row>
<row _id="3269"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="3270"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>005  開発指導支援システム事業費</細目><細々目>01   開発指導支援システム事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>1760000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1760000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1760000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3271"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>005  開発指導支援システム事業費</細目><細々目>01   開発指導支援システム事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>102384</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>616</不用額(合計)></row>
<row _id="3272"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>006  宅地耐震化推進事業費</細目><細々目>01   宅地耐震化推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>28000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>33000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2840</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58160</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>28000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28540</不用額(合計)></row>
<row _id="3273"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>006  宅地耐震化推進事業費</細目><細々目>01   宅地耐震化推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>316000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>139000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-32780</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>422220</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105029</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>316000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1191</不用額(合計)></row>
<row _id="3274"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>006  宅地耐震化推進事業費</細目><細々目>01   宅地耐震化推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>68981000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>12617000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81598000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12111000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>68981000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>506000</不用額(合計)></row>
<row _id="3275"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>006  宅地耐震化推進事業費</細目><細々目>01   宅地耐震化推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>33000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>46000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>35620</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114620</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>33000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3276"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>964000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>964000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>364000</不用額(合計)></row>
<row _id="3277"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="3278"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49000</不用額(合計)></row>
<row _id="3279"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>119088</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24912</不用額(合計)></row>
<row _id="3280"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3281"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3282"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>01   都市計画情報システム事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3060</不用額(合計)></row>
<row _id="3283"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>01   都市計画情報システム事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>611000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>15400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>626400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>541018</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85382</不用額(合計)></row>
<row _id="3284"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>01   都市計画情報システム事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="3285"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>01   都市計画情報システム事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>3104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-15400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3088600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2973300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115300</不用額(合計)></row>
<row _id="3286"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>01   都市計画情報システム事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>1311000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1311000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1281571</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29429</不用額(合計)></row>
<row _id="3287"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>01   都市計画情報システム事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>407000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-53700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>353300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>315700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37600</不用額(合計)></row>
<row _id="3288"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>04   都市計画基本図修正・都市計画基礎調査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17800</不用額(合計)></row>
<row _id="3289"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>04   都市計画基本図修正・都市計画基礎調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>3866000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-122760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3743240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3249224</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>494016</不用額(合計)></row>
<row _id="3290"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>04   都市計画基本図修正・都市計画基礎調査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>34012000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34012000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34012000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3291"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>008  区域区分検討事業費</細目><細々目>01   区域区分検討事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10740</不用額(合計)></row>
<row _id="3292"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>008  区域区分検討事業費</細目><細々目>01   区域区分検討事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>89000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4970</不用額(合計)></row>
<row _id="3293"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>008  区域区分検討事業費</細目><細々目>01   区域区分検討事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>4147000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4147000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2860000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1287000</不用額(合計)></row>
<row _id="3294"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>01   レンガドック関連資産等活用事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29460</不用額(合計)></row>
<row _id="3295"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>01   レンガドック関連資産等活用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>582000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>582000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>248186</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>333814</不用額(合計)></row>
<row _id="3296"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>01   レンガドック関連資産等活用事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>1250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>800265</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>449735</不用額(合計)></row>
<row _id="3297"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>03   浦賀奉行所跡地活用検討事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25440</不用額(合計)></row>
<row _id="3298"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>03   浦賀奉行所跡地活用検討事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>3026000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3026000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1738567</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1287433</不用額(合計)></row>
<row _id="3299"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>03   浦賀奉行所跡地活用検討事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>169400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>210600</不用額(合計)></row>
<row _id="3300"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>212000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>212000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>177740</不用額(合計)></row>
<row _id="3301"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>2588000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>269000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2857000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2682351</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>174649</不用額(合計)></row>
<row _id="3302"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160</不用額(合計)></row>
<row _id="3303"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>3749000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-269000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3480000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2444050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1035950</不用額(合計)></row>
<row _id="3304"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62477</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52523</不用額(合計)></row>
<row _id="3305"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>124623</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5377</不用額(合計)></row>
<row _id="3306"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62931</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34069</不用額(合計)></row>
<row _id="3307"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>2440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1789472</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>650528</不用額(合計)></row>
<row _id="3308"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>013  まちづくり支援事業費</細目><細々目>01   まちづくり支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3309"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>013  まちづくり支援事業費</細目><細々目>01   まちづくり支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8480</不用額(合計)></row>
<row _id="3310"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>013  まちづくり支援事業費</細目><細々目>01   まちづくり支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56087</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5913</不用額(合計)></row>
<row _id="3311"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>013  まちづくり支援事業費</細目><細々目>01   まちづくり支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3312"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>2151000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2151000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1969000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>182000</不用額(合計)></row>
<row _id="3313"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>134000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84220</不用額(合計)></row>
<row _id="3314"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>418719</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81281</不用額(合計)></row>
<row _id="3315"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="3316"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4630</不用額(合計)></row>
<row _id="3317"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>304200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22800</不用額(合計)></row>
<row _id="3318"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="3319"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>494000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>494000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>483720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10280</不用額(合計)></row>
<row _id="3320"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>513000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>513000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>500980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12020</不用額(合計)></row>
<row _id="3321"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>113500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66500</不用額(合計)></row>
<row _id="3322"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30290</不用額(合計)></row>
<row _id="3323"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>294542</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25458</不用額(合計)></row>
<row _id="3324"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>1859000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1859000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1786114</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72886</不用額(合計)></row>
<row _id="3325"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="3326"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3327"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>913000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12074</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>925074</予算現額(合計)><支出済額(合計)>922194</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2880</不用額(合計)></row>
<row _id="3328"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="3329"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>283000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>276680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6320</不用額(合計)></row>
<row _id="3330"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>445000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2692</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>447692</予算現額(合計)><支出済額(合計)>447692</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3331"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="3332"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>126000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14766</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>111234</予算現額(合計)><支出済額(合計)>69749</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41485</不用額(合計)></row>
<row _id="3333"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72308</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18692</不用額(合計)></row>
<row _id="3334"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>430</不用額(合計)></row>
<row _id="3335"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>15000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7944000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7056000</不用額(合計)></row>
<row _id="3336"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>024  ノンステップバス導入補助事業費</細目><細々目>01   ノンステップバス導入補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>2000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3337"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>042  地域公共交通検討事業費</細目><細々目>01   地域公共交通検討事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83000</不用額(合計)></row>
<row _id="3338"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>042  地域公共交通検討事業費</細目><細々目>01   地域公共交通検討事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>506000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>506000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>275000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>231000</不用額(合計)></row>
<row _id="3339"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>042  地域公共交通検討事業費</細目><細々目>02   公共交通感染拡大防止支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>41940000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41940000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41940000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3340"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>044  住宅政策推進事業費</細目><細々目>01   住宅相談等事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14980</不用額(合計)></row>
<row _id="3341"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>044  住宅政策推進事業費</細目><細々目>01   住宅相談等事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48852</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>148</不用額(合計)></row>
<row _id="3342"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>044  住宅政策推進事業費</細目><細々目>01   住宅相談等事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>1841000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1841000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1502746</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>338254</不用額(合計)></row>
<row _id="3343"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>044  住宅政策推進事業費</細目><細々目>01   住宅相談等事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3344"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>071  都市計画決定等事業費</細目><細々目>01   都市計画決定等事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123480</不用額(合計)></row>
<row _id="3345"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>071  都市計画決定等事業費</細目><細々目>01   都市計画決定等事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73518</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>482</不用額(合計)></row>
<row _id="3346"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>071  都市計画決定等事業費</細目><細々目>01   都市計画決定等事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>205000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>205000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>198000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="3347"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>071  都市計画決定等事業費</細目><細々目>01   都市計画決定等事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="3348"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>073  立地適正化計画見直し事業費</細目><細々目>01   立地適正化計画見直し事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18480</不用額(合計)></row>
<row _id="3349"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>073  立地適正化計画見直し事業費</細目><細々目>01   立地適正化計画見直し事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>98000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>122760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>220760</予算現額(合計)><支出済額(合計)>162558</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58202</不用額(合計)></row>
<row _id="3350"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>073  立地適正化計画見直し事業費</細目><細々目>01   立地適正化計画見直し事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>7876000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7876000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7876000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3351"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>073  立地適正化計画見直し事業費</細目><細々目>01   立地適正化計画見直し事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6940</不用額(合計)></row>
<row _id="3352"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>075  ユニバーサルデザインタクシー導入補助事業費</細目><細々目>01   ユニバーサルデザインタクシー導入補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>2250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>900000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1350000</不用額(合計)></row>
<row _id="3353"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>079  ３Ｄ都市モデル活用事業費</細目><細々目>01   ３Ｄ都市モデル活用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>6000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3354"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>079  ３Ｄ都市モデル活用事業費</細目><細々目>01   ３Ｄ都市モデル活用事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>262000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>53700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>315700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>315700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3355"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   都市計画審議会経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>832000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>832000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>273000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>559000</不用額(合計)></row>
<row _id="3356"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   都市計画審議会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75560</不用額(合計)></row>
<row _id="3357"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   都市計画審議会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2803</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9197</不用額(合計)></row>
<row _id="3358"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3359"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>344000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>344000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>145630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>198370</不用額(合計)></row>
<row _id="3360"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>09 交際費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>125000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>125000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
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<row _id="3362"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33595</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16405</不用額(合計)></row>
<row _id="3363"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>136000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>136000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110007</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25993</不用額(合計)></row>
<row _id="3364"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="3365"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>371000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>371000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>347500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23500</不用額(合計)></row>
<row _id="3366"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>953000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>953000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>912594</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40406</不用額(合計)></row>
<row _id="3367"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>6003000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6003000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5751538</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>251462</不用額(合計)></row>
<row _id="3368"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1158000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1158000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>927095</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>230905</不用額(合計)></row>
<row _id="3369"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1402000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1402000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1242685</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>159315</不用額(合計)></row>
<row _id="3370"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>197000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>197000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>112640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84360</不用額(合計)></row>
<row _id="3371"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>17507000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>69000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>195800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17771800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17565701</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>206099</不用額(合計)></row>
<row _id="3372"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>3137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>297710</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3434710</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3408988</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25722</不用額(合計)></row>
<row _id="3373"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>22490000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>529160</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23019160</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22740960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>278200</不用額(合計)></row>
<row _id="3374"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>80629000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-528000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>79534856</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>566144</不用額(合計)></row>
<row _id="3375"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>3908000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>678000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-494670</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4091330</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1856406</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2234924</不用額(合計)></row>
<row _id="3376"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1423000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1406583</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16417</不用額(合計)></row>
<row _id="3377"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>02   市営住宅指定管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>353862000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>353862000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>344124665</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9737335</不用額(合計)></row>
<row _id="3378"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>02   市営住宅指定管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>410000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>410000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>410000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3379"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1370000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-780000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>590000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>590000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3380"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>950000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-540000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>410000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>410000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3381"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>480000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-280000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3382"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>194700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1424700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>744700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>680000</不用額(合計)></row>
<row _id="3383"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>9271000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-194700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9076300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5203550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3872750</不用額(合計)></row>
<row _id="3384"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>103400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-57976000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45424000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45423681</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>319</不用額(合計)></row>
<row _id="3385"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>4112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4112000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3386"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>05   市営住宅等用地整理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>5860000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5860000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5665752</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>194248</不用額(合計)></row>
<row _id="3387"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>11   八幡ハイム（Ｅ棟）外壁等改修事業（継続事業）</細々目><節>02 給料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-150000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>140000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>980000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140000</不用額(合計)></row>
<row _id="3388"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>11   八幡ハイム（Ｅ棟）外壁等改修事業（継続事業）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>780000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>100000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>780000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>680000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="3389"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>11   八幡ハイム（Ｅ棟）外壁等改修事業（継続事業）</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-50000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>60000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>340000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="3390"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>11   八幡ハイム（Ｅ棟）外壁等改修事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>85272000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-11447000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>12848000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86673000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>86672429</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>571</不用額(合計)></row>
<row _id="3391"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>12   久里浜ハイム（Ａ棟）外壁等改修事業（継続事業）</細々目><節>02 給料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1070000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-530000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>540000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>540000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3392"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>12   久里浜ハイム（Ａ棟）外壁等改修事業（継続事業）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>750000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-380000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>370000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>370000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3393"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>12   久里浜ハイム（Ａ棟）外壁等改修事業（継続事業）</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-190000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>190000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3394"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>12   久里浜ハイム（Ａ棟）外壁等改修事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>80652000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-37322000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43330000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3395"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>13   明浜改良アパート（Ａ棟・Ｂ棟）外壁等改修事業（継続事業）</細々目><節>02 給料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>2160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-740000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1420000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>1420000</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3396"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>13   明浜改良アパート（Ａ棟・Ｂ棟）外壁等改修事業（継続事業）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1490000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-510000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>980000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>980000</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3397"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>13   明浜改良アパート（Ａ棟・Ｂ棟）外壁等改修事業（継続事業）</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>750000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-250000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>500000</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3398"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>13   明浜改良アパート（Ａ棟・Ｂ棟）外壁等改修事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>160018000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-53607000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106411000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41210000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>65201000</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3399"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>007  訴訟関係事務費</細目><細々目>01   訴訟関係事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>454000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>454000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>128050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>325950</不用額(合計)></row>
<row _id="3400"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>007  訴訟関係事務費</細目><細々目>01   訴訟関係事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>248267</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>951733</不用額(合計)></row>
<row _id="3401"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>007  訴訟関係事務費</細目><細々目>01   訴訟関係事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>16261000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3355000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12906000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3443289</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9462711</不用額(合計)></row>
<row _id="3402"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>02 市営住宅建設事業費</目><細目>002  市営住宅建設事業費</細目><細々目>12   本公郷改良アパート建替事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>23360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23360000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3403"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>02 市営住宅建設事業費</目><細目>002  市営住宅建設事業費</細目><細々目>12   本公郷改良アパート建替事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>16190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16190000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3404"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>02 市営住宅建設事業費</目><細目>002  市営住宅建設事業費</細目><細々目>12   本公郷改良アパート建替事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>8150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8150000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3405"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>02 市営住宅建設事業費</目><細目>002  市営住宅建設事業費</細目><細々目>12   本公郷改良アパート建替事業</細々目><節>16 公有財産購入費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1773621000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1773621000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1767286230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6334770</不用額(合計)></row>
<row _id="3406"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>1023000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1023000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1017832</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5168</不用額(合計)></row>
<row _id="3407"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47000</不用額(合計)></row>
<row _id="3408"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25700</不用額(合計)></row>
<row _id="3409"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>987000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>987000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>930701</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56299</不用額(合計)></row>
<row _id="3410"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="3411"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>19717000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>187247</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19904247</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18311997</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1592250</不用額(合計)></row>
<row _id="3412"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-187247</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>212753</予算現額(合計)><支出済額(合計)>181500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31253</不用額(合計)></row>
<row _id="3413"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3414"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555750000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25820</不用額(合計)></row>
<row _id="3415"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555750000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>11123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1348450</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9774550</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6818297</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2956253</不用額(合計)></row>
<row _id="3416"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555750000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>880</不用額(合計)></row>
<row _id="3417"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555750000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>9728000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1348450</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11076450</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9377475</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1698975</不用額(合計)></row>
<row _id="3418"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555750000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>194118</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13882</不用額(合計)></row>
<row _id="3419"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555750000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>143000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>143000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3420"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>03   漁港維持改修事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="3421"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>03   漁港維持改修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>733000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>733000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>656000</不用額(合計)></row>
<row _id="3422"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>03   漁港維持改修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>10900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1510000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12410000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11006050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1403950</不用額(合計)></row>
<row _id="3423"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555750000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>184000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>184000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>140090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43910</不用額(合計)></row>
<row _id="3424"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555750000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>516000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-81000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>435000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>408301</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26699</不用額(合計)></row>
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<row _id="3427"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>01   佐島漁港施設整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>520000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>520000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520000</不用額(合計)></row>
<row _id="3428"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>01   佐島漁港施設整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>390000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>390000</不用額(合計)></row>
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<row _id="3432"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>01   佐島漁港施設整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2296000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2296000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2035000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>261000</不用額(合計)></row>
<row _id="3433"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>01   佐島漁港施設整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>51500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>42890000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43260800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>51129000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="3434"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>04   長井漁港施設整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>240000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240000</不用額(合計)></row>
<row _id="3435"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>04   長井漁港施設整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>180000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180000</不用額(合計)></row>
<row _id="3436"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>04   長井漁港施設整備事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>80000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="3437"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>04   長井漁港施設整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="3438"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>04   長井漁港施設整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>392640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7360</不用額(合計)></row>
<row _id="3439"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>04   長井漁港施設整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>792000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>792000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>792000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3440"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>04   長井漁港施設整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>111000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>22294650</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>133294650</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106359000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>26161900</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>773750</不用額(合計)></row>
<row _id="3441"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>06   漁港施設長寿命化計画事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>910000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>910000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>910000</不用額(合計)></row>
<row _id="3442"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>06   漁港施設長寿命化計画事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>670000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>670000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>670000</不用額(合計)></row>
<row _id="3443"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>06   漁港施設長寿命化計画事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>320000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>320000</不用額(合計)></row>
<row _id="3444"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>06   漁港施設長寿命化計画事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="3445"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>06   漁港施設長寿命化計画事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49956</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44</不用額(合計)></row>
<row _id="3446"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>06   漁港施設長寿命化計画事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>13100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8131000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4969000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3905000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1064000</不用額(合計)></row>
<row _id="3447"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>06   漁港施設長寿命化計画事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>73033300</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5835000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78868300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78635300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>233000</不用額(合計)></row>
<row _id="3448"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>004  漁港海岸侵食対策事業費</細目><細々目>02   北下浦漁港海岸侵食対策事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>670000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>670000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>670000</不用額(合計)></row>
<row _id="3449"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>004  漁港海岸侵食対策事業費</細目><細々目>02   北下浦漁港海岸侵食対策事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>490000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>490000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>490000</不用額(合計)></row>
<row _id="3450"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>004  漁港海岸侵食対策事業費</細目><細々目>02   北下浦漁港海岸侵食対策事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>240000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240000</不用額(合計)></row>
<row _id="3451"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>004  漁港海岸侵食対策事業費</細目><細々目>02   北下浦漁港海岸侵食対策事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>54921600</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54921600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54540200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>381400</不用額(合計)></row>
<row _id="3452"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>01   漁港計画推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>472000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8276</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>480276</予算現額(合計)><支出済額(合計)>480276</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3453"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>01   漁港計画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8276</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53724</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33864</不用額(合計)></row>
<row _id="3454"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>01   漁港計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70356</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>644</不用額(合計)></row>
<row _id="3455"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>01   漁港計画推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>7042000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3850000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3192000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3180100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11900</不用額(合計)></row>
<row _id="3456"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>02   西地区漁港海岸整備推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>104620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16380</不用額(合計)></row>
<row _id="3457"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>02   西地区漁港海岸整備推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45894</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106</不用額(合計)></row>
<row _id="3458"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>007  漁港海岸施設整備事業費</細目><細々目>01   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42700</不用額(合計)></row>
<row _id="3459"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>007  漁港海岸施設整備事業費</細目><細々目>01   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>145000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>134605</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10395</不用額(合計)></row>
<row _id="3460"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>007  漁港海岸施設整備事業費</細目><細々目>01   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>36000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-11355000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24645000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13775100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>5355000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5514900</不用額(合計)></row>
<row _id="3461"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>007  漁港海岸施設整備事業費</細目><細々目>01   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>101000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11355000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112355000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>111488300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>866700</不用額(合計)></row>
<row _id="3462"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>007  漁港海岸施設整備事業費</細目><細々目>01   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62000</不用額(合計)></row>
<row _id="3463"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>007  漁港海岸施設整備事業費</細目><細々目>02   漁港海岸保全施設長寿命化計画事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1340</不用額(合計)></row>
<row _id="3464"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>007  漁港海岸施設整備事業費</細目><細々目>02   漁港海岸保全施設長寿命化計画事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49075</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>925</不用額(合計)></row>
<row _id="3465"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-31930</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>148070</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91264</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56806</不用額(合計)></row>
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<row _id="3467"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>1567000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1547000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1344513</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>202487</不用額(合計)></row>
<row _id="3468"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
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<row _id="3470"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>157000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>93560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63440</不用額(合計)></row>
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<row _id="3473"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   設計支援事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>903000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>903000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>630630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>272370</不用額(合計)></row>
<row _id="3474"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   設計支援事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>3289000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3289000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3277996</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11004</不用額(合計)></row>
<row _id="3475"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   設計支援事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>693000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>693000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>551320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141680</不用額(合計)></row>
<row _id="3476"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>002  防災対策推進事業費</細目><細々目>01   既成宅地防災工事等助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>61461000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61461000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59045000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2416000</不用額(合計)></row>
<row _id="3477"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>002  防災対策推進事業費</細目><細々目>01   既成宅地防災工事等助成事業</細々目><節>20 貸付金</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3478"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>002  防災対策推進事業費</細目><細々目>03   急傾斜地崩壊対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>379565000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>100500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>86300000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>566365000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>408557548</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>100500000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57307452</不用額(合計)></row>
<row _id="3479"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>003  災害復旧対策事業費</細目><細々目>01   災害崩落土砂処理助成等事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="3480"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>003  災害復旧対策事業費</細目><細々目>01   災害崩落土砂処理助成等事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>3600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>957000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2643000</不用額(合計)></row>
<row _id="3481"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20080</不用額(合計)></row>
<row _id="3482"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>405000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>396000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>277353</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>118647</不用額(合計)></row>
<row _id="3483"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14409</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9591</不用額(合計)></row>
<row _id="3484"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>269000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>269000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>268950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50</不用額(合計)></row>
<row _id="3485"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300</不用額(合計)></row>
<row _id="3486"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>7225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7225000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7209204</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15796</不用額(合計)></row>
<row _id="3487"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>353000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>353000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>347453</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5547</不用額(合計)></row>
<row _id="3488"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>760000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-537140</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222860</予算現額(合計)><支出済額(合計)>160609</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62251</不用額(合計)></row>
<row _id="3489"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>46173000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-253000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45920000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45314375</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>605625</不用額(合計)></row>
<row _id="3490"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>4095000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>253000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4348000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3340830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1007170</不用額(合計)></row>
<row _id="3491"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>537140</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>537140</予算現額(合計)><支出済額(合計)>537140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3492"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>003  道路境界確定事業費</細目><細々目>01   道路境界確定事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>2672000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2672000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2671200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="3493"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>003  道路境界確定事業費</細目><細々目>01   道路境界確定事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>696000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-100000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>596000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>539472</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56528</不用額(合計)></row>
<row _id="3494"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>003  道路境界確定事業費</細目><細々目>01   道路境界確定事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>559000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>100000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>659000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>654500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4500</不用額(合計)></row>
<row _id="3495"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>003  道路境界確定事業費</細目><細々目>01   道路境界確定事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="3496"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>003  道路境界確定事業費</細目><細々目>01   道路境界確定事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>627000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>627000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>591599</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35401</不用額(合計)></row>
<row _id="3497"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>003  道路境界確定事業費</細目><細々目>01   道路境界確定事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>27652000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27652000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26778927</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>873073</不用額(合計)></row>
<row _id="3498"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>004  道路用地整理事業費</細目><細々目>01   道路用地整理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43000</不用額(合計)></row>
<row _id="3499"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>004  道路用地整理事業費</細目><細々目>01   道路用地整理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>345400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>345400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>345400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3500"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>004  道路用地整理事業費</細目><細々目>01   道路用地整理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>7689000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-471184</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7217816</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5998600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1219216</不用額(合計)></row>
<row _id="3501"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>004  道路用地整理事業費</細目><細々目>01   道路用地整理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>125784</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>125784</予算現額(合計)><支出済額(合計)>125784</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3502"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88080</不用額(合計)></row>
<row _id="3503"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>1312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-23000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1289000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1055305</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>233695</不用額(合計)></row>
<row _id="3504"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>149000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>149000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>142623</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6377</不用額(合計)></row>
<row _id="3505"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>628000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>23000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>651000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>647464</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3536</不用額(合計)></row>
<row _id="3506"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32000</不用額(合計)></row>
<row _id="3507"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>32131000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32131000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31031000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1100000</不用額(合計)></row>
<row _id="3508"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="3509"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>008  法定外公共物等管理事業費</細目><細々目>01   法定外公共物等管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2193070</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2193070</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2110910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82160</不用額(合計)></row>
<row _id="3510"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>008  法定外公共物等管理事業費</細目><細々目>01   法定外公共物等管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>4439000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2193070</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2245930</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2180400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65530</不用額(合計)></row>
<row _id="3511"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>008  法定外公共物等管理事業費</細目><細々目>01   法定外公共物等管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>564000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>564000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>298920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>265080</不用額(合計)></row>
<row _id="3512"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>008  法定外公共物等管理事業費</細目><細々目>01   法定外公共物等管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>935000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>935000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>830353</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104647</不用額(合計)></row>
<row _id="3513"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>008  法定外公共物等管理事業費</細目><細々目>01   法定外公共物等管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>730000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>730000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>730000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3514"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>008  法定外公共物等管理事業費</細目><細々目>01   法定外公共物等管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="3515"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>008  法定外公共物等管理事業費</細目><細々目>01   法定外公共物等管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>3908000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3908000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3565757</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>342243</不用額(合計)></row>
<row _id="3516"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>010  地籍調査事業費</細目><細々目>01   地籍調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>157000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>157000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>314000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>157000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66470</不用額(合計)></row>
<row _id="3517"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>010  地籍調査事業費</細目><細々目>01   地籍調査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>91000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>90000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>181000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>91000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>350</不用額(合計)></row>
<row _id="3518"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>010  地籍調査事業費</細目><細々目>01   地籍調査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>12111000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>16258000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-55000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28314000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12501500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>12111000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3701500</不用額(合計)></row>
<row _id="3519"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>010  地籍調査事業費</細目><細々目>01   地籍調査事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>55000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3520"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>010  地籍調査事業費</細目><細々目>01   地籍調査事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>95000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>115000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>115000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>95000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3521"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>278000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>278000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>201090</不用額(合計)></row>
<row _id="3522"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>674000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>674000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>552500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>121500</不用額(合計)></row>
<row _id="3523"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>1089000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1089000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1019616</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69384</不用額(合計)></row>
<row _id="3524"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>14430000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2870000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12740000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4560000</不用額(合計)></row>
<row _id="3525"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>10000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2010000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12010000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8860000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3150000</不用額(合計)></row>
<row _id="3526"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>5070000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1020000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6090000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4500000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1590000</不用額(合計)></row>
<row _id="3527"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="3528"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>1560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-32460</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1527540</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1400965</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>126575</不用額(合計)></row>
<row _id="3529"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-32900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4870</不用額(合計)></row>
<row _id="3530"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>60600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>12000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-252200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72347800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44702259</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>24000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3645541</不用額(合計)></row>
<row _id="3531"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>1033000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>65360</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1098360</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1039030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59330</不用額(合計)></row>
<row _id="3532"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>1068000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>217078265</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20165200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1264913065</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1057392386</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>206551992</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>968687</不用額(合計)></row>
<row _id="3533"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45370</不用額(合計)></row>
<row _id="3534"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>5500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5482650</不用額(合計)></row>
<row _id="3535"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>02   トンネル計画修繕事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>2000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>990000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1010000</不用額(合計)></row>
<row _id="3536"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>02   トンネル計画修繕事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>30000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>30000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26810300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>32199700</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>990000</不用額(合計)></row>
<row _id="3537"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>03   橋りょう計画修繕事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>780000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>3060000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3840000</不用額(合計)></row>
<row _id="3538"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>03   橋りょう計画修繕事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2150000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2690000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2690000</不用額(合計)></row>
<row _id="3539"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>03   橋りょう計画修繕事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1090000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1370000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1370000</不用額(合計)></row>
<row _id="3540"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>03   橋りょう計画修繕事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>37000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-11728600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25271400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25271400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3541"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>03   橋りょう計画修繕事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>84000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>18500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41933820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>56980000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5086180</不用額(合計)></row>
<row _id="3542"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>03   橋りょう計画修繕事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>236000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7934630</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>228065370</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>223571000.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4494370</不用額(合計)></row>
<row _id="3543"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>09   主要道路計画修繕事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>830000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-830000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>770000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>770000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>770000</不用額(合計)></row>
<row _id="3544"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>09   主要道路計画修繕事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>580000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-580000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>550000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>550000</不用額(合計)></row>
<row _id="3545"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>09   主要道路計画修繕事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>290000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-290000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>280000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>280000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280000</不用額(合計)></row>
<row _id="3546"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>09   主要道路計画修繕事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>67000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3977000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>63000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3828000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129851000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>107716400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>18300000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3834600</不用額(合計)></row>
<row _id="3547"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>004  私道整備費補助金</細目><細々目>01   私道整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>25000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24880000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="3548"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>005  狭あい道路拡幅整備費補助金</細目><細々目>01   狭あい道路拡幅整備補助事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>8360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7860000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>494212</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5788</不用額(合計)></row>
<row _id="3549"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>005  狭あい道路拡幅整備費補助金</細目><細々目>01   狭あい道路拡幅整備補助事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>7000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3550"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>005  狭あい道路拡幅整備費補助金</細目><細々目>01   狭あい道路拡幅整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>24350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-11450000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>252200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13152200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13152200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3551"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>1052000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1064000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1063068</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>932</不用額(合計)></row>
<row _id="3552"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-21594</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64406</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21766</不用額(合計)></row>
<row _id="3553"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>189550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>37850000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7279156</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>220120844</予算現額(合計)><支出済額(合計)>207445822</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12675022</不用額(合計)></row>
<row _id="3554"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>2667000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2637000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2248520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>388480</不用額(合計)></row>
<row _id="3555"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>283976000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1800000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>285776000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>283855197</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1920803</不用額(合計)></row>
<row _id="3556"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>4025000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4055000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3998418</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56582</不用額(合計)></row>
<row _id="3557"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>9698000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5005000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14703000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13846719</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>856281</不用額(合計)></row>
<row _id="3558"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>1969000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>483750</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2452750</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1969055</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>483695</不用額(合計)></row>
<row _id="3559"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>163000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>163000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>162400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="3560"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>02   道路施設保守管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>15882000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15882000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14458565</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1423435</不用額(合計)></row>
<row _id="3561"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>03   街路樹維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>126000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>125855801</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>144199</不用額(合計)></row>
<row _id="3562"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>04   ロード・ボランティア事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48000</不用額(合計)></row>
<row _id="3563"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>04   ロード・ボランティア事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>252000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-115540</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>136460</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75860</不用額(合計)></row>
<row _id="3564"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>04   ロード・ボランティア事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>115540</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>188540</予算現額(合計)><支出済額(合計)>188540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3565"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>06   道路維持センター管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>901000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-17000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>884000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>765198</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>118802</不用額(合計)></row>
<row _id="3566"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>06   道路維持センター管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96113</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3887</不用額(合計)></row>
<row _id="3567"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>06   道路維持センター管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>481000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>17000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>498000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>471389</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26611</不用額(合計)></row>
<row _id="3568"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>06   道路維持センター管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>119000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77944</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41056</不用額(合計)></row>
<row _id="3569"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>08   道路施設点検業務事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>15000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14889608</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110392</不用額(合計)></row>
<row _id="3570"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>08   道路施設点検業務事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>4221000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4221000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2988700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1232300</不用額(合計)></row>
<row _id="3571"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>08   道路施設点検業務事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>80100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-21300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>25900000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>18163230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102863230</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91707880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>9323120</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1832230</不用額(合計)></row>
<row _id="3572"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23090</不用額(合計)></row>
<row _id="3573"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>98000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>447700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>545700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>337919</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>207781</不用額(合計)></row>
<row _id="3574"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>255000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>255000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>223300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31700</不用額(合計)></row>
<row _id="3575"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>16530000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16530000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16529476</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>524</不用額(合計)></row>
<row _id="3576"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>43142000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43142000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40081133</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3060867</不用額(合計)></row>
<row _id="3577"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4378000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4413000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34324</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>4378000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>676</不用額(合計)></row>
<row _id="3578"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>7103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7103000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7060365</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42635</不用額(合計)></row>
<row _id="3579"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>795000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>23980</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>818980</予算現額(合計)><支出済額(合計)>818980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3580"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>429000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>21690</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>450690</予算現額(合計)><支出済額(合計)>449480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1210</不用額(合計)></row>
<row _id="3581"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>2294000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-521870</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1772130</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1497661</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>274469</不用額(合計)></row>
<row _id="3582"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>302000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>310300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>291701</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18599</不用額(合計)></row>
<row _id="3583"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>32325000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32325000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30430180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1894820</不用額(合計)></row>
<row _id="3584"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65232</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1768</不用額(合計)></row>
<row _id="3585"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>59791000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>15260000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75051000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19896200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>51541000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3613800</不用額(合計)></row>
<row _id="3586"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>1492000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1512200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1416832</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95368</不用額(合計)></row>
<row _id="3587"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="3588"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>19   若松日の出線道路改良事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>2500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>800000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2599026</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700974</不用額(合計)></row>
<row _id="3589"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>19   若松日の出線道路改良事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>51480000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>24035799</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7774800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83290599</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76049035</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>4201465.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3040099</不用額(合計)></row>
<row _id="3590"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>19   若松日の出線道路改良事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1813140</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1813140</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1813140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3591"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>25   スマートインターチェンジ整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-800000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3592"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>25   スマートインターチェンジ整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>31500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11362200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42862200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24862200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>18000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3593"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>188000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6190</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>194190</予算現額(合計)><支出済額(合計)>194190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3594"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>1348000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-16190</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1331810</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1308460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23350</不用額(合計)></row>
<row _id="3595"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>95000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>83593</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9407</不用額(合計)></row>
<row _id="3596"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>793000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>805000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>788819</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16181</不用額(合計)></row>
<row _id="3597"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38115</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1885</不用額(合計)></row>
<row _id="3598"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>28   上町坂本線道路改良事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84000</不用額(合計)></row>
<row _id="3599"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>28   上町坂本線道路改良事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>539000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>323400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>862400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>862400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3600"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>28   上町坂本線道路改良事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>32986000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2700000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30286000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24275944</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>6010056</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3601"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>28   上町坂本線道路改良事業</細々目><節>16 公有財産購入費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>127118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-323400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126794600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40680000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>86114600</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3602"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>28   上町坂本線道路改良事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>309827000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-36704000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5074800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>268048200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68307081</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>199741119</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3603"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>29   橋りょう新設改良事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>22000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5775000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27775000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25261500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2513500</不用額(合計)></row>
<row _id="3604"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>05   セーフティロード事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>1120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1020000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="3605"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>05   セーフティロード事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>790000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>790000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>720000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="3606"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>05   セーフティロード事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>360000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="3607"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>05   セーフティロード事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>135666000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>13620416</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>149286416</予算現額(合計)><支出済額(合計)>136911034</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>12375382</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3608"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>05   セーフティロード事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>157000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>157000</不用額(合計)></row>
<row _id="3609"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>49   久里浜西口栄通り歩車道整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>1720000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2610000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1720000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2610000</不用額(合計)></row>
<row _id="3610"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>49   久里浜西口栄通り歩車道整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>26000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>32000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35306100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>7680000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15013900</不用額(合計)></row>
<row _id="3611"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>50   歩行者安全対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1748682</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1748682</予算現額(合計)><支出済額(合計)>515825</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1232857</不用額(合計)></row>
<row _id="3612"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>50   歩行者安全対策事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>41040760</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41040760</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39654537</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1386223</不用額(合計)></row>
<row _id="3613"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>51   堀ノ内駅前通り歩車道整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2684227</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1748682</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>935545</予算現額(合計)><支出済額(合計)>935545</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3614"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>51   堀ノ内駅前通り歩車道整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>62782000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62782000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50647300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12134700</不用額(合計)></row>
<row _id="3615"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25900</不用額(合計)></row>
<row _id="3616"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>758000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>748000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>478901</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>269099</不用額(合計)></row>
<row _id="3617"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>124000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>124000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>107745</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16255</不用額(合計)></row>
<row _id="3618"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2530678</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>469322</不用額(合計)></row>
<row _id="3619"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>498000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>508000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>498000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3620"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4650</不用額(合計)></row>
<row _id="3621"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3622"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7280</不用額(合計)></row>
<row _id="3623"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>10700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2638791</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13338791</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12873612</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>465179</不用額(合計)></row>
<row _id="3624"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3962</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11038</不用額(合計)></row>
<row _id="3625"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>72805000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-18000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-427370</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54377630</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53328955</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1048675</不用額(合計)></row>
<row _id="3626"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>78900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3627"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>80000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2532970</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77467030</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77065884</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>401146</不用額(合計)></row>
<row _id="3628"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>68849</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68849</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68849</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3629"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>44000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3630"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>129800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>129800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3631"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>02   河川管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="3632"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>02   河川管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>2500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>485586</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2014414</不用額(合計)></row>
<row _id="3633"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>02   河川管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="3634"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>002  港湾審議会費</細目><細々目>01   港湾審議会経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555700000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>390000</不用額(合計)></row>
<row _id="3635"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>002  港湾審議会費</細目><細々目>01   港湾審議会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555700000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172830</不用額(合計)></row>
<row _id="3636"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>002  港湾審議会費</細目><細々目>01   港湾審議会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555700000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="3637"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555750000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>1200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3638"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555750000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31730</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74270</不用額(合計)></row>
<row _id="3639"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555750000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>24054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3462000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2691255</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23283255</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22419994</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>863261</不用額(合計)></row>
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<row _id="3641"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555750000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>184287000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1265950</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>183021050</予算現額(合計)><支出済額(合計)>179822956</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3198094</不用額(合計)></row>
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<row _id="3648"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>01   港湾施設管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555750000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38436</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6564</不用額(合計)></row>
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<row _id="3651"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>01   港湾施設管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555750000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1935000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>822</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1943822</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8822</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1935000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="3658"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>04   港湾維持改修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>733000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>733000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>649550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83450</不用額(合計)></row>
<row _id="3659"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>04   港湾維持改修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>13350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>8588000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21938000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20914190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1023810</不用額(合計)></row>
<row _id="3660"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555750000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18860</不用額(合計)></row>
<row _id="3661"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555750000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>3724000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-458260</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3265740</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1698044</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1567696</不用額(合計)></row>
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<row _id="3663"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555750000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>8140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7930780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>209220</不用額(合計)></row>
<row _id="3664"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555750000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37368</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61632</不用額(合計)></row>
<row _id="3665"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555750000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>458260</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>458260</予算現額(合計)><支出済額(合計)>458260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="3681"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>006  港湾統計調査費</細目><細々目>01   港湾統計調査業務</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555700000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>620</不用額(合計)></row>
<row _id="3682"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>006  港湾統計調査費</細目><細々目>01   港湾統計調査業務</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555700000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>64860</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180860</予算現額(合計)><支出済額(合計)>170480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10380</不用額(合計)></row>
<row _id="3683"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555700000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>399000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>399000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>233214</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>165786</不用額(合計)></row>
<row _id="3684"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>09 交際費</節><所属>5555700000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36486</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53514</不用額(合計)></row>
<row _id="3685"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555700000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>1957000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1957000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1524151</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>432849</不用額(合計)></row>
<row _id="3686"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555700000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>306000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5877</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>311877</予算現額(合計)><支出済額(合計)>286741</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25136</不用額(合計)></row>
<row _id="3687"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555700000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>804000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>814000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>576351</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>237649</不用額(合計)></row>
<row _id="3688"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555700000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>2540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>50438</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2590438</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2587563</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2875</不用額(合計)></row>
<row _id="3689"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555700000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>1741000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-60438</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1680562</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1257476</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>423086</不用額(合計)></row>
<row _id="3690"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>26 公課費</節><所属>5555700000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5877</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17123</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>723</不用額(合計)></row>
<row _id="3691"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>05   走水・大津地区</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44960</不用額(合計)></row>
<row _id="3692"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>05   走水・大津地区</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>233000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>233000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>203472</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29528</不用額(合計)></row>
<row _id="3693"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>05   走水・大津地区</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>102350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>102345100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4900</不用額(合計)></row>
<row _id="3694"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1610000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1610000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1610000</不用額(合計)></row>
<row _id="3695"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1210000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1210000</不用額(合計)></row>
<row _id="3696"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>580000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>580000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>580000</不用額(合計)></row>
<row _id="3697"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10840</不用額(合計)></row>
<row _id="3698"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14570</不用額(合計)></row>
<row _id="3699"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>31000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-13600000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16383400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1016600</不用額(合計)></row>
<row _id="3700"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>227700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>293908000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13600000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>535208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>330859900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>56330000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>148018100</不用額(合計)></row>
<row _id="3701"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>12   港湾施設活用推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>424000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-98300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>325700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>293310</不用額(合計)></row>
<row _id="3702"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>12   港湾施設活用推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>5721000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5721000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5460741</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>260259</不用額(合計)></row>
<row _id="3703"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>12   港湾施設活用推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>61073000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-48436000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12637000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4564299</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8072701</不用額(合計)></row>
<row _id="3704"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>12   港湾施設活用推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14320</不用額(合計)></row>
<row _id="3705"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>12   港湾施設活用推進事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>249800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-141648000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108152000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99366300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8785700</不用額(合計)></row>
<row _id="3706"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>12   港湾施設活用推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>98300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3707"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>01   港湾計画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555700000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52470</不用額(合計)></row>
<row _id="3708"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>01   港湾計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555700000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>919000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>919000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>838480</不用額(合計)></row>
<row _id="3709"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>02   長浦地区港湾緑地整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555700000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56840</不用額(合計)></row>
<row _id="3710"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>02   長浦地区港湾緑地整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555700000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="3711"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>02   長浦地区港湾緑地整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555700000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>2200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3712"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>03   横須賀港港湾計画改訂事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555700000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>124000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>124000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107490</不用額(合計)></row>
<row _id="3713"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>03   横須賀港港湾計画改訂事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555700000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>2205000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2154000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4026</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46974</不用額(合計)></row>
<row _id="3714"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>03   横須賀港港湾計画改訂事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555700000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>5082000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5082000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1968071</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3113929</不用額(合計)></row>
<row _id="3715"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>03   横須賀港港湾計画改訂事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555700000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3716"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>06   横須賀港官民連携基盤整備推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2430</不用額(合計)></row>
<row _id="3717"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>06   横須賀港官民連携基盤整備推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6598</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23402</不用額(合計)></row>
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<row _id="3720"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>07   浦賀レンガドック周辺地区整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>5000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2105730</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>394270</不用額(合計)></row>
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<row _id="3727"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19700</不用額(合計)></row>
<row _id="3728"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>523096</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26904</不用額(合計)></row>
<row _id="3729"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>27200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6223000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20977000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17034600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3942400</不用額(合計)></row>
<row _id="3730"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>2572000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2572000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2222437</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>349563</不用額(合計)></row>
<row _id="3731"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>251500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>181143902</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6223000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>438866902</予算現額(合計)><支出済額(合計)>385885060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>52981842</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3732"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="3733"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>10000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3734"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>021  広域幹線道路整備促進事業費</細目><細々目>01   広域幹線道路整備促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>544000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>544000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>528400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15600</不用額(合計)></row>
<row _id="3735"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>5000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>429367</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5829367</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4983637</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>845730</不用額(合計)></row>
<row _id="3736"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>650000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>7795400</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8445400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7976500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>468900</不用額(合計)></row>
<row _id="3737"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>16 公有財産購入費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>6000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>29523200</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-429367</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35093833</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>6000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29093833</不用額(合計)></row>
<row _id="3738"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>4169831</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4169831</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4169831</不用額(合計)></row>
<row _id="3739"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>10   上町坂本線街路改良事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>17800000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8666900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9133100</不用額(合計)></row>
<row _id="3740"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>36754</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2386754</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2386654</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100</不用額(合計)></row>
<row _id="3741"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>05 災害補償費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>36614</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36614</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36614</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3742"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3743"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3744"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2619000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-36754</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2582246</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2558120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24126</不用額(合計)></row>
<row _id="3745"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52239</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4761</不用額(合計)></row>
<row _id="3746"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15654</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4346</不用額(合計)></row>
<row _id="3747"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>01   市街化区域樹林地保全支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>1517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1517000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1365615</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>151385</不用額(合計)></row>
<row _id="3748"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>01   市街化区域樹林地保全支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9504</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>496</不用額(合計)></row>
<row _id="3749"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>02   都市緑地保全事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="3750"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>02   都市緑地保全事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>1048000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1048000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>609400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>438600</不用額(合計)></row>
<row _id="3751"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>02   都市緑地保全事業</細々目><節>16 公有財産購入費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>40000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>25000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39880500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>25119500</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3752"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>03   風致地区内行為許可等業務</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23909</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6091</不用額(合計)></row>
<row _id="3753"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>03   風致地区内行為許可等業務</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>509000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>509000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>508684</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>316</不用額(合計)></row>
<row _id="3754"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>07   みどりの基本計画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53200</不用額(合計)></row>
<row _id="3755"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>07   みどりの基本計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>770000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>861000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>858054</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2946</不用額(合計)></row>
<row _id="3756"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>07   みどりの基本計画推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-15560</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>484440</予算現額(合計)><支出済額(合計)>484440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3757"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>07   みどりの基本計画推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26790</不用額(合計)></row>
<row _id="3758"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>07   みどりの基本計画推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="3759"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>09   自然林保全事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51524</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>476</不用額(合計)></row>
<row _id="3760"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>09   自然林保全事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9006</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>994</不用額(合計)></row>
<row _id="3761"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>11   ナラ枯れ対策支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>2000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>456000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1544000</不用額(合計)></row>
<row _id="3762"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>12   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>727000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>727000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>581457</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>145543</不用額(合計)></row>
<row _id="3763"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>12   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-34209</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1791</予算現額(合計)><支出済額(合計)>800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>991</不用額(合計)></row>
<row _id="3764"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>12   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>197000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>34209</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>231209</予算現額(合計)><支出済額(合計)>217812</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13397</不用額(合計)></row>
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<row _id="3769"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>12   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>264000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>264000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3770"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>13   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>477000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>477000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>209000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>268000</不用額(合計)></row>
<row _id="3771"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>13   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5160</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29840</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27220</不用額(合計)></row>
<row _id="3772"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>13   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11400</不用額(合計)></row>
<row _id="3773"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>13   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="3774"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>13   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>529000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5160</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>534160</予算現額(合計)><支出済額(合計)>534160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3775"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>13   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="3776"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>13   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123000</不用額(合計)></row>
<row _id="3777"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>006  みどりの基金積立金</細目><細々目>01   みどりの基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>23506000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19506000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17597692</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1908308</不用額(合計)></row>
<row _id="3778"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3779"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>540000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>652000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>583990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68010</不用額(合計)></row>
<row _id="3780"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47000</不用額(合計)></row>
<row _id="3781"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>404000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>424000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>367864</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56136</不用額(合計)></row>
<row _id="3782"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54909</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18091</不用額(合計)></row>
<row _id="3783"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>143000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3784"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>140000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>94389</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45611</不用額(合計)></row>
<row _id="3785"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555550000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>353000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>353000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>334800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18200</不用額(合計)></row>
<row _id="3786"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>15604000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15604000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15328579</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>275421</不用額(合計)></row>
<row _id="3787"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2036000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2036000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1839158</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>196842</不用額(合計)></row>
<row _id="3788"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>3475000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3475000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3436575</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38425</不用額(合計)></row>
<row _id="3789"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>27433000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>32000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27465000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26200700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1264300</不用額(合計)></row>
<row _id="3790"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55540</不用額(合計)></row>
<row _id="3791"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>110897000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>7515000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>18411666</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>136823666</予算現額(合計)><支出済額(合計)>133578804</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3244862</不用額(合計)></row>
<row _id="3792"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2956000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2956000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2557512</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>398488</不用額(合計)></row>
<row _id="3793"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>443677000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18729720</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>424947280</予算現額(合計)><支出済額(合計)>409783427</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15163853</不用額(合計)></row>
<row _id="3794"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>14643000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>268551</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14911551</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14861290</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50261</不用額(合計)></row>
<row _id="3795"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2841000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3341000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3194884</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>146116</不用額(合計)></row>
<row _id="3796"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>5933000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-600908</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5332092</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4344674</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>987418</不用額(合計)></row>
<row _id="3797"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>344000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>150411</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>494411</予算現額(合計)><支出済額(合計)>494411</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3798"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>315928</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>315928</予算現額(合計)><支出済額(合計)>315928</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3799"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>139300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4700</不用額(合計)></row>
<row _id="3800"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>02   公園管理委託事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>1408228000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1402228000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1402223857</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4143</不用額(合計)></row>
<row _id="3801"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>02   公園管理委託事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>31744000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31744000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>31744000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3802"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>02   公園管理委託事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>23681000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23681000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23680177</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>823</不用額(合計)></row>
<row _id="3803"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1410000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>370000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1780000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1640000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140000</不用額(合計)></row>
<row _id="3804"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>980000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>280000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1160000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="3805"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>510000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>150000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="3806"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34000</不用額(合計)></row>
<row _id="3807"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7730800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7777800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7730800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47000</不用額(合計)></row>
<row _id="3808"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3809"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>132000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>30000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-24930800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>137069200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>124054150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>13015050</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3810"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="3811"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>04   チビッコ広場管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>4043000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4043000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3605600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>437400</不用額(合計)></row>
<row _id="3812"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>04   チビッコ広場管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2710000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2710000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2707000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="3813"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>07   公園用地整理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99736</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>264</不用額(合計)></row>
<row _id="3814"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>07   公園用地整理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2849000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2849000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1156562</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1692438</不用額(合計)></row>
<row _id="3815"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>08   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12038</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54038</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52998</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1040</不用額(合計)></row>
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<row _id="3818"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>08   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>515000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>515000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>448000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67000</不用額(合計)></row>
<row _id="3819"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>09   公園施設予約システム事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>953000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>953000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>939556</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13444</不用額(合計)></row>
<row _id="3820"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>09   公園施設予約システム事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3432</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3432</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3432</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3821"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>09   公園施設予約システム事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>732000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3432</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>728568</予算現額(合計)><支出済額(合計)>660174</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68394</不用額(合計)></row>
<row _id="3822"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3823"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>950000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>950000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>950000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3824"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1120000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>700000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>700000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3825"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>580000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-580000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>350000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>350000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3826"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31250</不用額(合計)></row>
<row _id="3827"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>6930000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-162760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6767240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4758380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2008860</不用額(合計)></row>
<row _id="3828"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>55000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66000</不用額(合計)></row>
<row _id="3829"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>7624000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>7267700</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14891700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8737277</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6154423</不用額(合計)></row>
<row _id="3830"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>6796000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9908600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16704600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16704600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3831"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>174361</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>174361</予算現額(合計)><支出済額(合計)>174361</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3832"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>123129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-32274000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>75201754</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10082961</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>155973793</予算現額(合計)><支出済額(合計)>155973492</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>301</不用額(合計)></row>
<row _id="3833"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>162760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>162760</予算現額(合計)><支出済額(合計)>162760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3834"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>17   猿島公園管理事業（単年度事業）</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1780460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1219540</不用額(合計)></row>
<row _id="3835"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>003  猿島基金積立金</細目><細々目>01   猿島基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>108651000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6084000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102567000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84535416</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18031584</不用額(合計)></row>
<row _id="3836"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>004  特別会計公園墓地事業費繰出金</細目><細々目>01   特別会計公園墓地事業費繰出金</細々目><節>27 繰出金</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1157000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1157000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1157000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3837"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>02   長井海の手公園施設改修事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1290000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1290000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1290000</不用額(合計)></row>
<row _id="3838"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>02   長井海の手公園施設改修事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>930000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>930000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>930000</不用額(合計)></row>
<row _id="3839"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>02   長井海の手公園施設改修事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>480000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>480000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>480000</不用額(合計)></row>
<row _id="3840"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>02   長井海の手公園施設改修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>102149687</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102149687</予算現額(合計)><支出済額(合計)>102149687</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3841"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>03   長井海の手公園隣接地活用事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1850000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1850000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>9160000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9160000</不用額(合計)></row>
<row _id="3842"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>03   長井海の手公園隣接地活用事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1290000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1290000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>6680000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6680000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6680000</不用額(合計)></row>
<row _id="3843"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>03   長井海の手公園隣接地活用事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-660000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>3360000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3360000</不用額(合計)></row>
<row _id="3844"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>03   長井海の手公園隣接地活用事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>100000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="3845"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>03   長井海の手公園隣接地活用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>19110000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19110000</不用額(合計)></row>
<row _id="3846"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>03   長井海の手公園隣接地活用事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>142470000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>142470000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>142470000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3847"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>03   長井海の手公園隣接地活用事業</細々目><節>16 公有財産購入費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>139727000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>859298000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>999025000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>999025000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3848"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>01   ヴェルニー公園整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>15000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>12000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25862279</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1137721</不用額(合計)></row>
<row _id="3849"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>13   はまゆう公園施設改修事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>2630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-50000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2580000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2430000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150000</不用額(合計)></row>
<row _id="3850"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>13   はまゆう公園施設改修事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1830000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-30000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1690000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="3851"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>13   はまゆう公園施設改修事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>940000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-20000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>920000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>880000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="3852"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>13   はまゆう公園施設改修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>199991000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2756760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>191334240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>184428200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6906040</不用額(合計)></row>
<row _id="3853"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>14   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>17720000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17720000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16260000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1460000</不用額(合計)></row>
<row _id="3854"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>14   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>12330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11310000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1020000</不用額(合計)></row>
<row _id="3855"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>14   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>6350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5830000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520000</不用額(合計)></row>
<row _id="3856"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>14   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3857"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>14   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>750000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>750000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>674850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75150</不用額(合計)></row>
<row _id="3858"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>15   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業（継続事業）</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>29967100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29967100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19912607</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>10054493</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3859"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>15   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業（継続事業）</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>46716000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>25940021</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3242100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75898121</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75742140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>155981</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3860"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>15   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1278867000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1021971400</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-33737200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2267101200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2169321068</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>97780132</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3861"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>15   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業（継続事業）</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>528000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>528000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>528000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3862"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>02   公園リニューアル事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>330000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>330000</不用額(合計)></row>
<row _id="3863"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>02   公園リニューアル事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>240000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240000</不用額(合計)></row>
<row _id="3864"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>02   公園リニューアル事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>130000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130000</不用額(合計)></row>
<row _id="3865"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>02   公園リニューアル事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="3866"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>02   公園リニューアル事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54000</不用額(合計)></row>
<row _id="3867"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>02   公園リニューアル事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>53620000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>28380000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84717490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2282510</不用額(合計)></row>
<row _id="3868"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>04   公園施設長寿命化計画策定事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>15482000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9282000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7273840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2008160</不用額(合計)></row>
<row _id="3869"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>13   大矢部弾庫跡地活用検討事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>10000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9900000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="3870"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>14   馬堀海岸公園プール整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>7000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6345900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>654100</不用額(合計)></row>
<row _id="3871"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>51   大規模集客公園施設改修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>3200000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3872"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>51   大規模集客公園施設改修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>24816000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>17756760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42572760</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42572760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3873"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>52   地域拠点公園施設改修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>40000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>139714000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>174714000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32898580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>139714000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2101420</不用額(合計)></row>
<row _id="3874"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>251000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-16400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>234600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>133510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>101090</不用額(合計)></row>
<row _id="3875"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1656000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>15189</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1671189</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1500989</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170200</不用額(合計)></row>
<row _id="3876"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47506</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2894</不用額(合計)></row>
<row _id="3877"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1348000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-868199</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>479801</予算現額(合計)><支出済額(合計)>474210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5591</不用額(合計)></row>
<row _id="3878"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>834000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>834000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>827170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6830</不用額(合計)></row>
<row _id="3879"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>248000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>153010</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>401010</予算現額(合計)><支出済額(合計)>361735</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39275</不用額(合計)></row>
<row _id="3880"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100</不用額(合計)></row>
<row _id="3881"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>26 公課費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1800</不用額(合計)></row>
<row _id="3882"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>01 農林水産業施設災害復旧費</項><目>01 漁港施設災害復旧費</目><細目>002  漁港施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   漁港施設災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555750000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>1600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1600000</不用額(合計)></row>
<row _id="3883"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>01 農林水産業施設災害復旧費</項><目>01 漁港施設災害復旧費</目><細目>002  漁港施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   漁港施設災害復旧事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555750000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>1500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1500000</不用額(合計)></row>
<row _id="3884"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>01 農林水産業施設災害復旧費</項><目>01 漁港施設災害復旧費</目><細目>002  漁港施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   漁港施設災害復旧事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>11900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11900000</不用額(合計)></row>
<row _id="3885"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78000</不用額(合計)></row>
<row _id="3886"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>212630</不用額(合計)></row>
<row _id="3887"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>1174000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1174000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1161611</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12389</不用額(合計)></row>
<row _id="3888"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>4000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1760000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2240000</不用額(合計)></row>
<row _id="3889"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>39690000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39690000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9378600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30311400</不用額(合計)></row>
<row _id="3890"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>53900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6380000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47520000</不用額(合計)></row>
<row _id="3891"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>665005</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>250995</不用額(合計)></row>
<row _id="3892"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="3893"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>02 河川災害復旧費</目><細目>002  河川災害復旧事業費</細目><細々目>01   河川災害復旧事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3894"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>02 河川災害復旧費</目><細目>002  河川災害復旧事業費</細目><細々目>01   河川災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90000</不用額(合計)></row>
<row _id="3895"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>02 河川災害復旧費</目><細目>002  河川災害復旧事業費</細目><細々目>01   河川災害復旧事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>6900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6900000</不用額(合計)></row>
<row _id="3896"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>02 河川災害復旧費</目><細目>002  河川災害復旧事業費</細目><細々目>01   河川災害復旧事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555500000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3897"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>03 港湾施設災害復旧費</目><細目>002  港湾施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   港湾施設災害復旧事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555750000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="3898"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>03 港湾施設災害復旧費</目><細目>002  港湾施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   港湾施設災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555750000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>585000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>585000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>585000</不用額(合計)></row>
<row _id="3899"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>03 港湾施設災害復旧費</目><細目>002  港湾施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   港湾施設災害復旧事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555750000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>4400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4400000</不用額(合計)></row>
<row _id="3900"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>03 港湾施設災害復旧費</目><細目>002  港湾施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   港湾施設災害復旧事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555800000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>10000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3901"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3902"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="3903"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="3904"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="3905"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>4900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2856700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2043300</不用額(合計)></row>
<row _id="3906"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>5000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3907"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43305</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5695</不用額(合計)></row>
<row _id="3908"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137170</不用額(合計)></row>
<row _id="3909"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>2476000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2476000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1801697</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>674303</不用額(合計)></row>
<row _id="3910"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51827</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28173</不用額(合計)></row>
<row _id="3911"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>635000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>635000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>634500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="3912"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>671000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>671000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117156</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>553844</不用額(合計)></row>
<row _id="3913"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>425000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>425000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>335245</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89755</不用額(合計)></row>
<row _id="3914"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14350</不用額(合計)></row>
<row _id="3915"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>04   中央消防署火災予防事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3916"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>04   中央消防署火災予防事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>176431</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123569</不用額(合計)></row>
<row _id="3917"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>04   中央消防署火災予防事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8750</不用額(合計)></row>
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<row _id="3919"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>05   北消防署火災予防事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
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<row _id="3927"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>08   三浦消防署火災予防事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
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<row _id="3929"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>08   三浦消防署火災予防事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="3930"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>08   三浦消防署火災予防事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3931"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>08   三浦消防署火災予防事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>173000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>173000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>123750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49250</不用額(合計)></row>
<row _id="3932"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>08   三浦消防署火災予防事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="3933"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21300</不用額(合計)></row>
<row _id="3934"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>381000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>381000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>234500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>146500</不用額(合計)></row>
<row _id="3935"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>7419000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-355900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7063100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7050284</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12816</不用額(合計)></row>
<row _id="3936"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1610000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1610000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1478258</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>131742</不用額(合計)></row>
<row _id="3937"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>2685000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>504648</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3189648</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3188900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>748</不用額(合計)></row>
<row _id="3938"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>126000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64290</不用額(合計)></row>
<row _id="3939"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>18905000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6285385</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25190385</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25190385</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3940"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>2925000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-27748</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2897252</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2428300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>468952</不用額(合計)></row>
<row _id="3941"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="3942"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>283000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>258000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
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<row _id="3944"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>32356000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32356000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31878620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>477380</不用額(合計)></row>
<row _id="3945"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>2463000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2463000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2269204</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>193796</不用額(合計)></row>
<row _id="3946"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>795</不用額(合計)></row>
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<row _id="3948"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>2671000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2671000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2427500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>243500</不用額(合計)></row>
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<row _id="3950"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>09   火災調査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11020</不用額(合計)></row>
<row _id="3951"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>09   火災調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>214000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>214000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>203269</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10731</不用額(合計)></row>
<row _id="3952"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>09   火災調査事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>82000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>143610</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>225610</予算現額(合計)><支出済額(合計)>225610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3953"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>208000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3954"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1308000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1308000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1298000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3955"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>917000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-400775</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>516225</予算現額(合計)><支出済額(合計)>366404</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>149821</不用額(合計)></row>
<row _id="3956"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>811000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>811000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>810480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="3957"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>98026000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98026000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>93989985</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4036015</不用額(合計)></row>
<row _id="3958"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="3959"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="3960"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>33639000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33639000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33052276</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>586724</不用額(合計)></row>
<row _id="3961"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>1040000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1040000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>592716</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>447284</不用額(合計)></row>
<row _id="3962"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>4450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4450000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4429500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20500</不用額(合計)></row>
<row _id="3963"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>928000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>928000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>927300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="3964"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>272360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53640</不用額(合計)></row>
<row _id="3965"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>03   応急手当市民普及啓発事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>2652000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2652000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2619480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32520</不用額(合計)></row>
<row _id="3966"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>03   応急手当市民普及啓発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3280</不用額(合計)></row>
<row _id="3967"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>03   応急手当市民普及啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>2058000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2058000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2042584</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15416</不用額(合計)></row>
<row _id="3968"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>03   応急手当市民普及啓発事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>634000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>634000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>544764</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89236</不用額(合計)></row>
<row _id="3969"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>1104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-13136</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1090864</予算現額(合計)><支出済額(合計)>615790</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>475074</不用額(合計)></row>
<row _id="3970"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>203000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>203000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>194480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8520</不用額(合計)></row>
<row _id="3971"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>41835</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>324835</予算現額(合計)><支出済額(合計)>324835</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3972"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>3683000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3683000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3615000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68000</不用額(合計)></row>
<row _id="3973"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>6088000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-28699</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6059301</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6028260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31041</不用額(合計)></row>
<row _id="3974"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3975"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>748000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-121000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>627000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>559950</不用額(合計)></row>
<row _id="3976"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>3677000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3677000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3653583</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23417</不用額(合計)></row>
<row _id="3977"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>814000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>814000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>702020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111980</不用額(合計)></row>
<row _id="3978"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1843000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1843000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1842500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="3979"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>186000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>186000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>167994</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18006</不用額(合計)></row>
<row _id="3980"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>473000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>473000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>472450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>550</不用額(合計)></row>
<row _id="3981"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3982"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21740</不用額(合計)></row>
<row _id="3983"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>11669000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11669000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11161550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>507450</不用額(合計)></row>
<row _id="3984"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>27840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27051122</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>788878</不用額(合計)></row>
<row _id="3985"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>59076000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59076000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58784990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>291010</不用額(合計)></row>
<row _id="3986"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>287000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>287000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>286416</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>584</不用額(合計)></row>
<row _id="3987"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>266000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>266000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74679</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191321</不用額(合計)></row>
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<row _id="3989"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1957000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>19736</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1976736</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1976736</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="3991"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-19736</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>255264</予算現額(合計)><支出済額(合計)>147679</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107585</不用額(合計)></row>
<row _id="3992"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>147000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>147000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76810</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70190</不用額(合計)></row>
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<row _id="3994"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>22899000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22899000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22868282</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30718</不用額(合計)></row>
<row _id="3995"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1082000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1082000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>877447</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>204553</不用額(合計)></row>
<row _id="3996"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>393000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>393000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>295657</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>97343</不用額(合計)></row>
<row _id="3997"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>8523000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>475678</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8998678</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8728556</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>270122</不用額(合計)></row>
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<row _id="4001"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>24257000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10378000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1813094</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36448094</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36064901</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>383193</不用額(合計)></row>
<row _id="4002"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>23556000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-214500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23341500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23334475</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7025</不用額(合計)></row>
<row _id="4003"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1429000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-370862</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1058138</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1049542</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8596</不用額(合計)></row>
<row _id="4004"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>449000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1627650</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2076650</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2076650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4005"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>13020000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2855382</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10164618</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10164479</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>139</不用額(合計)></row>
<row _id="4006"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>03   消防職員研修事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>4215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-757120</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3457880</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3285200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172680</不用額(合計)></row>
<row _id="4007"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>03   消防職員研修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4008"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>03   消防職員研修事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2796</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3204</不用額(合計)></row>
<row _id="4009"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>03   消防職員研修事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>3070000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-496214</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2573786</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2509665</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64121</不用額(合計)></row>
<row _id="4010"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>04   消防出初式事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>169000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>169000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>169000</不用額(合計)></row>
<row _id="4011"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>04   消防出初式事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59740</不用額(合計)></row>
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<row _id="4013"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>04   消防出初式事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>54000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="4014"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>05   中央消防署運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>95000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13310</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81690</不用額(合計)></row>
<row _id="4015"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>05   中央消防署運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
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<row _id="4018"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>05   中央消防署運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>2088000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-407780</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1680220</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1603722</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76498</不用額(合計)></row>
<row _id="4019"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>05   中央消防署運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>242550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20450</不用額(合計)></row>
<row _id="4020"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>06   北消防署運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53160</不用額(合計)></row>
<row _id="4021"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>06   北消防署運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="4022"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>06   北消防署運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>9043000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3409000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>492792</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12944792</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12852556</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92236</不用額(合計)></row>
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<row _id="4026"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>06   北消防署運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="4027"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>07   南消防署運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>203000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>203000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191920</不用額(合計)></row>
<row _id="4028"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>07   南消防署運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7793</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52207</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50207</不用額(合計)></row>
<row _id="4029"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>07   南消防署運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>26649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6576000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-390373</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32834627</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31938403</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>896224</不用額(合計)></row>
<row _id="4030"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>07   南消防署運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>918000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>918000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>892414</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25586</不用額(合計)></row>
<row _id="4031"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>07   南消防署運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>1304000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-94626</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1209374</予算現額(合計)><支出済額(合計)>907982</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>301392</不用額(合計)></row>
<row _id="4032"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>07   南消防署運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>262000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>239356</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22644</不用額(合計)></row>
<row _id="4033"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-92967</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52033</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52033</不用額(合計)></row>
<row _id="4034"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="4035"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>9926000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3953000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>92967</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13971967</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13573721</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>398246</不用額(合計)></row>
<row _id="4036"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>679000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>679000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>666401</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12599</不用額(合計)></row>
<row _id="4037"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>430000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>430000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>412353</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17647</不用額(合計)></row>
<row _id="4038"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>274000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>274000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>261400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12600</不用額(合計)></row>
<row _id="4039"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>010  建物等営繕費</細目><細々目>01   庁舎営繕工事</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>39801000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-17495000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-67100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22238900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22186819</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>22000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30081</不用額(合計)></row>
<row _id="4040"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>010  建物等営繕費</細目><細々目>01   庁舎営繕工事</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>67100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4041"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>010  建物等営繕費</細目><細々目>01   庁舎営繕工事</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>101882000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>20388000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>39884549</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>162154549</予算現額(合計)><支出済額(合計)>109250439</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>46904000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000110</不用額(合計)></row>
<row _id="4042"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>021  消防救急基金積立金</細目><細々目>01   消防救急基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>10686000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>9928000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20614000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18976189</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1637811</不用額(合計)></row>
<row _id="4043"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>002  消防団活動費</細目><細々目>01   消防団活動事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>6647000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-330000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6317000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4360000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1957000</不用額(合計)></row>
<row _id="4044"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>002  消防団活動費</細目><細々目>01   消防団活動事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>22435000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22435000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16747500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5687500</不用額(合計)></row>
<row _id="4045"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>002  消防団活動費</細目><細々目>01   消防団活動事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>124000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>124000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>124000</不用額(合計)></row>
<row _id="4046"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>002  消防団活動費</細目><細々目>01   消防団活動事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>9218000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>330000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9548000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9548000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4047"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>407000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>407000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>300917</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106083</不用額(合計)></row>
<row _id="4048"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>739000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>739000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>738500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="4049"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4050"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1043750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>396250</不用額(合計)></row>
<row _id="4051"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>492000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>492000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>268763</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>223237</不用額(合計)></row>
<row _id="4052"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4053"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>193000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>193000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>151600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41400</不用額(合計)></row>
<row _id="4054"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>988372</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>411628</不用額(合計)></row>
<row _id="4055"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>33721000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-279300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33441700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31992840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1448860</不用額(合計)></row>
<row _id="4056"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>04 共済費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>20941000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20941000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20875773</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65227</不用額(合計)></row>
<row _id="4057"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>05 災害補償費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>568000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>568000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>79371</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>488629</不用額(合計)></row>
<row _id="4058"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>30337000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30337000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29466500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>870500</不用額(合計)></row>
<row _id="4059"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>260000</不用額(合計)></row>
<row _id="4060"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>24903000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24903000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19646669</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5256331</不用額(合計)></row>
<row _id="4061"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1570000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1570000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1510753</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59247</不用額(合計)></row>
<row _id="4062"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>598000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>598000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>569500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28500</不用額(合計)></row>
<row _id="4063"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>7010000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>279300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7289300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6669400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>619900</不用額(合計)></row>
<row _id="4064"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>446000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>446000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>418550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27450</不用額(合計)></row>
<row _id="4065"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>17795000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17795000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16946604</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>848396</不用額(合計)></row>
<row _id="4066"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>03   消防団機械整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>10445000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1023000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9422000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7628864</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1793136</不用額(合計)></row>
<row _id="4067"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>03   消防団機械整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>791000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>791000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>782259</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8741</不用額(合計)></row>
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<row _id="4069"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>03   消防団機械整備事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>776000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>776000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>698000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78000</不用額(合計)></row>
<row _id="4070"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>005  消防団詰所等営繕工事費</細目><細々目>01   消防団詰所等営繕工事</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>4842000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>71227</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4913227</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4911104</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2123</不用額(合計)></row>
<row _id="4071"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>005  消防団詰所等営繕工事費</細目><細々目>01   消防団詰所等営繕工事</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-71227</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>728773</予算現額(合計)><支出済額(合計)>662000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66773</不用額(合計)></row>
<row _id="4072"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10820</不用額(合計)></row>
<row _id="4073"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>625000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-150370</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>474630</予算現額(合計)><支出済額(合計)>474630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4074"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8900</不用額(合計)></row>
<row _id="4075"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1074000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>150370</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1224370</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1211870</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12500</不用額(合計)></row>
<row _id="4076"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>002  消防車両整備事業費</細目><細々目>01   消防車両整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>217000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>217000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>133820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83180</不用額(合計)></row>
<row _id="4077"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>002  消防車両整備事業費</細目><細々目>01   消防車両整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5650</不用額(合計)></row>
<row _id="4078"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>002  消防車両整備事業費</細目><細々目>01   消防車両整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1830000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>517100</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2347100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2205246</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141854</不用額(合計)></row>
<row _id="4079"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>002  消防車両整備事業費</細目><細々目>01   消防車両整備事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>200672000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-27510000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>95645000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>268807000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>268805900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1100</不用額(合計)></row>
<row _id="4080"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>002  消防車両整備事業費</細目><細々目>01   消防車両整備事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>147600</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>459600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>317400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142200</不用額(合計)></row>
<row _id="4081"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>003  消防通信施設整備事業費</細目><細々目>01   消防通信施設整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>893000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>893000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>891000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="4082"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>003  消防通信施設整備事業費</細目><細々目>01   消防通信施設整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>4492000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4492000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4481325</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10675</不用額(合計)></row>
<row _id="4083"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>003  消防通信施設整備事業費</細目><細々目>01   消防通信施設整備事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>1820000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1820000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1497650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>322350</不用額(合計)></row>
<row _id="4084"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>003  消防通信施設整備事業費</細目><細々目>03   消防指令システム整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7340</不用額(合計)></row>
<row _id="4085"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>003  消防通信施設整備事業費</細目><細々目>03   消防指令システム整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>10483000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2870284</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7612716</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7293000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>319716</不用額(合計)></row>
<row _id="4086"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>003  消防通信施設整備事業費</細目><細々目>03   消防指令システム整備事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>1375000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1050280</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>324720</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>324720</不用額(合計)></row>
<row _id="4087"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>003  消防通信施設整備事業費</細目><細々目>03   消防指令システム整備事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>1540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1540000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>519489</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1020511</不用額(合計)></row>
<row _id="4088"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>003  消防通信施設整備事業費</細目><細々目>04   消防指令システム整備事業（継続費）</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>218870000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>218870000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>218870000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4089"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>05 消防庁舎等建設事業費</目><細目>001  消防局庁舎取得事業費</細目><細々目>01   消防局庁舎取得事業費</細々目><節>16 公有財産購入費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>62396000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62396000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62395627</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>373</不用額(合計)></row>
<row _id="4090"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>05 消防庁舎等建設事業費</目><細目>002  消防庁舎等建設事業費</細目><細々目>02   消防庁舎等建設事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="4091"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>05 消防庁舎等建設事業費</目><細目>002  消防庁舎等建設事業費</細目><細々目>02   消防庁舎等建設事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>70256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70256000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7166818</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>42072000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21017182</不用額(合計)></row>
<row _id="4092"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>02   給与費（議員報酬）</細々目><節>01 報酬</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>311654000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>311654000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>310685311</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>968689</不用額(合計)></row>
<row _id="4093"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>02   給与費（議員報酬）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>122389000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1883000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>124272000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>124271196</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>804</不用額(合計)></row>
<row _id="4094"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>02   給与費（議員報酬）</細々目><節>04 共済費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>95828000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95828000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95827200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="4095"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>1786000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1786000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>936340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>849660</不用額(合計)></row>
<row _id="4096"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>7731000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7731000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3993578</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3737422</不用額(合計)></row>
<row _id="4097"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>09 交際費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>930000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>930000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>213196</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>716804</不用額(合計)></row>
<row _id="4098"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>423000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>147790</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>275210</不用額(合計)></row>
<row _id="4099"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>1654000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1654000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1603536</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50464</不用額(合計)></row>
<row _id="4100"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>2429000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2429000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2094268</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>334732</不用額(合計)></row>
<row _id="4101"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>1189000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1189000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1112580</不用額(合計)></row>
<row _id="4102"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>65308000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65308000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64790600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>517400</不用額(合計)></row>
<row _id="4103"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>005  市議会ＩＣＴ化事業費</細目><細々目>01   市議会ＩＣＴ化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>827000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>827000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>621170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>205830</不用額(合計)></row>
<row _id="4104"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>005  市議会ＩＣＴ化事業費</細目><細々目>01   市議会ＩＣＴ化事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>2585000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-748000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1837000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>842122</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>994878</不用額(合計)></row>
<row _id="4105"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>005  市議会ＩＣＴ化事業費</細目><細々目>01   市議会ＩＣＴ化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>5278000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4799080</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10077080</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9644580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>432500</不用額(合計)></row>
<row _id="4106"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>005  市議会ＩＣＴ化事業費</細目><細々目>01   市議会ＩＣＴ化事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>11222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3789720</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7432280</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6578951</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>853329</不用額(合計)></row>
<row _id="4107"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>005  市議会ＩＣＴ化事業費</細目><細々目>01   市議会ＩＣＴ化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>262000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-261360</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>640</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>640</不用額(合計)></row>
<row _id="4108"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>01 報酬</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>882000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3826</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>885826</予算現額(合計)><支出済額(合計)>885826</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4109"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>02 給料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="4110"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>307000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>307000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>301080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5920</不用額(合計)></row>
<row _id="4111"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>04 共済費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>468000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2696</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>470696</予算現額(合計)><支出済額(合計)>470696</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4112"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>10 需用費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>2132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1570876</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>561124</不用額(合計)></row>
<row _id="4113"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>11 役務費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>580000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>580000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>479244</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100756</不用額(合計)></row>
<row _id="4114"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>12 委託料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>9382000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9382000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8940140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>441860</不用額(合計)></row>
<row _id="4115"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>572000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>572000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>460833</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111167</不用額(合計)></row>
<row _id="4116"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6522</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>213478</予算現額(合計)><支出済額(合計)>169177</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44301</不用額(合計)></row>
<row _id="4117"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>002  学校交際費</細目><細々目>01   学校交際費</細々目><節>09 交際費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>888000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>888000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>761000</不用額(合計)></row>
<row _id="4118"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="4119"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>09 交際費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>188000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>188000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142000</不用額(合計)></row>
<row _id="4120"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2828</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23828</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23795</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33</不用額(合計)></row>
<row _id="4121"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>476000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2828</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>473172</予算現額(合計)><支出済額(合計)>366168</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107004</不用額(合計)></row>
<row _id="4122"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>89000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50500</不用額(合計)></row>
<row _id="4123"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   教育委員報酬</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>7080000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7080000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7080000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4124"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>006  教職員福祉会交付金</細目><細々目>01   横須賀市立学校教職員福祉会交付金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>7399000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7399000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6503970</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>895030</不用額(合計)></row>
<row _id="4125"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>016  教育振興基本計画推進事業費</細目><細々目>01   教育振興基本計画推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>182000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>182000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>168460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13540</不用額(合計)></row>
<row _id="4126"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>016  教育振興基本計画推進事業費</細目><細々目>01   教育振興基本計画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65920</不用額(合計)></row>
<row _id="4127"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>016  教育振興基本計画推進事業費</細目><細々目>01   教育振興基本計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20789</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18211</不用額(合計)></row>
<row _id="4128"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>016  教育振興基本計画推進事業費</細目><細々目>01   教育振興基本計画推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="4129"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般財団法人神奈川県教育福祉振興会負担事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25500</不用額(合計)></row>
<row _id="4130"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   学校職員貸与被服費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>6378000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6378000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6026702</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>351298</不用額(合計)></row>
<row _id="4131"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>153186000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>153186000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>141515898</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11670102</不用額(合計)></row>
<row _id="4132"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>02 給料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>121266000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-252126</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121013874</予算現額(合計)><支出済額(合計)>113783891</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7229983</不用額(合計)></row>
<row _id="4133"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>16220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15122071</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1097929</不用額(合計)></row>
<row _id="4134"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>34823000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34823000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28983630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5839370</不用額(合計)></row>
<row _id="4135"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>248000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>383126</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>631126</予算現額(合計)><支出済額(合計)>550486</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80640</不用額(合計)></row>
<row _id="4136"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>1521000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-131000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>848386</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>541614</不用額(合計)></row>
<row _id="4137"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>323000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>323000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>296222</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26778</不用額(合計)></row>
<row _id="4138"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="4139"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>318000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>318000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117412</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200588</不用額(合計)></row>
<row _id="4140"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="4141"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>4861000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>71000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4932000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4931721</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>279</不用額(合計)></row>
<row _id="4142"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>496000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>496000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>465659</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30341</不用額(合計)></row>
<row _id="4143"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>294000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-68980</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>225020</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>165040</不用額(合計)></row>
<row _id="4144"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1651000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1651000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1377625</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>273375</不用額(合計)></row>
<row _id="4145"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>551000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>551000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>508467</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42533</不用額(合計)></row>
<row _id="4146"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>14301000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-71000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14230000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12857028</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1372972</不用額(合計)></row>
<row _id="4147"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>417000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>417000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>406446</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10554</不用額(合計)></row>
<row _id="4148"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>68980</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>225980</予算現額(合計)><支出済額(合計)>225980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4149"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>339000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>339000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>211658</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>127342</不用額(合計)></row>
<row _id="4150"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   教育環境整備推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="4151"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   教育環境整備推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>290000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>296000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>143140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152860</不用額(合計)></row>
<row _id="4152"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   教育環境整備推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-26000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>114156</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26844</不用額(合計)></row>
<row _id="4153"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47280</不用額(合計)></row>
<row _id="4154"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19340</不用額(合計)></row>
<row _id="4155"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>160988</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29012</不用額(合計)></row>
<row _id="4156"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="4157"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>224000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>224000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160000</不用額(合計)></row>
<row _id="4158"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   教職員健康管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>20615000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20615000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17258890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3356110</不用額(合計)></row>
<row _id="4159"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>16   安全衛生委員会運営費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>183000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-180000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="4160"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>16   安全衛生委員会運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39997</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1003</不用額(合計)></row>
<row _id="4161"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>16   安全衛生委員会運営費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>1320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1078000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>242000</不用額(合計)></row>
<row _id="4162"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>16   安全衛生委員会運営費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-60000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="4163"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>16   安全衛生委員会運営費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>577000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>577000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>479740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>97260</不用額(合計)></row>
<row _id="4164"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10929</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3071</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3071</不用額(合計)></row>
<row _id="4165"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>658000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>250929</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>908929</予算現額(合計)><支出済額(合計)>837254</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71675</不用額(合計)></row>
<row _id="4166"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>348000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>348000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>319355</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28645</不用額(合計)></row>
<row _id="4167"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>498000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>498000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>497640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>360</不用額(合計)></row>
<row _id="4168"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>191000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>191000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>183050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7950</不用額(合計)></row>
<row _id="4169"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>178000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>178000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>156780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21220</不用額(合計)></row>
<row _id="4170"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="4171"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>23   事務局一般事務費（教育政策課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54460</不用額(合計)></row>
<row _id="4172"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>23   事務局一般事務費（教育政策課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>366000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>366000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>365936</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64</不用額(合計)></row>
<row _id="4173"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>016  教職員の働き方改革推進事業費</細目><細々目>01   教職員の働き方改革推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11900</不用額(合計)></row>
<row _id="4174"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>016  教職員の働き方改革推進事業費</細目><細々目>01   教職員の働き方改革推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10700</不用額(合計)></row>
<row _id="4175"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   教育政策関係事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>122000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66880</不用額(合計)></row>
<row _id="4176"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   教育政策関係事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>474000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>470500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>426899</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43601</不用額(合計)></row>
<row _id="4177"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   教育政策関係事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4178"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>150767000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2864709</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>153631709</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6963506</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>146668203</不用額(合計)></row>
<row _id="4179"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100101追浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2023939</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2023939</不用額(合計)></row>
<row _id="4180"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100102夏島小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3615016</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3615016</不用額(合計)></row>
<row _id="4181"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100103浦郷小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4385059</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4385059</不用額(合計)></row>
<row _id="4182"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100104鷹取小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2371092</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2371092</不用額(合計)></row>
<row _id="4183"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100105船越小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2416962</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2416962</不用額(合計)></row>
<row _id="4184"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100106田浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2989934</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2989934</不用額(合計)></row>
<row _id="4185"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100107長浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2143633</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2143633</不用額(合計)></row>
<row _id="4186"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100108逸見小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1613388</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1613388</不用額(合計)></row>
<row _id="4187"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100109沢山小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1964216</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1964216</不用額(合計)></row>
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<row _id="4258"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100136久里浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>394690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-394690</不用額(合計)></row>
<row _id="4259"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100137明浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>420828</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-420828</不用額(合計)></row>
<row _id="4260"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100138神明小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-70000</不用額(合計)></row>
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<row _id="4272"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>28999000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>900000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29899000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29897686</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1314</不用額(合計)></row>
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<row _id="4274"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100101追浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41274</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-41274</不用額(合計)></row>
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<row _id="4277"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100104鷹取小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110543</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-110543</不用額(合計)></row>
<row _id="4278"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100105船越小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-42000</不用額(合計)></row>
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<row _id="4354"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100137明浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>643924</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-643924</不用額(合計)></row>
<row _id="4355"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100138神明小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>598839</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-598839</不用額(合計)></row>
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<row _id="4367"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>02 給料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>4790000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2590000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>3780000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5980000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3780000</不用額(合計)></row>
<row _id="4368"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>3470000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1870000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2680000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4280000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1600000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2680000</不用額(合計)></row>
<row _id="4369"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1740000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-940000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1340000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>800000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1340000</不用額(合計)></row>
<row _id="4370"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="4371"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>98029000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13728000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>111757000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>111287975</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>469025</不用額(合計)></row>
<row _id="4372"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>134200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8800</不用額(合計)></row>
<row _id="4373"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>2791000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2791000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2685217</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105783</不用額(合計)></row>
<row _id="4374"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>553941000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>671331000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>463930000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-13728000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1675474000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>768011556</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>790151000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117311444</不用額(合計)></row>
<row _id="4375"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>18963000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18963000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18962240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>760</不用額(合計)></row>
<row _id="4376"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="4377"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>376470000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>61129000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11800000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>449399000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>430662320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18736680</不用額(合計)></row>
<row _id="4378"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>12096000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1900000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13996000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13211831</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>784169</不用額(合計)></row>
<row _id="4379"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>129323000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14470000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114853000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>113854205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>998795</不用額(合計)></row>
<row _id="4380"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>146464000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>770000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>147234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>143718060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3515940</不用額(合計)></row>
<row _id="4381"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="4382"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>256230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>256230</予算現額(合計)><支出済額(合計)>256230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4383"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>26062000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>41265000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5562577</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61764423</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>19500000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42264423</不用額(合計)></row>
<row _id="4384"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100101追浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>476372</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-476372</不用額(合計)></row>
<row _id="4385"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100102夏島小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1254809</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1254809</不用額(合計)></row>
<row _id="4386"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100103浦郷小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2018342</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2018342</不用額(合計)></row>
<row _id="4387"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100104鷹取小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1038148</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1038148</不用額(合計)></row>
<row _id="4388"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100105船越小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>918050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-918050</不用額(合計)></row>
<row _id="4389"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100106田浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>409887</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-409887</不用額(合計)></row>
<row _id="4390"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100107長浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>561425</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-561425</不用額(合計)></row>
<row _id="4391"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100108逸見小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>467283</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-467283</不用額(合計)></row>
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<row _id="4393"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100110桜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>719743</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-719743</不用額(合計)></row>
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<row _id="4395"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100112諏訪小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>833005</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-833005</不用額(合計)></row>
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<row _id="4397"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100114山崎小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>649753</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-649753</不用額(合計)></row>
<row _id="4398"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100115豊島小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>575190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-575190</不用額(合計)></row>
<row _id="4399"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100116鶴久保小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>403029</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-403029</不用額(合計)></row>
<row _id="4400"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100118公郷小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1296968</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1296968</不用額(合計)></row>
<row _id="4401"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100119池上小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1475576</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1475576</不用額(合計)></row>
<row _id="4402"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100120城北小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1181499</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1181499</不用額(合計)></row>
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<row _id="4423"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100143長井小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>818933</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-818933</不用額(合計)></row>
<row _id="4424"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100144富士見小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>649612</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-649612</不用額(合計)></row>
<row _id="4425"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100145武山小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1126425</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1126425</不用額(合計)></row>
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<row _id="4446"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100115豊島小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>464598</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-464598</不用額(合計)></row>
<row _id="4447"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100116鶴久保小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1680349</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1680349</不用額(合計)></row>
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<row _id="4467"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100139粟田小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>507974</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-507974</不用額(合計)></row>
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<row _id="4469"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100141北下浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>282083</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-282083</不用額(合計)></row>
<row _id="4470"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100142津久井小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25805</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-25805</不用額(合計)></row>
<row _id="4471"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100143長井小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>219960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-219960</不用額(合計)></row>
<row _id="4472"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100144富士見小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>389048</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-389048</不用額(合計)></row>
<row _id="4473"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100145武山小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>459982</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-459982</不用額(合計)></row>
<row _id="4474"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100146荻野小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>299060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-299060</不用額(合計)></row>
<row _id="4475"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100147大楠小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>572242</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-572242</不用額(合計)></row>
<row _id="4476"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100148野比東小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1349700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1349700</不用額(合計)></row>
<row _id="4477"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100149大塚台小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>838266</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-838266</不用額(合計)></row>
<row _id="4478"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   小学校長負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1863000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>192000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2055000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2049700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5300</不用額(合計)></row>
<row _id="4479"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>972000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-16025</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>955975</予算現額(合計)><支出済額(合計)>616276</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>339699</不用額(合計)></row>
<row _id="4480"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>248594000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2194565</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>246399435</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13704977</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>232694458</不用額(合計)></row>
<row _id="4481"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100101追浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3027810</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3027810</不用額(合計)></row>
<row _id="4482"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100102夏島小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5353667</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5353667</不用額(合計)></row>
<row _id="4483"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100103浦郷小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8285351</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-8285351</不用額(合計)></row>
<row _id="4484"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100104鷹取小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4123399</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4123399</不用額(合計)></row>
<row _id="4485"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100105船越小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4979952</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4979952</不用額(合計)></row>
<row _id="4486"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100106田浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3486300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3486300</不用額(合計)></row>
<row _id="4487"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100107長浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2834677</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2834677</不用額(合計)></row>
<row _id="4488"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100108逸見小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2745532</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2745532</不用額(合計)></row>
<row _id="4489"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100109沢山小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2915067</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2915067</不用額(合計)></row>
<row _id="4490"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100110桜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4121031</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4121031</不用額(合計)></row>
<row _id="4491"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100111汐入小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3459230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3459230</不用額(合計)></row>
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<row _id="4513"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100136久里浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8203037</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-8203037</不用額(合計)></row>
<row _id="4514"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100137明浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7526568</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-7526568</不用額(合計)></row>
<row _id="4515"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100138神明小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6466143</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6466143</不用額(合計)></row>
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<row _id="4527"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>71228000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1142535</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72370535</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2692381</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69678154</不用額(合計)></row>
<row _id="4528"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100161追浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2885962</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2885962</不用額(合計)></row>
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<row _id="4536"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100170衣笠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2108083</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2108083</不用額(合計)></row>
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<row _id="4561"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100171大矢部中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>83440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-83440</不用額(合計)></row>
<row _id="4562"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100172大津中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>273448</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-273448</不用額(合計)></row>
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<row _id="4573"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100184武山中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-39000</不用額(合計)></row>
<row _id="4574"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100185大楠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>142236</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-142236</不用額(合計)></row>
<row _id="4575"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>48401000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48401000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41554560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6846440</不用額(合計)></row>
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<row _id="4577"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100161追浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-22000</不用額(合計)></row>
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<row _id="4580"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100165坂本中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29007</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-29007</不用額(合計)></row>
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<row _id="4609"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100170衣笠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>754800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-754800</不用額(合計)></row>
<row _id="4610"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100171大矢部中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1080420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1080420</不用額(合計)></row>
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<row _id="4627"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="4628"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>40481000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4955500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45436500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45405408</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31092</不用額(合計)></row>
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<row _id="4630"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1372000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>5148000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6520000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5409800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1110200</不用額(合計)></row>
<row _id="4631"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>311526000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>405441000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>299871000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4955500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1011882500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>486798344</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>435428000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89656156</不用額(合計)></row>
<row _id="4632"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>5392000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5392000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3905035</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1486965</不用額(合計)></row>
<row _id="4633"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>309130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>870</不用額(合計)></row>
<row _id="4634"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>9534000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9534000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9533040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>960</不用額(合計)></row>
<row _id="4635"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1480</不用額(合計)></row>
<row _id="4636"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>149159000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>22737000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-948000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>170948000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>160302598</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10645402</不用額(合計)></row>
<row _id="4637"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>7326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>780000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7609120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>496880</不用額(合計)></row>
<row _id="4638"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>62628000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>168000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62796000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61892528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>903472</不用額(合計)></row>
<row _id="4639"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>59582000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59582000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48274766</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11307234</不用額(合計)></row>
<row _id="4640"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>13126000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>20475000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5710022</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27890978</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>9900000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17990978</不用額(合計)></row>
<row _id="4641"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100161追浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1210083</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1210083</不用額(合計)></row>
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<row _id="4643"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100163田浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>982658</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-982658</不用額(合計)></row>
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<row _id="4645"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100166不入斗中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>534659</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-534659</不用額(合計)></row>
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<row _id="4651"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100172大津中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1449859</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1449859</不用額(合計)></row>
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<row _id="4653"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100174浦賀中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1441980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1441980</不用額(合計)></row>
<row _id="4654"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100176鴨居中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95261</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-95261</不用額(合計)></row>
<row _id="4655"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100177久里浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1071005</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1071005</不用額(合計)></row>
<row _id="4656"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100178神明中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1303160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1303160</不用額(合計)></row>
<row _id="4657"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100179野比中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1056892</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1056892</不用額(合計)></row>
<row _id="4658"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100180北下浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>125686</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-125686</不用額(合計)></row>
<row _id="4659"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100181長沢中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>773196</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-773196</不用額(合計)></row>
<row _id="4660"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100182岩戸中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>578182</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-578182</不用額(合計)></row>
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<row _id="4663"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100185大楠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>351322</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-351322</不用額(合計)></row>
<row _id="4664"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>444000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-75000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>369000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>359363</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9637</不用額(合計)></row>
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<row _id="4676"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100172大津中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>630000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-630000</不用額(合計)></row>
<row _id="4677"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100173馬堀中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>738006</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-738006</不用額(合計)></row>
<row _id="4678"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100174浦賀中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>637420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-637420</不用額(合計)></row>
<row _id="4679"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100176鴨居中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1487902</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1487902</不用額(合計)></row>
<row _id="4680"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100177久里浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1008136</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1008136</不用額(合計)></row>
<row _id="4681"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100178神明中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>280340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-280340</不用額(合計)></row>
<row _id="4682"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100179野比中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>526460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-526460</不用額(合計)></row>
<row _id="4683"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100180北下浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>910470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-910470</不用額(合計)></row>
<row _id="4684"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100181長沢中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>810192</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-810192</不用額(合計)></row>
<row _id="4685"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100182岩戸中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>457088</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-457088</不用額(合計)></row>
<row _id="4686"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100183長井中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>788150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-788150</不用額(合計)></row>
<row _id="4687"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100184武山中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>414407</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-414407</不用額(合計)></row>
<row _id="4688"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100185大楠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>684242</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-684242</不用額(合計)></row>
<row _id="4689"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   中学校長負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>960000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>92000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1052000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1051100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>900</不用額(合計)></row>
<row _id="4690"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>482000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>107665</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>589665</予算現額(合計)><支出済額(合計)>489515</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100150</不用額(合計)></row>
<row _id="4691"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>159765000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2255800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>157509200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9917600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>147591600</不用額(合計)></row>
<row _id="4692"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100161追浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7163362</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-7163362</不用額(合計)></row>
<row _id="4693"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100162鷹取中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4064722</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4064722</不用額(合計)></row>
<row _id="4694"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100163田浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5769019</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5769019</不用額(合計)></row>
<row _id="4695"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100165坂本中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4782811</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4782811</不用額(合計)></row>
<row _id="4696"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100166不入斗中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5836181</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5836181</不用額(合計)></row>
<row _id="4697"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100167常葉中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7188517</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-7188517</不用額(合計)></row>
<row _id="4698"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100168公郷中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6766154</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6766154</不用額(合計)></row>
<row _id="4699"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100169池上中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5488042</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5488042</不用額(合計)></row>
<row _id="4700"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100170衣笠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7212191</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-7212191</不用額(合計)></row>
<row _id="4701"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100171大矢部中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6771571</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6771571</不用額(合計)></row>
<row _id="4702"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100172大津中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9020870</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-9020870</不用額(合計)></row>
<row _id="4703"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100173馬堀中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4491831</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4491831</不用額(合計)></row>
<row _id="4704"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100174浦賀中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8415944</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-8415944</不用額(合計)></row>
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<row _id="4718"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12331117</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-12331117</不用額(合計)></row>
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<row _id="4720"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>809131</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-809131</不用額(合計)></row>
<row _id="4721"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1413000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1413000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1413000</不用額(合計)></row>
<row _id="4722"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1233735</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1233735</不用額(合計)></row>
<row _id="4723"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>583000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-142142</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>440858</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>440858</不用額(合計)></row>
<row _id="4724"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>434074</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-434074</不用額(合計)></row>
<row _id="4725"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>627000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2728800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3355800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3355800</不用額(合計)></row>
<row _id="4726"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3352298</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3352298</不用額(合計)></row>
<row _id="4727"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>322000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>142142</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>464142</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>464142</不用額(合計)></row>
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<row _id="4729"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>26 公課費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
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<row _id="4731"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>4444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2270400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6714400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6670400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44000</不用額(合計)></row>
<row _id="4732"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>54080000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-13100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2829200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38150800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35748900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2401900</不用額(合計)></row>
<row _id="4733"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>02   学校警備費（総合高校）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>19319000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19319000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19132080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>186920</不用額(合計)></row>
<row _id="4734"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>46549000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>13117000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2831373</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62497373</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60347700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2149673</不用額(合計)></row>
<row _id="4735"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1034000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1034000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>978339</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55661</不用額(合計)></row>
<row _id="4736"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>38805000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3151373</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35653627</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35432984</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>220643</不用額(合計)></row>
<row _id="4737"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>7703000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>320000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8023000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7981093</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41907</不用額(合計)></row>
<row _id="4738"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1540000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1091</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2241091</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>600000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1641091</不用額(合計)></row>
<row _id="4739"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1640952</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1640952</不用額(合計)></row>
<row _id="4740"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>250000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>660000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1091</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>908909</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>200000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>708909</不用額(合計)></row>
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<row _id="4742"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>8096000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2193000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5903000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5903000</不用額(合計)></row>
<row _id="4743"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3865519</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3865519</不用額(合計)></row>
<row _id="4744"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="4745"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4746"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104000</不用額(合計)></row>
<row _id="4747"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-20500</不用額(合計)></row>
<row _id="4748"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   高等学校長負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150000</不用額(合計)></row>
<row _id="4749"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   高等学校長負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>146380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-146380</不用額(合計)></row>
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<row _id="4754"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>19850000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19850000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1942699</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17907301</不用額(合計)></row>
<row _id="4755"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17837463</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-17837463</不用額(合計)></row>
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<row _id="4759"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>004  学校保健費</細目><細々目>04   学校保健費（総合高校）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-17000</不用額(合計)></row>
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<row _id="4765"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100196横須賀総合高等学校（定時制）</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="4767"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般運営費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>177643</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-177643</不用額(合計)></row>
<row _id="4768"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般運営費（総合高校）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>229000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>229000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>229000</不用額(合計)></row>
<row _id="4769"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般運営費（総合高校）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>225580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-225580</不用額(合計)></row>
<row _id="4770"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般運営費（教職員関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>281000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>281000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>281000</不用額(合計)></row>
<row _id="4771"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般運営費（教職員関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>181485</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-181485</不用額(合計)></row>
<row _id="4772"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般運営費（教職員関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
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<row _id="4774"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   高等学校長負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="4775"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   高等学校長負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-38520</不用額(合計)></row>
<row _id="4776"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
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<row _id="4778"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>3330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3330000</不用額(合計)></row>
<row _id="4779"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3245145</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3245145</不用額(合計)></row>
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<row _id="4785"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般運営費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-35000</不用額(合計)></row>
<row _id="4786"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>444000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>444000</不用額(合計)></row>
<row _id="4787"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>407440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-407440</不用額(合計)></row>
<row _id="4788"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>589000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>579000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40335</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>538665</不用額(合計)></row>
<row _id="4789"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100192大楠幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>265742</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-265742</不用額(合計)></row>
<row _id="4790"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-26000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31050</不用額(合計)></row>
<row _id="4791"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100192大楠幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25212</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-25212</不用額(合計)></row>
<row _id="4792"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7102</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>898</不用額(合計)></row>
<row _id="4793"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="4794"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>02   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>495000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>36000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>531000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>531000</不用額(合計)></row>
<row _id="4795"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>02   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100192大楠幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>505441</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-505441</不用額(合計)></row>
<row _id="4796"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>350000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>200000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>350000</不用額(合計)></row>
<row _id="4797"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100192大楠幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>349885</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-349885</不用額(合計)></row>
<row _id="4798"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>150000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150000</不用額(合計)></row>
<row _id="4799"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100192大楠幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>150000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-150000</不用額(合計)></row>
<row _id="4800"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="4801"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="4802"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   幼稚園協会等負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4803"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>327000</不用額(合計)></row>
<row _id="4804"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>236000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-236000</不用額(合計)></row>
<row _id="4805"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1988000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-117000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1871000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>171724</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1699276</不用額(合計)></row>
<row _id="4806"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1322693</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1322693</不用額(合計)></row>
<row _id="4807"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>253000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>348000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>601000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>141000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>460000</不用額(合計)></row>
<row _id="4808"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>435350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-435350</不用額(合計)></row>
<row _id="4809"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>2435000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2435000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2433393</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1607</不用額(合計)></row>
<row _id="4810"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63000</不用額(合計)></row>
<row _id="4811"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62337</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-62337</不用額(合計)></row>
<row _id="4812"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>375000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>375000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>375000</不用額(合計)></row>
<row _id="4813"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>370444</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-370444</不用額(合計)></row>
<row _id="4814"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>004  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="4815"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>004  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2398550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>601450</不用額(合計)></row>
<row _id="4816"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>005  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>415000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>415000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>414480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="4817"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="4818"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>4092000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>351000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5043000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4469661</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>573339</不用額(合計)></row>
<row _id="4819"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>213585</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6415</不用額(合計)></row>
<row _id="4820"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1887000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-351000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1536000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1325338</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>210662</不用額(合計)></row>
<row _id="4821"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>511329</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>388671</不用額(合計)></row>
<row _id="4822"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>007  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4150</不用額(合計)></row>
<row _id="4823"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>007  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>4850000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-261000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4589000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4589000</不用額(合計)></row>
<row _id="4824"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>007  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4587681</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4587681</不用額(合計)></row>
<row _id="4825"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>012  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>914000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2520000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1201500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2232500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>750000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1482500</不用額(合計)></row>
<row _id="4826"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>012  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1482428</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1482428</不用額(合計)></row>
<row _id="4827"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>012  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>16000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>550</不用額(合計)></row>
<row _id="4828"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>012  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>320000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1080000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1204000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2604000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>250000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2354000</不用額(合計)></row>
<row _id="4829"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>012  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2353657</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2353657</不用額(合計)></row>
<row _id="4830"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   ろう学校長会等負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4831"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>98000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1542000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>168838</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1373162</不用額(合計)></row>
<row _id="4832"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1224522</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1224522</不用額(合計)></row>
<row _id="4833"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>308000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>71000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>379000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>324000</不用額(合計)></row>
<row _id="4834"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>323458</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-323458</不用額(合計)></row>
<row _id="4835"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>2137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2137000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2135986</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1014</不用額(合計)></row>
<row _id="4836"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63000</不用額(合計)></row>
<row _id="4837"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-62410</不用額(合計)></row>
<row _id="4838"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>331000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>352000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>683000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>683000</不用額(合計)></row>
<row _id="4839"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>681971</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-681971</不用額(合計)></row>
<row _id="4840"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>004  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="4841"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>004  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>4510000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4510000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4247650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>262350</不用額(合計)></row>
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<row _id="4843"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>004  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>278000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>278000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>278000</不用額(合計)></row>
<row _id="4844"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>004  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>9000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3676220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23780</不用額(合計)></row>
<row _id="4845"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>005  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>415000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>415000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>414480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="4846"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
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<row _id="4848"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>252000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>252000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>204180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47820</不用額(合計)></row>
<row _id="4849"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>4153000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-590000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3563000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3395419</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>167581</不用額(合計)></row>
<row _id="4850"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1510000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>230000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1740000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1602396</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137604</不用額(合計)></row>
<row _id="4851"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>007  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-22000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
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<row _id="4853"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>007  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2881252</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2881252</不用額(合計)></row>
<row _id="4854"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>013  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>920000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2520000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1369909</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2070091</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>750000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1320091</不用額(合計)></row>
<row _id="4855"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>013  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1319781</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1319781</不用額(合計)></row>
<row _id="4856"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>013  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>330000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1080000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1369909</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2779909</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>250000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2529909</不用額(合計)></row>
<row _id="4857"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>013  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2529909</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2529909</不用額(合計)></row>
<row _id="4858"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7142</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21858</不用額(合計)></row>
<row _id="4859"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000</不用額(合計)></row>
<row _id="4860"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   養護学校長会等負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="4861"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1014000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1014000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>665600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>348400</不用額(合計)></row>
<row _id="4862"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>206000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>206000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>206000</不用額(合計)></row>
<row _id="4863"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>127000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>127000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63870</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63130</不用額(合計)></row>
<row _id="4864"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>266000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>266000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>198201</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67799</不用額(合計)></row>
<row _id="4865"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="4866"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84060</不用額(合計)></row>
<row _id="4867"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4868"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>006  家庭教育振興事業費</細目><細々目>01   家庭教育振興事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3800</不用額(合計)></row>
<row _id="4869"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>006  家庭教育振興事業費</細目><細々目>01   家庭教育振興事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="4870"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>006  家庭教育振興事業費</細目><細々目>01   家庭教育振興事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>773000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>773000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>454930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>318070</不用額(合計)></row>
<row _id="4871"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>007  人権教育啓発事業費</細目><細々目>01   人権教育啓発事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1280000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>762800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>517200</不用額(合計)></row>
<row _id="4872"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>007  人権教育啓発事業費</細目><細々目>01   人権教育啓発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66820</不用額(合計)></row>
<row _id="4873"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>007  人権教育啓発事業費</細目><細々目>01   人権教育啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>122000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47668</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74332</不用額(合計)></row>
<row _id="4874"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>007  人権教育啓発事業費</細目><細々目>01   人権教育啓発事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13610</不用額(合計)></row>
<row _id="4875"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>007  人権教育啓発事業費</細目><細々目>01   人権教育啓発事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="4876"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>009  ＰＴＡ活動振興事業費</細目><細々目>01   ＰＴＡ活動振興事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="4877"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>009  ＰＴＡ活動振興事業費</細目><細々目>01   ＰＴＡ活動振興事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2089000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2089000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1820100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>268900</不用額(合計)></row>
<row _id="4878"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>011  学校開放事業費</細目><細々目>01   学校開放事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2422000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-150000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2272000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2013500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>258500</不用額(合計)></row>
<row _id="4879"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>011  学校開放事業費</細目><細々目>01   学校開放事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8960</不用額(合計)></row>
<row _id="4880"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>011  学校開放事業費</細目><細々目>01   学校開放事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66170</不用額(合計)></row>
<row _id="4881"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>011  学校開放事業費</細目><細々目>01   学校開放事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41198</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19802</不用額(合計)></row>
<row _id="4882"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1730000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1730000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1676000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54000</不用額(合計)></row>
<row _id="4883"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2770</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16230</不用額(合計)></row>
<row _id="4884"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>119000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2078692</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2197692</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2168522</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29170</不用額(合計)></row>
<row _id="4885"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>5365000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>201515</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5566515</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5551930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14585</不用額(合計)></row>
<row _id="4886"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>199848</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152</不用額(合計)></row>
<row _id="4887"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>9300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1815000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7485000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5344935</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2140065</不用額(合計)></row>
<row _id="4888"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>3880000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-465207</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3414793</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3394000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20793</不用額(合計)></row>
<row _id="4889"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1319000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1319000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>903131</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>415869</不用額(合計)></row>
<row _id="4890"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>917000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>917000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>910606</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6394</不用額(合計)></row>
<row _id="4891"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>204000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>204000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>171640</不用額(合計)></row>
<row _id="4892"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1637000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-28130</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1608870</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1223274</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>385596</不用額(合計)></row>
<row _id="4893"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>214000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>630</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>214630</予算現額(合計)><支出済額(合計)>206700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7930</不用額(合計)></row>
<row _id="4894"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>16132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-356022</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15775978</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15362013</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>413965</不用額(合計)></row>
<row _id="4895"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>600000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1734000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1734000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4896"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>17435</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17435</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17435</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4897"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2204000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2204000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2148309</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55691</不用額(合計)></row>
<row _id="4898"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>290</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9710</不用額(合計)></row>
<row _id="4899"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>491000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>491000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130713</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>360287</不用額(合計)></row>
<row _id="4900"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>499675</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>325</不用額(合計)></row>
<row _id="4901"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="4902"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>459000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>459000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>391000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68000</不用額(合計)></row>
<row _id="4903"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9320</不用額(合計)></row>
<row _id="4904"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59144</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30856</不用額(合計)></row>
<row _id="4905"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1543000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1555000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1551600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3400</不用額(合計)></row>
<row _id="4906"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>274000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>242750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19250</不用額(合計)></row>
<row _id="4907"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="4908"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>007  文化財緊急調査事業費</細目><細々目>01   文化財緊急調査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>40391</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1040391</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1040391</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4909"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>520000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-324726</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195274</予算現額(合計)><支出済額(合計)>169000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26274</不用額(合計)></row>
<row _id="4910"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="4911"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>399000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>399000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>393059</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5941</不用額(合計)></row>
<row _id="4912"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>445000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>25696</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>470696</予算現額(合計)><支出済額(合計)>470696</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4913"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>223000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-42000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>181000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>162270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18730</不用額(合計)></row>
<row _id="4914"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>120744</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>241744</予算現額(合計)><支出済額(合計)>234720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7024</不用額(合計)></row>
<row _id="4915"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>910</不用額(合計)></row>
<row _id="4916"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>492000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>492000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>480480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11520</不用額(合計)></row>
<row _id="4917"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>19000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="4918"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   埋蔵文化財一時収蔵保管庫維持管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30968</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32</不用額(合計)></row>
<row _id="4919"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   埋蔵文化財一時収蔵保管庫維持管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>193754</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16246</不用額(合計)></row>
<row _id="4920"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>002  図書館資料費</細目><細々目>01   図書館資料事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>3185000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3185000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2928940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>256060</不用額(合計)></row>
<row _id="4921"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>002  図書館資料費</細目><細々目>01   図書館資料事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>47969000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47969000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47596610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>372390</不用額(合計)></row>
<row _id="4922"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>003  視聴覚教育振興費</細目><細々目>01   視聴覚教育振興事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>5573000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5573000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5330043</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>242957</不用額(合計)></row>
<row _id="4923"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>003  視聴覚教育振興費</細目><細々目>01   視聴覚教育振興事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="4924"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>003  視聴覚教育振興費</細目><細々目>01   視聴覚教育振興事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>452000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>452000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>441937</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10063</不用額(合計)></row>
<row _id="4925"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>003  視聴覚教育振興費</細目><細々目>01   視聴覚教育振興事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4926"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>003  視聴覚教育振興費</細目><細々目>01   視聴覚教育振興事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>494000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>494000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>492727</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1273</不用額(合計)></row>
<row _id="4927"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>5479000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5479000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5286790</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>192210</不用額(合計)></row>
<row _id="4928"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="4929"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65120</不用額(合計)></row>
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<row _id="4950"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="4951"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>46703000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14761</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46688239</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45666638</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1021601</不用額(合計)></row>
<row _id="4952"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>294000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14761</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>308761</予算現額(合計)><支出済額(合計)>308761</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4953"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>131000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>131000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68318</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62682</不用額(合計)></row>
<row _id="4954"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>26765000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3226000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>506296</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30497296</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28703932</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1793364</不用額(合計)></row>
<row _id="4955"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>1599000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1599000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1292774</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>306226</不用額(合計)></row>
<row _id="4956"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>24217000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>460304</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24677304</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23514420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1162884</不用額(合計)></row>
<row _id="4957"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>1400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>46753</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1446753</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1201204</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>245549</不用額(合計)></row>
<row _id="4958"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>217000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12507</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>229507</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70037</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>159470</不用額(合計)></row>
<row _id="4959"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="4960"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="4961"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>02   資料収集調査研究費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>359940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30060</不用額(合計)></row>
<row _id="4962"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>02   資料収集調査研究費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>339050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40950</不用額(合計)></row>
<row _id="4963"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>02   資料収集調査研究費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="4964"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>02   資料収集調査研究費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4965"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>02   資料収集調査研究費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>385749</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14251</不用額(合計)></row>
<row _id="4966"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>03   資料分類整理保存費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>3573000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3573000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3539160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33840</不用額(合計)></row>
<row _id="4967"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>03   資料分類整理保存費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>191000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
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<row _id="4970"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>382000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>382000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>315830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66170</不用額(合計)></row>
<row _id="4971"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="4972"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21330</不用額(合計)></row>
<row _id="4973"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>2961000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2961000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2493846</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>467154</不用額(合計)></row>
<row _id="4974"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>199000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>199000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>180180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18820</不用額(合計)></row>
<row _id="4975"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>4000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1711600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2288400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2288000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="4976"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>163000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>163000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>160610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2390</不用額(合計)></row>
<row _id="4977"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>582000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>582000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>573900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8100</不用額(合計)></row>
<row _id="4978"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>853000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>853000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>846013</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6987</不用額(合計)></row>
<row _id="4979"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>618000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>618000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>502930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115070</不用額(合計)></row>
<row _id="4980"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>20462000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6271000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1891193</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28624193</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27790499</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>833694</不用額(合計)></row>
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<row _id="4987"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>02 給料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>4107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4106400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="4988"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>498000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>498000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>470840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27160</不用額(合計)></row>
<row _id="4989"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>889000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>889000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>865546</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23454</不用額(合計)></row>
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<row _id="4994"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>311000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>311000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>276090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34910</不用額(合計)></row>
<row _id="4995"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4996"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>4000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3973735</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26265</不用額(合計)></row>
<row _id="4997"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3960</不用額(合計)></row>
<row _id="4998"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>1397000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>107557</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1504557</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1456509</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48048</不用額(合計)></row>
<row _id="4999"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>333</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65333</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65333</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5000"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>3605000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3605000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3602390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2610</不用額(合計)></row>
<row _id="5001"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>840</不用額(合計)></row>
<row _id="5002"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34601</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5399</不用額(合計)></row>
<row _id="5003"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>957000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>957000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>832840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>124160</不用額(合計)></row>
<row _id="5004"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42200</不用額(合計)></row>
<row _id="5005"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1493000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1493000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1470982</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22018</不用額(合計)></row>
<row _id="5006"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51146</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14854</不用額(合計)></row>
<row _id="5007"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2317000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2317000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1724173</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>592827</不用額(合計)></row>
<row _id="5008"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12816</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>184</不用額(合計)></row>
<row _id="5009"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>005  万代基金積立金</細目><細々目>01   万代基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-37000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3944</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1056</不用額(合計)></row>
<row _id="5010"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>490000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>630000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>630000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5011"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-29000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20</不用額(合計)></row>
<row _id="5012"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-89000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="5013"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>184302</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13698</不用額(合計)></row>
<row _id="5014"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>74488000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74488000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74487531</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>469</不用額(合計)></row>
<row _id="5015"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>3951000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3951000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3950208</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>792</不用額(合計)></row>
<row _id="5016"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>866000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18940</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>847060</予算現額(合計)><支出済額(合計)>837188</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9872</不用額(合計)></row>
<row _id="5017"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>929000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>929000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>929000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5018"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3016000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3016000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3015390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>610</不用額(合計)></row>
<row _id="5019"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>002  交通遺児対策事業費</細目><細々目>01   交通遺児対策事業費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1406000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1406000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>806000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600000</不用額(合計)></row>
<row _id="5020"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>003  奨学金支給事業費</細目><細々目>01   奨学金支給事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>19800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16920000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2880000</不用額(合計)></row>
<row _id="5021"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>004  私学振興助成費</細目><細々目>01   私学振興助成費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>4693000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4693000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4648800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44200</不用額(合計)></row>
<row _id="5022"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>008  学校災害見舞金</細目><細々目>01   学校災害見舞金</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>490000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>510000</不用額(合計)></row>
<row _id="5023"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>015  市立学校等ＡＥＤ整備事業費</細目><細々目>01   市立学校等ＡＥＤ整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4335000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4335000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4280760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54240</不用額(合計)></row>
<row _id="5024"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>022  教育福祉支援基金積立金</細目><細々目>01   教育福祉支援基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>6417000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5671000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12088000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10926082</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1161918</不用額(合計)></row>
<row _id="5025"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29216</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1784</不用額(合計)></row>
<row _id="5026"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1560</不用額(合計)></row>
<row _id="5027"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>395000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>395000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>393474</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1526</不用額(合計)></row>
<row _id="5028"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14782</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>218</不用額(合計)></row>
<row _id="5029"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>81000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80916</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84</不用額(合計)></row>
<row _id="5030"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1654000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1654000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1653198</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>802</不用額(合計)></row>
<row _id="5031"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>6093000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-80054</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6012946</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5988524</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24422</不用額(合計)></row>
<row _id="5032"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="5033"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>292000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>292000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>285600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6400</不用額(合計)></row>
<row _id="5034"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1003000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>80054</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1083054</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1083054</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5035"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10600</不用額(合計)></row>
<row _id="5036"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1166000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1166000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1101915</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64085</不用額(合計)></row>
<row _id="5037"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2258000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2258000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2257200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="5038"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1496000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1496000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1495164</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>836</不用額(合計)></row>
<row _id="5039"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>67688000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67688000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66310297</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1377703</不用額(合計)></row>
<row _id="5040"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1409000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1409000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1059434</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>349566</不用額(合計)></row>
<row _id="5041"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>232000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>232000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200240</不用額(合計)></row>
<row _id="5042"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>875000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-23344</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>851656</予算現額(合計)><支出済額(合計)>372410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>479246</不用額(合計)></row>
<row _id="5043"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>726000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-40100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>685900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>401848</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>284052</不用額(合計)></row>
<row _id="5044"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>40100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25260</不用額(合計)></row>
<row _id="5045"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>19715000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19715000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19575794</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>139206</不用額(合計)></row>
<row _id="5046"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>6220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>23344</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6243344</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6239504</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3840</不用額(合計)></row>
<row _id="5047"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>05   小学校３５人以下学級先行事業</細々目><節>02 給料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>24620000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1097000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23523000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17511979</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6011021</不用額(合計)></row>
<row _id="5048"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>05   小学校３５人以下学級先行事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>3302000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3302000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2493807</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>808193</不用額(合計)></row>
<row _id="5049"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>05   小学校３５人以下学級先行事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>4889000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4889000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2958132</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1930868</不用額(合計)></row>
<row _id="5050"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>05   小学校３５人以下学級先行事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7685</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76315</不用額(合計)></row>
<row _id="5051"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>05   小学校３５人以下学級先行事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2580</不用額(合計)></row>
<row _id="5052"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>06   チャレンジアップ支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1829000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>673000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2502000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2415300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86700</不用額(合計)></row>
<row _id="5053"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>004  学校評価推進事業費</細目><細々目>01   学校評価推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1249000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-202680</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1046320</予算現額(合計)><支出済額(合計)>858000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>188320</不用額(合計)></row>
<row _id="5054"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>005  学校運営協議会事業費</細目><細々目>01   学校運営協議会事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>4608000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4608000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2990003</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1617997</不用額(合計)></row>
<row _id="5055"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>005  学校運営協議会事業費</細目><細々目>01   学校運営協議会事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1085</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82915</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75235</不用額(合計)></row>
<row _id="5056"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>005  学校運営協議会事業費</細目><細々目>01   学校運営協議会事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1085</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1085</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1085</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5057"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>005  学校運営協議会事業費</細目><細々目>01   学校運営協議会事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>13072000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13072000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13066725</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5275</不用額(合計)></row>
<row _id="5058"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>006  キャリア教育推進事業費</細目><細々目>01   キャリア教育推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>268000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>268000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>148323</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119677</不用額(合計)></row>
<row _id="5059"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>006  キャリア教育推進事業費</細目><細々目>01   キャリア教育推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>5400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5080753</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>319247</不用額(合計)></row>
<row _id="5060"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>3169000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3169000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3083528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85472</不用額(合計)></row>
<row _id="5061"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>494000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>29889</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>523889</予算現額(合計)><支出済額(合計)>523889</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5062"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>296000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-129389</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>166611</予算現額(合計)><支出済額(合計)>93372</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73239</不用額(合計)></row>
<row _id="5063"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>478000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>99500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>577500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>577500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5064"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>130060000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130060000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>126449258</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3610742</不用額(合計)></row>
<row _id="5065"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="5066"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="5067"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>008  防災教育事業費</細目><細々目>01   防災教育事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>419000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>419000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>174760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>244240</不用額(合計)></row>
<row _id="5068"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>008  防災教育事業費</細目><細々目>01   防災教育事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>97000</不用額(合計)></row>
<row _id="5069"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>008  防災教育事業費</細目><細々目>01   防災教育事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>662508</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>662508</予算現額(合計)><支出済額(合計)>662508</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5070"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>008  防災教育事業費</細目><細々目>01   防災教育事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1432000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-662508</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>769492</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>670492</不用額(合計)></row>
<row _id="5071"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>010  教師用教科書、指導書費</細目><細々目>01   教師用教科書、指導書購入事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>11454000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11454000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10281612</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1172388</不用額(合計)></row>
<row _id="5072"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>011  教科等研修、研究委託費</細目><細々目>05   研究委託事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240000</不用額(合計)></row>
<row _id="5073"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>011  教科等研修、研究委託費</細目><細々目>05   研究委託事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>6095000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6095000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5940063</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>154937</不用額(合計)></row>
<row _id="5074"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>012  学校人権教育費</細目><細々目>01   学校人権教育指導事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5075"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>012  学校人権教育費</細目><細々目>01   学校人権教育指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>161000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>161000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>83380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77620</不用額(合計)></row>
<row _id="5076"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>012  学校人権教育費</細目><細々目>01   学校人権教育指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>865000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>865000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>813616</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51384</不用額(合計)></row>
<row _id="5077"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>012  学校人権教育費</細目><細々目>01   学校人権教育指導事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>202000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>202000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111500</不用額(合計)></row>
<row _id="5078"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>39368000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1303000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38065000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37423651</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>641349</不用額(合計)></row>
<row _id="5079"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2462767</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2462767</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2462767</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5080"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>273000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>256180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16820</不用額(合計)></row>
<row _id="5081"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>385000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-62767</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>322233</予算現額(合計)><支出済額(合計)>108880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>213353</不用額(合計)></row>
<row _id="5082"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>540000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>375900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164100</不用額(合計)></row>
<row _id="5083"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>184000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>184000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87604</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96396</不用額(合計)></row>
<row _id="5084"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2090</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140090</予算現額(合計)><支出済額(合計)>140090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5085"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2090</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72910</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72910</不用額(合計)></row>
<row _id="5086"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>56843000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56843000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53436518</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3406482</不用額(合計)></row>
<row _id="5087"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>39835000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-345000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39490000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39339252</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150748</不用額(合計)></row>
<row _id="5088"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3680</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81680</予算現額(合計)><支出済額(合計)>79486</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2194</不用額(合計)></row>
<row _id="5089"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>450000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>347925</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102075</不用額(合計)></row>
<row _id="5090"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3680</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>226320</予算現額(合計)><支出済額(合計)>211760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14560</不用額(合計)></row>
<row _id="5091"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7964</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>319036</不用額(合計)></row>
<row _id="5092"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41850</不用額(合計)></row>
<row _id="5093"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>221000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>221000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>203442</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17558</不用額(合計)></row>
<row _id="5094"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>02   学校運営支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2896000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2932</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2898932</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2898932</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5095"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>02   学校運営支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>494000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2932</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>491068</予算現額(合計)><支出済額(合計)>453227</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37841</不用額(合計)></row>
<row _id="5096"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>02   学校運営支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7450</不用額(合計)></row>
<row _id="5097"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>02   学校運営支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5889</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111</不用額(合計)></row>
<row _id="5098"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>02   学校運営支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1980000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1980000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1980000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5099"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>04   支援教育推進委員会等運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1452000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1452000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>836056</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>615944</不用額(合計)></row>
<row _id="5100"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>04   支援教育推進委員会等運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>398000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>345000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>743000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>260000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>483000</不用額(合計)></row>
<row _id="5101"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>04   支援教育推進委員会等運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10197</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1803</不用額(合計)></row>
<row _id="5102"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   児童生徒相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>97615000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97615000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95609195</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2005805</不用額(合計)></row>
<row _id="5103"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   児童生徒相談事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>7669000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7669000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7182061</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>486939</不用額(合計)></row>
<row _id="5104"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   児童生徒相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1287500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1317500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1308060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9440</不用額(合計)></row>
<row _id="5105"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   児童生徒相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>804000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>804000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>386028</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>417972</不用額(合計)></row>
<row _id="5106"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   児童生徒相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>565000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>15000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>580000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>403902</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>176098</不用額(合計)></row>
<row _id="5107"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   児童生徒相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>86864</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12136</不用額(合計)></row>
<row _id="5108"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   児童生徒相談事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>229000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-15000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>214000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>214000</不用額(合計)></row>
<row _id="5109"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>22556000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-384329</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22171671</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22026037</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>145634</不用額(合計)></row>
<row _id="5110"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>13848000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-332855</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13515145</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13394400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120745</不用額(合計)></row>
<row _id="5111"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2124000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2124000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1703330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>420670</不用額(合計)></row>
<row _id="5112"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>5817000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>332855</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6149855</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6149855</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5113"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>207000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>207000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63393</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143607</不用額(合計)></row>
<row _id="5114"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>252000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>232000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>82530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>149470</不用額(合計)></row>
<row _id="5115"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2401000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>733361</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3134361</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3116703</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17658</不用額(合計)></row>
<row _id="5116"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>689000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>689000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>522747</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>166253</不用額(合計)></row>
<row _id="5117"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1545000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-325000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1118694</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>101306</不用額(合計)></row>
<row _id="5118"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>467000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>467000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>245760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>221240</不用額(合計)></row>
<row _id="5119"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>830000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-24032</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>805968</予算現額(合計)><支出済額(合計)>570564</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>235404</不用額(合計)></row>
<row _id="5120"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>14729000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14872</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14714128</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14341371</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>372757</不用額(合計)></row>
<row _id="5121"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2171000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1934637</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>236363</不用額(合計)></row>
<row _id="5122"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>198000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5123"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30730</不用額(合計)></row>
<row _id="5124"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>219987</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13</不用額(合計)></row>
<row _id="5125"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32042</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3958</不用額(合計)></row>
<row _id="5126"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14872</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14872</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14872</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5127"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8968</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32</不用額(合計)></row>
<row _id="5128"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="5129"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>020  日本語指導推進事業費</細目><細々目>01   日本語指導推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>16222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15048006</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1173994</不用額(合計)></row>
<row _id="5130"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>020  日本語指導推進事業費</細目><細々目>01   日本語指導推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>455000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>455000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>398540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56460</不用額(合計)></row>
<row _id="5131"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>020  日本語指導推進事業費</細目><細々目>01   日本語指導推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>253000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>253000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>252661</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>339</不用額(合計)></row>
<row _id="5132"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>020  日本語指導推進事業費</細目><細々目>01   日本語指導推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="5133"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>020  日本語指導推進事業費</細目><細々目>01   日本語指導推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12820</不用額(合計)></row>
<row _id="5134"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>021  支援教育ステーション費</細目><細々目>01   支援教育ステーション事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1902000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1902000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1052577</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>849423</不用額(合計)></row>
<row _id="5135"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>021  支援教育ステーション費</細目><細々目>01   支援教育ステーション事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8248</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81752</不用額(合計)></row>
<row _id="5136"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>021  支援教育ステーション費</細目><細々目>01   支援教育ステーション事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1292000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1292000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1187307</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104693</不用額(合計)></row>
<row _id="5137"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>022  病虚弱教室運営費</細目><細々目>01   病虚弱教室運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11080</不用額(合計)></row>
<row _id="5138"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>022  病虚弱教室運営費</細目><細々目>01   病虚弱教室運営費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64416</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>584</不用額(合計)></row>
<row _id="5139"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>025  芸術鑑賞会開催費</細目><細々目>01   芸術鑑賞会</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>237000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>237000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>206190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30810</不用額(合計)></row>
<row _id="5140"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>025  芸術鑑賞会開催費</細目><細々目>01   芸術鑑賞会</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>6102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6101560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>440</不用額(合計)></row>
<row _id="5141"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>025  芸術鑑賞会開催費</細目><細々目>01   芸術鑑賞会</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>8375000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-673000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7702000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6302740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1399260</不用額(合計)></row>
<row _id="5142"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>026  組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費</細目><細々目>01   子どものための音楽会開催事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1488000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1488000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5143"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>026  組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費</細目><細々目>01   子どものための音楽会開催事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-108000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5144"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>026  組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費</細目><細々目>01   子どものための音楽会開催事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>383000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-383000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5145"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>026  組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費</細目><細々目>01   子どものための音楽会開催事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>580000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-580000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5146"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>026  組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費</細目><細々目>01   子どものための音楽会開催事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-13000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5147"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>01   児童生徒指導行事</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1343</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55343</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3</不用額(合計)></row>
<row _id="5148"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>01   児童生徒指導行事</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>425000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>425000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>285440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>139560</不用額(合計)></row>
<row _id="5149"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>01   児童生徒指導行事</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1377000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-15933</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1361067</予算現額(合計)><支出済額(合計)>524926</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>836141</不用額(合計)></row>
<row _id="5150"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>01   児童生徒指導行事</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>239000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>239000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>170500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68500</不用額(合計)></row>
<row _id="5151"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>01   児童生徒指導行事</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>623000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14590</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>637590</予算現額(合計)><支出済額(合計)>637590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5152"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>02   児童生徒指導行事（支援教育関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42285</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2715</不用額(合計)></row>
<row _id="5153"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>02   児童生徒指導行事（支援教育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34702</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1298</不用額(合計)></row>
<row _id="5154"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>02   児童生徒指導行事（支援教育関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170</不用額(合計)></row>
<row _id="5155"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>028  リーダースキャンプ開催費</細目><細々目>01   リーダースキャンプ開催事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>235000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>235000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>235000</不用額(合計)></row>
<row _id="5156"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>028  リーダースキャンプ開催費</細目><細々目>01   リーダースキャンプ開催事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54000</不用額(合計)></row>
<row _id="5157"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>029  学校保健会補助金</細目><細々目>01   学校保健会補助金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>700000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5158"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>2798000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>66137</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2864137</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2854217</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9920</不用額(合計)></row>
<row _id="5159"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>524000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>524000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>160440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>363560</不用額(合計)></row>
<row _id="5160"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1499000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-77000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1422000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>456680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>965320</不用額(合計)></row>
<row _id="5161"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1532000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-123117</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1408883</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1278241</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130642</不用額(合計)></row>
<row _id="5162"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>447000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>447000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>426840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20160</不用額(合計)></row>
<row _id="5163"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>56980</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68980</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68310</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>670</不用額(合計)></row>
<row _id="5164"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1127000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>77000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1204000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1088065</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115935</不用額(合計)></row>
<row _id="5165"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>184360</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>184360</予算現額(合計)><支出済額(合計)>184360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5166"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>5454000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5454000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5441396</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12604</不用額(合計)></row>
<row _id="5167"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>607000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>607000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>597760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9240</不用額(合計)></row>
<row _id="5168"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>224000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>224000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>185720</不用額(合計)></row>
<row _id="5169"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>561000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>561000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>523600</不用額(合計)></row>
<row _id="5170"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60296</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11704</不用額(合計)></row>
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<row _id="5172"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>281300</不用額(合計)></row>
<row _id="5173"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>99375000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99375000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98946416</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>428584</不用額(合計)></row>
<row _id="5174"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>294000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14370</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>308370</予算現額(合計)><支出済額(合計)>308370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5175"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1023000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14370</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1008630</予算現額(合計)><支出済額(合計)>657584</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>351046</不用額(合計)></row>
<row _id="5176"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68720</不用額(合計)></row>
<row _id="5177"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>460000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>600000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1060000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>975111</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84889</不用額(合計)></row>
<row _id="5178"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7704</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19296</不用額(合計)></row>
<row _id="5179"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>10188000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-600000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9588000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9003998</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>584002</不用額(合計)></row>
<row _id="5180"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81575</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10425</不用額(合計)></row>
<row _id="5181"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>664000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-19450</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>644550</予算現額(合計)><支出済額(合計)>447100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>197450</不用額(合計)></row>
<row _id="5182"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>203020</不用額(合計)></row>
<row _id="5183"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>272000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>272000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>213073</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58927</不用額(合計)></row>
<row _id="5184"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>340000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>340000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>340000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5185"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>19450</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19450</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5186"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="5187"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>994000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>994000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>838653</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>155347</不用額(合計)></row>
<row _id="5188"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>02 給料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>12689000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12689000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12634800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54200</不用額(合計)></row>
<row _id="5189"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>2081000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2081000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1704840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>376160</不用額(合計)></row>
<row _id="5190"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>2849000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2849000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2767118</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81882</不用額(合計)></row>
<row _id="5191"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>443000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>443000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>419900</不用額(合計)></row>
<row _id="5192"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>305000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>305000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>272240</不用額(合計)></row>
<row _id="5193"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>1062000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-118800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>943200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>853707</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89493</不用額(合計)></row>
<row _id="5194"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>2465000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>113850</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2578850</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2438370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140480</不用額(合計)></row>
<row _id="5195"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4950</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4950</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5196"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="5197"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="5198"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>604000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-278421</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>325579</予算現額(合計)><支出済額(合計)>322998</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2581</不用額(合計)></row>
<row _id="5199"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>454000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>454000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>311407</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142593</不用額(合計)></row>
<row _id="5200"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>5946000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>266335</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6212335</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6192545</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19790</不用額(合計)></row>
<row _id="5201"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>1183000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1183000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>879470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>303530</不用額(合計)></row>
<row _id="5202"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12086</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>160086</予算現額(合計)><支出済額(合計)>160086</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5203"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   著作権関係事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>4485000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4485000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4391046</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93954</不用額(合計)></row>
<row _id="5204"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>002  学力向上・教育課題研究事業費</細目><細々目>01   学力向上・教育課題研究事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>148000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69780</不用額(合計)></row>
<row _id="5205"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>002  学力向上・教育課題研究事業費</細目><細々目>01   学力向上・教育課題研究事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>261000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>261000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240050</不用額(合計)></row>
<row _id="5206"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>002  学力向上・教育課題研究事業費</細目><細々目>01   学力向上・教育課題研究事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40744</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8256</不用額(合計)></row>
<row _id="5207"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>002  学力向上・教育課題研究事業費</細目><細々目>01   学力向上・教育課題研究事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="5208"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>002  学力向上・教育課題研究事業費</細目><細々目>01   学力向上・教育課題研究事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34700</不用額(合計)></row>
<row _id="5209"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>2146000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7754</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2153754</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2153754</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5210"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>247000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>247000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>236731</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10269</不用額(合計)></row>
<row _id="5211"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>102000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5212"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="5213"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>217000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7754</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>209246</予算現額(合計)><支出済額(合計)>132376</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76870</不用額(合計)></row>
<row _id="5214"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7160</不用額(合計)></row>
<row _id="5215"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>275000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>251000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="5216"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1491000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1491000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1490544</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>456</不用額(合計)></row>
<row _id="5217"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>247000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>247000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>236629</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10371</不用額(合計)></row>
<row _id="5218"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>55000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>203000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>128440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74560</不用額(合計)></row>
<row _id="5219"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74490</不用額(合計)></row>
<row _id="5220"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>749267</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>304733</不用額(合計)></row>
<row _id="5221"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5850</不用額(合計)></row>
<row _id="5222"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-55000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>385000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>275000</不用額(合計)></row>
<row _id="5223"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57000</不用額(合計)></row>
<row _id="5224"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>2031000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2031000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2019420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11580</不用額(合計)></row>
<row _id="5225"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>333000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>333000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>327738</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5262</不用額(合計)></row>
<row _id="5226"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>133000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>103000</不用額(合計)></row>
<row _id="5227"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25100</不用額(合計)></row>
<row _id="5228"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>138000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>86592</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51408</不用額(合計)></row>
<row _id="5229"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>462000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>462000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>462000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5230"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>3951000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3951000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3941884</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9116</不用額(合計)></row>
<row _id="5231"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1944000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1944000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1930500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13500</不用額(合計)></row>
<row _id="5232"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>314000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>314000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>308810</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5190</不用額(合計)></row>
<row _id="5233"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18100</不用額(合計)></row>
<row _id="5234"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>16497000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3356000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10480107</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2660893</不用額(合計)></row>
<row _id="5235"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>3153000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3153000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3152050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>950</不用額(合計)></row>
<row _id="5236"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>320410000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>320410000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>289246100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31163900</不用額(合計)></row>
<row _id="5237"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>294435000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6944000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>287491000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>286893652</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>597348</不用額(合計)></row>
<row _id="5238"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＧＩＧＡスクール推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6680</不用額(合計)></row>
<row _id="5239"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＧＩＧＡスクール推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>618000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>618000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>185713</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>432287</不用額(合計)></row>
<row _id="5240"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＧＩＧＡスクール推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>6077000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6077000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6076147</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>853</不用額(合計)></row>
<row _id="5241"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＧＩＧＡスクール推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>177108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>177108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>175457040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1650960</不用額(合計)></row>
<row _id="5242"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＧＩＧＡスクール推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>2899000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2899000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2898720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280</不用額(合計)></row>
<row _id="5243"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＧＩＧＡスクール推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>25965000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26136000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22636331</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3499669</不用額(合計)></row>
<row _id="5244"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>03   教育情報化支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>3840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3824840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15160</不用額(合計)></row>
<row _id="5245"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>03   教育情報化支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>627000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>627000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>617123</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9877</不用額(合計)></row>
<row _id="5246"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>03   教育情報化支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="5247"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>03   教育情報化支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22040</不用額(合計)></row>
<row _id="5248"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>03   教育情報化支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>305000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>305000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>299893</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5107</不用額(合計)></row>
<row _id="5249"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>03   教育情報化支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>67650000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67650000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67650000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5250"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>2520000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4555</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2524555</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2523555</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="5251"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>294000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>294000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>289229</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4771</不用額(合計)></row>
<row _id="5252"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>734000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>734000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>498680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>235320</不用額(合計)></row>
<row _id="5253"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>161000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4555</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156445</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72216</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84229</不用額(合計)></row>
<row _id="5254"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>367000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>367000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>335147</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31853</不用額(合計)></row>
<row _id="5255"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30240</不用額(合計)></row>
<row _id="5256"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1531000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1531000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1528904</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2096</不用額(合計)></row>
<row _id="5257"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>247000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>247000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>237089</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9911</不用額(合計)></row>
<row _id="5258"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1952000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1952000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1430290</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>521710</不用額(合計)></row>
<row _id="5259"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>361000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>361000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>123000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>238000</不用額(合計)></row>
<row _id="5260"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>109358</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7642</不用額(合計)></row>
<row _id="5261"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="5262"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>435000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>435000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>154420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280580</不用額(合計)></row>
<row _id="5263"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55331</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8669</不用額(合計)></row>
<row _id="5264"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>227000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>227000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>141664</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85336</不用額(合計)></row>
<row _id="5265"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>758000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6086</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>764086</予算現額(合計)><支出済額(合計)>764086</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5266"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>02 給料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1580000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1580000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5267"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1250000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5268"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>570000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-570000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5269"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8680</不用額(合計)></row>
<row _id="5270"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6086</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54914</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48734</不用額(合計)></row>
<row _id="5271"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>09 交際費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="5272"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>20416000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6124000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>111650</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26651650</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20945338</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5706312</不用額(合計)></row>
<row _id="5273"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>646000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>66000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>712000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>445606</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>66000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200394</不用額(合計)></row>
<row _id="5274"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>11454000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4070000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-273975</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15250025</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9342921</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>4070000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1837104</不用額(合計)></row>
<row _id="5275"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>744000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>744000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>487302</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>256698</不用額(合計)></row>
<row _id="5276"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>87274000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87274000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18260000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>69014000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5277"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>225500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>283500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>268180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15320</不用額(合計)></row>
<row _id="5278"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1200</不用額(合計)></row>
<row _id="5279"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>48475</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48475</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48475</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5280"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>26 公課費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="5281"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>02   教育研究所管理運営費［継続事業］</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>155571000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>155571000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>115510000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>40061000</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5282"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>05   学校運営費（保健関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2589000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>451317</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3040317</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3040317</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5283"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>05   学校運営費（保健関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>384000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>180300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>564300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>564300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5284"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>3600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-117485</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3482515</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2850000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>632515</不用額(合計)></row>
<row _id="5285"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1578000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1578000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1157266</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>420734</不用額(合計)></row>
<row _id="5286"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>3740000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>117485</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3857485</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3499943</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>357542</不用額(合計)></row>
<row _id="5287"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（学校給食関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>40313000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40313000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37091664</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3221336</不用額(合計)></row>
<row _id="5288"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4769000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11883</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4780883</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4742000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38883</不用額(合計)></row>
<row _id="5289"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>7117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-530923</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6586077</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6252517</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>333560</不用額(合計)></row>
<row _id="5290"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22236</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2764</不用額(合計)></row>
<row _id="5291"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>9840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-559500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9280500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9280500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5292"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>670000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>385230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1055230</予算現額(合計)><支出済額(合計)>769380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>285850</不用額(合計)></row>
<row _id="5293"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>3060000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>61693</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3121693</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3028435</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93258</不用額(合計)></row>
<row _id="5294"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>15653000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15653000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15570280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82720</不用額(合計)></row>
<row _id="5295"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（体育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>677000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>677000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>144405</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>532595</不用額(合計)></row>
<row _id="5296"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（体育関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>973060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1336940</不用額(合計)></row>
<row _id="5297"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（体育関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>10184000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10184000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10183080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>920</不用額(合計)></row>
<row _id="5298"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>05   学校運営費（給食関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>28656000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4871164</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33527164</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31685765</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1841399</不用額(合計)></row>
<row _id="5299"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>05   学校運営費（給食関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>25190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4871164</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20318836</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19654400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>664436</不用額(合計)></row>
<row _id="5300"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>07   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4560</不用額(合計)></row>
<row _id="5301"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>07   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1743000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>116660</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1859660</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1859660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5302"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>07   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="5303"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>09   学校給食材料費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>905459000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>29050000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>934509000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>919291373</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15217627</不用額(合計)></row>
<row _id="5304"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  ＧＩＧＡスクール推進事業費</細目><細々目>01   ＧＩＧＡスクール推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>6510000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6510000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2721730</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3788270</不用額(合計)></row>
<row _id="5305"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  ＧＩＧＡスクール推進事業費</細目><細々目>01   ＧＩＧＡスクール推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>2500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>184800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2315200</不用額(合計)></row>
<row _id="5306"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  教育扶助費</細目><細々目>01   就学奨励扶助事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16340</不用額(合計)></row>
<row _id="5307"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  教育扶助費</細目><細々目>01   就学奨励扶助事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>92558000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92558000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>83475958</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9082042</不用額(合計)></row>
<row _id="5308"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  教育扶助費</細目><細々目>02   要準要保護児童医療等扶助費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>3679000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3679000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1380220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2298780</不用額(合計)></row>
<row _id="5309"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  教育扶助費</細目><細々目>03   準要保護児童給食扶助費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>139046000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1801000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140847000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>140214000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>633000</不用額(合計)></row>
<row _id="5310"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2161000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2161000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1848440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>312560</不用額(合計)></row>
<row _id="5311"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>373000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>373000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>311643</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61357</不用額(合計)></row>
<row _id="5312"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42200</不用額(合計)></row>
<row _id="5313"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22478</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2522</不用額(合計)></row>
<row _id="5314"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>525000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-145930</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>379070</予算現額(合計)><支出済額(合計)>270744</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108326</不用額(合計)></row>
<row _id="5315"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="5316"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>145930</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>346930</予算現額(合計)><支出済額(合計)>298869</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48061</不用額(合計)></row>
<row _id="5317"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35500</不用額(合計)></row>
<row _id="5318"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88165</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3835</不用額(合計)></row>
<row _id="5319"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   水泳指導関係経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1023000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1023000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>785520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>237480</不用額(合計)></row>
<row _id="5320"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   水泳指導関係経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42450</不用額(合計)></row>
<row _id="5321"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   水泳指導関係経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4317000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4317000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2633960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1683040</不用額(合計)></row>
<row _id="5322"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1494000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>249158</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1743158</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1743158</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5323"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>319000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>39600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>358600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>147400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>211200</不用額(合計)></row>
<row _id="5324"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1710000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>450000</不用額(合計)></row>
<row _id="5325"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>3128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2442883</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>685117</不用額(合計)></row>
<row _id="5326"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1933000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1933000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1619018</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>313982</不用額(合計)></row>
<row _id="5327"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10800</不用額(合計)></row>
<row _id="5328"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1309000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>86020</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1395020</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1395020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5329"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="5330"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   学校運営費（給食関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>808000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>808000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>502145</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>305855</不用額(合計)></row>
<row _id="5331"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   学校運営費（給食関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>6235000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6235000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6234360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>640</不用額(合計)></row>
<row _id="5332"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   学校運営費（給食関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>937000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>937000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>775500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>161500</不用額(合計)></row>
<row _id="5333"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>3773000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3773000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3137289</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>635711</不用額(合計)></row>
<row _id="5334"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>8791000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-288758</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8502242</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7414672</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1087570</不用額(合計)></row>
<row _id="5335"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>447000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>447000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>350510</不用額(合計)></row>
<row _id="5336"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1464000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1464000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1276396</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>187604</不用額(合計)></row>
<row _id="5337"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>8092000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8092000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8079390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12610</不用額(合計)></row>
<row _id="5338"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>06   学校運営費（体育関係・各種大会）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>5481000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5481000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3477820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2003180</不用額(合計)></row>
<row _id="5339"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>06   学校運営費（体育関係・各種大会）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18500</不用額(合計)></row>
<row _id="5340"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>06   学校運営費（体育関係・各種大会）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>924000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>924000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>701360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>222640</不用額(合計)></row>
<row _id="5341"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>06   学校運営費（体育関係・各種大会）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1096800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31200</不用額(合計)></row>
<row _id="5342"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>07   学校給食材料費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>550221000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>17437000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>567658000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>543336579</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24321421</不用額(合計)></row>
<row _id="5343"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>09   学校運営費（体育関係・実技指導）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57000</不用額(合計)></row>
<row _id="5344"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>09   学校運営費（体育関係・実技指導）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="5345"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>09   学校運営費（体育関係・実技指導）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2484000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2484000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2483404</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>596</不用額(合計)></row>
<row _id="5346"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  ＧＩＧＡスクール推進事業費</細目><細々目>01   ＧＩＧＡスクール推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>277200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1222800</不用額(合計)></row>
<row _id="5347"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  ＧＩＧＡスクール推進事業費</細目><細々目>01   ＧＩＧＡスクール推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>53346000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53346000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53345964</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36</不用額(合計)></row>
<row _id="5348"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  教育扶助費</細目><細々目>01   就学奨励扶助事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3920</不用額(合計)></row>
<row _id="5349"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  教育扶助費</細目><細々目>01   就学奨励扶助事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>117772000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5235000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123007000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117796296</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5210704</不用額(合計)></row>
<row _id="5350"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  教育扶助費</細目><細々目>02   要準要保護生徒医療等扶助費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1747230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2417770</不用額(合計)></row>
<row _id="5351"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  教育扶助費</細目><細々目>03   準要保護生徒給食扶助費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>95445000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95445000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95006420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>438580</不用額(合計)></row>
<row _id="5352"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>01   中学校部活動支援事業費（体育関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4995000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4995000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1985700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3009300</不用額(合計)></row>
<row _id="5353"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>01   中学校部活動支援事業費（体育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>5152000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5152000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4054400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1097600</不用額(合計)></row>
<row _id="5354"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>01   中学校部活動支援事業費（体育関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1404000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1404000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1387060</不用額(合計)></row>
<row _id="5355"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>01   中学校部活動支援事業費（体育関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11850</不用額(合計)></row>
<row _id="5356"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>02   中学校部活動支援事業費（文化関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>907000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>907000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>458900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>448100</不用額(合計)></row>
<row _id="5357"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>02   中学校部活動支援事業費（文化関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>3024000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3024000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2198400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>825600</不用額(合計)></row>
<row _id="5358"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>02   中学校部活動支援事業費（文化関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>167000</不用額(合計)></row>
<row _id="5359"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>02   中学校部活動支援事業費（文化関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4400</不用額(合計)></row>
<row _id="5360"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   吹奏楽活動奨励事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1740000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1740000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1602458</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137542</不用額(合計)></row>
<row _id="5361"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   吹奏楽活動奨励事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>2800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2786465</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13535</不用額(合計)></row>
<row _id="5362"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   全国、関東、県下中学校各種大会選手派遣費（体育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>10469000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10469000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3786462</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6682538</不用額(合計)></row>
<row _id="5363"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   全国、関東、県下中学校各種大会選手派遣費（体育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>394000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>394000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>271720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>122280</不用額(合計)></row>
<row _id="5364"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-17050</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>382950</予算現額(合計)><支出済額(合計)>309490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73460</不用額(合計)></row>
<row _id="5365"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1940</不用額(合計)></row>
<row _id="5366"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>264000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>252031</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11969</不用額(合計)></row>
<row _id="5367"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="5368"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2183000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>17050</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2200050</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2186350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13700</不用額(合計)></row>
<row _id="5369"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、県下中学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1017000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1017000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>296918</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>720082</不用額(合計)></row>
<row _id="5370"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、県下中学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>192000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>134250</不用額(合計)></row>
<row _id="5371"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、県下中学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>867000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>867000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>275000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>592000</不用額(合計)></row>
<row _id="5372"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、県下中学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>853000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>853000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>853000</不用額(合計)></row>
<row _id="5373"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   中学校総合体育大会経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1226000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-116830</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1109170</予算現額(合計)><支出済額(合計)>919843</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>189327</不用額(合計)></row>
<row _id="5374"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   中学校総合体育大会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5800</不用額(合計)></row>
<row _id="5375"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   中学校総合体育大会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1045000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>116830</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1161830</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1052252</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>109578</不用額(合計)></row>
<row _id="5376"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   中学校総合体育大会経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="5377"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 給食センター運営費</目><細目>001  給食センター運営費</細目><細々目>01   給食センター運営</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>177000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>177000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87155</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89845</不用額(合計)></row>
<row _id="5378"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 給食センター運営費</目><細目>001  給食センター運営費</細目><細々目>01   給食センター運営</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>1651000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1651000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1524140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>126860</不用額(合計)></row>
<row _id="5379"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 給食センター運営費</目><細目>001  給食センター運営費</細目><細々目>01   給食センター運営</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>548776000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>548776000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>545585195</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3190805</不用額(合計)></row>
<row _id="5380"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 給食センター運営費</目><細目>001  給食センター運営費</細目><細々目>01   給食センター運営</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>905000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>905000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>760876</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>144124</不用額(合計)></row>
<row _id="5381"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 給食センター運営費</目><細目>001  給食センター運営費</細目><細々目>01   給食センター運営</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="5382"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（教育指導課関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91000</不用額(合計)></row>
<row _id="5383"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（教育指導課関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>769000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>769000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>760480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8520</不用額(合計)></row>
<row _id="5384"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（教育指導課関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="5385"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（教育指導課関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="5386"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="5387"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>174000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>174000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>166650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7350</不用額(合計)></row>
<row _id="5388"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92999</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19001</不用額(合計)></row>
<row _id="5389"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>444000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>362450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81550</不用額(合計)></row>
<row _id="5390"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="5391"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>96170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-440000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93530000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91538260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1991740</不用額(合計)></row>
<row _id="5392"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>50864000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>440000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49204000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48952800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>251200</不用額(合計)></row>
<row _id="5393"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>004  学校保健費</細目><細々目>03   生徒健康管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1732000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1732000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1691052</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40948</不用額(合計)></row>
<row _id="5394"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>004  学校保健費</細目><細々目>03   生徒健康管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100</不用額(合計)></row>
<row _id="5395"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>004  学校保健費</細目><細々目>03   生徒健康管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2079000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2079000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2076235</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2765</不用額(合計)></row>
<row _id="5396"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>107700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4300</不用額(合計)></row>
<row _id="5397"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>5290000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5290000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4513660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>776340</不用額(合計)></row>
<row _id="5398"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="5399"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>241164</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28836</不用額(合計)></row>
<row _id="5400"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="5401"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>737000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>737000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>689458</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47542</不用額(合計)></row>
<row _id="5402"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>02   高等学校文化部育成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1300000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5403"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>02   高等学校文化部育成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5404"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>007  高等学校国際交流支援事業費</細目><細々目>01   高等学校国際交流支援事業費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>882000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-882000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5405"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>007  高等学校国際交流支援事業費</細目><細々目>01   高等学校国際交流支援事業費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>395000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-395000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5406"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>007  高等学校国際交流支援事業費</細目><細々目>01   高等学校国際交流支援事業費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5407"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   高等学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5408"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、高等学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>183000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>253077</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>436077</予算現額(合計)><支出済額(合計)>436077</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5409"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、高等学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111440</不用額(合計)></row>
<row _id="5410"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、高等学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>147000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>147000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>132000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="5411"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、高等学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>294000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-253077</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40923</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40923</不用額(合計)></row>
<row _id="5412"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   全国、関東、高等学校各種大会選手派遣費（体育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1506000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1506000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>766200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>739800</不用額(合計)></row>
<row _id="5413"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   全国、関東、高等学校各種大会選手派遣費（体育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13440</不用額(合計)></row>
<row _id="5414"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>2994000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-231264</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2762736</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1172191</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1590545</不用額(合計)></row>
<row _id="5415"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>231264</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>231264</予算現額(合計)><支出済額(合計)>141456</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89808</不用額(合計)></row>
<row _id="5416"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8600</不用額(合計)></row>
<row _id="5417"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="5418"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="5419"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>357000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>357000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>278700</不用額(合計)></row>
<row _id="5420"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  教科書給与費</細目><細々目>01   教科書給与事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="5421"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  学校保健費</細目><細々目>03   生徒健康管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>383000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>383000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>262328</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120672</不用額(合計)></row>
<row _id="5422"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  学校保健費</細目><細々目>03   生徒健康管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100</不用額(合計)></row>
<row _id="5423"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  学校保健費</細目><細々目>03   生徒健康管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>179100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30900</不用額(合計)></row>
<row _id="5424"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   全国、関東、高等学校各種大会選手派遣費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>273000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106732</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>166268</不用額(合計)></row>
<row _id="5425"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   全国、関東、高等学校各種大会選手派遣費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15440</不用額(合計)></row>
<row _id="5426"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>01   幼児教育推進モデル事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1783000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1783000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1080766</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>702234</不用額(合計)></row>
<row _id="5427"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>01   幼児教育推進モデル事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5428"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>01   幼児教育推進モデル事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="5429"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>01   幼児教育推進モデル事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34600</不用額(合計)></row>
<row _id="5430"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>01   幼児教育推進モデル事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>516000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>516000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>500000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="5431"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>01   幼児教育推進モデル事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="5432"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>03   園保健業務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52499</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27501</不用額(合計)></row>
<row _id="5433"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>03   園保健業務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="5434"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>04   園児健康管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6336</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4664</不用額(合計)></row>
<row _id="5435"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>04   園児健康管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3590</不用額(合計)></row>
<row _id="5436"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（体育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61800</不用額(合計)></row>
<row _id="5437"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（体育関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150</不用額(合計)></row>
<row _id="5438"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（体育関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24640</不用額(合計)></row>
<row _id="5439"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>003  ＧＩＧＡスクール推進事業費</細目><細々目>01   ＧＩＧＡスクール推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="5440"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>003  ＧＩＧＡスクール推進事業費</細目><細々目>01   ＧＩＧＡスクール推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99516</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>484</不用額(合計)></row>
<row _id="5441"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>111000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>111000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106601</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4399</不用額(合計)></row>
<row _id="5442"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5443"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="5444"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5450</不用額(合計)></row>
<row _id="5445"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>03   児童・生徒健康管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-17125</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25875</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11352</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14523</不用額(合計)></row>
<row _id="5446"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>03   児童・生徒健康管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2825</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23825</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23825</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5447"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>009  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>318000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-40650</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>277350</予算現額(合計)><支出済額(合計)>274181</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3169</不用額(合計)></row>
<row _id="5448"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>009  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>563000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-19470</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>543530</予算現額(合計)><支出済額(合計)>512779</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30751</不用額(合計)></row>
<row _id="5449"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>009  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>60120</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87120</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5450"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>009  学校給食費</細目><細々目>02   学校給食材料費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>3716000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>125000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3841000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3745749</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95251</不用額(合計)></row>
<row _id="5451"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   各種競技大会選手派遣費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>262000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22898</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>239102</不用額(合計)></row>
<row _id="5452"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   各種競技大会選手派遣費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48000</不用額(合計)></row>
<row _id="5453"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>003  ＧＩＧＡスクール推進事業費</細目><細々目>01   ＧＩＧＡスクール推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>297000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>297000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>297000</不用額(合計)></row>
<row _id="5454"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>003  ＧＩＧＡスクール推進事業費</細目><細々目>01   ＧＩＧＡスクール推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="5455"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>644000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>644000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>613549</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30451</不用額(合計)></row>
<row _id="5456"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="5457"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="5458"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100</不用額(合計)></row>
<row _id="5459"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>03   児童・生徒健康管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-140</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26860</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10032</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16828</不用額(合計)></row>
<row _id="5460"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>03   児童・生徒健康管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>140</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41140</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5461"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>009  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>504000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>504000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>457408</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46592</不用額(合計)></row>
<row _id="5462"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>009  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>720000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>720000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>671674</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48326</不用額(合計)></row>
<row _id="5463"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>009  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>708000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>708000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>672265</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35735</不用額(合計)></row>
<row _id="5464"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>009  学校給食費</細目><細々目>02   学校給食材料費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>5962000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>156000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5627644</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>490356</不用額(合計)></row>
<row _id="5465"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>570000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90000</不用額(合計)></row>
<row _id="5466"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>421000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>421000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>101717</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>319283</不用額(合計)></row>
<row _id="5467"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>10602000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10602000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10403203</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>198797</不用額(合計)></row>
<row _id="5468"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>220</不用額(合計)></row>
<row _id="5469"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2786000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>540000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>134640</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3460640</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2651695</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>540000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>268945</不用額(合計)></row>
<row _id="5470"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71243</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2757</不用額(合計)></row>
<row _id="5471"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>16659000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16650000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14150070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2499930</不用額(合計)></row>
<row _id="5472"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90000</不用額(合計)></row>
<row _id="5473"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>5184000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-253000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-134640</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4796360</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4778149</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18211</不用額(合計)></row>
<row _id="5474"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="5475"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>82000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>82000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5476"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>3476000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3476000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3450000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="5477"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>173000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>173000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164560</不用額(合計)></row>
<row _id="5478"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>497000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>497000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>404874</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92126</不用額(合計)></row>
<row _id="5479"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>695000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>695000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>618618</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76382</不用額(合計)></row>
<row _id="5480"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>317000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>317000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>255713</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61287</不用額(合計)></row>
<row _id="5481"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>663000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>663000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>657096</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5904</不用額(合計)></row>
<row _id="5482"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="5483"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>170000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>114600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55400</不用額(合計)></row>
<row _id="5484"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>02 選挙啓発費</目><細目>002  明るい選挙常時啓発事業費</細目><細々目>01   明るい選挙常時啓発事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84199</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3801</不用額(合計)></row>
<row _id="5485"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>02 選挙啓発費</目><細目>002  明るい選挙常時啓発事業費</細目><細々目>01   明るい選挙常時啓発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="5486"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>02 選挙啓発費</目><細目>002  明るい選挙常時啓発事業費</細目><細々目>01   明るい選挙常時啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>731000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>731000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>692770</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38230</不用額(合計)></row>
<row _id="5487"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>02 選挙啓発費</目><細目>002  明るい選挙常時啓発事業費</細目><細々目>01   明るい選挙常時啓発事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>910</不用額(合計)></row>
<row _id="5488"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>02 選挙啓発費</目><細目>002  明るい選挙常時啓発事業費</細目><細々目>01   明るい選挙常時啓発事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75164</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24836</不用額(合計)></row>
<row _id="5489"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 参議院議員通常選挙執行費</目><細目>001  参議院議員通常選挙執行費</細目><細々目>01   参議院議員通常選挙</細々目><節>01 報酬</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>48269000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2258000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46011000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46009761</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1239</不用額(合計)></row>
<row _id="5490"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 参議院議員通常選挙執行費</目><細目>001  参議院議員通常選挙執行費</細目><細々目>01   参議院議員通常選挙</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>17970000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2348000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15622000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15620828</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1172</不用額(合計)></row>
<row _id="5491"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 参議院議員通常選挙執行費</目><細目>001  参議院議員通常選挙執行費</細目><細々目>01   参議院議員通常選挙</細々目><節>04 共済費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8616</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>384</不用額(合計)></row>
<row _id="5492"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 参議院議員通常選挙執行費</目><細目>001  参議院議員通常選挙執行費</細目><細々目>01   参議院議員通常選挙</細々目><節>07 報償費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-39000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>153000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>153000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5493"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 参議院議員通常選挙執行費</目><細目>001  参議院議員通常選挙執行費</細目><細々目>01   参議院議員通常選挙</細々目><節>08 旅費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-30000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22959</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41</不用額(合計)></row>
<row _id="5494"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 参議院議員通常選挙執行費</目><細目>001  参議院議員通常選挙執行費</細目><細々目>01   参議院議員通常選挙</細々目><節>10 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>10427000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3791000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>434940</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7070940</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7068010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2930</不用額(合計)></row>
<row _id="5495"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 参議院議員通常選挙執行費</目><細目>001  参議院議員通常選挙執行費</細目><細々目>01   参議院議員通常選挙</細々目><節>11 役務費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>24855000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2598000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6691563</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15565437</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15564422</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1015</不用額(合計)></row>
<row _id="5496"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 参議院議員通常選挙執行費</目><細目>001  参議院議員通常選挙執行費</細目><細々目>01   参議院議員通常選挙</細々目><節>12 委託料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>43652000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-180000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6703693</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50175693</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50174632</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1061</不用額(合計)></row>
<row _id="5497"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 参議院議員通常選挙執行費</目><細目>001  参議院議員通常選挙執行費</細目><細々目>01   参議院議員通常選挙</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>12088000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2744000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12130</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9331870</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9331040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>830</不用額(合計)></row>
<row _id="5498"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 参議院議員通常選挙執行費</目><細目>001  参議院議員通常選挙執行費</細目><細々目>01   参議院議員通常選挙</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>5426000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1130000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-434940</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3861060</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3860560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="5499"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 参議院議員通常選挙執行費</目><細目>001  参議院議員通常選挙執行費</細目><細々目>01   参議院議員通常選挙</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1928</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72</不用額(合計)></row>
<row _id="5500"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 県知事及び県議会議員選挙執行費</目><細目>001  県知事及び県議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   県知事及び県議会議員選挙</細々目><節>01 報酬</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4034000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4034000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2319927</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1714073</不用額(合計)></row>
<row _id="5501"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 県知事及び県議会議員選挙執行費</目><細目>001  県知事及び県議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   県知事及び県議会議員選挙</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5720000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5720000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3121746</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2598254</不用額(合計)></row>
<row _id="5502"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 県知事及び県議会議員選挙執行費</目><細目>001  県知事及び県議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   県知事及び県議会議員選挙</細々目><節>04 共済費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>31000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29719</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1281</不用額(合計)></row>
<row _id="5503"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 県知事及び県議会議員選挙執行費</目><細目>001  県知事及び県議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   県知事及び県議会議員選挙</細々目><節>08 旅費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>43000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41040</不用額(合計)></row>
<row _id="5504"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 県知事及び県議会議員選挙執行費</目><細目>001  県知事及び県議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   県知事及び県議会議員選挙</細々目><節>10 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>8380000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5277200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3102800</不用額(合計)></row>
<row _id="5505"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 県知事及び県議会議員選挙執行費</目><細目>001  県知事及び県議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   県知事及び県議会議員選挙</細々目><節>11 役務費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>12899000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12899000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12672581</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>226419</不用額(合計)></row>
<row _id="5506"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 県知事及び県議会議員選挙執行費</目><細目>001  県知事及び県議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   県知事及び県議会議員選挙</細々目><節>12 委託料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>30767000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30767000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27669226</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3097774</不用額(合計)></row>
<row _id="5507"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 県知事及び県議会議員選挙執行費</目><細目>001  県知事及び県議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   県知事及び県議会議員選挙</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3064000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3064000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1710479</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1353521</不用額(合計)></row>
<row _id="5508"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 県知事及び県議会議員選挙執行費</目><細目>001  県知事及び県議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   県知事及び県議会議員選挙</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4773000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4773000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3971442</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>801558</不用額(合計)></row>
<row _id="5509"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>05 市議会議員選挙執行費</目><細目>001  市議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   市議会議員一般選挙</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>419000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>419000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>419000</不用額(合計)></row>
<row _id="5510"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>05 市議会議員選挙執行費</目><細目>001  市議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   市議会議員一般選挙</細々目><節>10 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4537000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4537000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3012372</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1524628</不用額(合計)></row>
<row _id="5511"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>05 市議会議員選挙執行費</目><細目>001  市議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   市議会議員一般選挙</細々目><節>11 役務費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>231000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>231000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106935</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>124065</不用額(合計)></row>
<row _id="5512"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>05 市議会議員選挙執行費</目><細目>001  市議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   市議会議員一般選挙</細々目><節>12 委託料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>64297000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64297000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44953787</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>11488000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7855213</不用額(合計)></row>
<row _id="5513"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>05 市議会議員選挙執行費</目><細目>001  市議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   市議会議員一般選挙</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>37000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9460</不用額(合計)></row>
<row _id="5514"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>05 市議会議員選挙執行費</目><細目>001  市議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   市議会議員一般選挙</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1540000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1540000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1540000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5515"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>3270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3270000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5516"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48460</不用額(合計)></row>
<row _id="5517"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>885000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>885000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>750373</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>134627</不用額(合計)></row>
<row _id="5518"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26922</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8078</不用額(合計)></row>
<row _id="5519"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>979000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>979000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>979000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5520"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>201000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>94123</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106877</不用額(合計)></row>
<row _id="5521"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="5522"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>247000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>247000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>143800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>103200</不用額(合計)></row>
<row _id="5523"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   外部監査</細々目><節>10 需用費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47672</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>328</不用額(合計)></row>
<row _id="5524"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   外部監査</細々目><節>12 委託料</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>12444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12444000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12444000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5525"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   外部監査</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30726</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18274</不用額(合計)></row>
<row _id="5526"><部>計</部><会計 /><款 /><項 /><目 /><細目 /><細々目 /><節 /><所属 /><当初予算額(合計)>157450000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>24833492000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>11575418822</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>193858910822</予算現額(合計)><支出済額(合計)>173695659115</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>306114031</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>9992812749</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>227772465.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9636552462</不用額(合計)></row>
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